RENCANA AKSI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB.MERANGIN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENCANA AKSI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB.MERANGIN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016"

Transkripsi

1 RENCANA AKSI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB.MERANGIN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TARGET KINERJA SASARAN TW.I TW.II TW.III TW.IV ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KET Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan) Tersedianya Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Jasa 12 Bulan - Melakukan Inventarisasi Jumlah Rekening Listrik,Air dan Telkom. 10% 0% 0% 0% Mengajukan Permintaan Belanja Rekening Listrik,Air dan Telepon/Internet. - Melakukan Pembayaran Tagihan sesuai dengan pemakaian (Listrik,Air dan Telpon/Internet 5% 5% 5% 5% 17,50% 17,50% 17,50% 17,50% b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan - Menyusun SK Kegiatan Jasa Adminstras Keuangan 10% 0% 0% 0% 12 Bulan - Mengajukan - Melakukn Pembayaran Honorarium. - Menyusun Daftar Peralatan Pembersih dan bahan pembersih Kantor dan lingkungannya. - Mengajukan - Membeli Peralatan dan Bahan Pembersih. - Melaksanakan pembersihan, pemeliharaan kantor secara berkala. 5% 5% 5% 5% 17,50% 17,50% 17,50% 17,50% ,00 27,29 22,27 19, ,50% 2,50% 2,50% 2,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 17,50% 17,50% 17,50% 17,50% d. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan - Menyusun daftar Alat Tulis Kantor 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% Mengajukan - Membeli Alat Tulis Kantor Sesuai 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 18,75% 18,75% 18,75% 18,75%

2 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TARGET KINERJA SASARAN TW.I TW.II TW.III TW.IV ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KET Jumlah jenis barang 11 Jenis - Menyusun Barang yang e. Penyediaan Barang Cetakan Cetakan dan akan di cetak 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% dan Penggandaan Penggandaan - Mengajukan 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% - Melaksanakan Pencetakan dan Penggandaan sesuai. 18,75% 18,75% 18,75% 18,75% f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang diadakan Jumlah bahan bacaan peraturan perundangundangan yang disediakan 14 Unit - Menyusun Alat Listrik dll sesuai kebutuhan. 26 Media Masa - Mengajukan - Membeli Alat Listrik ( Lampu Pijar, Bateri, Kabel Listrik dll). - Menyusun Daftar Langganan Media Massa, dan Rencana Iklan - Mengajukan - Melakukan Pembayaran Langganan media massa sesuai dengan Media yang masuk. 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% ,00% 5,00% 5,00% 5,00% 18,75% 18,75% 18,75% 18,75% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,00% 5,00% 5,00% 5,00% 18,75% 18,75% 18,75% 18,75% h. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai/ Pasien/ Tamu 12Bulan - Menyusun Jadual Rapat- Rapat Dinas. 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% Menyusun Daftar Bahan Minuman (Gula, Teh dan Kopi BubuK) 5% - Mengajukan - Melaksanakan Rapat2 Dinas - Membeli bahan minuman dan mendistribusikan ke Bidang. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 15% 15% 15% 10% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan 83 Kali - Menyusun Pedoman Penggunaan perjalanan Dinas. 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% Mengajukan 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

3 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TARGET KINERJA SASARAN TW.I TW.II TW.III TW.IV ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KET Melakukan Perjalanan Dinas 17,50% 17,50% 17,50% 17,50% - Menghimpun Laporan Perjalanan Dinas. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% j. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Tersedianya Tenaga Administrasi dan teknis Perkantoran 85 Orang - Menyusun SK Kepala Dinas tentang Tugas dan Besaran Honor Tenaga Kontrak Tahun % 0% 0% 0% Pendatangan Kontrak oleh setiap Tenaga Kontrak 20% - Mendistribusikan SK kepada yang bersangkutan. 5% - Mengajukan - Melakukan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak. 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% k. Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan dalam Daerah Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan 410 Kali - Menyusun Pedoman Penggunaan perjalanan Dinas. - Mengajukan - Melakukan Perjalanan Pegawai sesuai SPT dan SPPD. - Menghimpun Laporan Perjalanan Dinas. 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,50% 2,50% 2,50% 2,50% 17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediaka Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur A. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan 5 Unit - Menyusun Spesifikasi Teknis KAK dan HPS Barang - Proses Pengadaan Barang Oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Penandatangan SPK 15% 0% 0% 0% % - Pengadaan Barang dan Serah terima Barang. 65% B. Pengadaan mebeleur Jumlah Meubeler yang diadakan 33 Unit - Menyusun Spesifikasi Teknis KAK dan HPS Barang 15% 0% 0% 0%

