RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) Tahun

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) Tahun 2010 2015"

Transkripsi

1 RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) Tahun Instansi Visi : DINAS PRHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : Terwujudnya Pelayanan Moda Transportasi, Komunikasi dan Informasi yang memadai dalam rangka kelancaran arus transportasi dan akses informasi masyarakat Misi :. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi darat di wilayah Kabupaten Bima 2. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi laut yang lancar di wilayah Kabupaten Bima 3. Menyediakan sarana, prasarana, dan aplikasi/system komunikasi dan informatika 4. Menyusun regulasi di Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika Tujuan Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Kebijakan Program Ket Pengadaan sarana prasarana administrasi perkantoran Output: Prosentase pelayanan dan pengadaan administrasi perkantoran Peningkatan dan efisiensidan efektifitas pelayanan administrasi dan pelaporanperkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Outputs : Terselenggaranya Pengadaan Sarana Administrasi Perhubungan Kominfo dengan baik Output: Prosentase peningkatan sarana dan prasarna aparatur Peningkatan dan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202

2 Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Tujuan Uraian Indikator Kebijakan Program Ket Outcame : Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terselenggaranya Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Menurunnya jumlah kasuskasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang Output: dokumen laporan capaian kinerja dan keungan yang disusun tepat waktu sesuai dengan standar dan metode penulisan yang telah ditentukan Peningkatan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Outcame: Terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel Tersedianya kualitas sumber daya manusia Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum Output: Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah Outcame: Meningkatnya kedisiplinan aparatur pemerintah Porsentase peningkatan displin aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 2

3 Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Tujuan Uraian Indikator Kebijakan Program Ket Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat di wilayah Kabupaten Bima Tersedianya sarana, prasarana, dan aplikasi/system komunikasi dan informatika Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai pada sektor perhubungan komunikasi dan informatika Terciptanya kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika dalam memberikan informasi pada public Output: Meningkatnya jumlah saran dan prasarana transportasi darat Outcame: Masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana perhubungan darat yang nyaman dan aman Output: Meningkatnya kualitas jasa perhubungan, jaringan komuniksi dan informatika dalam memberikn informasi pada publik Outcame: Masyarakat dapat menikmati kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika yang baik Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun Prosentase peningkatan jasa perhubungan dan jaringan komunikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 3

4 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 202 Instansi: DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BIMA S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket Outputs :.Pelayanan Penyediaan Inputs : Terselenggaranya 00% Administrasi Jasa Surat Menyurat Anggaran Rp Pengadaan Sarana Perkantoran SDM Administrasi Perhubungan Kominfo dengan baik Pengadaan sarana prasarana administrasi perkantoran Outputs : a. Atk b. materai 6000 c. materai 3000 d. belanja cetak e. belanja penggadaan Tersedianya barang ATK Terpenuhinya barang dan terselenggaranya adminstrasi perkantoran jenis lembar lembar kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan administrasi perkantoran berjalan lancar dan efektif Inputs : Anggaran SDM LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 4

5 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk Listrik Outputs : Jasa Inputs : Belanja Listrik. Kantor Dinas Perhubungan 2. 6 Terminal dan 2 Poswas 3. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Kantor Jembatan Timbang 5. Trafik Light di Tented an Talabiu 6. Lampu Sorot beserta aksesoris terbus wera dan sanggar Pemasangan air Terbus Wera, Sanggar dan Langgudu Penambahan Daya listrik Terminal Bus Langgudu Tersedianya bahan kebutuhan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Terpenuhinya bahan kebutuhan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Lancar dan efektif bulan bulan bulan bulan bulan Ket LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 5

6 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Anggaran SDM 5,000,000 Outputs : Belanja Suku Cadang Biaya STNK Roda 2 Biaya STNK Roda 4 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan unit unit 4 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan meningkat, lancar dan efektif Inputs : Anggaran SDM Outputs : Honorarium Pegawai Non Struktural orang 7,200,000 5 Tersedianya honor kegiatan Terpenuhinya honor kegiatan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 6

7 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket meningkat, lancar dan efektif Penyediaan Alat tulis Kantor Inputs : Anggaran SDM 6,000,000 Outputs : Tersedianya keg. Penyediaan alat jenis 24 Tersedianya ATK kegiatan Terpenuhinya ATK kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan perkantoran lancar dan efektif Inputs : Anggaran SDM 25,000,000 Outputs :. buku kas gaji, penerimaan, pengeluaran, pembantu' 2. blanko kit PKB 3. surat setoran pajak 4. bkanko sppd 5. dp3 bh blok blok blok lembar LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 7

