SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) KECAMATAN BLULUK. Oleh : SYAM TEGUH WAHONO,SH.MM.

dokumen-dokumen yang mirip
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

Kecamatan Deket, 2017

.:: Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan ::.

Kecamatan SOLOKURO, Januari 2017

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MODO

Pemerintah Kabupaten Lamongan..:: Kecamatan Kembangbahu Kabupaten lamongan::.

Kecamatan Brondong, 2017

PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016

IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN

KEPUTUSAN CAMAT KEMBANGBAHU NOMOR : 188/ /KEP/ /2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGPRING NOMOR : 188/ /Kep/ /2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB II PERENCANAAN KINERJA

KEPUTUSAN CAMAT BULULAWANG NOMOR: / 04 / /2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG

LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN SEDAYU TAHUN 2015

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( S A K I P) KECAMATAN SAMBENG. Oleh : Drs. SUPARNO,M.Si

MATRIK RENSTRA KECAMATAN SUKODONO

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KECAMATAN TOULUAAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA 2017 Kecamatan Mantup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung. merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun

Data Data Tahun 2017 BAPPEDA KAB. LAMONGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Disampaikan Oleh : Drs.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS CAMAT

BAB II PERENCANAAN KINERJA

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR : 700/14/437.72/2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Penjelasan / Rumus / Formulasi Penghitungan

PEMERINTAH KOTA MALANG KECAMATAN KLOJEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG 2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 KECAMATAN RAMBATAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH JALAN. SIMPURUSIANG NO. 27 TLP. MASAMBA 92961

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 KECAMATAN BANDONGAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis dan Target Tahun L K I P B K D K o t a B a n d u n g T a h u n

CASCADING KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188 / 18.1 / 415.

BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::.

RENCANA KERJA (RENJA)

PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Merdeka No. 105 Telp (0342)

Sistematika Paparan. Gambaran Umum SKPD. Inovasi SKPD. Implementasi SAKIP SKPD

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU BUPATI MADIUN,

RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Wr. Soepratman No. 9 Telp. (0342) B L I T A R

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG

KATA PENGANTAR. Bandung, Januari 2015 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI

P E M E R I N T A H K O T A M A T A R A M

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung. merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun

BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

KEPUTUSAN. KABUPATEN GARUT NOMOR : 050 / 2173 / Bappeda

Rencana Kerja Tahunan 2015 BAB I PENDAHULUAN

PENERAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DISKOMINFO

BABI PENDAHULUAN. 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 Made by Moch. Naim, S.Sos.

Pasal 11 Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas : a. menyiapkan bahan program kerja perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan

AKTIFITAS BACK OFFICE AKTIFITAS BACK OFFICE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR NOMOR : 050/ / /2017

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG

Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( I K I )

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2015

K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N BAB I PENDAHULUAN

Oleh : KHUSNUL YAQIN, S.Si

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS KESEHATAN Jl. Semeru No. 50 Telp. (0342) , Fax (0342) B L I T A R

KATA PENGANTAR. Semarapura, 30 Maret 2016 Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung, I Wayan Wasta, SE, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PAPARAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Transkripsi:

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) KECAMATAN BLULUK Oleh : SYAM TEGUH WAHONO,SH.MM.

Batas Wilayah

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN TUGAS CAMAT Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 6. Fasilitasi; 7. Penetapan; 8. Penyelenggaraan; dan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelayanan Bidang Kependudukan. Pelayanan Bidang Pertanahan Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam Kabupaten. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). Rekomendasi / Legalisasi Surat surat lainnya. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. Rekomendasi Keterangan Waris. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.

Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan RPJMD Tahun 2016-2021

Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN RPJMD Tahun 2016-2021

EVALUASI 1. PELAKSANAAN SAKIP RPJMD IKU Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perjanjian Kinerja (PK) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laporan Kinerja Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PENGUKURAN KINERJA

KETERKAITAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 2021 DENGAN RENSTRA KECAMATAN BLULUK TAHUN 2016-2021 Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI SASARAN Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik TUJUAN : 1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK SASARAN : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN BLULUK; 2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. INDIKATOR : Indeks Kepuasan Masyarakat

