Prosedur Pengurusan dan Pelupusan Sisa (UPM/SOK/OSH/P001).

dokumen-dokumen yang mirip
a. Prosedur Pengurusan Pelanggan Di Bilik Rawatan (UPM/OPR/PKU/P008) b. Prosedur Penyelenggaraan Baikpulih (UPM/SOK/PYG/P001)

c) OPR/PKU/GP13/SeKT (Garis Panduan Pengendalian Sistem e-klinik Tergendala) iii

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengendalian pelanggan secara manual bagi semua proses utama perkhidmatan.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI Kod Dokumen :UPM/OPR/PKU/P001

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P001

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P001 PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P001 PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: OPR/PSAS/GP03/BP GARIS PANDUAN PENGGUNAAN BILIK PERBINCANGAN. 1.

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P001

PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

PROSEDUR VERIFIKASI DAN KALIBRASI PERALATAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100, Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

DOKUMEN DAN PERALATAN PK.UiTM.APB.(P).11

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTMPs.(P).02

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P009. PROSEDUR PENYELENGGARAAN BAHAN Tarikh: 30/05/2014

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P007. PROSEDUR RUNDINGAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(0).10

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

PENGAWALAN PRODUK YANG TIDAK MENEPATI SPESIFIKASI

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P012. PROSEDUR PENGENDALIAN BAHAN BERACUN Tarikh: 15/07/2013

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P012. PROSEDUR PENGENDALIAN BAHAN BERACUN Tarikh: 19/09/2016

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P011 PROSEDUR PEMANTAUAN PELEPASAN ASAP BAS BAHAN BAKAR DIESEL

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN. PK.UniMAP.(P).08

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P005. PROSEDUR PENGURUSAN CEK Tarikh: 22/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK03/TANDA ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAPAN TANDA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL -

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P002

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK07/CCTV

Bilik-bilik karel adalah untuk kegunaan pegawai akademik, dan mahasiswa ijazah lanjutan sahaja kecuali di PKBS.

PROSEDUR KAWALAN REKOD DAN DOKUMEN SOKONGAN PK.UiTM.FKM.(PA).02

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/PKU/P003

PROSEDUR PENYELENGGARAAN BANGUNAN, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PK.PPAS(S)06

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Transkripsi:

1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan menerangkan pengendalian Klinik Pergigian di Pusat Kesihatan Universiti (PKU) yang merangkumi aspek kebersihan, kekemasan, penjagaan dan penyelenggaraan peralatan, bahan/ubatan, pelupusan, pengendalian sisa klinikal dan penyimpanan rekod. 2.0 DOKUMEN RUJUKAN Prosedur Pengurusan dan Pelupusan Sisa (UPM/SOK/OSH/P001). 3.0 TERMINOLOGI / SINGKATAN JP JTA JTP KP PAP PKU PPK PPP PT(KEW) PYB RO TPKD : Jururawat Pergigian : Juruteknik Am : Juruteknik Perubatan : Ketua Perkhidmatan : Pembantu Am Pejabat : Pusat Kesihatan Universiti : Pembantu Perawat Kesihatan : Pembantu Pembedahan Pergigian : Pembantu Tadbir (Kewangan) : Pegawai yang bertanggungjawab : Borang Permohonan Pembelian : Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen 4.0 PANDUAN Garis panduan ini digunapakai oleh JP/PPP/PPK dan PAP yang bertugas di Klinik Pergigian PKU. 4.1 SISTEM TEMUJANJI 4.1.1 Pendaftaran Pesakit Temujanji 1. Bagi pesakit baharu (kali pertama), mereka hendaklah ke kaunter pendaftaran pergigian untuk mendapatkan kad pergigian. TARIKH KUATKUASA : 30/05/2014 1 drp. 7

2. Pesakit ulangan, hendaklah membawa bersama kad pergigian setiap kali mereka ingin mendapatkan tarikh dan hari temujanji berikutnya. Pesakit ulangan dibenarkan untuk membuat temujanji melalui telefon. 3. Petugas di kaunter pendaftaran akan memberi tarikh dan hari temujanji kepada pesakit mengikut keseuaian masa pesakit. Tarikh dan masa temujanji akan diisikan terus kedalam templet gmail serta dicatatkan di dalam kad temujanji pesakit. 4. Petugas di kaunter pendaftaran hendaklah mengingatkan kepada pesakit untuk membawa kad temujanji pada hari temujanji untuk pengesahan di kaunter pergigian. 4.1.2 Pengendalian Pelanggan yang Tidak Hadir Temujanji Tanpa Makluman (TTM) 1. Bagi pesakit yang gagal menghadiri tanpa makluman lebih daripada DUA kali, tarikh temujanji yang berikutnya akan ditunda atau mengikut kekosongan yang ada pada bulan berikutnya. 4.2 KEBERSIHAN DAN KEKEMASAN 1. Pastikan Bilik Surgeri sentiasa bersih, kemas dan teratur. 2. Pastikan lantai tidak licin supaya tidak membahayakan pesakit dan staf. 3. Pastikan peralatan dan bahan-bahan pergigian disusun di tempat yang sesuai dan mudah dicapai. 4.3 PERALATAN PERGIGIAN 1. Semua instrumen rawatan disteril dengan menggunakan autoclave pada setiap pagi dan selepas setiap rawatan (rujuk arahan kerja Pensterilan Peralatan Pergigian (OPR/PKU/AK02/PPP). TARIKH KUATKUASA : 30/05/2014 2 drp. 7