8 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket kpa pegawai lembar blanko kuitansi bh faktur kuitansi barang bh lembaran disposisi bh blanko spp. blanko spm 2. blanko blok note kadis 3. blok note 3 subdin dan ktu 4. blanko impasing pegawai 5. blanko jembatan bang 6. blanko surat setoran pad dan blanko tanda setoran bh bh bh blok lembar blok blok cat pilox 8. cetak kartu pegawai 9. blanko tilang 20. blanko pas kecil 2. sertifikat kesempurnaan kapal gt7 22. blanko tilang 23. blanko ijin trayek 24. blanko kps 25. ijin insidentil 26. karcis parkir (roda 2 dan 4) 27. buku uji 28. pening keping 29. map untuk mobil barang 30. map untuk mobil bus 3. map untuk mobil penumpang blok 250 2, , LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 8

9 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket catak plat kir Penggandaan Tersedianya ATK cetak dan penggandaan Terpenuhinya ATK cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor meningkat, lancar dan efektif Inputs : Anggaran SDM Outputs : Tersedianya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jenis 5,000,000 9 Tersedianya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 9

10 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket meningkat, lancar dan efektif Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundangundangan Inputs : Anggaran SDM Outputs : Tersedianya Surat kabar dan Buku Perundangundangan tahun 2,500,000 Tersedianya Surat Kabar dan Buku Perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan Buku Perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Meningkatnya informasi Inputs : Anggaran SDM 0,000,000 Outputs : belanja peralatan dan bahan kebersihan makan dan minum rapat jenis orang 7 45 LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 0

11 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket Tersedianya Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah meningkat, lancar dan efektif Inputs : Anggaran SDM Outputs : Tersedianya Bahan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dalam rangka survey rambu lalulintas kegiatan survey lalulintas pemeriksaan kendaraan bermotor baik secara insidentil maupun berkala inventarisasi sarana dan prasarana telekomunikasi pengawasan dan pemantauan pesisir pantai serta monnitor kegiatan bongkar muat kapal dibawah gt 7 pembinaan administrasi skpd kec kec kec kec kec kec 88,240, LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202

12 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket Tersedianya Bahan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terpenuhinya Bahan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terwujudnya prasarana dan sarana aparatur yang baik Output: Meningkatnya kualitas kinerja aparatur 00% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor meningkat, lancar dan efektif input output pengadaan pc pengadaan note book pengadaan printer pengadaan meja kayu /2 boro pengadaan kursi kayu pengadaan kursi rapat pengadaan dispenser pengadaan kipas angin pengadaan kamera digital unit unit unit unit unit unit unit unit unit 50,000, Tersedianya peralatan gedung kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 2

13 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket meningkat, lancar dan efektif Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor 0,000,000 input output belanja bahan baku bangunan tukang TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor jenis orang 6 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan meningkat, lancar dan efektif input output jasa servis suku cadang bbm aki oli kali liter 0,000, TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 3

14 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket Gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional meningkat, lancar dan efektif input output jasa servis suku cadang bbm aki oli kali liter 45,000, TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan meningkat, lancar dan efektif input 0,000,000 LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 4

15 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor output belanja pemeliharaan gedung kantor dan rt tahun TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair meningkat, lancar dan efektif input output belanja pemeliharaan mebel tahun 2,500,000 7 TersedianyaPemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terpenuhinya Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair meningkat, lancar dan efektif LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 5

16 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket Dukungan Operasional UPTD input output dukungan operasional uptd dan pos pengawasan laut TersedianyaDukungan Operasional UPTD Terpenuhinya Dukungan Operasional UPTD meningkat, lancar dan efektif uptd/p os 63,699,000 6 Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah. 00 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Atribut personil Dishubkominfo input output belanja atribut lengkap personil dinas perhubungan kominfo TersedianyaDukungan Operasional UPTD 30,000,000 Terpenuhinya Dukungan Operasional UPTD LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 6

17 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket meningkat, lancar dan efektif dokumen laporan 00% Peningkatan, input capaian kinerja dan Pengembangan Penyusunan Laporan 6.000,000 keungan yang Sistem Pelaporan Kinerja dan disusun tepat waktu Kinerja dan Ikhtisar Realisasi output sesuai dengan Keuangan Kinerja SKPD atk standar dan metode belanja cetak penulisan yang telah belanja penggandaan ditentukan makan minum harian pegawai orang 3 Terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Menurunnya jumlah kasuskasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel. TersedianyaDukungan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan input output atk belanja cetak belanja penggandaan 6.000,000 LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 7

18 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket makan minum harian pegawai orang 3 TersedianyaDukungan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran menurunnya kasuskasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. input output atk belanja cetak belanja penggandaan makan minum harian pegawai orang 6.000,000 3 TersedianyaDukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 8

19 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel. input output atk belanja cetak belanja penggandaan makan minum harian pegawai orang 6.000,000 3 TersedianyaDukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 9

