Storyboard. 1.Tampilan website Perusahaan bagian halaman depan (HOME) yang di akses oleh Customer. Gambar 4.84 : Storyboard Home Page (Customer)

dokumen-dokumen yang mirip
Gambar 4.63 Login Form

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan

Prosedur penggunaan aplikasi

Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login

User Interface. Gambar 1 Form Login

1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login

LAMPIRAN. Gambar L.1 Halaman Login. Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini

Menu Utama (Menu File)

UI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File

Lampiran Dokumen Delivery Order Sementara 1 transaksi. Lampiran Dokumen Sales Order 1 transaksi

Gambar 4.76 User Interface Login

Halaman Login Halaman Staff

Prosedur Menjalankan Program

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Dalam merancang dan membangun sistem penjualan online ini ada

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA PT. NOIR CONCEPT STORE. Dimas Nurdiansyah EB10

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 3 ANALIS IS S IS TEM YANG BERJALAN. Timbangan baik mekanik maupun elektronik.

Gambar Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat

Manual Book For Customer

Prosedur Menjalankan Program / Alat

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

SMARTSoft. Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.

Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi

BAB IV. Hasil Praktek Kerja dan Analisis. 4.2 Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian impor komponen

TUTORIAL APLIKASI QB ARCHITECT

PERKIN Buku Panduan Tata Cara Pemakaian Website PERKIN Support to:

PASTIKAN ANDA MENGINSTAL SESUAI URUTAN DIATAS, SALAH URUTAN BERESIKO JAVA TIDAK TERDETEKSI.

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN SOFTWARE LAUNDRYMANAGER.ID

akan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:

Gambar 13 Tampilan Layar View Weekly Bonus

Sistem Penerimaan PT. Kimia Sukses Selalu dimulai dari datangnya Purchase Order (PO)

A. REGISTRASI SELLER DI PESANDULU.COM

Penjualan Buku Online Toko Buku Gramedia Jember

3.2.4 Data Flow Diagram Level DFD Level 1 Penjualan. Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki yaitu : Monitor : SVGA 17. : Optical Mouse.

2. Isikan data registrasi anda pada form yang tersedia.

Tampilan Window Login

GAMBAR 4.21 TRANSACTION EDUCATION SEARCH AVAILABLE REGISTRATION Halaman diatas akan tampil jika user menekan icon search pada halaman transaction ->

2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search)

LAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN

Prosedur Program 1. Login Dalam Browser

Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT. Kubota Indonesia

LAMPIRAN. Lampiran 1. Pick List. Lampiran 1 Tampilan Pick List

2.1 Supply Chain Management

3. RUANG LINGKUP SOP penjualan tunai ini meliputi flowchart prosedur penjualan tunai, penjelasan prosedur, dan dokumen terkait.

BUKU PANDUAN STANDART OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) KEUANGAN PENGELUARAN

Surat Perjanjian Supplier Konsinyasi

1. Layar PPKB : form yg diisi setelah pelanggan membertahukan akan adanya kedatangan kapal, form ini juga berisikan tentang data lengkap kapal,

MODUL 4 Account Receivable

3. Setelah ada notifikasi sukses, sistem kami akan mengirimkan aktivasi ke alamat yang Anda gunakan pada saat registrasi. Buka terse

Buka website nya pada

User Guide Membership.

USER MANUAL UM 09.A E-Catalog User. [ Untuk Buyer ]

Gambar 4.27 User Interface Login

selanjutnya (menampilkan serial number yang tersedia). Back : untuk kembali ke halaman sebelumnya. Halaman yang akan muncul adalah sebagai berikut

Gambar 4.38 Tampilan Layar Staff. menampilkan daftar perusahaan staff yang sudah tercatat atau

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

LAMPIRAN. Sub menu add customer digunakan untuk menambah customer baru. Tabel add cutomer

PROSEDUR PROGRAM. Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi basis data penjualan, pembelian

Fitur untuk mengelola pengguna dimaksudkan hanya dapat diakses master admin. Karena

Gambar 43 Tampilan Layar Detail Kesaksian. Halaman ini menampilkan kesaksian yang dikeluarkan oleh PT. Ratu Nusantara secara

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Teknik Informatika. Skripsi Sarjana Komputer. Semester Ganjil tahun 2006/2007

Irsan Lubis, SE.Ak,BKP

Halaman Utama. Form Login

diinginkan yaitu cash maupun transfer. Gambar 4.42 Tampilan Shopping Cart Pemilihan Jenis Pembayaran

BAB IV. Hasil dan Pembahasan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebuah website yang menampilkan produk-produk

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Penerapan Sistem Informasi atas Penjualan dan Penerimaan. Kas pada PT. Syspex Kemasindo

A. REGISTRASI PRE MEMBER. 1. Lakukan register premember seperti biasa melalui link

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB IV Hasil Tercapai

BAB IV PEMBAHASAN. IV.1 Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas

Gambar 41 Isi Data DO Gambar 42 Status DO "DELIVERY ORDER RELEASED" Gambar 43 Notifikasi DO Released ke Freight Forwarder...