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kecamatan INDIKATOR : Indeks kepuasan masyarakat TUJUAN 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik INDIKATOR : Jumlah desa maju SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN BLULUK INDIKATOR : 1. Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) 2. Hasil survei kepuasan masyarakat SASARAN : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa INDIKATOR: 1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti tahun 2018 2. Persentase desa yang sudah menerapkan Anggaran dengan Berbasis Kinerja 3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Program penyelengga raan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan KEGIATAN : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengendalian Keamanan Lingkungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KEPALA DAERAH INDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) CAMAT TUJUAN : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SASARAN : INDIKATOR : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN BLULUK PROSENTASE CAPAIAN LAYANAN PUBLIK KECAMATAN (PATEN) SEKCAM PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN INDIKATOR : PROSENTASE CAPAIAN LAYANAN PUBLIK KECAMATAN (PATEN) KASI (ESELON 4) KEGIATAN : PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN INDIKATOR : JUMLAH JENIS PELAYANAN TARGET : 6 JENIS PELAYANAN

DI SAMPAIKAN OLEH CAMAT BLULUK SYAM TEGUH WAHONO,SH,MM

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 Meningkatka n SDM Meningkatkan Sarana Prasarana BIMTEK/ Pelatihan SDM Pembenahan dan Pengadaan Pelatihan Operator PATEN Kecamatan Pengadaan Sarpras PATEN Meningkatkan Jaringan IT Pembenahan dan Peningkatan Pembenahan Antena / Tower SIMDUK

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 SDM Sistem Pemerintahan yang baik dan akuntabel Meningkatkan Jaringan IT BIMTEK/ Pelatihan SDM Koordinasi / Evaluasi Pembenahan dan Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Penyuluhan dan Monitoring Desa Pemasangan Antena

70.00 70.00 75.00 75.75 80.00 82.55 85.00 Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 70 85 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Jumlah capaian layanan publik kecamatan (PATEN) Jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Jumlah Desa Maju INDIKATOR SASARAN 1. Persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti tahun 2018 Jumlah Desa Maju x 100 % Jumlah desa FORMULASI Jumlah hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100 % Jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik tahun 2018 KONDISI AWAL 1 % (1 Desa) TARGET TAHUNAN 1 % (1 desa) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja Jumlah desa yang sudah menyerapkan Anggranan dengan berbasis kinerja 9 x 100 % Jumlah desa 3. prosentase Desa Yang sudah menyusun dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu 9 x 100 % Jumlah desa

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018 No Kinerja Utama 1 Meningkatnya kualitas pelayanan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Formulasi Prosentase Kepuasa Responden terhadap pelayanan di kecamatan Bluluk Sumber Data Dokumen IKM Penanggung Jawab Sekretaris Kecamatan No Kinerja Utama 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara an pemerintahan Desa Indikator Kinerja Utama Persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Formulasi Persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100 % Jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun Sumber Data Pelaksanaa n Kegiatan Rakorcam Penanggung Jawab - Kasi Tata Pemerintahan - Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kasi Ekonomi dan Pembangunan Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja x 100 % Jumlah desa Dokumen APBDes dan Perdes Kasi Tata Pemerintahan

SK IKU KEC. BLULUK 2018 INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Perangkat Daerah Kecamatan Bluluk Tahun 2018 KEPUTUSAN CAMAT BLULUK NOMOR : 065 / / Kep / 413.302/SK/ 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA CAMAT BLULUK Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; b. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu menetap kan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dengan Keputusan Camat Bluluk.

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERTAMA KEDUA KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah ( PD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis; : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan; : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bluluk, Pada tanggal : 8 Pebruari 2017 CAMAT BLULUK SYAM TEGUH WAHONO,SH MM Pembina NIP. 1971031 199203 1 002 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.1. Bpk. Bupati Lamongan ; 2. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lamongan ; 3. Sdr. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Lamongan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018 PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya Prosentase PROGRAM Hasil survei 75,77 PELAYANAN JUMLAH Jenis 6 Jenis 40,000,000.00 Kualitas capaian PENINGKATA IKM ADMINISTRASI Pelayanan Pelayanan layanan N KUALITAS TERPADU Publik di publik PELAYANAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN kecamatan BLULUK (PATEN) INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/ AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM MEWUJUDKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN BLULUK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT MELAKSANAKAN SOSIALASI PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN SELURUH SEKSI MATRIK RENSTRA SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (RP) KET URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET MENINGKATNY A KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN BLULUK PROSENTAS E CAPAIAN LAYANAN PUBLIK KECAMATA N (PATEN) PENINGKATA N KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN PELAYANAN ADMINISTRA SI TERPADU KECAMATAN JUMLAH JENIS PELAYANAN JENIS 6 40.000.000 SELU RUH SEKSI RKT/ RENJA

PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 No Program Pagu Anggaran (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( 1 Kegiatan ) 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan ) 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 6 Kegiatan ) 234.130.000 1.606.000.000 18.800.000 10.000.000 40.000.000 120.280.000 Jumlah 2.029.210.000

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN BLULUK UTUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA Indikator Kinerja Prosentase capaian pelayanan publik Kecamatan ( PATEN ) Target PENINGKATA N KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN 6.01.01 KEWILAYAHAN 6.01.01.14 KECAMATAN BLULUK Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Hasil survei IKM 75,77 Pelayanan administrasi terpadu kecamatan 6.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN Jumlah Jenis Pelayanan 6.01.01.15.002 SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KECAMATAN BLULUK DANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 6 jenis pelay anan Anggaran 40jt INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) 75,77 MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000 KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 6 Jenis pelayanan HASIL Prosentase capaian pelayanan publik Kecamatan ( PATEN ) 100 %

HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2018 SASARAN SKPD Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan INDIKATOR SASARAN SKPD Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di KECAMATAN BLULUK CAPAIAN TAHUN 2017 TARGET TAHUN 2018 REALISASI % REALISASI TARGET AKHIR RENSTRA (2018) % CAPAIAN TAHUN 2018 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%) 0 0 Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Terciptanya Kondisi Wilayah yang aman tertib, Nyaman dan kondusif Adanya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Adanya Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD Desa Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Peningkatan Peran Serta Kepemudaan di KECAMATAN BLULUK Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di KECAMATAN BLULUK Terwujudnya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat di KECAMATAN BLULUK Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa di KECAMATAN BLULUK Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik di KECAMATAN BLULUK 0 0 80% 85% 0 0 0 0 93% 93% 0 0 75% 0 0

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentas e Realisasi BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Perkantoran 153.585.000 132.233.159 86.10 % Penyediaan Barang pakai habis perkantoran 91.520.000 89.367.200 97.65 % 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor 41.000.000 41.000.000 100 % Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55.000.000 55.000.000 100 % Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.120.000.000 1.114.870.000 99.54 % Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000 28.664.689 95.55 % 3 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 18.800.000 18.800.000 100 % 4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala 5.000.000 5.000.000 100 % Penyusunan dokumen perencaan dan evaluasi 5.000.000 5.000.000 100 % 5 Program Peningkatan Kualitas pelayanan kecamatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000 40.000.000 100 %

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi 6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000 10.000.000 100 % Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 10.000.000 Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 21.700.000 100 % 99.63 % Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 50.000.000 50.000.000 100 % Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 13.500.000 13.500.000 100 % Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 15.000.000 100 %

Monitoring Triwulan Tahun 2018 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN Bluluk Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) Tw I Realisasi Tw II Tw III Tw IV 100 % 10,92 % 36,91 % 71,77 % 100 % Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan 1. Persentase hasil koordinasi bidang dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 100 % 12 X 25 % 3 X 25 % 3 X 25 % 3 X 25 % 3 X 2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja 100 % 100 % 100 % 100 %

Program Indikator Realisasi Realisasi Real Real isasi isasi Target Kegiatan Tw Tw Tw I Tw II III IV Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Hasil survei indeks kepuas an masyar akat 75,77 25 25 25 25 Pelayana n Administr asi Terpadu Kecamata n Lanjutan.. Monitoring Triwulan Tahun 2018 Realisasi Realis Realis Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi asi asi Indikator Target Anggaran Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Jenis Pelayan an 6 Jenis Pelayan an - - - - 40.000.000 4.368.400 19.134.100 28.710.90040.000.00 0 Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN BLULUK INDIKATOR KINERJA Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) TARGET KINERJA SASARAN 100 % PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) TARGET KINERJA SASARAN TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Hasil survei indeks kepuasan masyarakat Jumlah Jenis Pelayanan 6 Jenis Melaksanakan sosialasi pelayanan publik kepada masyarakat 40.000.000 1.100 1.000 990 1.050

TERIMA KASIH