20 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket Terwujudnya 00% Pembangunan Pembangunan sarana dan Sarana dan Sarana Dan 2,45,950,000 prasarana yang Prasarana Prasarana Pedesaan 4 memadai pada Perhubungan unit 6 sektor perhubungan komunikasi dan informatika Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat di wilayah Kabupaten Bima. input output Pengadaan Mobil Truk Bak Penumpang Pengadaan Rambu Lalu Lintas peringatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas Petunjuk Pengadaan Rambu Lalu Lintas Petunjuk dan Larangan TersedianyaSarana Dan Prasarana Pedesaan Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pedesaan Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi Meningkatnya aksesibilitas ke kawasankawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi. input output Pembangunan pos pengasawan Paket LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

21 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket laut bajo soroomandi Tersedianya anggaran Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi Terpenuhinya Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi Pembangunan tugu petunjuk arah, mck terbus sape dan mck terbus woha Meningkatnya aksesibilitas ke kawasankawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi input output Pembangunan mck terbus tente dan sape pembangunan tugu penunjuk arah konsultan perencana konsulta pengawas Tersedianya anggaran Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi Terpenuhinya Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 2

22 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket Peningkatan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika terhadap masyarakat Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum 00% Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi Meningkatnya aksesibilitas ke kawasankawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi input output belanja hadiah biaya perjalanan peserta akut ke mataram biaya perjalanan pendamping peserta akut ke mataram orang orang 0,000, Tersedianya anggaran Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi Terpenuhinya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan input output 20,000,000 LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

23 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket biaya perjalanan dinas luar daerah (bima mtrm) orang 0 Tersedianya anggaran Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji Terpenuhinya Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji Pemulangan jemaah Haji lancar pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur) input output perjalanan dinas dalam daerah kec 5,000,000 8 Tersedianya anggaran pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur) Terpenuhinya pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur) LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

24 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat) Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan input output bbm Tersedianya anggaran pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat) tahun 0,000,000 Terpenuhinya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat) pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan input output belanja atk cetak 50,000,000 Tersedianya anggaran pengendalian LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

25 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket dan pengawasan rutin LLAJ Terpenuhinya pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ Pengamanan harihari besar Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan input output belanja atk cetak 5,000,000 Tersedianya anggaran Pengamanan harihari besar Terpenuhinya Pengamanan harihari besar penanganan kecelakaan lalu Hari Hari Besar berlngsung aman dan lancar input LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ,000,000

26 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket lintas di TKP output belanja atk Tersedianya anggaran penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP Terpenuhinya penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP terlaksana dengan baik penyuluhan keselamatan transportasi darat di kawasan tertin lalu lintas input output perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan sosialisasi kec 22,63, Tersedianya anggaran penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP Terpenuhinya penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

27 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP terlaksana dengan baik Output: 00% Program Meningkatnya Pengembangan pengelolaan dan 72,63,000 kualitas jasa Komunikasi, Pengembangan 2 perhubungan, Informasi dan JARKOMDA dan tahun jaringan komuniksi Media Massa JARKOMPUSDA dan informatika dalam memberikn informasi pada unit publik Terciptanya kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika dalam memberikan informasi pada publik input output biaya internet servis alat jamkorpusda pengadaan wireless acces point pengadaan ac pengadaan router microtik pengadaan alat komunikasi lainya kabel utp tool shet bahan jaringan swich pengecatan tower pengadaan gps Tersedianya anggaran pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA Terpenuhinya pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA dos set unit unit unit 3 LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

28 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima input output peliputan berita media center kec 0,000,000 7 Tersedianya anggaran Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima Terpenuhinya Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima pengembangan dan pemeliharaan Penyediaan akses informasi terkini kepada masyarakat berlangsung lancar dan efektif input 0,000,000 LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

29 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket website output hosting website belanja cetak panduan eks 50 brosur eks 278 Pembangunan base stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana Tersedianya anggaran pengembangan dan pemeliharaan website Terpenuhinya pengembangan dan pemeliharaan website Penyediaan akses informasi terkini kepada masyarakat berlangsung lancar dan efektif input output pengadaan base stations penganggulangan bencana kebupaten Tersedianya anggaran Pembangunan base stations komunikasi dan informasi LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika eks eks 0,000,

30 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket penganggulangan bencana Terpenuhinya Pembangunan base stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana Pengembangan komunikasi informasi dan media masa dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. input output on air via radio on air via tv lokal kali kali 0,000, Tersedianya anggaran dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal Terpenuhinya dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

31 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket Pengembangan komunikasi informasi dan media masa persiapan pembangunan tv lokal meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. input output perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey tv lokal perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survey pada lombok tv orang orang 0,000, Tersedianya anggaran persiapan pembangunan tv lokal Terpenuhinya persiapan pembangunan tv lokal meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 3

32 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket berkesinambungan. Pengembangan pengembangan input komunikasi informasi kampung media 20,000,000 dan media masa output perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan eveluasi kampung media kec 5 Tersedianya anggaran pengembangan kampung media Terpenuhinya pengembangan kampung media meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. Pengembangan komunikasi informasi dan media masa pembentukan kelompok informasi masyarakat input output perjalanan dinas dalam daerah kec 0,000,000 7 LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

