PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

dokumen-dokumen yang mirip
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN. NO. POB/FEM/ESL/15 Rev.00

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DEPARTEMEN STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN

PROSEDUR KERJA PELAKSANAAN AUDIT. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK CHEMICAL & PACKAGING (LSPro - ChemPack) : PK : 0 : 1 dari 5 :

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE JANUARI 2015 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN `AISYIYAH YOGYAKARTA

PROSEDUR SISTEM MUTU TINJAUAN MANAJEMEN

MANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6)

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen 20 Juni 2012

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

LAMPIRAN LEMBAR OBSERVASI PADA PDAM TIRTANADI MEDAN : JALAN SISINGAMANGARAJA NO. 1 MEDAN. Kode Klausul Terlaksana Tidak

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KOMUNIKASIINTERNAL

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

AUDIT INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-MNV Maret dari 9

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen GJM

PEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI

Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung No. Revisi 01 PROSE OUR DAN RAPAT PIMPINAN PENGESAHAN. Kepala Bagian Kesekretariatan QMR Universitas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

Manual Prosedur Pengendalian Rekaman

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

LEMBAGA PENYELENGGARA AUDIT DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING DOKUMEN PENDUKUNG

#NT CORP PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI. (BKrP) NO. ISK/AGR.KBN'30. Dimpos Giarto Valentino Tampubolon Direktur Utama

MANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

MANUAL PROSEDUR. Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Tinjauan Manajemen

PROSEDUR PENGUKURAN MUTU LAYANAN DAN KEPUASAN PENGGUNA ND: /SOP/SMM.28/04/03.17

MANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

AIM ( Audit Internal Mutu ) BAAK

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

CODES OF PRACTICE. Dokumen: Codes of Practice Edisi / Rev: 1 / 2 Tanggal: 03 April 2017 Hal : Hal 1 dari 7

MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN PEMELIHARAAN ASET

MG-01 (PROSES MEKANISME PENURUNAN BINUS SCORECARD) berakhir, Rektor akan membentuk Tim Perencanaan Strategis. Setelah tim terbentuk,

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

CODES OF PRACTICE. 1. Pendahuluan

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

Manual Prosedur Audit Internal

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

Transkripsi:

NO. PSM/JKO-WKM/07 Status Dokumen No. Distribusi DISAHKAN Pada tanggal 15 Februari 2013 Dimpos Giarto Valentino Tampubolon Direktur Utama Hal 1 dari 7

FRM/JKO-WKM/15-00 07 Mei 2012 SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan 15/02/2013 Perubahan terjadi pada identitas Perusahaan berupa Logo Prestasi Perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 SMM Hal 2 dari 7

1. Tujuan Menyediakan panduan dalam melaksanakan kaji ulang atas efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu di 2. Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku dalam melaksanakan kaji ulang efektifitas penerapan SMM di mencakup undangan rapat, pembahasan sampai pendistribusian risalah hasil kaji ulang manajemen. 3. Pengertian 3.1. SMM adalah Sistem Manajemen Mutu 3.2. Kaji Ulang adalah kegiatan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Mutu di. 3.3. PT. BUM adalah. 3.4. Direktur adalah Direktur. 4. Acuan 1). Pedoman Mutu (PDM/BUM/01) 2). SNI ISO 9001 : 2008 Sistem Manajemen Mutu Persyaratan. 5. Ketentuan Umum 5.1. Manajemen Puncak/Direktur bertanggung jawab untuk memastikan adanya keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam kegiatan kaji ulang yang terkait dengan : 1). Penyempurnaan efektifitas penerapan SMM dan prosesnya 2). Penyempurnaan produk/hasil pekerjaan mengacu pada persyaratan/peraturan yang berlaku 3). Kebutuhan sumber daya yang digunakan untuk penyempurnaan efektifitas penerapan SMM 5.2. Kaji ulang dilaksanakan secara periodik minimal satu kali dalam satu tahun. Hal 3 dari 7

5.3. Agenda yang dibahan dalam kaji ulang meliputi : 1). Hasil audit internal 2). Hasil pengukuran kepuasan pelanggan, umpan balik dan keluhan pelanggan 3). Kinerja kegiatan dan kesesuaian hasil kegiatan dengan ketentuan yang telah ditetapkan 4). Status tindakan perbaikan 5). Status tindakan pencegahan 6). Hasil kaji ulang sebelumnya 7). Perubahan yang dapat mempengaruhi SMM. 8). Usulan penyempurnaan penerapan SMM Hal 4 dari 7

6. Rincian Prosedur 6.1. Flow Cart Prosedur Hal 5 dari 7

6.2. Penjelasan Flow Cart Kegiatan 1. Wakil manajemen mengusulkan waktu dan agenda untuk dilaksanakan kaji ulang manajemen kepada Direktur PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri. Kaji ulang dilaksanakan setelah pelaksanaan internal audit, pengukuran kepuasan pelanggan. Kegiatan 2. Apabila waktu pelaksanaan disetujui Direktur PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri, Wakil manajemen membuat undangan yang ditujukan kepada pegawai terkait. Menugaskan salah satu peserta/pengendali dokumen untuk menjadi notulen kaji ulang manajemen. Apabila waktu yang diusulkan tidak disetujui, maka Wakil Manajemen mencari waktu alternatif yang sesuai dan Direktur PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri dapat menghadiri. Kegiatan 3 Direktur menandatangani undangan pelaksanaan kaji ulang manajemen. Kegiatan 4. Pengendali dokumen mendistribusikan undangan kaji ulang. Kegiatan 5 Peserta yang diundang menyiapkan agenda bahasan sesuai materi yang menjadi tanggung jawabnya. Menandatangani daftar hadir kaji ulang. Hal 6 dari 7

Kegiatan 6. Direktur memimpin pelaksanaan kaji ulang manajemen. Menetapkan keputusan-keputusan yang perlu terkait agenda bahasan. Keputusan yang ditetapkan sekurang-kurangnya menyangkut : (1) perbaikan/peningkatan efektifitas penerapan SMM, (2) peningkatan hasil pekerjaan yang berkaitan dengan persyaratan pelanggan dan (3) Sumber daya yang dibutuhkan. Kegiatan 7 dan 8 Pengendali dokumen membuat notulen kaji ulang dan mendistribusikan notulen hasil kaji ulang setelah ditandatangani pimpinan. Kegiatan 9. Seluruh pegawai harus menindaklanjuti keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam notulen hasil kaji ulang. Kegiatan 9. Wakil manajemen mengontrol dan memastikan efektifitas tindak lanjut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai menyangkut efektifitas penerapan SMM di. 7. Dokumen pendukung 7.1. Undangan Kaji ulang 7.2. Notulen kaji ulang manajemen (FRM/JKO-WKM/14) 7.3. Daftar hadir kaji ulang manajemen. 8. Lampiran Tidak ada Hal 7 dari 7