STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

dokumen-dokumen yang mirip
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI INSTRUMEN AUDIT DAN MONITORING

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN MUTU AKADEMIK

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PENDAMPINGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL

PENYUSUNAN, PENDAMPINGAN, PENGIRIMAN DOKUMEN DAN VISITASI AKREDITASI Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-AKR Maret dari 11

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA PAMONG DAN PENJAMINAN MUTU

NOMOR SOP : TGL. PEMBUATAN : TGL. REVISI : TGL. EFEKTIF : DISAHKAN OLEH : Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi NAMA SOP

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana

Penyusunan Naskah Akreditasi Prodi Monitoring dan Evaluasi Penggandaan, Pelaporan dan Pengesahan

SOP BIDANG PERENCANAAN

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE JANUARI 2015 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN `AISYIYAH YOGYAKARTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA(PK)

PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL

laporan hasil audit internal

Standar XIII Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011

MODEL QUALITY ASSURANCE PEMBELAJARAN DI PT

Tinjauan Manajemen Januari 2014

1.1. Untuk memastikan proses monev berjalan dengan baik 1.2. Untuk memastikan standar mutu tercapai 1.3. Untuk mencapai POB yang berstandar

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG KERJASAMA HUMAS DAN MARKETING

BUKU RENCANA PROGRAM KERJA LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA (LPMPSDM)

SOP 7 PENELITIAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONOTORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI

PROSEDUR KEGIATAN MONEV PENELITIAN SPMI - UBD

No Program Kerja Sasaran Indikator Hasil Agustus Juli 2017 Anggaran

NOMOR SOP : TGL REVISI : TGL EFEKTIF : DISAHKAN OLEH. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Dr. Yasser Abd Djawad, MSc NAMA SOP PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

MANUAL PROSEDUR. Kode : Pelaksanaan Audit Internal

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN JUDUL SOP PENANGANAN PENGADUAN

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011

PROGRAM KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG 2016/2017

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES HARAPAN IBU JAMBI

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM MALANG PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM MALANG

kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan

MM/LPM-UNSRAT/06 MANUAL MUTU UNIVERSITAS SAM RATULANGI. Tahun

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE AGUSTUS 2015

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MANUAL MUTU EVALUASI

LAYANAN BIDANG MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM- POS-MNV Maret dari 6

Manual Prosedur Audit Internal

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

Manual Prosedur AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) TAHUN AKADEMIK

Tinjauan Manajemen Unit Jaminan Mutu

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA

PROSEDUR KERJA PELATIHAN PENULISAN PROPOSAL

MANUAL MUTU SPMI (MANUAL MUTU = QUALITY MANUAL) Disampaikan oleh: Dr. Eming Sudiana, M.Si.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

06 06 / / 10 10/ /

Manual Prosedur. Verifikasi RPKPS dan Materi Ajar

K E B I J A K A N S I S T E M P E N J A M I N M U T U I N T E R N A L S T I K E S H A R A P A N I B U J A M B I

HALAMAN 1 dari 9 Nama Dra. Intan Hesti Indriana, MM SOP. UPNVJ/SOP/BPM/02/12.00 Jabatan Ka. Badan Penjaminan Mutu

MEMUTUSKAN PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

2. RUANG LINGKUP : Mengatur prosedur penyusunan laporan hasil pengmas mulai dari draft hingga pengiriman laporan hasil pengmas ke dikti

SOP BIDANG SISTEM INFORMASI

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Telkom

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) AKMI BATURAJA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL. No. SOP-PPM-03

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS TEKNIK BUKU PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SKRIPSI

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROSEDUR PENGUSULAN

KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

SOP AUDIT MUTU INTERNAL

3. Pelaksanaan Review 4. Dokumentasi hasil review

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

MANUAL PROSEDUR REVISI SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) MELAKSANAKAN PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMINTAAN WAWANCARA DENGAN PIMPINAN

SOP IMPLEMENTASI EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi di Lingkungan KOPERTIS VII Jawa Timur di Surabaya

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

1. Organisasi dan Tata Kerja Unnes 2. Jadwal Retensi Arsip 3. Folder 4. Tab/Guide 5. Filling Cabinet 6. Komputer

Pelaksanaan Audit Mutu Internal

TANDA TERIMA DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNS

2016, No Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 201

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Nomor SOP Tanggal Pembuatan 28 Mei 2012 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 31 Mei 2012 Disahkan Oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Manual Mutu. Jurusan Teknik Pengairan