4 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TARGET KINERJA SASARAN TW.I TW.II TW.III TW.IV ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KET Proses Pengadaan Barang 20% 0% 0% 0% Oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Penandatangan SPK C. Pengadaan komputer Jumlah perangkat komputer yang disediakan - Pengadaan Barang dan Serah terima Barang. 27 Unit - Menyusun Spesifikasi Teknis KAK dan HPS Barang - Proses Pengadaan Barang Oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Penandatangan SPK - Pengadaan Barang dan Serah terima Barang. 65% 15% 0% 0% 0% % 65% D. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor E. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara 1 Unit 0 54 Unit - Menyusun SK Kepala Dinas tentang Pemakaian Kenderaan Dinas - Menginvetrasi Kendaraan Dinas Rusak - Melakukan Perbaikan/pengantian suku Cadang kendaraan Dinas 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% % 16,25% 16,25% 16,25% 16,25% F. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara - Mengajukan - Melakukan Pembayaran Pembaikan/Pemeliharaan Kenderaan Dinas 12 Unit - Menginvetarisasi Perlengkapan Gedung Kantor yang rusak - Mengajukan - Melakukan Perbaikan/Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,50% 2,50% 2,50% 2,50% 15% 30% 20% 15% G. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 23 Unit - Menginvetarisasi Peralatan Gedung Kantor yang rusak 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% Mengajukan - Melakukan Perbaikan/Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 15% 30% 20% 15%

5 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TARGET KINERJA SASARAN TW.I TW.II TW.III TW.IV ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KET 1 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan Program Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan 164 Stel - Menyusun Spesifikasi Teknis KAK dan HPS Barang - Proses Pengadaan Barang Oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Penandatangan SPK 10% 0% 0% 0% % - Pengadaan Barang dan Serah terima Barang. 65% Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Persentase Peningkatan Kompetensi teknis aparatur sipil Negara (ASN) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur A. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Tekhnis Fungsional 1 Orang - Penyusunan Pelaksanaan Bintek teknis fungsional 0% 100% 0% 0% Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Nilai SAKIP Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah LAKIP SKPD yang disusun 5 Dokumen - Menyusun SK Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Laporan Dinas (Laptah,Lakip, dll) 0% 0% 10% Malukan Rapat2 Tim 15% - Menghimpun data dan 20% Laporan dari Bidang dan. - Melakukan penyusunan 25% draf laporan - Rapat2 pinalisasi lapaoran 5% - Print/Cetak Laporan Akhir. 30% penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan yang disusun 3 Dokumen - Pendistribusian Laporan 5% - Menyusun SK Kepala 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dinas tentang Tim Penyusu Laporan Keuangan - Malukan Rapat2 Tim 5% - Menghimpun data dan 0% 5% 5% Laporan dari Bidang dan. - Melakukan penyusunan 0% 15% 0% 15% draf laporan - Rapat2 pinalisasi laporan Semesteran dan Laporan Tahunan 5% 0% 5%

