Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam
|
|
- Iwan Budiman
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 204 dan Prakiraan Maju Tahun 205 Kabupaten Agam SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM Kode Indikator Program / Kegiatan SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM 37,664,37, ,652,75,38. BAGIAN PEREKONOMIAN,42,3, ,857,500 Program Pelayanan Administrasi 00,000,000 - Operasinal Administrasi Bagian Perekonomian Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan peralatan kerja lainnya Bagian Perekonomian 2 bulan, unit kendaraan roda 4 00,000,000 00% - Terlaksananya penyusunan pertanggunag jawaban dan pengelolaan keuangan. Tersedianya ATK, biaya fotocopy, perjalanan dinas dan lain-lain Rencana tahun 204 (tahun Rencana) 2 bulan, paket laporan. paket ATK, paket biaya fotocopy dan lain-lain Program Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dan distribusi bahan pangan Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi lingkup ekonomi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kerja. Terdistribusikannya beras bersubsidi untuk RT miskin 2 bulan, paket. 525,000, ,000,000 6 kecamatan RTS 405,000,000 Penanggulangan RTS 450,000,000 kemiskinan Kab. Agam 20,000, ,000, ,000,000
2 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) 205 Kegiatan Koordinasi dan pendataan Menurunnya penambangan tak berizin Kab. Agam 5% 50,000,000 80% 50,000,000 tentang hasil produksi dibidang pertambangan Kegiatan Penyusunan database potensi 5% 50,000,000 pertambangan Database potensi pertambangan dan database potensi wilayah pertambangan rakyat. Kab. Agam Paket 300,000,000 Verifikasi lokasi WPR, penyiapan draft dan regulasinya Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Energi Mineral dan Sumber Daya Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Tersedianya peta layanan ketenagalistrikan, dan potensi sumber energi (PLTMH, Tenaga Surya, Biogas) Terlaksananya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan dengan lembaga terkait. Kab. Agam Paket 50,000,000 Data PLN Paket 50,000,000 Meningkatnya kegiatan rasio elektrifikasi Kab. Agam 5% 5,256,000 Fasilitasi peningkatan elektrifikasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan PLTM/PLTMH 87,3,500 95,857,500 5% 60,000,000 Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengolahan energi Terlaksananya konversi minyak tanah ke LPG Kab. Agam KK 35,857,500 Pengurangan subsidi untuk energi KK 35,857,500 2 BAGIAN HUMAS 3,630,000,000 3,993,000,000 Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan pelayanan 250,000, ,000,000 administrasi perkantoran Operasional Administrasi Bagian Humas Tersedianya operasional administrasi perkantoran bagian humas humas tahun 250,000,000 tahun 275,000,000 2
3 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) Program kerjasama informasi dan media 3,380,000,000 3,78,000,000 massa Terwujudnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tersebarluasnya informasi pembangunan Kab. Agam tahun 3,000,000,000 tahun 3,300,000,000 daerah melalui media elektronik (TV, Media online, Media Cetak, 5 koran harian, 24 koran mingguan dan 2 majalah nasional dan 2 media harian nasional) 205 Penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pimpinan daerah Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah melui media informasi dan radio Pemda SAM FM dan radio swasta lainnya Kab. Agam tahun 200,000,000 tahun 220,000,000 Kab. Agam tahun 80,000,000 tahun 98,000,000 3 BAGIAN PERTANAHAN 725,000, ,000,000 Program Pelayanan Administrasi 50,000, ,000,000 Operasional Administrasi Bagian Terlaksananya tertib Bag. Adm 2 bulan 50,000,000 2 bulan 200,000,000 Pertanahan pengadaan/perlengkapan penunjang operasional bagian operasional Pertanahan Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemilikan tanah Tersedianya tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan pemkab. Agam Bag. Adm Pertanahan 200,000, ,000,000 2 bulan 200,000,000 2 bulan 200,000,000 3