33 S a s a r a n Uraian Indikator Renc.Tk. Program Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Ket dalam rangka pembantukan KIM Tersedianya anggaran pembentukan kelompok informasi masyarakat Terpenuhinya pembentukan kelompok informasi masyarakat meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

34 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 202 Instansi : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inputs : Anggaran SDM Outputs : a. Atk b. materai 6000 c. materai 3000 d. belanja cetak e. belanja penggadaan Tersedianya barang ATK Terpenuhinya barang dan terselenggaranya adminstrasi perkantoran administrasi perkantoran berjalan lancar dan efektif Rp , 84 % Keterangan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

35 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Inputs : Anggaran SDM Outputs : Belanja Listrik. Kantor Dinas Perhubungan 2. 6 Terminal dan 2 Poswas 3. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Kantor Jembatan Timbang 5. Trafik Light di Tented an Talabiu 6. Lampu Sorot beserta aksesoris terbus wera dan sanggar Pemasangan air Terbus Wera, Sanggar dan Langgudu Penambahan Daya listrik Terminal Bus Langgudu Tersedianya bahan kebutuhan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Terpenuhinya bahan kebutuhan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Keterangan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bulan bulan bulan bulan bulan , 77 %

36 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Inputs : Anggaran SDM 0,000, , 77 % Outputs : Belanja Suku Cadang Biaya STNK Roda 2 Biaya STNK Roda 4 Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan unit unit 4 4 Keterangan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

37 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Inputs : Anggaran SDM Outputs : Honorarium Pegawai Non Struktural Tersedianya honor kegiatan Terpenuhinya honor kegiatan meningkat, lancar dan efektif orang 7,200, , 00 % Keterangan Penyediaan Alat tulis Kantor Inputs : Anggaran SDM 5,000, , 72 % Outputs : Tersedianya keg. Penyediaan alat jenis 24 Tersedianya ATK kegiatan Terpenuhinya ATK kegiatan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

38 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat administrasi perkantoran berjalan baik Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Inputs : Anggaran SDM Outputs :. buku kas gaji, penerimaan, pengeluaran, pembantu' 2. blanko kit PKB 3. surat setoran pajak 4. bkanko sppd 5. dp3 6. kpa pegawai 7. blanko kuitansi 8. faktur kuitansi barang 9. lembaran disposisi 0. blanko spp. blanko spm 2. blanko blok note kadis 3. blok note 3 subdin dan ktu 4. blanko impasing pegawai 5. blanko jembatan bang 6. blanko surat setoran pad dan blanko tanda setoran 7. cat pilox 8. cetak kartu pegawai Keterangan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bh blok blok blok lembar lembar bh bh bh bh bh bh blok lembar blok blok blok 25,000, , , 93 %

39 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat blanko tilang blanko pas kecil 2. sertifikat kesempurnaan kapal gt7 22. blanko tilang 23. blanko ijin trayek 24. blanko kps 25. ijin insidentil 26. karcis parkir (roda 2 dan 4) 27. buku uji 28. pening keping 29. map untuk mobil barang 30. map untuk mobil bus 3. map untuk mobil penumpang 32. catak plat kir Penggandaan Tersedianya ATK cetak dan penggandaan Terpenuhinya ATK cetak dan penggandaan meningkat, lancar dan efektif , Keterangan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

40 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundangundangan Inputs : Anggaran SDM Outputs : Tersedianya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor meningkat, lancar dan efektif Inputs : Anggaran SDM Outputs : Tersedianya Surat kabar dan Buku Perundangundangan Keterangan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika jenis tahun 5,000, ,500, , 64 % , 62 %

41 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Tersedianya Surat Kabar dan Buku Perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan Buku Perundangundangan Meningkatnya informasi Keterangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Inputs : Anggaran SDM 0,000, , 62 % Outputs : belanja peralatan dan bahan kebersihan makan dan minum rapat jenis orang 7 45 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor meningkat, lancar dan efektif LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 4

42 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Keterangan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Inputs : Anggaran SDM Outputs : Tersedianya Bahan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dalam rangka survey rambu lalulintas kegiatan survey lalulintas pemeriksaan kendaraan bermotor baik secara insidentil maupun berkala inventarisasi sarana dan prasarana telekomunikasi pengawasan dan pemantauan pesisir pantai serta monnitor kegiatan bongkar muat kapal dibawah gt 7 pembinaan administrasi skpd kec kec kec kec kec kec 88,240, , 85 % Tersedianya anggaran Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

43 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Terpenuhinya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Keterangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor meningkat, lancar dan efektif Input : 50,000, , 86,99 % Output pengadaan pc pengadaan note book pengadaan printer pengadaan meja kayu /2 boro pengadaan kursi kayu pengadaan kursi rapat pengadaan dispenser pengadaan kipas angin pengadaan kamera digital unit unit unit unit unit unit unit unit unit Tersedianya peralatan gedung kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