Prosedur Menjalankan program / alat Gambar 4.58 User Interface Form Login Karyawan

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Petunjuk Pemakaian Sistem

transaksi yang ingin dilihat detailnya.

Rancangan per-subsistem

BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT.SUPRAEKA KARYAPRIMA. Cawang Baru Barat Blok C no.26, Jakarta dengan No.

Halaman Edit Technology (technology.php) jika link edit diklik

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM. 2. Analisa permasalahan dan perancangan sistem

LAMPIRAN 1. Internal Control Questioner. Penjualan. No Pernyataan Y = Ya

LAMPIRAN 1.1 Internal Control Questioner Penjualan

LAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager

4.1 User Interface User Interface Login. Gambar 4.33 User Interface Login

Gambar 1 Layar Login. - Pada halaman ini, user diharuskan menginput username dan password. - Klik tombol login. Gambar 2 Layar Main Menu

BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SOLUSI Identifikasi Proses Bisnis Berjalan

PANDUAN UMUM PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE SHOP TOKOMOBILE (Android)

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM

negara dan tombol Cancel untuk membatalkannya.

Form Login. Tampilan awal aplikasi jasa angkutan barang, di sini user akan memasukkan username dan password yang dimiliki

HOW TO USE : Cara menjalankan program

Gambar Login form

Lampiran 1. Hasil Wawancara

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

MARKETING INFORMATION SYSTEM & SALES ORDER PROCESS

Gambar 4.21 UI Storyboard Menu Login dan Tampilan Awal

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1

BAB 3 ANALISA PROCUREMENT PT PILLAR UTAMA CONTRINDO. PT. Pillar Utama Contrindo berdiri sejak 19 Juli 1995 di Bandung.

Transkripsi:

Storyboard 1.Tampilan website Perusahaan bagian halaman depan (HOME) yang di akses oleh Customer Gambar 4.84 : Storyboard Home Page (Customer) 2. Jika Customer membuka website perusahaan, berarti Customer ingin memesan order jasa. Sebelum itu customer harus mendaftar dahulu sebagai member di Form Register. Jika Customer sudah terdaftar(member), customer input Id nya lalu menekan tombol LOGIN.

Gambar 4.85 : Storyboard Form Login (Customer) Gambar 4.86 : Storyboard Form Register Customer 3. Setelah terdaftar menjadi Member, Customer membuka Form Order untuk melakukan order jasa. Kemudian menekan tombol ADD NEW ORDER. Gambar 4.87 : Storyboard Main Form(Customer)

Gambar 4.88 : Storyboard Order List (Customer) 4. Setelah Form Order muncul, customer mengisi detail order yang diinginkan lalu mengecek total harga yang ditawarkan perusahaan dan rute/tahap pengiriman barang. Jika harga cocok, maka customer akan menekan tombol SAVE. Gambar 4.89 : Storyboard Form Order (Customer) - 1

Gambar 4.90 : Storyboard Form Order (Customer) - 2 Gambar 4.91 : Storyboard Form Order (Customer) 3 5. Selanjutnya Staff Marketing akan mengecek Order Customer yang telah di isi. Namun sebelumnya Staff Marketing harus login terlebih dahulu di Form Login user. Kemudian Staff Marketing mengklik form order lalu menginput Shipping Schedule yang telah di peroleh dari vendor di NOTES.

Gambar 4.92 : Storyboard Form Login USER Gambar 4.93 : Storyboard Main Form USER Gambar 4.94 : Storyboard Order List USER

Gambar 4.95 : Storyboard Form Order USER -1 Gambar 4.96 : Storyboard Form Order USER -2 6. Kemudian Manager Marketing melakukan approval order.namun sebelumnya Manager Marketing membuka Form Penilaian Customer terlebih dahulu untuk melihat penilaian customer. Jika penilaiannya memuaskan selama menjadi customer tetap perusahaan ataupun tidak, Manager Marketing langsung menekan tombol APPROVE pada Form Order. Jika penilaiannya tidak memuaskan, Manager Marketing akan memberikan keterangan tambahan di NOTES sebagai peringatan/catatan untuk Customer baru atau lama. Selain itu jika pada NOTES yang telah diisi sebelumnya oleh Staff Marketing berisi informasi Shipping Schedule Full/not available, Manager Marketing langsung menekan tombol REJECT.

Gambar 4.97 : Storyboard Form Penilaian Customer Gambar 4.98 : Storyboard Approval Order 7. Kemudian Staff Finance akan membuat Invoice Tagihan dengan membuka Form Invoice, add new invoice. Setelah itu Staff Finance menginput Id Order untuk menarik data order customer tersebut.