4 Fasilitasi Penyelesaian konflikkonflik pertanahan Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) 205 Program penyelesaian konflik-konflik Terwujudnya informasi pembangunan 25,000,000 50,000,000 pertanahan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Terealisasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Agam Bag. Adm Pertanahan 2 bulan 25,000,000 2 bulan 50,000,000 Program Pengembangan sisten 250,000, ,000,000 informasi pertanahan Penyusunan sisten informasi pertanahan yang handal Tersedianya tanah pemkab. Agam bagi kepentingan umum Bag. Adm Pertanahan 2 bulan 250,000,000 2 bulan 300,000,000 4 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM 742,500, ,500,000 Program Pelayanan Administrasi 250,000, ,000,000 Tersedianya barang dan jasa untuk Bagian APUM 2 bln 250,000,000 2 bln 275,000,000 Operasional Administrasi Bagian operasional administrasi Program Peningkatan Sistem 35,000,000 75,000,000 Pengawasan Internal dan pengendalian Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Terpenuhinya pengendalian kebijakan Kepala Daerah berupa Buku I dan Buku II LKPJ dan Buku LPPD Bagian APUM 00 buku 35,000, buku 75,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Terlaksananya koordinasi Pejabat Pemerintah di Kabupaten Agam 0,000,000 5,000,000 Bagian APUM 8 Rapat 0,000,000 8 Rapat 5,000,000 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 5,000,000 25,000,000 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah adm.antar daerah Terfasilitasinya pertemuan/rapat batas administrasi wilayah pemerintahan di Kab.Agam Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 0 kali pertemuan 5,000,000 0 kali pertemuan 25,000,000 4
5 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) Program Pengembangan dan 85,000,000 00,000,000 Operasional Wilayah Kecmatan Penilaian kompetensi Camat Berprestasi Terfasilitasinya penilaian kompetensi camat Tingkat Kabupaten Agam 205 Bagian APUM 6 camat 85,000,000 6 camat 00,000,000 Program Penataan Daerah Otonomi 47,500,000 49,500,000 Baru Rupa Bumi Terhimpunnya inventarisasi nama-nama rupa bumi di Kabupaten Agam Bagian APUM 2 bulan 47,500,000 2 bulan 49,500,000 5 BAGIAN ORGANISASI 794,000, ,640,000 Program Pelayanan Administrasi 5,000,000 25,000,000 Operasional Administrasi Bagian Terpenuhinya bahan dan jasa administrasi Bagian Organisasi 2 bln 5,000,000 2 bln 25,000,000 Organisasi perkantoran Program : Peningkatan Sistem 84,000, ,640,000 Pengawasan Internal dan pengendalian Koordinasi Penyusunan Laporan Tersedianya buku Lakip dan Tapkin Bagian Organisasi dok 50,000,000 paket 55,640,000 Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Tersusunnya Buku SKPD Bagian Organisasi dok 34,000,000 paket 45,000,000 Program : Peningkatan 260,000, ,000,000 Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerja Meningkatnya kualitas pelayanan publik Bagian Organisasi paket 80,000,000 2 bln 80,000,000 sama antar daerah dalam penyediaan dengan Metode Manual Praktis berbasis pelayanan publik partisipasi masyarakat Terwujudnya Prestasi Daerah dibidang pelayanan Publik Bagian Organisasi paket 65,000,000 2 bln 65,000,000 Tersedianya standar pelayanan minimal bagi Bagian Organisasi dok 5,000,000 2 bln 5,000,000 perangkat Daerah Program Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Pengelolaan Adm.Kepegawaian Setda Terlayaninya PNS,PTT dan Pegawai sukarela dilingkungan Setda 235,000, ,000,000 Bag.Organisasi paket 5,000, ,000,000 5