6 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TARGET KINERJA SASARAN TW.I TW.II TW.III TW.IV ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KET Print/Cetak Laporan Akhir. 20% 20% Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD Dokumen Laporan Aset SKPD 1 Dokumen - Pendistribusian Laporan 1. Tahap Persiapan, Melakukan Sensus Barang dan mengaupdate kib dan kir 10% 45% 0% 45% 25% Melakukan pencatatan atas pengadaan barang 3. Menyusun Laporan barang milik daerah 25% 25% 25% Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Jumlah Dokumen RKA yang disusun 4 Dokumen - Menyusun SK Kadis Tentang Tim Penyusun Anggaran dan Renja 10% Penyusnan RKA dan 35% Renja - Penyusunan DPA 30% - Penyusunan DPPA 0% 25% Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti Program Visualisasi Hasil Pembangunan Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan 2 Kali - Penyusunan Rancangan Pameran dan Pawai - Pelaksanaan Pawai pembagunan - Pelaksanaan Pameran Pembangunan 10% P2HP 30% 60% Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik Jumlah Sistem informasi pembangunan daerah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengelolaan dan penyusunan statistik pertanian tersedianyan data statistik pertanian 1 tahun - Menyusun SK Kadis Tentang Penetapan Petugas SP Kecamatan - Rapat - Rapat Sinkronisasi Data SP - Menenyusun dan melaporakan Data Bulanan,triwuln dan Tahunan 10% 10% 10% 10% 10% 13% 13% 13% 13% Peningkatan produksi pertanian untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Nilai Tukar Petani (NTP) petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

7 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TARGET KINERJA SASARAN TW.I TW.II TW.III TW.IV ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KET 1 Peningkatan produksi pertanian untuk Produksi Padi Jagung Kedelai Sayuran peningkatan pendapatan dan kesejahteraan buah-buahan semusin sayuran buahbuahan petani tahunan Penyusunan SK Panitia 10% P2HP Terlaksananya kegiatan Pelaksana Pelatihan Petani Peningkatan kemampuan penguatan lembaga petani 2% lembaga petani dan kelembagaan ekonomi petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) A. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 6 PAKET - Pelaksanaan Pelatihan 75% Petani - Penyusunan Laporan. 15% - CP/CL dan penetapan 10% Bidang Hortikultura Lokasi dan Petani Penenerima Bantuan - Penyusunan Saprodi 15% - Pelaksanaan Kegiatan 25% 20% 15% - Monev dan pelaporan 5% 5% 5% B. Penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 17 UNIT - Penetapan Tim Pelatihan Penglahan Hasil Pertanian - Pelaksanaan Pelatihan 70% - Penyusunan Laporan 20% 10% P2HP C. Pengembangan sistem informasi pasar Terlaksananya penyebarluasan informasi pasar pertanian 12 BULAN - Pentenatapan SK Petugas Pengumpul Harga Pasar Komoditas TPH 10% P2HP - Pengumpulan dan Pelporan Harga Pasar Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikulrura 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% D. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Frekuensi monitoring dan evaluasi Bidang Pertanian Kab.Merangin - Penyusunan Tim Monitoring dan Evalausi 5% Rapat - Rapat Monev 10% 10% 10% - Pelaksanaan Monev 15% 15% 15% - Palporan 5% 5% 5% 5% E. Pengembangan Tanaman Serealia F. Pengembangan Tanaman Kacang -Kacangan dan Umbiumbian. Terlaksananya Pengembangan Padi Sawah Inbrida sawah unggul,pengembangan Jagung Terlaksananya Pengembangan Tanaman kacang-kacangan 50 HA 5 HA - Penetapan Pelaksana Kegiatan 5% Bidang TP - Pembinaan, Monev dll Kegiatan Dana APBN 10% 25% 25% 20% - Pelaporan 5% 5% 5% - Penetapan Pelaksana Kegiatan 5% Bidang TP

