PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN

dokumen-dokumen yang mirip
PROSEDUR KETIDAKSESUAIAN PRODUK

PROSEDUR PENGUKURAN MUTU LAYANAN DAN KEPUASAN PENGGUNA ND: /SOP/SMM.28/04/03.17

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

AUDIT INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-MNV Maret dari 9

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

Manual Prosedur Tinjauan Manajemen

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN PSM-2

LAYANAN BIDANG MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM- POS-MNV Maret dari 6

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN PSM-18

PENYUSUNAN, PENDAMPINGAN, PENGIRIMAN DOKUMEN DAN VISITASI AKREDITASI Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-AKR Maret dari 11

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)

Standard Operating Procedure Tinjauan Manajemen

BAB III PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PROSEDUR KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 17/PMK.01/2008 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK MENTERI KEUANGAN,

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

PROSEDUR MUTU TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Penelitian Dosen

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH

PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SOP PELAKSANAAN SEMINAR SOP/FT/AKD/XXX

STANDAR OPERATING PROSEDUR PENYELESAIAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA

Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN. NO. POB/FEM/ESL/15 Rev.00

SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI

STANDARD OPERATING PROCEDURE AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN

PROSEDUR MUTU PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI DOSEN

PANDUAN PENGENDALIAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN SOP

SOP 7 PENELITIAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONOTORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL

Universitas Nusa Cendana

PROSEDUR UJIAN AKHIR SARJANA

PROSEDUR PENGEMBANGAN & PENINJAUAN KURIKULUM SPMI - UBD

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR SISTEM MUTU TINJAUAN MANAJEMEN

Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl revisi Tgl Pengesahan Disahkan oleh Nama SOP. Kualifikasi Pelaksana. Diagram Alir Keberatan Informasi Publik.

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Audit Internal Mutu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN ARSIP. Salinan No.

188/72/KPTS/211.1/2012. Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl revisi Tgl Pengesahan Disahkan oleh Nama SOP 1 OKTOBER OKTOBER 2012

STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

SOP AUDIT MUTU INTERNAL

PROSEDUR KERJA ND : /SOP/OPR.01/ /03.17

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA PAMONG DAN PENJAMINAN MUTU

PENGENDALIAN DOKUMEN

Mengatur sistem pengendalian dokumen meliputi penomoran, pengelompokan, pengesahan, pendistribusian, revisi serta penyimpanan agar dokumen terkendali.

- 1 - MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI. Lampiran Jawaban Tugas Tertulis 12. Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Quality Assurance Enginer. Kode Modul F45.QAE

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

Manual Prosedur Penelitian Kerjasama

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PERSYARATAN TAMBAHAN BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. TUJUAN Menetapkan prosedur penelitian dimulai dari informasi proposal penelitian sampai desiminasi hasil penelitian

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INSTRUKSI KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU & BAHAN AJAR/MODUL

PERSYARATAN SERTIFIKASI F-LSSM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO. SOP DISPENSASI KETERLAMBATAN PENGISIAN KRS SOP/FT/AKD/xxx

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BAB 3 METODE PENELITIAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN. /'./,.,...~ Oi eriksa oleh :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI SURAT MASUK

Tinjauan Manajemen PROSEDUR SISTEM MUTU. Kode Dokumen : PM-UII-01 Versi / Revisi : 2/0 Tanggal Berlaku : 16 Maret 2005 FM-UII-AM-FSM-03.

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

INFORMASI SERTIFIKASI ISO 9001

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

2017, No melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN No. Dokument : No. Revisi : SOP Tanggal Terbit : Halaman :

Standard Operating Procedure PENGENDALIAN DOKUMEN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 423/KMK.06/2002 Tanggal 30 September 2002 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK

KERANGKA RPMK AKTUARIS. Perubahan Nama dan/atau Bentuk Badan Usaha Konsultan Aktuaria

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

5. KETENTUAN UMUM Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

MANUAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN PEMELIHARAAN ASET

BPPT PELAKSANAAN TMCPENIPISAN ASAP No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : Hal : 1 dari 11

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : IDENTIFIKASI, PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN MUTU

