Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login

dokumen-dokumen yang mirip
Tampilan Window Login

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan

Design The User-Interface 1. Rancangan Form Login

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM

Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya

Pilih file kemudian akan muncul form Login. Rancangan Layar Form Login

Gambar 4.63 Login Form

Halaman Utama. Form Login

Prosedur Menjalankan Aplikasi

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

MODUL Badak Solutions

Tahapan Desain Fisik a. Perancangan Database

negara dan tombol Cancel untuk membatalkannya.

Gambar 4.45 Tampilan Halaman Lihat Barang BOD

Prosedur Menjalankan program / alat Gambar 4.58 User Interface Form Login Karyawan

Prosedur Menjalankan Program

Menu Utama (Menu File)

BAB 1 PENDAHULUAN. memenuhi kebutuhan pengguna informasi dan membantu pihak manajemen dalam

ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh

- Tunggu hingga proses selesai.

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT. ELEMATEC INDONESIA

1. Form Login. 2. Form Utama User

PASTIKAN ANDA MENGINSTAL SESUAI URUTAN DIATAS, SALAH URUTAN BERESIKO JAVA TIDAK TERDETEKSI.

PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin

1. Layar PPKB : form yg diisi setelah pelanggan membertahukan akan adanya kedatangan kapal, form ini juga berisikan tentang data lengkap kapal,

LAMPIRAN 1. Internal Control Questioner. Penjualan. No Pernyataan Y = Ya

akan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM

Sistem Penerimaan PT. Kimia Sukses Selalu dimulai dari datangnya Purchase Order (PO)

MODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan

Gambar 4.62 Layar Menu Penjualan Transaksi

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER. bagian B merupakan pertanyaan khusus. Jika Bapak/Ibu berkeberatan untuk

Lampiran Dokumen Delivery Order Sementara 1 transaksi. Lampiran Dokumen Sales Order 1 transaksi

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. mekanikal, peralatan elektrikal, peralatan keselamatan kerja.

Software Akuntansi Accounting Software Jurnal

Halaman Login Halaman Staff

Gambar Tampilan Menu Penyesuaian Stok Barang

Irsan Lubis, SE.Ak,BKP

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI YANG DIUSULKAN

Cara Menjalankan Program

Tampilan Form Login. Form Login harus diisi oleh user apabila user ingin mengakses aplikasi sistem

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. Jakarta oleh Bapak Eddy. CV. Mutiara Electronic terletak di Ruko Taman Permata Buana

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN ANALISIS. oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Rapid Application Development.

Nama : Totok Suprawoto NIM : Program : Sistem Informasi

Aplikasi ini dimulai dengan menklik ikon aplikasi ini. Setelah di klik, maka aplikasi ini akan masuk ke form login

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.

UI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File

LAPORAN ANALISIS SISTEM PBO SISTEM PENJUALAN TOKO BANGUNAN

Gambar 4.76 User Interface Login

Prosedur menjalankan program Analisis Dan Perancangan. Sistem Basis Data Pembelian, Penjualan Dan Persediaan Pada. Restoran Celio Bistro

1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

DAFTAR ISI. ABSTRAKSI... vii. KATA PENGANTAR... viii. DAFTAR ISI... x. DAFTAR TABEL... xiv. DAFTAR GAMBAR... xvi. DAFTAR LAMPIRAN...

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

ANALISIS SISTEM : AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT PADA PT.INTI ANDALAN NUSANTARA : ULFA MAIARDININGSIH : 2A214924

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

SOP Penagihan (Account Receivable) START. 6.1 Menerima Laporan Kerja. 6.2 Memverifikasi Dokumen. 6.3 Sesuai? 6.4 Menerbitkan Invoice

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

Gambar 4.38 Struktur Menu 2. Form Login Layar ini berfungsi pertama saat user membuka layar untuk masuk ke dalam sistem.

4.1 User Interface User Interface Login. Gambar 4.33 User Interface Login

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS PENDAPATAN PADA PT. ARTHA JAYA GRAPRINT DENGAN PENDEKATAN UNIFIED PROCESS BERORIENTASI OBJEK

Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi

LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA. 1. PT. Afdhi Surya Mandiri berdiri tahun berapa? Jawab : PT. Afdhi Surya Mandiri berdiri di Pekanbaru pada tahun 2007.