8 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TARGET KINERJA SASARAN TW.I TW.II TW.III TW.IV ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KET Pembinaan, Monev dll Kegiatan Dana APBN 10% 25% 25% 20% - Pelaporan 5% 5% 5% Terlaksananya Pengembangan Tanaman G. Pengembangan Buahbuahan dan Tanaman Hias Tanaman Hias dan Kegiatan buah-buahan dan - Penetapan Pelaksana 5780 BTG 5% Bidang Hortikultura Pelaksanaan Pekan Flora Flori - Penetapan CP/CL 5% 5% - Penyusunan Spesifikasi Barang dan HPS 5% - Proses Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pejabat 5% 10% Pengadaan - Pelaksanaan 20% 20% - Monev dan Pelaporan 0% 5% 10% 10% H. Pengembangan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka I. Penunjang Kegiatan UPTD Kecamatan (12 UPTD) Terlaksananya Pengembangan : Bawang merah, Kentang G3, cabai merah, sayuran organik, budidaya tanaman obat, Terlaksananya penunjang kegiatan UPTD Kecamatan 30 HA 1 TAHUN - Penetapan Pelaksana Kegiatan 5% Bidang Hortikultura - Penetapan CP/CL 10% - Penyusunan Spesifikasi 5% Barang - Pelaksanaan 20% 25% 20% - Monev dan Pelaporan 5% 5% 5% - Penetapan Pelaksana 10% Kegiatan dan Petugas SP Kecamatan - Pertemuan Bulanan 10% 10% 10% 10% Petugas Pengolah Data - Pengumpulan, Pengolahan 10% 10% 10% 10% dan Pelaporan SP TPH - Supervisi ke Kecamatan 5% 5% J. Penyusun Data Base Kelompok Tani Terlaksananya Penyusunan Data Base Petani Komoditas TPH 1 DOKUMEN - K. Pendukung Kegiatan UPSUS Padi,Jagung dan Kedelai Terlaksnanya Pendampingan Kegiatan UPSUS Padi< Jagung dan Kedelai Dana APBN, 1 TAHUN Pemerintah Kab.Merangin dengan TNI AD (Kodim 0420 Sarko) - Penetapan Tim UPSUS Kabupaten 5% Bidang TP - Rapat - Rapat UPSUS 15% 15% - Gerakan Tanam Bersama 25% 25% /Panen Perdana - Pelaporan 5% 5% 5%

9 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TARGET KINERJA SASARAN TW.I TW.II TW.III TW.IV ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KET Peningkatan produksi pertanian untuk Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan Program peningkatan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan terhadap PDRB pemasaran hasil produksi petani pertanian/perkebunan Penyelenggaraan pameran Terlaksananya pameran - Penyusunan Rancangan 10% P2HP Agro Food Expo, HKP dan Agro Expo, HKP dan 2 KALI Kegiatan HKP Jambi Emas Jambi Emas - Pelaksanaan HKP 65% - Monev dll 5% 5% 5% - Pelaporan 10% Peningkatan produksi pertanian untuk Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan terhadap PDRB petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna peningkatan kapasitas SDM petani/poktan 20 ORANG Penetapan Panitia Pelaksana 5% Bidang PSP - Rapat2/Pertemuan Alsintan 30% 35% - Monev dan Pelaporan 10% 10% 10% Peningkatan produksi pertanian untuk Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan terhadap PDRB petani Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan A. Pemeliharaan Dan Peningkatan Balai Benih Hortikultura B. Pemeliharaan Dan Peningkatan Balai Benih Tanaman Pangan C. Pengembangan Bibit Unggul Hortikultura meningkatnya ketersediaan benih holtikultura meningkatnya ketersediaan benih tanaman pangan pengembangan penangkar benih holtikultura 2 UNIT 1 BENIH 4 HA - Penyusunan Jadual Pelaksanaan Kegiatan 5% Bidang Hortikultura - Penyusunan Spesifikasi 5% Teknis dan HPS - Proses Pengadaan Barang 10% dan Jasa Oleh Pejabat Pengadaan - Pengadaan Barang dan 20% Jasa - Pelaksanaan Kegiatan 10% 25% 10% - Monev dan Pelaporan 5% 5% 5% - Penyusunan Jadual 5% Bidang TP Pelaksanaan Kegiatan - Penyusunan Spesifikasi 5% Teknis dan HPS - Proses Pengadaan Barang 10% dan Jasa Oleh Pejabat Pengadaan - Pengadaan Barang dan 20% Jasa - Pelaksanaan Kegiatan 10% 25% 10% - Monev dan Pelaporan 5% 5% 5% - Penyusunan Jadual Pelaksanaan Kegiatan - Penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS 5% Bidang Hortikultura 5%