6 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) 205 Penyusunan Data Kepegawaian Tersedianya Data Dan Struktur Bag.Organisasi paket 45,000, ,000,000 Sekda Kabupaten Agam Kepegawaian Sekda Penyusunan Beban Kerja Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Tersusunnya analisa beban kerja untuk mengevaluasi SOTK sesuai dengan UU dan PP yang berlaku Terevaluasinya organisasi perangkat daerah serta uraian tugas dan fungsi SKPD Bag.Organisasi dok 87,500,000-90,000,000 Bag.Organisasi 2 dok 97,500,000-00,000,000 6 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 8,323,85,000 8,840,600,000 Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan kemasyarakatan 5,208,85,000 5,835,600,000. Fasilitasi Kegiatan MTQ dan LPTQ Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan MTQ ke 35 tingkat Kabupaten Agam dlam trangka terpilihnya Qari/Qariah berprestasi Kab. Agam 80% 750,000,000 80%,000,000, Peningkatan Pengamalan Nilai Keagamaan dan Fasilitas Keagamaan serta Penunjang Tim Ramadhan Tersedianya dan terlaksananya pendistribusian bantuan trasportasi bagi guru TPA/MDA se Kab. Agam Tersedianya dan terlaksananya pendistribusian bantuan transportasi bagi imam dan gharin mesjid Terselenggaranya kunjungan Tim Ramadhan ke 38 Mesjid yang ada di Kecamatan se Kabupaten Agam, acara buka bersama dan pembagian kain sarung Kab. Agam 80% 2,004,600,000 80% 2,00,000,000 Kab. Agam 80% 2,200,000 80% 300,000,000 Kab. Agam 80% 357,300,000 80% 450,000, Pengembangan TPA/MDA, Pondok Pesantren dan Pesantren Kilat Terkirimnya orang TPHD (Tim Kab. Agam 80% 38,000,000 80% 38,000,000 Pembimbing Haji Daerah) Tersedianya penghargaan lomba kegiatan pada lembaga keagamaan Kab. Agam 80% 87,885,000 80% 200,000,000 Terlaksananya diklat guru TPA/MDA Kab. Agam 80% 88,400,000 80% 76,800,000 6
7 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) 4. Pelatihan Da'I, Imam dan Khatib Meningkatnya ketrampilan Imam dan Khatib Kab. Agam 80% 30,800,000 80% 30,800,000 dalam pelaksanaan shalat dan syiar agama Pelatihan ninik mamak,bundo kanduang dan tokoh adat 6. Pelatihan dan pembinaan pengurus mesjid 7. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi keagamaan 8. Pembuatan jalan akses ke Masjid dan Mushalla Meningkatnya peranterbantunya ninik mamak, bundo kandung melaksanakan peran tokoh adat Kab. Agam 80% 00,000,000 80% 00,000,000 Terbinanya 3 mesjid per kecamatan Kab. Agam 80% 80,000,000 80% 80,000,000 Meningkatnya masyarakat yang bisa baca Kab. Agam 80% 80,000,000 80% 80,000,000 tulis Alquran Tersedianya jalan menuju Masjid (4 Masjid ) Kab. Agam 80%,000,000,000 80%,000,000,000 Program : peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program : Koordinasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan. Koordinasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Kesra Terlaksananya pertemuan dengan para perantau Terfasilitasinya kegiatan kooordinasi dengan Instansi terkait,lembaga keagamaan, sosial dan pendidikan,kb.kes,pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. 230,000,000 20,000,000 Kab. Agam 80% 230,000,000 80% 20,000, ,000, ,000,000 Kab. Agam 80% 500,000,000 80% 500,000, Fasilitasi dan sosialisasi narkoba, AIDS pada Ponpes / MTI ( 27 ponpes) Terlaksananya fasilitasi dan sosialisasi narkoba dan aids di ponpes /MTI Kab. Agam 80% 85,000,000 80% 85,000,000 Program Cerdas : 2,200,000,000 2,200,000,000. Sosialisasi dan pembinaan Ikhlas berzakat ( 6 Kec) Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan ikhlas berzakat (6 kecamatan) Kab. Agam 80% 60,000,000 80% 60,000,000 7
8 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) 2. Penilaian Thaharah Masjid Terlaksananya koordinasi fasilitasi dalam Kab. Agam 80% 60,000,000 80% 60,000,000 penilaian Thaharah Masjid (6 kecamatan) Sosialisasi dan pembinaan Maghrib Mengaji Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan Maghrib mengaji (6 kecamatan) Kab. Agam 80% 60,000,000 80% 60,000, Penilaian WC Bersih Terlaksananya koordinasi fasilitasi dalam penilaian WC bersih (6 kecamatan) 5. Fasilitasi Festival Ramadhan Terlaksananya fasilitasi festival ramadhan (6 kecamatan) Kab. Agam 80% 60,000,000 80% 60,000,000 Kab. Agam 80% 60,000,000 80% 60,000,000 Fasilitasi pembinaan Pondok Alquran 6 pondok ( 6 x Rp ) Terlaksananya operasional Pondok Alquran dan terjaringnya kader MTQ Kecamatan Kab. Agam 00% 400,000,000 00% 400,000,000 Operasional 5 Ponpes Unggulan (5 Ponpes x Rp ,-) Terlaksananya kegiatan operasional ponpes /MTI Kab. Agam 00% 250,000,000 00% 250,000,000 Operasional Pondok pesantren / MTI ( 22 ponpes x Rp ,-) Terlaksananya kegiatan operasional ponpes /MTI Kab. Agam 00% 550,000,000 00% 550,000,000 Bantuan Masjid Tim Ramadhan (40 Masjid x Rp ,-) Terbantunya biaya operasional Masjid yang dikunjungi Tim Ramadhan Kabupaten Agam Kab. Agam 00% 200,000,000 00% 200,000,000 7 BAGIAN UMUM 20,498,53,88 20,498,53,88 Urusan : Pemerintahan Umum Program : Pelayanan Administrasi 6,682,953,88 6,682,953,88. Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya pembayaran Kab. Agam 00% 2,27,464,000 00% 2,27,464,000 sumber daya air dan listrik listrik, air dan telepon 2. Rapat-rapat koordinasi dan Terealisasinya rapat-rapat Kab. Agam 00% 944,597,500 00% 944,597,500 konsultasitasi ke luar daerah koordinasi & konsultasi 8
9 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) 3. Penunjang Operasional Adm Terlaksananya pelayanan Kab. Agam 00%,659,523,238 00%,659,523,238 administrasi perkantoran 4. Penunjang Operasional Jasa Terlaksananya jasa pelaya- Kab. Agam 00%,79,98,000 00%,79,98,000 nan perkantoran 5. Penyediaan alat tulis Terlaksananya jasa pelaya- Kab. Agam 00% 69,45,080 00% 69,45,080 nan perkantoran 205 Urusan : Pemerintahan Umum Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,85,200,000 3,85,200,000. Rehabilitasi sedang/berat rumah Meningkatnya kelayakan Kab. Agam 00% 707,200,000 00% 707,200,000 gedung kantor kantor 2. Penunjang Operasional Terlaksananya operasional Kab. Agam,76,550,000 00%,76,550,000 KDH/WKDH Bupati dan Wakil Bupati 3. Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya sarana trans- Kab. Agam portasi kepala daerah/wakil 4. Pengadaan kendaraan dinas/ Tersedianya sarana trans- Kab. Agam operasional portasi pegawai ke lapangan 5. Pengadaan perlengkapan rumah Tersedianya perlengkapan Kab. Agam 00% 355,900,000 00% 355,900,000 Jabatan untuk rumah jabatan 6. Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan Kab. Agam 90,300,000 00% 90,300,000 kantor untuk gedung kantor 7. Rehab sedang/berat rumah Meningkatnya kelayakan ru- Kab. Agam 00% 80,250,000 00% 80,250,000 jabatan mah dinas Bupati/Wakil 8 BAGIAN AP 789,365, ,000,000 Program Pelayanan Administrasi 60,260,000 00,000,000 Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan Terlaksananya Program / Kegiatan Bagian Adm. Pembangunan 2 Bulan 60,260,000 Kegiatan Lanjutan 2 Bulan 00,000,000 Program Koordinasi Pengendalian 800,000,000 Pembangunan 729,05,000 9
10 Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana) 205 Monitoring dan Pengendalian. Terlaksananya Monitoring Pekerjaan Kabupaten Agam 60 Kali 4,460,000 Kegiatan 5 SKPD/ Unit 00,000,000 Pelaksanaan Prgram/ Kegiatan Lanjutan Kerja Pembangunan Penyusunan Regulasi, Koordinasi dan Implementasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan 2. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan Tersedianya regulasi dalam pelaksanaan program/ Kegiatan Pembangunan Kabupaten Agam Kabupaten Agam 5 SKPD/ Unit Kerja 20,775,000 Kegiatan Lanjutan 5 SKPD/ Unit Kerja 5 SKPD/ Unit Kerja 50,000,000 50,000,000 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program / Kegiatan. Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan dan laporan SKPD setiap bulannya Kabupaten Agam 8 kali rapat, 2 bulan laporan 00% 59,336,000 Kegiatan Lanjutan 8 kali rapat, 2 bulan laporan 00% 00,000, Teregistrasinya fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE Terlaksananya fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Agam 00% 534,534,000 00% 500,000,000 9 BAGIAN HUKUM 750,000, ,000,000 50,000, ,000,000 Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Lacarnya Pelayanan dan Pelaksanaan 00% Kabupaten Agam 00% 50,000, ,000,000 Hukum Kegiatan Operasional Program Penataan Peraturan Perundang Undangan 600,000, ,000,000 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Terwujudnya Ketertiban dalam Pelaksanaan Kabupaten Agam 0 Perda 600,000,000 0 Perda Rancangan Peraturan Perundang Tugas sesuai Dengan Ketentuan Peraturan 45 Perbup 45 Perbup Undangan Perundang Undangan 650 Kepbup 650 Kepbup 5 Perkara 5 Perkara 700,000, Buku Lembaran Daerah 300 Buku Lembaran Daerah 0