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG PADA PT. BUANA PENTA PRIMA

MODUL Badak Solutions

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Implementasi aplikasi adalah tahap penerapan hasil analisis dan

Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0

User Interface. Gambar 1 Form Login

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Prosedur menjalankan program

Gambar 4.21 UI Storyboard Menu Login dan Tampilan Awal

- Pengoperasian program mudah untuk dijalankan. - Tampilan program aplikasi cukup baik Konversi Data, Backup dan Recovery Data

Dibawah ini ialah wawancara yang penulis lakukan pada salah satu staff PT. Panca Prima

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Penerapan Sistem Informasi atas Penjualan dan Penerimaan. Kas pada PT. Syspex Kemasindo

BAB 3 ANALISIS PERUSAHAAN. sebuah perusahaan yang begerak pada bidang penjualan peralatan olahraga, yang

Berikut adalah prosedur / langkah-langkah dalam menjalankan program aplikasi kami :

Gambar Tampilan Layar Detail Retur Pembelian

Latar belakang proyek ini adalah adanya kebutuhan perusahaan X yang bergerak sebagai distributor dalam bidang penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Gambar 4.27 User Interface Login

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS PENJUALAN, PENAGIHAN PIUTANG, DAN PENERIMAAN KAS PT RACKINDO SETARA PERKASA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

transaksi yang ingin dilihat detailnya.

Use Case Sistem Penjualan

LAPORAN ANALISIS SISTEM SISTEM PENJUALAN TOKO BANGUNAN

BAB 1 PENDAHULUAN. ketersediaan informasi yang tepat dan berkualitas, maka perusahaan dapat

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN. Berikut ini adalah spesifikasi hardware dan software yang dibutuhkan

Gambar 4.76 Tampilan Layar Personal Questions. pertanyaan kepada perusahaan. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dijawab

3. RUANG LINGKUP SOP penjualan tunai ini meliputi flowchart prosedur penjualan tunai, penjelasan prosedur, dan dokumen terkait.

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

BAB I PENDAHULUAN. yaitu penjualan secara langsung dan online ( , livechat, telepon). Penjualan

CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan

Transkripsi:

Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Karyawan Lalu Create Karyawan Pada Menu Master

Langkah 3 : Meng-input Data Karyawan Baru dan Tekan Tombol Save Storyboard Create Form Master Pelanggan Langkah 1 : Menampilkan Main Form dan Melakukan Login

Langkah 2 : Memilih Pelanggan lalu Create Pelanggan Pada Menu Master Langkah 3 : Meng-input Data Pelanggan Baru dan Tekan Tombol Save

Storyboard Create Form Barang Langkah 1 : Menampilkan Main Form dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Barang lalu Create Barang Pada Menu Master

Langkah 3 : Meng-input Data Barang Baru dan Tekan Tombol Save Storyboard Form Penilaian Limit Kredit Pelanggan Lama Langkah 1 : Menampilkan Main Menu dan Melakukan Login

Langkah 2 : Memilih Penilaian Limit Kredit Pelanggan Pada Menu Master Langkah 3 : Memilih Pelanggan Lama Yang Meminta Menaikan Limit Kredit

Langkah 4 : Memilih Jenis Pelanggan dan pilih pelanggan lama Langkah 5 : Melakukan Penilaian Terhadap Pelanggan dan Setelah Selesai, Tekan Tombol Hitung Skor

Langkah 6 : Mengisi Total Limit Kredit Sesuai Dengan Rata-Rata Skor dan Tekan Submit Storyboard Form Penilaian Limit Kredit Pelanggan Baru Langkah 1 : Menampilkan Main Menu dan Melakukan Login

Langkah 2 : Memilih Penilaian Limit Kredit Pelanggan Pada Menu Master Langkah 3 : Memilih Pelanggan Baru Yang Meminta Menaikan Limit Kredit

Langkah 4 : Memilih Jenis Pelanggan dan pilih Pelanggan Baru Langkah 5 : Melakukan Penilaian Terhadap Pelanggan dan Setelah Selesai, Tekan Tombol Hitung Skor

Langkah 6 : Mengisi Total Limit Kredit Sesuai Dengan Rata-Rata Skor dan Tekan Submit Storyboard Create Form Surat Penawaran Harga Langkah 1 : Menampilkan Main Form dan Melakukan Login

Langkah 2 : Memilih Form Surat Penawaran Harga dan Create Surat Penawaran Harga Pada Menu Transaksi Langkah 3 : Memilih Pelanggan dan Memilih Barang Yang Ingin Ditawarkan, Lalu Tekan Add Langkah 4 : Barang yang di Add akan Muncul di Tabel 2 dan Tekan Tombol Submit

Storyboard Create Form Sales Order Langkah 1 : Menampilkan Main Form dan Melakukan Login

Langkah 2 : Memiilih Sales Order Lalu Pilih Create Sales Order Pada Menu Transaksi Langkah 3 : Meng-input Transaksi Pemesanan Barang dan Tekan Tombol Submit

Storyboard Create Form Delivery Order Langkah 1 : Menampilkan Main Form dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Form Delivery Order Lalu Create Delivery Order Pada Menu Transaksi

Langkah 3 : Memilih Sales Order Yang telah Dibuat, maka data Barang yang Dipesan Akan Muncul Di Tabel Langkah 4 : Memilih Jenis Pengiriman dan Nama Expedisi serta memasukan total berat pengirimannya. Lalu Tekan Submit