2. Pastikan pemeriksaan dilakukan pada semua peralatan pergigian di setiap bilik surgeri seperti hand instrument, lightcure, amalgamizer dan lain-lain alat berkaitan pada setiap pagi untuk memastikan peralatan berada dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan. 3. Lakukan semakan peralatan pergigian setiap 2 minggu sekali dan catatkan dalam borang Senarai Semakan Peralatan (Instruments) Pergigian (OPR/PKU/SS02/Alat). 4.4 BEKALAN BAHAN GUNASAMA 1. Lakukan semakan bekalan di bilik bekalan (stor) pergigian setiap dua minggu sekali dan catatkan dalam Kad Stok (OPR/PKU/BR13/KS). 2. Tentukan jenis dan jumlah bahan gunasama seperti spirit, surgical gown, plastic clinical waste yang perlu ditambah dan ambil dari Unit Simpanan Bekalan PKU dengan mengisi Borang Pengeluaran Bekalan (OPR/PKU/BR05/PB) yang disediakan di Unit Bekalan. 3. Lakukan penambahan bahan-bahan dan alat-alat pakai buang di setiap bilik surgeri sekiranya jumlah stok yang ada di bilik surgeri telah berkurangan. 4. Lakukan pengambilan bahan-bahan dan alat pakai buang dari bilik bekalan Klinik Pergigian dengan mengisi Kad Stok (OPR/PKU/BR13/KS) yang disediakan. 5. Lakukan semakan bahan-bahan setiap 2 minggu sekali dan catatkan dalam borang Senarai Semakan Item-Item di Surgeri (OPR/PKU/SS02/Item). 6. Bahan-bahan pergigian yang akan luput dalam tempoh 6 bulan hendaklah diasingkan pada lokasi yang berasingan. 7. Sekiranya perlu penambahan dan pembelian bahan-bahan dan peralatan pergigian dari pembekal luar, minta sebut harga dari syarikat pembekal dan buat RO dan serahkan kepada PT(KEW) untuk tindakan selanjutnya. TARIKH KUATKUASA : 30/05/2014 3 drp. 7

4.4.1 Pembelian Bekalan 1. Pembelian bekalan pergigian ditetapkan sebanyak 4 kali setahun iaitu setiap 3 bulan sekali : BULAN JANUARI - MAC APRIL JUN JULAI SEPTEMBER OKTOBER - DISEMBER 2. Lakukan semakan bekalan setiap 2 minggu sekali untuk memastikan bekalan mencukupi. 3. PYB senaraikan barang yang perlu dibeli dan diserahkan kepada JP selewat-lewatnya sebelum 7hb pada setiap bulan pembelian dan mendapatkan persetujuan KP. 4. Dapatkan sebut harga daripada syarikat pembekal yang berkelayakan, semak da nisi borang SOK/KEW/BR002/BUY untuk membuat permohonan pembelian (RO) 5. Serahkan borang permohonan pembelian (SOK/KEW/BR002/BUY) kepada PTK (KEW) untuk penyediaan permohonan pesanan belian (PO). 6. Serahkan pesanan (PO) yang telah lengkap kepada syarikat pembekal berkenaan 7. Terima dan pastikan bekalan/perkhidmatan /kerja yang dipohon adalah mengikut butiran dalam pesanan belian(po). Rujuk Garis Panduan Terima dan Pengesahan Bekalan/Perkhidmatan/Kerja (SOK/KEW/GP009/BUY) TARIKH KUATKUASA : 30/05/2014 4 drp. 7