10 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TARGET KINERJA SASARAN TW.I TW.II TW.III TW.IV ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KET Proses Pengadaan Barang 10% dan Jasa Oleh Pejabat Pengadaan - Pengadaan Barang dan 20% Jasa - Pelaksanaan Kegiatan 10% 25% 10% - Monev dan Pelaporan 5% 5% 5% D. Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Pangan pengembangan penangkar benih tanaman pangan 45 HA - Penyusunan Tim Pelaksana - Pembinaan, Monitoring dan Pelporan Kegiatan Penangkar Tanaman Pangan Dana APBN dan APBD I Provinsi Jambi 10% Bidang TP 10% 25% 30% 25% Peningkatan produksi pertanian untuk Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan terhadap PDRB petani Program Pencegahan dan Penanggulangan Gulma,Hama dan Penyakit Pelatihan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pengendalian hama penyakit (PHP) Peningkatan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan holtikultura 30 ORANG - Penetapan Tim Pelaksana 5% Bidang PSP - Pembuatan Pedoman Teknis Pelatihan - Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan 10% 90% Peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan gratis berkualitas fasilitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik Persentase Kelulusan SMA/ Sederajat Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah SMK- SPP Negeri Merangin sosialisasi dan penyebarluasan berbagai informasi pendidikan menengah terlaksanannya sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 2 kali - Penetapan Peserta Gerak Jalan - Pelaksanaan Kegiatan 95% 5% pemeliharaan rutin sarana dan prasarana sekolah terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah 1 unit - Penyusunan Jadual 5% Pelaksanaan Kegiatan - Penyusunan Perencanaan 20% Teknis - Proses Pengadaan Barang dan Jasa 10% - Pelaksanaan Kegiatan 35% 30% pendukung kegiatan belajar mengajar di SMK SPP Negeri Bangko pendukung kegiatan belajar mengajar di SMK- SPP Negeri Merangin 12 bulan - Peyusunan Pelaksanan Kegiatan. 10% Pelaksanaan Kegiatan 22,50% 22,50% 22,50% 22,50%

11 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TARGET KINERJA SASARAN TW.I TW.II TW.III TW.IV ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KET Peningkatan produksi pertanian untuk Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan Program Dana Alokasi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan terhadap PDRB Khusus (DAK) Bidang petan Pertanian Terlaksananya - Penyusunan Tim 5% Bidang PSP Pengembangan sarana dan pembangunan/rehabilitasi/ Pelaksana Kegiaan prasarana air mendukung sektor 15 unit renovasi infrastruktur tanaman pangan (DAK) irigasi pertanian - Penyusunan Perencanaan 10% Teknis - Penyusunan KAK dan 5% HPS - Proses Pengadaan Barang 10% dan Jasa oleh Panitia dan Pejabat Pengadaan. - Pelaksanaan Kegiatan 20% 30% - Pengawasan Teknis 5% 5% 5% - Serah Terima Pekerjaan 5% Pembangunan/ rehabilitasi/renovasi Jalan Usaha Tani (DAK) Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/ renovasi jalan usaha tani 17 Km (JUT) di Kawasan tanaman pangan dan holtikultura - Penyusunan Tim Pelaksana Kegiaan - Penyusunan Perencanaan Teknis - Penyusunan KAK dan HPS - Proses Pengadaan Barang dan Jasa oleh Panitia dan Pejabat Pengadaan. 5% Bidang PSP 10% 5% 10% - Pelaksanaan Kegiatan 20% 30% - Pengawasan Teknis 5% 5% 5% - Serah Terima Pekerjaan 5% Bangko, Maret 2016 KEPALA DINAS Ir.RUMUSDAR Pembina Utama Muda NIP

12

13

14

15 16,25 18,18% 34,71% 28,93% 18,18% 45,88% 12,94% 35,29% 5,88% 80%

16 100% 28, , ,91 21,

17 100% 12,5

18 22,50

19

20

21 #REF!