Storyboard Create Form Faktur Penjualan Langkah 1 : Menampilkan Main Form dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Form Faktur Penjualan lalu Create Faktur Penjualan pada Menu Transaksi

Langkah 3 : Memilih Delivery Order yang sudah dibuat lalu data Delivery Order akan muncul pada Tabel Langkah 4 : Menentukan Tanggal Jatuh Tempo Tagihan dan meng-input PPN dan juga Total lalu tekan tombol Submit

Storyboard Create Form Faktur Pajak Langkah 1 : Menampilkan Main Menu dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Form Faktur Pajak lalu Create Faktur Pajak pada Menu Transaksi

Langkah 3 : Memilih ID Faktur Penjualan yang sudah dibuat lalu data barang yang dipesan akan muncul di Table Langkah 4: Meng-input data untuk faktur pajak sesuai dengan data Faktur Penjualan lalu tekan submit

Storyboard Create Form Nota Retur Langkah 1 : Menampilkan Main Form dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Form Nota Retur Lalu Create Nota Retur pada Menu Transaksi

Langkah 3 : Memilih ID Sales Order dan ID Pelanggan Langkah 4 : Memilih Barang yang ingin di Retur pada Table lalu memasukan jumlah yang ingin di retur dan mengisi keterangan kenapa barang tersebut diretur dan setelah itu tekan Tombol Add

Langkah 5 : Barang yang telah dipilih akan muncul di Table 2 lalu memilih barang di ganti dengan barang kembali atau pengurangan tagihan Langkah 6 : Memasukan total tagihan dan tekan Tombol Submit

Storyboard Create Form Billing Statement Langkah 1 : Menampilkan Main Menu dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Form Billing Statement lalu Create Billing Statement pada Menu Transaksi

Langkah 3 : Memilih ID Faktur Penjualan dan ID Pelanggan yang sudah dibuat sebelumnya Langkah 4 : Meng-input data yang diperlukan di Billing Statement lalu tekan Submit

Storyboard Create Form Bukti Penerimaan Kas Langkah 1 : Menampilkan Main Menu dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Form Bukti Penerimaan Kas lalu Create Bukti Penerimaan Kas pada menu Transaksi

Langkah 3 : Memilih Tanggal Penerimaan Pembayaran, ID Faktur Penjualan, Metode Pembayaran, dan ID Pelanggan Langkah 4 : Meng-input data yang diperlukan untuk Bukti Penerimaan Kas lalu tekan Tombol Submit

Storyboard Create Form Garansi Langkah 1 : Menampilkan Main Menu dan melakukan Login Langkah 2 : Memilih Form Garansi lalu Create Garansi pada Menu Transaksi

Langkah 3 : Memilih ID Pelanggan, ID Barang yang rusak dan Tanggal pembelian Langkah 4 : Mengisi Keterangan kenapa barang tersebut rusak dan Tekan Tombol Save

Storyboard Create Laporan Penjualan Langkah 1 : Menampilkan Main Menu dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Laporan Penjualan Pada Menu Laporan

Langkah 3 : Memilih periode dan tekan tombol Tampilkan maka laporan akan muncul Storyboard Laporan Penerimaan Kas Langkah 1 : Menampilkan Main Menu dan Melakukan Login

Langkah 2 : Memilih Laporan Penerimaan Kas pada Menu Laporan Langkah 3 : Memilih periode dan tekan tombol Tampilkan maka laporan akan muncul

Storyboard Daftar Piutang Pelanggan Langkah 1 : Menampilkan Main Menu dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Laporan Daftar Piutang Pelanggan pada Menu Laporan

Langkah 3 : Memilih periode dan tekan tombol Tampilkan maka laporan akan muncul Storyboard Laporan Umur Piutang Langkah 1 : Menampilkan Main Menu dan Melakukan Login

Langkah 2 : Memilih Laporan Umur Piutang pada Menu Laporan Langkah 3 : Memilih periode dan tekan tombol Tampilkan maka laporan akan muncul

Storyboard Laporan Retur Penjualan Langkah 1 : Menampilkan Main Menu dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Laporan Retur Penjualan pada Menu Laporan

Langkah 3 : Memilih periode dan tekan tombol Tampilkan maka laporan akan muncul Storyboard Laporan Limit Kredit Pelanggan Langkah 1 : Menampilkan Main Menu dan Melakukan Login

Langkah 2 : Memilih Laporan Limit Kredit Pelanggan pada Menu Laporan Langkah 3 : Memilih periode dan tekan tombol Tampilkan maka laporan akan muncul

Storyboard Jurnal Penerimaan Kas Langkah 1 : Menampilkan Main Menu dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Jurnal Penerimaan Kas pada Menu Laporan

Langkah 3 : Memilih periode dan tekan tombol Tampilkan maka laporan akan muncul