8. Lakukan penilaian prestasi dibuat ke atas setiap syarikat/kontrak yang telah dilaksanakan bekalan/perkhidmatan/kerja. Rujuk Arahan Kerja Penilaian Prestasi Syarikat (UPM/SOK/KEW/AK002/BUY) 4.4.2 Penyimpanan Bekalan 1. Lakukan semakan bekalan di bilik bekalan (stor) dan peti sejuk setiap 2 minggu sekali dan catatkan dalam kad stok (OPR/PKU/BR13/KS) 2. Pengeluaran barang dari bilik bekalan (stor) dan peti sejuk boleh dilakukan setiap 2 minggu sekali. Setiap bilik rawatan telah disediakan buku pengeluaran. 3. Bahan-bahan pergigian yang akan luput perlu disusun dihadapan mengikut tarikh yang terdekat dan diikuti bahan yang masih lambat luput. (barang perlu diambil dari hadapan terdahulu ke belakang) 4.5 PETI SEJUK 1. Lakukan semakan bekalan bahan-bahan pergigian dalam peti sejuk setiap dua minggu sekali dan catatkan dalam Kad Stok (OPR/PKU/BR13/KS). 2. Susun bahan-bahan pergigian mengikut jenis dan pastikan jaraknya tidak terlalu rapat. 3. Pastikan tiada makanan atau minuman atau bahan yang tidak berkaitan diletakkan di dalam peti sejuk. 4. Rekodkan suhu peti sejuk pada setiap hari bekerja ke dalam Borang Rekod Suhu Peti Sejuk (OPR/PKU/BR13/Suhu). 4.6 PENYELENGGARAAN PERALATAN 1. Lakukan pemeriksaan pada dental unit di setiap bilik surgeri pada setiap pagi hari bekerja untuk memastikan ianya sentiasa dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan. TARIKH KUATKUASA : 30/05/2014 5 drp. 7

2. Hubungi syarikat pembekal/syarikat baikpulih dental chair sekiranya terdapat kerosakan atau masalah pada peralatan tersebut. 3. Hubungi syarikat pembekal dental chair sekiranya telah tiba masa untuk melakukan penyelenggaraan (Jadual penyelenggaraan ditentukan oleh syarikat pembekal). 4. Lakukan pemeriksaan untuk peralatan lain seperti autoclave bagi memastikan ianya berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan. 5. Pastikan peralatan mematuhi jadual tentukur yang telah ditetapkan. 6. Hubungi JTP/JTA PKU sekiranya terdapat sebarang kerosakan pada peralatan. Kemudian isi borang penyelenggaraan (SOK/PYG/BR17) di laman sesawang SPK Bahagian Sokongan Peralatan, Kemudahan infrastruktur dan kenderaan di bawah Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset. Serahkan borang yang telah lengkap kepada Unit Teknikal untuk tindakan selanjutnya. 4.7 PENGENDALIAN KEROSAKAN 4.7.1 Penyelenggaraan Peralatan ICT 1. Kenalpasti lokasi dan jenis kerosakan peralatan ICT yang rosak da nisi borang penyelenggaraan (SOK/ICT/GP02) melalui e-iso atau melalui http://zonict.upm.edu.my/aduan/zon13. 2. Lakukan penilaian terhadap penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan mengisi Laporan penyelenggaraan ICT (SOK/ICT/LP02/Penyelenggaraan) yang disediakan oleh staf yang melaksanakan penyelenggaran. 4.8 PELUPUSAN Kenalpasti aset dan inventori yang akan dilupuskan dan dapatkan persetujuan KP dan maklumkan kepada JP atau PT (KEW) dan untuk tindakan selanjutnya. TARIKH KUATKUASA : 30/05/2014 6 drp. 7

4.9 PENGENDALIAN SISA KLINIKAL OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Kenalpasti jenis sisa klinikal dan buang ke dalam bekas khas yang disediakan, sila rujuk Prosedur Pengurusan dan Pelupusan Sisa UPM/SOK/OSH/P001). 4.10 PENYIMPANAN REKOD 1. Pastikan borang-borang yang digunakan sentiasa disemak, dikemaskini dan ditandatangani oleh PYB. 2. Borang-borang senarai semak pergigian perlu difailkan berdasarkan kepada fail yang telah disediakan dan disimpan dengan baik. 3. Kad-kad Petak yang digunakan harus sentiasa dikemaskini dan disimpan dengan baik. 4. Sebarang perubahan atau pindaan yang akan dilakukan kepada borang-borang/dokumen yang digunapakai harus terlebih dahulu mengisi Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) (PGR/BR01/CPD di laman sesawang SPK Bahagian Pengurusan Bahagian Jaminan Kualiti UPM, Pejabat Pendaftar atau di Bilik Jaminan Kualiti (BJK) dan diserahkan kepada TPKD di BJK untuk tindakan selanjutnya. TARIKH KUATKUASA : 30/05/2014 7 drp. 7