44 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat meningkat, lancar dan efektif Keterangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Input Output belanja bahan baku bangunan tukang TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor jenis orang 0,000, , 63 % Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor meningkat, lancar dan efektif Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Input Output jasa servis suku cadang bbm aki oli LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kali liter 0,000, , 63 %

45 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor meningkat, lancar dan efektif Keterangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Input Output jasa servis suku cadang bbm aki oli kali liter 45,000, , 68 % TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

46 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional meningkat, lancar dan efektif Keterangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Input Output belanja pemeliharaan gedung kantor dan rt TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor tahun 0,000, , 63 % Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor meningkat, lancar dan efektif Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Input Output LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ,500, , 62 %

47 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat belanja pemeliharaan mebel tahun 7 TersedianyaPemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terpenuhinya Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair meningkat, lancar dan efektif Keterangan Dukungan Operasional UPTD Input Output dukungan operasional uptd dan pos pengawasan laut uptd/po s 63,699, , 85 % TersedianyaDukungan Operasional UPTD Terpenuhinya Dukungan Operasional UPTD meningkat, lancar dan efektif LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

48 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Keterangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dukungan Operasional UPTD Input Output belanja atribut lengkap personil dinas perhubungan kominfo 30,000, , 97 % TersedianyaDukungan Operasional UPTD Terpenuhinya Dukungan Operasional UPTD meningkat, lancar dan efektif Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input Output atk belanja cetak belanja penggandaan makan minum harian pegawai orang 6.000, , 75,83 % Tersedianyapenyusunan Laporan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

49 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terpenuhinya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keterangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan Input Output atk belanja cetak belanja penggandaan makan minum harian pegawai orang 6.000, , 75,83 % TersedianyaPenyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

50 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat menurunnya kasuskasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Input Output atk belanja cetak belanja penggandaan makan minum harian pegawai TersedianyaDukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel. orang 6.000, , 80 % Keterangan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

51 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pedesaan Input Output Pengadaan Mobil Truk Bak Penumpang Pengadaan Rambu Lalu Lintas peringatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas Petunjuk Pengadaan Rambu Lalu Lintas Petunjuk dan Larangan TersedianyaSarana Dan Prasarana Pedesaan Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pedesaan Meningkatnya aksesibilitas ke kawasankawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi. unit 2,45,950, ,82 % Keterangan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 5

52 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi Input , 92 % Keterangan Output Pembangunan pos pengasawan laut bajo soroomandi Tersedianya anggaran Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi Terpenuhinya Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi Paket Pembangunan tugu petunjuk arah, mck terbus sape dan mck terbus woha Meningkatnya aksesibilitas ke kawasankawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi Input Output Pembangunan mck terbus tente dan sape pembangunan tugu penunjuk arah LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

53 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat konsultan perencana konsulta pengawas Tersedianya anggaran Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi Terpenuhinya Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo Soromandi Keterangan Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi Meningkatnya aksesibilitas ke kawasankawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi Input Tim , , 90 % Output belanja hadiah biaya perjalanan peserta akut ke mataram biaya perjalanan pendamping peserta akut ke mataram Tersedianya anggaran Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

54 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Terpenuhinya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi Keterangan Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan Input Output biaya perjalanan dinas luar daerah (bima mtrm) orang 20,000, , 00 % Tersedianya anggaran Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji Terpenuhinya Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji Pemulangan jemaah Haji lancar LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

55 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur) Input Output perjalanan dinas dalam daerah Tersedianya anggaran pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur) Terpenuhinya pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur) kec 5,000, , 85 % Keterangan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat) Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan Input Output bbm Tersedianya anggaran pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat) tahun 0,000, , 45 % LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

56 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Terpenuhinya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat) Keterangan pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan input output belanja atk cetak 50,000, , 60 % Tersedianya anggaran pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ Terpenuhinya pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

57 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Pengamanan harihari besar Input Output belanja atk cetak Tersedianya anggaran Pengamanan harihari besar Terpenuhinya Pengamanan harihari besar 5,000, , 42,66 % Keterangan penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP Hari Hari Besar berlngsung aman dan lancar Input Output belanja atk 5,000, , 45 % Tersedianya anggaran penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

58 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Terpenuhinya penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP Keterangan penyuluhan keselamatan transportasi darat di kawasan tertin lalu lintas penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP terlaksana dengan baik Input Output perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan sosialisasi kec 22,63, , 80 % Tersedianya anggaran penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP Terpenuhinya penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP terlaksana dengan baik LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