22 0%

RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017 1 Meningkatnya Ketersediaan Ketersediaan (food Utama Program Peningkatan Ketahanan availability) (Kg/kapita/tahun): (pertanian/perkebunan)

Lebih terperinci

PENGENDALIAN DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

PENGENDALIAN DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017 PENGENDALIAN DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017 EVALUASI I V ANGGARAN 1 Meningkatnya Ketersediaan Ketersediaan Program Peningkatan Ketahanan (food availability)

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: : Ir. Slamet Sudarsono : Kepala Kabupaten Merangin

Lebih terperinci

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp) JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 No. Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran II. III. IV. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Penyediaan jasa surat menyurat

Lebih terperinci

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN 8 III. AKUNTABILITAS KEUANGAN Total alokasi dana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 205 adalah.44.987.2 dengan realisasi 4.33.59.7,00..

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Uraian I. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran Indikator Rencana Tingkat Capaian (Target) Program Uraian Indikator

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 01 Pertanian

Lebih terperinci

https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12 1 of 8 7/31/17, 9:02 AM

https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12 1 of 8 7/31/17, 9:02 AM 1 of 8 7/31/17, 9:02 AM Laporan Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 (Belanja Langsung) s/d Bulan Desember Dinas Pertanian dan Kehutanan 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 424,049,000

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 HASIL KEGIATAN DANA BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 HASIL KEGIATAN DANA BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MURUNG RAYA No PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL NILAI

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

Lebih terperinci

II. PENGUKURAN KINERJA

II. PENGUKURAN KINERJA Kota Prabumulih 2 II. PENGUKURAN KINERJA Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan merumuskan 3 misi utama dalam mencapai visi organisasi, setiap misi mempunyai 3 sasaran yang mengacu

Lebih terperinci

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA. Halaman 358

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA. Halaman 358 DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir: data per 07/0/205 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN & BNHT TAHN ANGGARAN : 205 Penyediaan Sarana Prasarana PTD/ Balai Benih (DAK

Lebih terperinci

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Meningkatkan Ketersediaan Beras 10.036 Ton, Jagung 463 Ketersediaan utama Ketahanan Ton, Kedelai 6.806 Ton, Daging Ketersediaan, Utama (Food Availability) (food availability) (/Perkebuna n) 24.547 Ton,

Lebih terperinci

Realisasi Kinerja Program dan kerangka pendanaan Tahun Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Realisasi Kinerja Program dan kerangka pendanaan Tahun Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Kehutanan (Sumber Dana APBD Kabupaten Tujuan Sasaran Target Rp Target Rp Target 1

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 208 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 3. 03 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 3. 03. 0 Ketahanan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI NAMA : DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI Kode dan Program/ 2.01.01 01.01 01 Program 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 11 Tahun 2009 5 Oktober 2009 PEMERINTAH PROVINSI JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017

RENCANA AKSI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 RENCANA AKSI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 URAIAN KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TARGET RENCANA AKSI TRIWULAN I II III IV ANGGARAN PENANGGUNG

Lebih terperinci

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015 RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 01 Pertanian Unit

Lebih terperinci

CASCADING KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATE

CASCADING KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATE CASCADING KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATE SASARAN : 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura 2. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani

Lebih terperinci

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 50

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 50 Kota Prabumulih 50 III.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Rutin, Pembangunan dan Penerimaan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 Bulan Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 Bulan Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : TAHUN ANGGARAN : 2016 1 DINAS Penyediaan Teknologi Pasca Panen Peternakan (14) 12 Bulan Rp. 369.100.000,00 APBD (2.01.01.78.10.5.2) Merupakan implementasi

Lebih terperinci

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya pengadaan meterai dan

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 JABATAN : SEKRETARIS Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib No. Aksi

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kode : Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Ir. SITI NURIANTY, MM Jabatan : Kepala

Lebih terperinci

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP) LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP) SUMBER DANA (INTERNAL DAN EKSTERNAL) 1 Meningkatnya layanan masyarakat tanbunakhut

Lebih terperinci

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 35

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 35 Kota 35 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA III.1. EVALUASI KINERJA Pengukuran Kinerja memberikan informasi terhadap hasil realisasi dari petetapan kinerja yang sudah melalui proses anggaran (budgeting process).