Standard Operating Procedure Audit Mutu Internal Jurusan

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG

KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

JOB DESCRIPTION. ( Rincian Tugas )

PROSEDUR PENGEMBANGAN & PENINJAUAN KURIKULUM SPMI - UBD

Penguatan Peran SJMF dan TPMA dalam Siklus SPMI Unsyiah

KODE/NOMOR STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)

NOMOR SOP : LAN CFM.01.SOP.01 TGL. PEMBUATAN : 25 FEBRUARI 2016 NO & TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF : - KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Transkripsi:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) Jalan. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta (55283) e-mail: bpm@upnyk.ac.id

Nomor SOP Tanggal 03-02-2014 Pembuatan Tanggal Revisi 28 Juli 2017 Tanggal Efektif... Disahkan Oleh UPN/LP3M/Pusat_PMI/No. PM_021_01 Rektor KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UPN VETERAN YOGYAKARTA LP3M Jalan. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta (55283) e-mail: bpm@upnyk.ac.id Dasar Hukum 1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional; 3. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti RI No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Permenristekdikti RI No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. ISO 9001 Revisi 2015, klausul 7.5 8. Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Tinggi Indonesia: Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2010; 9. BAN PT Instrumen dan Pedoman Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (Buku I,II,III,IV,V,VI,VII) Tahun 2011 Nama SOP Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K, M.Sc NIP. 195612191984112001 Moniitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Kualifikasi Pelaksana A. Lead Pendidikan: Minimum S2, Lektor (semua keilmuan) Ketrampilan: 1. Mampu mengkoordinasi pelaksanaan proses audit mutu. 2. Mampu menyusun perencanaan audit dan menyepekati dengan auditee. 3. Mampu menganalisa data dan mengidentifikasi peluang perbaikan mutu. 4. Mampu menjalankan aplikasi pengolahan data/software. 5. Mampu menyiapkan instrumen yang sesuai dengan tujuan kegiatan audit. 6. Mampu memantau status tindakan perbaikan di unit kerja. 7. Mampu membuat laporan audit mutu internal. Pengalaman: 1. Mampu memantau status tindakan perbaikan di unit kerja. 2. Mampu membuat laporan audit mutu internal.

Pelatihan: Eksternal (minimal) Dikti, yaitu: 1. SPMI 2. Mutu 3. BAN PT 4. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Persyaratan ISO 9001:2008 Sikap: 1. Kepemimpinan minimum level 2. Kepercayaan diri minimum level 3. Komunikasi/persuasi minimum level 4. Kerjasama minimum level B. Pendidikan: Minimum S2, Lektor (semua keilmuan) Ketrampilan: 1. Mampu melaksanaan proses audit. 2. Mampu menyusun perencanaan audit dan menyepekati dengan auditee. 3. Mampu menganalisa data dan mengidentifikasi peluang perbaikan proses pembelajaran di program studi. 4. Mampu menjalankan aplikasi pengolahan data/software. 5. Mampu menyiapkan instrumen yang sesuai dengan tujuan kegiatan audit. 6. Mampu memantau status tindakan perbaikan di unit kerja. 7. Mampu membuat laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. Pengalaman: 1. Pegawai tetap minimum 5 tahun. 2. Berfungsi sebagai anggota penjaminan unit minimum 2 tahun. Pelatihan: Eksternal (minimal) Dikti, yaitu: 1. Mutu 2. BAN PT 3. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Sikap: 1. Kepemimpinan minimum level 2. Kepercayaan diri minimum level 3. Komunikasi/persuasi minimum level 4. Kerjasama minimum level