Gambar 4.99 : Storyboard Form Invoice USER-1 Gambar 4.100 : Storyboard Form Invoice USER-2 8. Kemudian Staff Finance akan mencetak invoice tersebut untuk diserahkan kepada customer pada saat Tallyman mengambil barang digudang Customer.

Gambar 4.101 : Storyboard Invoice Report 9. Setelah Customer menerima Invoice Tagihan, Customer melakukan pembayaran atas order jasa dengan mentransfer ke rekening perusahaan. Jika Customer melakukan pembayaran secara tunai (LUNAS), Staff Finance membuka kembali Form Invoice lalu menekan tombol APPROVE sebagai bukti penerimaan kas tunai. Gambar 4.102 : Storyboard Approval Invoice

10. Jika Customer melakukan pembayaran dengan cicilan, Customer wajib membayar DP 50% dari total pembayaran. Setelah customer mentransfer uang pembayaran DP, Staff Finance akan menginput cash receipt cicilan pada Form Payment Credit sebagai bukti penerimaan kas secara cicilan. Kemudian Staff Finance mengecek sisa pembayaran customer. Gambar 4.103 : Storyboard Main Form Transaction-Sub Form Payment Credit Gambar 4.104 : Storyboard Form Payment Credit -1

Gambar 4.105 : Storyboard Form Payment Credit -2 11. Setelah pembayaran selesai barang customer yang telah dibongkar muat ke Kontener dibawa ke pelabuhan untuk tindakan operasional selanjutnya. Setelah sampai dan barang sudag di bongkar muat ke kapal, Tallyman akan menginput status keberadaan barang pada Form Order Status lalu menekan tombol SAVE. Gambar 4.106 : Storyboard Surat Jalan 12. Ketika proses pembayaran selesai, Staff Operasional akan membuat surat jalan yang digunakan sebagai bukti proses pengiriman barang dan dicetak oleh Tallyman lalu diberikan

kepada vendor. Staff Operasional melakukan generate data dari Id Invoice untuk pembuatan surat jalan tersebut. Gambar 4.107 : Storyboard Main Form Order Status Gambar 4.108 : Storyboard Form Order Status 13. Customer dapat mengecek status keberadaan barang pada website perusahaan di Form Customer Order Status.

Gambar 4.109 : Storyboard View Form Order Status 14. Setelah Barang sampai di tempat tujuan, Customer akan mengecek barang. Jika ada cacat, Tallyman akan menginput status penyelesaian barang dengan KLAIM, jika tidak ada cacat WITHOUT KLAIM pada Form Finishing lalu menekan tombol SAVE. Gambar 4.110 : Storyboard Main Form Finishing

Gambar 4.111 : Storyboard Form Finishing 15. Jika tidak terdapat KLAIM, Transaksi Order SELESAI. Jika terdapat KLAIM, Customer akan menginput klaim beserta potongan biaya pengiriman atas barang yang cacat. Gambar 4.112 : Storyboard Main Form Claim (Customer)

Gambar 4.113 : Storyboard Form Claim -1 (Customer) Gambar 4.114 : Storyboard Form Claim -2 (Customer) 16. Staff Finance mengecek KLAIM dan yang telah di input Customer. Jika harga cocok, Manager Finance menekan tombol APPROVE lalu Staff Finance mentransfer uang potongan biaya tersebut ke rekening Customer. Jika tidak cocok, Staff Finance di tugaskan untuk melakukan negoisasi langsung kepada Customer Via Telepon atau Face to Face.

Gambar 4.115 : Storyboard Main Form Claim (USER) Gambar 4.116 : Storyboard Form Claim (USER) Gambar 4.117 : Storyboard Approval Claim

Gambar 4.118 : Storyboard Claim List Gambar 4.119 : Storyboard Sales Report 17. Ketika seluruh proses transaksi order selesai pada setiap bulannya, Staff Marketing akan membuat laporan penjualan dengan mengenerate data berdasarkan periode order.

Gambar 4.120 : Storyboard Laporan Umur Piutang 18. Ketika terjadi pembayaran piutang dan data pembayaran telah diinput, Staff Finance akan menginput umur piutang customer pada Form Umur Piutang, lalu mencetaknya sebagai laporan umur piutang pada periode tertentu. Gambar 4.121 : Storyboard Jurnal 19. Ketika seluruh proses transaksi selesai, pada periode tertentu Staff Akuntansi akan melakukan generate jurnal pada Form Jurnal dengan mengambil Id Order sebagai bukti pendukung dalam pembuatan laporan penerimaan kas.

Gambar 4.122 : Storyboard Laporan Penerimaan Kas 20. Ketika seluruh proses transaksi order, Staff Akuntansi akan mulai mempersiapkan laporan penerimaan kas dengan membuka Form Laporan, lalu memilih periode order dan melakukan generate pada periode tertentu.