59 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA Input Output biaya internet servis alat jamkorpusda pengadaan wireless acces point pengadaan ac pengadaan router microtik pengadaan alat komunikasi lainya kabel utp tool shet bahan jaringan swich pengecatan tower pengadaan gps Tersedianya anggaran pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA Terpenuhinya pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA Keterangan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun unit dos set unit unit unit 72,63, , 88 %

60 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. Keterangan Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima Input Output peliputan berita media center kec 0,000, , 83 % Tersedianya anggaran Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima Terpenuhinya Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima Penyediaan akses informasi terkini LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

61 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat kepada masyarakat berlangsung lancar dan efektif pengembangan dan pemeliharaan website Input 0,000, , 45 % Keterangan Output hosting website belanja cetak panduan brosur Tersedianya anggaran pengembangan dan pemeliharaan website Terpenuhinya pengembangan dan pemeliharaan website Penyediaan akses informasi terkini kepada masyarakat berlangsung lancar dan efektif eks eks LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202 6

62 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat Pembangunan base stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana Input Output pengadaan base stations penganggulangan bencana kebupaten Tersedianya anggaran Pembangunan base stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana Terpenuhinya Pembangunan base stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. Paket 70,000,000 Keterangan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

63 Program Pengembangan komunikasi informasi dan media masa Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal Input Output on air via radio on air via tv lokal Tersedianya anggaran dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal Terpenuhinya dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. kali kali 0,000, , 80 % Keterangan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

64 Program Pengembangan komunikasi informasi dan media masa Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat persiapan pembangunan tv lokal Input 0,000, , 7 % Keterangan Output perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey tv lokal perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survey pada lombok tv Tersedianya anggaran persiapan pembangunan tv lokal Terpenuhinya persiapan pembangunan tv lokal meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. orang orang 6 3 LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

65 Program Pengembangan komunikasi informasi dan media masa Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat pengembangan kampung media Input 20,000, , 80,75 % Keterangan Output perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan eveluasi kampung media Tersedianya anggaran pengembangan kampung media Terpenuhinya pengembangan kampung media meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. kec 5 LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

66 Program Pengembangan komunikasi informasi dan media masa Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat Realisasi Persentase Rencana Tingkat pembentukan kelompok informasi masyarakat Input Output perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembantukan KIM Tersedianya anggaran pembentukan kelompok informasi masyarakat Terpenuhinya pembentukan kelompok informasi masyarakat meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. kec 0,000, , 85 % Keterangan LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

67 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 202 Instansi : Dinas Perhubungan Komuniksi dan Informatika Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tkt Realisasi Persentase Rencana Tingkat Pengadaan sarana prasarana administrasi perkantoran Output: Prosentase pelayanan dan pengadaan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Outputs : Terselenggaranya Pengadaan Sarana Administrasi Perhubungan Kominfo dengan baik Output: Prosentase peningkatan sarana dan prasarna aparatur 00% 00% 00% Keterangan Outcame : Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 00% 00% 00% Menurunnya jumlah kasuskasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang Output: dokumen laporan capaian kinerja dan keungan yang disusun tepat waktu sesuai dengan standar dan metode penulisan yang telah ditentukan 00% 00% 00% Outcame: Terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

68 Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tkt Realisasi Persentase Rencana Tingkat efektif, transparan dan akuntabel Keterangan Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai pada sektor perhubungan komunikasi dan informatika Terciptanya kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika dalam memberikan informasi pada public Output: Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah Outcame: Meningkatnya kedisiplinan aparatur pemerintah Output: Meningkatnya jumlah saran dan prasarana transportasi darat Outcame: Masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana perhubungan darat yang nyaman dan aman Output: Meningkatnya kualitas jasa perhubungan, jaringan komuniksi dan informatika dalam memberikn informasi pada publik Outcame: Masyarakat dapat menikmati kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika yang baik 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

69 AKUNTBILITAS KEUANGAN Untuk mendukung terlaksananya program/kegiatan tidak terlepas dari faktor keuangan, untuk itu kami jelaskan sebagai berikut:. Anggaran Rutin Tahun 202 a. Belanja Pegawai Pagu pada DPA ,29 Realisasi DPA ,00 Prosentase Realisasi DIPA 04,34 % b. Belanja Barang Pagu pada DPA , Realisasi DPA , Prosentase Realisasi DIPA 99,4 % c. Belanja Modal Pagu pada DPA , Realisasi DPA , Prosentase Realisasi DPA 99,4 % LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202

70 LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 202

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

Lebih terperinci

Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran

Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran REKAP LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 SUMBER DANA APBD KABUPATEN Belanja Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 204 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) PROGRAM. Program Pelayanan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA 1 07 KODE 1. URUSAN/BIDANG

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.07. - PERHUBUNGAN :.07.0.

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 201 1.25 Komunikasi dan Informatika 1.07.01 Dinas Perhubungan,

Lebih terperinci

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.