C. dari Fakultas atau Jurusan atau Prodi 1. Mampu melaksanaan proses audit. 2. Mampu menyusun perencanaan audit dan menyepekati dengan auditee. 3. Mampu menganalisa data dan mengidentifikasi peluang perbaikan proses pembelajaran di program pembelajaran. 4. Mampu menjalankan aplikasi pengolahan data/software. 5. Mampu menyiapkan instrumen yang sesuai dengan tujuan kegiatan audit. 6. Mampu memantau status tindakan perbaikan di unit kerja. 7. Mampu membuat laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. Pengalaman: 1. Pegawai tetap minimum 5 tahun. 2. Menjabat sebagai Wakil Dekan 1 atau Ketua Jurusan Pelatihan: Eksternal (minimal) Dikti, yaitu: 1. Mutu 2. BAN PT 3. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Sikap: 1. Kepemimpinan minimum level 2. Kepercayaan diri minimum level 3. Komunikasi/persuasi minimum level 4. Kerjasama minimum level Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Dokumen Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Peringatan 1. Moniitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester pada pertengahan semester 2. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang telah ditunjuk oleh Rektor Pencatatan dan Pendataan 1. Dokumen hasil Monev Proses Pembelajaran 2. Dokumen hasil verifikasi dari Kapus Penjaminan Mutu Internal

PROSEDUR MONEV PROSES PEMBELAJARAN No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Kapus PMI Ka LP3M Koord. Tim auditor Rektor Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output A. Perencanaan/ Persiapan Audit 1. Menyusun perencanaan Monev PP meliputi waktu/jadwal, penugasan, instrumen audit, administrasi 2. Mengesahkan jadwal unit kerja, penugasan auditor serta instrumen audit 3 Menginformasikan / megirimkan jadwal audit, instrumen audit serta auditor kepada Prodi/Jurusan/Fakultas 4. Menerima Borang yang telah diisi prodi serta Standar, Sasaran, dan Capaian Mutu yang telah ditetapkan oleh prodi (Laporan Prodi) B. Desk Evaluation Draft Jadwal audit, instrumen audit, penugasan tim auditor harus sudah tersusun Draft Jadwal audit, instrumen audit, penugasan tim auditor Jadwal audit, instrumen audit, penugasan tim auditor sampai tujuan Instrumen harus diisi Auditee 7 hari Draft Jadwal audit, instrumen audit, penugasan tim auditor Jadwal audit, instrumen audit, 1 hari penugasan tim auditor 2 hari Balasan Email atau Buku Ekspedisi 1 bulan Laporan Prodi 5. Menerima Laporan Prodi Daftar Peminjaman, Pengembalian dan Penyerahan 7 hari Laporan Prodi

Dokumen No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Kapus PMI Ka LP3M Koord. Tim auditor Rektor Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 6. Melakukan desk evaluation sesuai Laporan MONEV PP Prodi dan menentukan scoring sementara prodi Berita Acara desk evaluation 2 hari Laporan desk evaluation C. Pelaksanaan Audit (Visitasi) 7. Melakukan visitasi atau audit kepatuhan terhadap sistem 8. Melakukan Verifikasi PTPP tahun akademik sebelumnya 9. Mencatat temuan audit dalam PTPP dan menentukan scoring prodi 10. Melakukan wrap up hasil audit dengan auditee terkait 11. Menyatakan status/ kategori temuan 12. Menyusun laporan hasil audit 13. Mengumpulkan Dokumen Hasil dari ke Kapus PMI Jadwal Audit sudah ditetapkan PTPP MONEV PP tahun akademik sebelumnya Bukti fisik (dokumen ) Semua Aktivitas sudah dilakukan Draft PTPP Pada akhir pelaksanaan Daftar Peminjaman, Pengembalian dan Penyerahan Dokumen 2 hari PTPP hasil Verifikasi Draft PTPP Draft PTPP PTPP 7 hari Dokumen Hasil dari 1 hari Dokumen Hasil dari Lengkap D. Verifikasi Hasil Audit 14. Mencatat temuan dalam PTPP 1 hari Register PTPP

register PTPP No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Kapus PMI Ka LP3M Koord. Tim auditor Rektor Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 15. Melakukan verifikasi Hasil dari 16. Merangkum temuan dan Hasil dari auditor E. Pelaporan Hasil Audit Dokumen Hasil dari PTPP Hasil Verifikasi Hasil dari 7 hari PTPP Hasil Verifikasi Hasil dari 7 hari Rangkuman temuan dan Hasil MONEV PP 17. Menyusun Laporan Hasil 18. Mengoreksi Laporan Hasil T 19. Mengesahkan Laporan Hasil Laporan 20. Melaporkan Ke Rektor