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 204 dan Prakiraan Maju Tahun 205 Kabupaten Agam SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM Kode Indikator Program / Kegiatan Rencana tahun 204 (tahun Rencana)
Lebih terperinciRencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Tahun 2015 SKPD: Setda (Bagian Administrasi Pembangunan) Indikator Lokasi kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana TOTAL ANGGARAN 1,000,900,000 1,548,900,000
Lebih terperinciRencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 00-05 Halaman. Program Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Untuk itu program kerja operasional Sekretariat
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN SIJUNJUNG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN SIJUNJUNG Urusan : Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA USULAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA USULAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Sumber Pendanaan No Kode Urusan / Program / Kegiatan Sasaran Volume Lokasi Prioritas APBN APBD I APBD II
Lebih terperinci14. Anggaran program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko
4. Anggaran program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko NO PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH DANA KET 3 4 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 7.983.57.500 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Sekretariat Daerah Rencana Tahun 2015 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Ta Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinci12. Target dan/atau capaian program dan kegiatan pada Seekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko
. Target dan/atau capaian program dan kegiatan pada Seekretariat Kabupaten Mukomuko NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA Program pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Manajemen
Lebih terperinciRencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan nasional Kebijakan prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 23 TAHUN 2014 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014-2019 TARGET KINERJA SASARAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201
Lebih terperinciPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI NAMA SKPD : 1.20.03. Sekretariat Daerah KODE 1.20.03.01. Bagian Agraria Setda Kab. 707.000.000 1.000.000.000
Lebih terperinciRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM SKPD : SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM TAHUN : 2014 KODE Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2014 Catatan Prakiran Maju Rencana tahun
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA
RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA UNTI KERJA : SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2011 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 1. AGENDA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan
Lebih terperinciBAB V PROGRAM DAN KEGIATAN. langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA
UNTI KERJA : SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2011 PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1 2 3 4 1. AGENDA PENINGKATAN
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA
PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA UNTI KERJA : SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2011 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5. 1. AGENDA PENINGKATAN PENDAPATAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPASKPD. Urusan Pemerintahan :.0. OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014
Hal 1 dari 11 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 08 Formulir DPAOPD. Urusan Pemerintahan : 4.05. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA Organisasi : 4.05.0.