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen GJM

MANUAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN UJIAN ( UTS DAN UAS )

Transkripsi:

ND 2305000/SOP/SMM.26/04/03.17 BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Gedung Ir. Moch. Soebagio, Geostech, Klaster IV, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan 15314 Telp. 021-75791381 Ext. 4175 Fax. 021-75791409 Laman http//www.bppt.go.id; http//wxmod.bppt.go.id Email sekr-bbtmc@bppt.go.id

HALAMAN PERSETUJUAN i 1 dari 13 00/0 3/0 PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN ND 2305000/SOP/SMM.26/04/03.17 STATUS DOKUMEN TERKENDALI Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, BPPT Dibuat oleh Disetujui oleh Disahkan oleh Nama Budi Harsoyo Fentin Andriyani Tri Handoko Seto Jabatan Tim Mutu BB-TMC Wakil Kepala Balai BesarTMC Tanggal 24/02/2017 07/03/2017 08/03/2017 Tanda Tangan

HALAMAN PERUBAHAN ii 2 dari 13 00/0 3/0 Tanggal Perubahan Merubah / Mencabut Memasukkan Alasan Singkat Disetujui (Wakil ) No. Tanggal Bagian Hal Bagian Hal

iii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN 3 dari 13 00/0 3/0 Klasifikasi Dokumen Asli (soft copy) Asli (hard copy) Salinan No. 1 (hard copy) Salinan No. 2 (hard copy) Salinan No. 3 (hard copy) Salinan No. 4 (hard copy) Pemegang Pengendali Dokumen Wakil BB-TMC Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Kepala Bagian Umum Kepala Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca Kepala Bidang Pelayanan Teknologi

DAFTAR ISI iv 4 dari 13 00/0 3/0 Bagian HALAMAN PERSETUJUAN. i HALAMAN PERUBAHAN... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN. iii DAFTAR ISI....... iv TUJUAN.... 1 RUANG LINGKUP...... 2 DEFINISI... 3 REFERENSI.... 4 TANGGUNG JAWAB...... 5 URAIAN PROSES DAN KINERJA....... 6 DAFTAR LAMPIRAN...... 7

TUJUAN Tanggal Terbit 1 5 dari 13 00/0 3/0 Prosedur ini disusun dengan tujuan untuk menjamin tatacara pelaksanaan Kaji Ulang di Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC) agar dapat dilakukan secara efektif untuk menghasilkan perbaikan berkelanjutan atas implementasi Sistem Mutu di BB-TMC.

RUANG LINGKUP 2 6 dari 13 00/0 3/0 Ruang lingkup prosedur ini mencakup pelaksanaan Kaji Ulang yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil Kaji Ulang. Kaji Ulang merupakan tanggung jawab manajemen atas perbaikan berkesinambungan terhadap implementasi sistem manajemen mutu yang dilakukan. Untuk mencapai hal ini, maka agenda yang dibahas dalam kaji ulang manajemen meliputi 1. Evaluasi hasil tindak lanjut kaji ulang manajemen sebelumnya; 2. Masukan/umpan balik pengguna; 3. Evaluasi hasil pelaksanaan audit internal; 4. Monitoring dan evaluasi sasaran mutu; 5. Monitoring status tindakan perbaikan; 6. Rekomendasi perbaikan berkesinambungn terhadap sistem manajemen mutu; 7. Perubahan sistem manajemen mutu; 8. Lain-lain yang terkait dengan sistem manajemen mutu.

DEFINISI 3 7 dari 13 00/0 3/0 3.1. Kaji Ulang Kegiatan dalam bentuk rapat yang dihadiri oleh pejabat struktural di Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC) dan wakil manajemen guna mengevaluasi efektifitas implementasi Sistem Mutu di BB-TMC 3.2. Tindak Lanjut Kaji Ulang Tindakan-tindakan yang dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Kaji Ulang.

REFERENSI 4.1. ND 2305000/PJM/04/03.17 Panduan Mutu 4 8 dari 13 00/0 3/0 4.2. SNI ISO 90012008 Sistem Mutu, Klausul 5.6. tentang Kaji Ulang.