Lebih terperinci

RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Visi : Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Perumusan Penjelasan Visi Perubahan Renstra DISHUB

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan bidang komunikasi dan informatikan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2013 KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman : Urusan Pemerintahan : Organisasi :.07..07.0. PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Lebih terperinci

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

BAB III AKUNTABILITAS KERJA BAB III AKUNTABILITAS KERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA PADANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA PADANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA PADANG PROGRAM / KEGIATAN LAINNYA No. A URUSAN WAJIB Urusan Perhubungan I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.07. - PERHUBUNGAN : 1.07.01.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD ) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD ) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD ) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012 I PENDAHULUAN A. Latar Belakang D alam Undang-undang Nomor 25 Tahun

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Kabupaten Lamandau Data Capaian Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Lebih terperinci

FORM II : DAFTAR INFORMASI PUBLIK

FORM II : DAFTAR INFORMASI PUBLIK FORM II : DAFTAR INFORMASI PUBLIK Nama pejabat Nama Unit/Satker yang menguasai : Drs. NURDIN / Ketua PPID : Kab. Bima No. Jenis informasi Ringkasan isi informasi Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA NAMA K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN : 2014 NO PAGU (Rupiah). VOLUME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 DISHUBKOMINFO Penyediaan Surat Menyurat 2

Lebih terperinci

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4 A. UTAMA Meningkatnya infrastruktur - Jumlah Pelabuhan 1 Terminal 1 Program Pembangunan Prasarana 1,352,400,000 wilayah yang berkualitas dan Laut/Udara/Terminal dan Fasilitas Perhubungan terintegrasi untuk

Lebih terperinci

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tabel. 5.1 Rencana Program, Indikator Kerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Satuan Kerja : KECAMATAN RINGINARUM Tahun Anggaran : 2017 No Kegiatan Nama Paket Volume Pagu Lokasi Pekerjaan 1. Pengadaan Aset

Lebih terperinci

Profil SKPD Profil Kedudukan

Profil SKPD Profil Kedudukan Profil SKPD Profil Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Bantul sebagai daerah otonom melaksanakan beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2003. Sebagai implementasi

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2014 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.08. Lingkungan Hidup :.08.0. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rekapitulasi

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan,

Lebih terperinci

Rencana Tahun Target Capaian Kinerja (output) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Belanja repeater radio komunikasi dan wi-fi 1 tahun

Rencana Tahun Target Capaian Kinerja (output) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Belanja repeater radio komunikasi dan wi-fi 1 tahun TABEL III-2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 24 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 25 KABUPATEN BANDUNG Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung KODE Rencana Tahun 24 /Pagu 02 BELANJA SKPD

Lebih terperinci

FRANSISCUS MARINUS, MM

FRANSISCUS MARINUS, MM Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Tujuan Sasaran Renstra Target Rp Target Rp Target Rp

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran

Lebih terperinci

DASAR HUKUM : Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

DASAR HUKUM : Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO DASAR HUKUM : Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo TUGAS : Dinas Perhubungan mempunyai

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Organisasi : 2. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Lebih terperinci

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat URUSAN SKPD : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA () 1 20 INSPEKTORAT

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Jl. Sulaiman Amin Telp. (0733) 4540075 Fax 4540075 www. musirawaskab.go.id MUARA BELITI

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI NAMA SKPD : 1.07.01. Dinas Perhubungan KODE 1.07.01.000 Dinas Perhubungan 1. Urusan Wajib 1. 07. Perhubungan

Lebih terperinci

REALISASI JUMLAH DANA BOBOT TARGET KOMULATIF KETERANGAN NO. Urusan /Program/Kegiatan

REALISASI JUMLAH DANA BOBOT TARGET KOMULATIF KETERANGAN NO. Urusan /Program/Kegiatan REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEADAAN : BULAN DESEMBER 2014 JUMLAH DANA BOBOT TARGET REALISASI

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, SKPD : 1.07.01 - DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, Kode 1 URUSAN WAJIB 647.645.000,00 4.967.731.000,00 2.759.133.000,00 8.374.509.000,00 645.592.000,00 4.863.867.439,00 2.708.386.250,00 8.217.845.689,00 (156.663.311,00)

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM TUJUAN Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 Meningkatkan tertib administrasi a.

Lebih terperinci

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil SiRUP LKPP Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam

Lebih terperinci

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : 1. 16 Urusan Wajib Penanaman Modal Unit Organisasi : 1. 16. 01 BADAN PENANAMAN

Lebih terperinci

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.694.700.000 1 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 540.150.000 PERKANTORAN 1 06 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

Lebih terperinci

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH , LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01.