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT Formulir DPA SKPK 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016
UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 NO STRATEGIS A. UTAMA 1 Meningkatnya Efektivitas 1 Tersusunnya Rumusan 3 Rumusan 1 Program Penataan Adminstrasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Kebijakan
Lebih terperinciMETODE PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN TAHUN
METODE PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 006-00 METODE PENGUKURAN SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN Terciptanya koordinasi kebijakan pembinaan keagamaan,pendidikan
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015
INDIKATOR UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015 NO STRATEGIS INDIKATOR A. UTAMA 1 Meningkatnya Efektivitas 1 Tersusunnya Rumusan 5 Rumusan 1 Program Penataan Adminstrasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Kebijakan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Lebih terperincijawab (2013) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. target Rp (1) (2) (3) Materai = 9000bh, Paket surat=1000bh
1. - Meningkatnya intensitas pemanfaatan teknologi informasi Meningkatkan administrasi pelayanan yang baik dan profesional serta didukung sistem informasi teknologi yang handal - Persentase pelayanan administrasi
Lebih terperinciRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH FORMULIR KABUPATEN PAMEKASAN DPA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 1.20 Pemerintahan Umum Organisasi : 1.20.03 Sekretariat
Lebih terperinciPERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda
Lebih terperinciTabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KOTA AMBON Kode Daerah dan Indikator 1 URUSAN WAJIB 1.19 Bidang
Lebih terperinciPRORAM KEGIATAN BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
PRORAM KEGIATAN BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEGIATAN TAHUN 2015 PERKIRAAN DAN RENCANA TAHUN 2016 KODE URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN Nomor : 080/33/Pemb
PEMERINTAH KOTA PAREPARE SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jend. Sudirman No.78 Parepare, Telp (0421) 21157, Faks (0421) 21090 Kode Pos 91122 Email : humas@pareparekota.go.id, Website : www.pareparekota.go.id RENCANA
Lebih terperinciPENCANAAN STRATEJIK TAHUN
Lampiran Perencanaan Stratejik I / 1-6 PENCANAAN STRATEJIK TAHUN 2006-2010 Instansi : Visi : SEKRETARIAT KOTA SAMARINDA Terwujudnya Good Governance Dalam Administrasi Pemerintahan Guna Mendukung Samarinda
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.05. - KECAMATAN BENJENG Halaman : 1.176 6.01.6.01.05.00.00.4. PENDAPATAN PENDAPATAN
Lebih terperinciTUGAS POKOK DAN FUNGSI ASISTEN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ASISTEN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH Tugas Pokok Dan Fungsi Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Asisten Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan dibawah
Lebih terperinciPERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DAN STAF AHLI BUPATI
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DAN STAF AHLI BUPATI BUPATI SUMBAWA Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciPENCANAAN STRATEJIK TAHUN
PENCANAAN STRATEJIK TAHUN 006-00 Instansi : SEKRETARIAT KOTA SAMARINDA Visi : Terwujudnya Good Governance Dalam Administrasi Pemerintahan Guna Mendukung Samarinda Sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat daerah Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH No Kegiatan/Paket Pekerjaan Volume I BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Belanja
Lebih terperinciRENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017
RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 1 Terwujudnya Kesesuaian sistem administrasi perencanaan pengadaan barang dengan jasa pelaksanaan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK. Sangat Baik dan Hukum
PERJANJIAN KINERJA TAHUN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pemerintahan, Kesra 1 Kualitas penyusunan
Lebih terperinciProgram dan Kegiatan Kecamatan Srumbung Tahun 2014
dan Kecamatan Srumbung Tahun 2014 Form A Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1) Pelayanan administrasi perkantoran a.
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Lebih terperinciTugas Pokok Dan Fungsi Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah
Tugas Pokok Dan Fungsi Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Asisten Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
Lebih terperinciBUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG
SALINAN BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
Lebih terperinciREVIEW RENSTRA SETDA KALTIM
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang
Lebih terperinciTABEL 5.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TABEL.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Lebih terperinciGAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017
GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
Lebih terperinciBUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,
Lebih terperinciPERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUPUNGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUPUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. bahwa sebagai
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG
SKPD Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Urusan/Bidang /Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KABUPATEN PANDEGLANG Rencana Tahun (tahun berjalan)
Lebih terperinciRENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TARGET. PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN
PROGRAM INDIKATOR 11 12 Terselenggarany Predikat LAKIP Pemkab a Barito Utara, Pembinaan yang terkoordinasi mengakomodasi nilai prinsip yang baik. Nilai SKM rata-rata baik Jumlah kelembagaan perangkat daerah
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan Organisasi :.0.0.0. Sekretariat Daerah DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir:
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KABUPATEN LAMANDAU : SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015 1 Penyediaan peralatan rumah tangga Jasa Lainnya 1 Tahun Rp. 45.000.000,00
Lebih terperinciMATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014
MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Bagian Ekonomi NO TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.13.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian
Lebih terperinciAsisten Pemerintahan, mempunyai tugas :
Sekretaris Daerah mempunyai tugas : a. memimpin penyelenggaraan tugas fungsi Sekretariat Daerah sesuai ketentuan perung-ungan yang berlaku; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 07 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 08 Organisasi / SKPD :.0.37. -KECAMATAN GEGESIK Halaman dari 8 Kode Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun
Lebih terperinciURAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20.03.