Lebih terperinci

4.b PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 (SEKRETARIS & KEPALA BIDANG)

4.b PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 (SEKRETARIS & KEPALA BIDANG) 4.b PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 (SEKRETARIS & KEPALA BIDANG) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Bidang : Sekretariat No Sasaran Program/Kegiatan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 206 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 0 Pertanian,

Lebih terperinci

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN

Lebih terperinci

Lampiran 4.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Urusan Pertanian Kabupaten Bandung KONDISI AWAL 2015

Lampiran 4.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Urusan Pertanian Kabupaten Bandung KONDISI AWAL 2015 Lampiran 4.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Urusan Pertanian 2016- Kabupaten Bandung TUJUAN SASARAN INDIKATOR AWAL PROGRAM/KEGIATAN 2.01 1 1 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

POHON KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

POHON KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN POHON KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SASARAN 1 : Meningkatkan ketersediaan pangan utama (food availability) SASARAN : INDIKATOR KINERJA : KINERJA PROGRAM : INDIKATOR KINERJA :

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Organisasi : 2. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Lebih terperinci

Pemerintah Kota Tangerang

Pemerintah Kota Tangerang KATA PENGANTAR Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan APBD Perubahan Tahun 2017 ini dapat disusun tepat waktu, sehingga dokumen

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 01 NO 1 3 6 I Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen 93.00 Perencanaan Pembangunan

Lebih terperinci

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN Target. Realisasi Persentase URAIAN (Rp)

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN Target. Realisasi Persentase URAIAN (Rp) BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009 3.1. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2008 Program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Tahun 2008 berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP) PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Kode 1.20. OTODA PEM.UMUM,ADM, KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN 641.507.700,00 751.457.500,00 PERSANDIAN

Lebih terperinci

11. HASIL EVALUASI (MONITORING) RENCANA AKSI KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

11. HASIL EVALUASI (MONITORING) RENCANA AKSI KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK 11. HASIL EVALUASI (MONITORING) RENCANA AKSI KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK 11.a HASIL EVALUASI (MONITORING) RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2015 (TRIWULAN I s.d IV) DINAS TANAMAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Anggaran : 206 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 24 Urusan Wajib Kearsipan Organisasi :. 24. 0 Sub

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN Sub

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78 Jumlah 1.06.1.06.01.00.00.4. PENDAPATAN Jumlah Pendapatan 1.06.1.06.01.00.00.5.

Lebih terperinci

EVALUASI DAN PENGENDALIAN RENCANA AKSI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016

EVALUASI DAN PENGENDALIAN RENCANA AKSI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 DAN PENGENDALIAN RENCANA AKSI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI 1 2 3

Lebih terperinci

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DISPARPORA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DISPARPORA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DISPARPORA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 27 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN Pengendalian PROGRAM/KEGIATAN Target TW I TW

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KECAMATAN MURUNG NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL NILAI (Rp)

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK 6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK SKPD TAHUN ANGGARAN : 2015 RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 57 TAHUN 2015 23 DESEMBER 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.19. - KESATUAN BANGSA

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIAK. Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIAK. Tahun Anggaran 2014 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN Tahun Anggaran 2014 FORMULIR DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi 2.01 ~ Pertanian 2.01.2.01.01 ~ Dinas Tanaman

Lebih terperinci

Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran Lampiran I Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk sampai dengan Tahun 2016 No Program/Kegiatan Anggaran Target TA. 2016 Realisasi TA. 2016 1 2 3 4 5 6 Belanja Tidak Langsung

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV BELANJA 1.03 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.1.03.02.01.01

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BIDANG SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BIDANG SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BIDANG SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MALANG INDIKATOR KINERJA J Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN

Lebih terperinci

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2016 2021 Sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Lebih terperinci

RENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN & BNHT TAHN ANGGARAN : 2016 1 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 1 kegiatan Rp. 97.900.000,00 APBD

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 Bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 Bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 207 Fasilitasi Pengelolaan Program Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi 2 Monitoring dan Evaluasi SKPD 3 Pemeliharaann Rutin/Berkala

Lebih terperinci

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat URUSAN SKPD : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA () 1 20 INSPEKTORAT

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : 525 / Disbun / 2012 / 8.19

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : 525 / Disbun / 2012 / 8.19 RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : 525 / Disbun / 2012 / 8.19 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan

Lebih terperinci

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor URUSAN : Pertanian SKPD : Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan KODE 2 01 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 4.945.000.000 RUTIN 760.377.300 2 2.01.05 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8.