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. PA/KPA Gelora Fajar, SH,MH SiRUP LKPP

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. PA/KPA Gelora Fajar, SH,MH SiRUP LKPP Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH. Nomor : 800 / 5601 / Sekretariat Tanggal : 02 Desember 2013

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH. Nomor : 800 / 5601 / Sekretariat Tanggal : 02 Desember 2013 SWAKELOLA PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH Nomor : 800 / 5601 / Sekretariat Tanggal : 02 Desember 2013 PENGGUNA ANGGARAN (PA) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 08 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 0 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK Nama OPD :.0.0. -DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman dari 5 Rencana Tahun 08 (Tahun Rencana)

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN : 2014 1 BADAN KOORDINASI Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Jasa Lainnya 1 Tahun Rp. 87.000.000,00 APBD awal: 01/07/2014

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Rp ,00 APBD ( ) Rp ,00 APBD (

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Rp ,00 APBD ( ) Rp ,00 APBD ( RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN : 2015 No Satuan Kerja 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 60.000.000,00 APBD (1.07.1.07.01.02.022.5.2) Pemeliharaan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012 PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD Nama PA/KPA Alamat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang : LAILI AGUSTIN, SH. M.Si : Jl. KH. Wakhid

Lebih terperinci

31/12/ :07 URUSAN PEMERINTAHAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN ORGANISASI : Nomor Tanggal. Lampiran I.

31/12/ :07 URUSAN PEMERINTAHAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN ORGANISASI : Nomor Tanggal. Lampiran I. Lampiran I.2 : Nomor Tanggal : : 1/12/2014 10:07 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG RINGKASAN RENJA DUKCAPIL 1.1. Latar Belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 05 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 2. 05. 01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Sub Unit Organisasi : 2. 05.

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Organisasi :. 07. 0 DINAS PERHUBUNGAN,

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Ripurwanto, SH SiRUP LKPP

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Ripurwanto, SH SiRUP LKPP Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Naional (SPPN), bahwa setiap daerah di dlam upaya menyelenggarakan urusan pemerintahan

Lebih terperinci

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % % Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Bulan Oktober 2014 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)

Lebih terperinci

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target Kinerja dan kerangka pendanaan Data capaian

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , , LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : 71Tahun 2011 28 Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG . BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA, DAN KOMUNIKASI KABUPATEN

Lebih terperinci

Tersedianya tenaga jasa perbaikan /995 Jns Brg/Satuan

Tersedianya tenaga jasa perbaikan /995 Jns Brg/Satuan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP-SKPD Kabupaten Bandung 2.2 Tahun Anggaran 2012 Urusan Pemerintahan: 1.06. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 11 Tahun 2016 30 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD)

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPASKPD. Urusan Pemerintahan :.0. OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DPAOPD TAHUN ANGGARAN 07 URUSAN PEMERINTAHAN 4.05. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA ORGANISASI 4.05.5. KECAMATAN TAMBELANGAN PENGGUNA ANGGARAN a. Nama b.

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 10,993,574,000 Perda No. 5 Th ,993,574,000 Perda No. 4 Th.

1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 10,993,574,000 Perda No. 5 Th ,993,574,000 Perda No. 4 Th. URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : : 1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 1.07.01 Dinas Perhubungan 28,409,801,334 1.07.1.07.01.000.000.4.1 1.07.1.07.01.000.000.4.1.2 1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.01

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan :.. PENANAMAN MODAL DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 07 Formulir Halaman : DPAOPD. Organisasi :..0. DINAS PENANAMAN

Lebih terperinci

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI KEUANGAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI FISIK (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas

Lebih terperinci

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : 1. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 1. 08. 01 DINAS KEBERSIHAN

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN : 2014 SASARAN KEGIATAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.0. PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.0. DINAS PERHUBUNGAN

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MATARAM KAS TAHUN 2017 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2. 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2. 12. 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

BAB I. Pendahuluan. Lakip Dinhubkominfo Kab. Kudus TA

BAB I. Pendahuluan. Lakip Dinhubkominfo Kab. Kudus TA BAB I. Pendahuluan A. Latar Belakang Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi,serta harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Total Anggaran Usulan SKPD Rp. 12.391.853.00 Total Anggaran Usulan Kec : Rp. Total APBDKAB

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.07 - PERHUBUNGAN 1.07.01 - REKAPITULASI

Lebih terperinci

Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran Lampiran I Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk sampai dengan Tahun 2016 No Program/Kegiatan Anggaran Target TA. 2016 Realisasi TA. 2016 1 2 3 4 5 6 Belanja Tidak Langsung

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 3 unit roda empat, 5 unit roda dua Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 3 unit roda empat, 5 unit roda dua Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN : 2014 1 DINAS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jasa Lainnya 3 unit roda empat,

Lebih terperinci

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP) PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 JABATAN : SEKRETARIS Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib No. Aksi

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lebih terperinci

TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA

TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI,INFORMATIKA,PARIWISATA

Lebih terperinci

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.28.56.000 0 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : : Dr. HANDI

Lebih terperinci

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur Indikator Target Plafon Anggaran Prakiraan Maju No Kode Program dan Kegiatan kinerja Capaian Sementara Target

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016 RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KOTA MOJOKERTO : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation 1 Tahun Rp.

Lebih terperinci