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO SEKRETARIAT DAERAH Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo 54111 Telepon (0275) 321012, Fax (0275) 321666 Email : setda@purworejokab.go.id Website : www.setda.purworejokab.go.id
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.16. - KECAMATAN DUKUN Halaman : 1.325 6.01.6.01.16.00.00.4. PENDAPATAN PENDAPATAN
Lebih terperinciTabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target Perkiraan Target 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan Wajib
Lebih terperinciPerkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD ) 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.03. - KECAMATAN MANYAR Halaman : 1.150 6.01.6.01.03.00.00.4. PENDAPATAN PENDAPATAN
Lebih terperincia. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
a. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN Kode. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, daya Air dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan
Lebih terperinciRENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 JADWAL TARGET TARGET KINERJA Musrenbang Tahun 2016
RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 NO INDIKATOR KINERJA JADWAL TARGET TARGET KINERJA KEGIATAN PAGU KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT TARGET (TRIWULAN) ANGGARAN TAHUNAN
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
Lebih terperinciBertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) DASAR HUKUM. sebelum perubahan. setelah perubahan. (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH Halaman. 181 1.20.1.20.03.00.00.4.
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NO URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 1 URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah,
Lebih terperinciPROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,
PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN
Lebih terperinciREALISASI TARGET CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA URUSAN/BIDANG URUSAN. RENSTRA 2011 s/d THN 2015 CATATAN DAN TINGKAT 2015) TAHUN 2013
I. 2. A. 2.03. 1. 2.03.2.03.01.01. Tabel 2.1. : REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PEN RENCANA STRATEGIS SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 PERKIRAAN KINERJA KINERJA
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha. Kuasa, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah
KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan Rencana
Lebih terperinciBUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TIPE A KABUPATEN
Lebih terperinciTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012
Urusan Pemerintahan : 1.20 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian
Lebih terperinciPERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN DENGAN RAHMAT TUHAN
Lebih terperinciBAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 2 SETDA
SALINAN BUPATI BULUNGAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DENGAN
Lebih terperinciTahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskoperindag Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Rp (ribu)
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.07. - KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN Halaman : 1.202 6.01.6.01.07.00.00.4. PENDAPATAN
Lebih terperinciBUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN, Mengingat : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan
Lebih terperinciBUPATI KUTAI KARTANEGARA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 39 TAHUN 2012 T E N T A N G URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Lebih terperinciBAB I. PENDAHULUAN. Penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD merupakan tahap awal dari proses perencanaan.
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu (1) tahun, yang memuat
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Wasallamu alaikum Wr. Wb. Batulicin, Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH,
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia dan pertolongan-nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Lebih terperinciRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.. - SOSIAL :..0. - DINAS
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Lebih terperinciNAMA JABATAN TUGAS POKOK FUNGSI URAIAN TUGAS
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI Nomor : 26 Tahun 2008 Tanggal : 28 Nopember 2008 Tentang : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Lebih terperinciWALIKOTA SURAKARTA PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH
WALIKOTA SURAKARTA PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
Lebih terperinciRENCANA AKSI TAHUN 2017
RENCANA AKSI TAHUN 2017 SEKRETARIAT KOTA BLITAR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase fasilitasi pembahasan
Lebih terperinciPROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
Lebih terperinciNO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR
Indikator Kinerja Individu Sekretaris Kecamatan Turi Jabatan : Sekretaris Kecamatan Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan
Lebih terperinciTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program
Lebih terperinciDisampaikan oleh : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN
Disampaikan oleh : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN DASAR HUKUM SISTEM AKIP 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan
Lebih terperinci