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8. PENDATAAN PROGRAM INDIKATOR TARGET INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 Rp 8.00 9 10 1 kualitas

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat Nama SKPD : KODE Bappeda Kabupaten Lahat Urusan / Bidang Urusan

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 2.01 Pertanian Organisasi : 2.01.07 Dinas Pertanian Tanaman Pangan KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II

Lebih terperinci

RENCANA KERJA Tahun 2014

RENCANA KERJA Tahun 2014 RENCANA KERJA Tahun 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN ( KP2KP ) Jalan Sutan Syahrir No 47 Telp.(0532) 21430 / Fax. (0532) 21399 Pangkalan Bun

Lebih terperinci

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN No Program/ Kegiatan Anggaran A Program Pelayanan Administrasi 1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 35.000.000 8.751.525 25,00 6.876.000

Lebih terperinci

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1 Sumber Dana APBD Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung direncanakan pelaksanaan 7 program, terdiri dari

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.05 - KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05.01 - Dinas

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAGETAN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAGETAN 2015 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAGETAN 2015 DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAGETAN 2016 BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan nomor

Lebih terperinci

6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK 6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK SKPD TAHUN ANGGARAN : 2016 RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Lebih terperinci

IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan 13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Lebih terperinci

LAMPIRAN USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2015

LAMPIRAN USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2015 1 LAMPIRAN USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PERTANIAN

Lebih terperinci

TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN... PEMERINTAH KABUPATEN PRABUMULIH

TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN... PEMERINTAH KABUPATEN PRABUMULIH TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN... PEMERINTAH KABUPATEN PRABUMULIH NAMA SKPD : DINAS PERKEBUNAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Ranperda APBD Tahun 2012 Nomor Tanggal : : 19 Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1 Sumber Dana APBD Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun Anggaran 2013 direncanakan pelaksanaan 7 program, terdiri dari kegiatan

Lebih terperinci

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 Kode 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan perangko yang

Lebih terperinci

Rencana Tahun No Alokasi Realisasi % (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Rencana Tahun No Alokasi Realisasi % (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 77. SKPD : DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN No Realisasi % A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Belanja Hibah Pengembangan Padi Organik Terlaksananya pengembangan padi organik Kec. Kaloran, Selopampang,

Lebih terperinci

URAIAN sebelum perubahan

URAIAN sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.16. - PENANAMAN MODAL : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING 1.16.1.16.01.00.00.4. 1.16.1.16.01.00.00.8. 1.16.1.16.01.00.00.4.1.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MATARAM KAS TAHUN 2017 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2. 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2. 12. 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Lebih terperinci

MATRIKS RENCANA STRATEGIS MATRIKS PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA PENDANAAN STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2013 s/d 2017

MATRIKS RENCANA STRATEGIS MATRIKS PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA PENDANAAN STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2013 s/d 2017 NO. Kondisi RENCANA ANGGARAN INDIKATIF Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber Pemerintah daerah dan Lokasi Program Awal Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target

Lebih terperinci

MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIJUNJUNG NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penunjang Operasional

Lebih terperinci

7. HASIL EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA (MONITORING RAK) TAHUN 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

7. HASIL EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA (MONITORING RAK) TAHUN 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK 7. HASIL EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA (MONITORING RAK) TAHUN 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK SKPD TAHUN ANGGARAN : 2016 : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 4.01. - PERENCANAAN 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 3. 03 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 3. 03. 0 Dinas

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 SEKRETARIS PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SEKRETARIS 3.732.008.000 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.000.000

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 0 Pertanian,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan nomor 14 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Magetan nomor 61 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian

Lebih terperinci

RENCANA AKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN T.A 2016

RENCANA AKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN T.A 2016 RENCANA AKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN T.A 216 TOTAL Tahun Angaran 216 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Triwulan I Triwulan I Triwulan I Triwulan I Target

Lebih terperinci

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015 Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan x Belanja Rutin x xx Belanja Rutin x xx 1

Lebih terperinci