TANGGUNG JAWAB 5 9 dari 13 00/0 3/0 5.1. Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca a. Memimpin rapat Kaji Ulang. b. Melakukan pengambilan keputusan dan kebijakan terhadap berbagai hal yang menjadi bahasan dalam rapat Kaji Ulang c. Mengesahkan keputusan rapat Kaji Ulang. 5.2. Kepala Bidang / Kepala Bagian a. Menyiapkan dan menyampaikan bahan masukan rapat Kaji Ulang kepada Wakil. b. Menindaklanjuti hasil keputusan rapat Kaji Ulang. c. Memonitor dan mengevaluasi tindaklanjut keputusan rapat kaji ulang manajemen sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. 5.3. Wakil a. Menyiapkan pelaksanaan rapat Kaji Ulang. b. Mengkompilasi bahan masukan rapat kaji ulang manajemen dari semua bidang atau bagian. c. Menyimpan rekaman daftar hadir serta notulen rapat Kaji Ulang. d. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat Kaji Ulang.

URAIAN DAN KINERJA PROSES Tanggal Terbit 6 10 dari 13 00/0 3/0 6.1 Uraian Proses dan Ukuran Kinerja No Uraian Kegiatan 6.1.1 Penyusunan Program Mutu 6.1.1.1 Menyusun draft program mutu BB-TMC pada awal tahun kegiatan. Pelaksana Kegiatan Wakil 6.1.1.2 Membahas draft program mutu BB-TMC. Kepala BB- TMC dan para Kepala Bidang / Kepala Bagian 6.1.1.3 Menyetujui program mutu BB-TMC. Kepala BB- TMC 6.1.1.4 Mendistribusikan program mutu BB-TMC kepada Kepala Bidang/ Bagian. 6.1.2 Penyusunan Bahan Rapat Kaji Ulang 6.1.2.1 Menyusun bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat Kaji Ulang berupa Rekaman hasil tindak lanjut kaji ulang manajemen sebelumnya; Rekaman masukan/umpan balik pengguna; Rekaman hasil pelaksanaan audit internal; Rekaman hasil monitoring dan evaluasi sasaran mutu; Rekaman hasil monitoring status tindakan perbaikan; Perubahan sistem manajemen mutu; Masukan dari para Kepala Bidang/ Kepala Bagian. Wakil Wakil Ukuran Kinerja Minggu pertama bulan Januari Minggu kedua Bulan Januari Minggu ketiga Januari Akhir bulan Januari 2 minggu sebelum pelaksanaan kaji ulang manajemen

URAIAN DAN KINERJA PROSES 6.1.2.2 Membuat undangan rapat Kaji Ulang dan menyampaikannya kepada peserta rapat. 6.1.3 Pelaksanaan Kaji Ulang 6.1.3.1 Menandatangani formulir daftar hadir rapat Kaji Ulang. 6.1.3.2 Memimpin pelaksanaan rapat yang membahas bahan masukan yang telah disiapkan oleh Wakil. 6.1.3.3 Mencatat semua risalah rapat dalam formulir risalah rapat Kaji Ulang. 6.1.3.4 Mengesahkan hasil keputusan rapat Kaji Ulang yang dicatat pada form risalah rapat. 6 Wakil 11 dari 13 00/0 3/0 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Peserta rapat Pada saat rapat Kepala BB- Pada saat TMC rapat Pengendali Dokumen Kepala BB- TMC 6.1.4 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Rapat Kaji Ulang 6.1.4.1 Melakukan tindakan yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari keputusan rapat Kaji Ulang sesuai dengan tanggung jawabnya. Kepala Bidang / Bagian, Wakil 6.1.4.2 Memonitor dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan tindak lanjut hasil keputusan rapat Kaji Ulang dan melaporkannya kepada Kepala BB-TMC Kepala Bidang / Bagian, Wakil Selama rapat Langsung setelah rapat selesai 1 (satu) bulan dan akan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang specifik 3 (tiga) bulan dan sewaktuwaktu sesaui dengan kondisi/situasi

URAIAN DAN KINERJA PROSES 6.2 Diagram Proses Tanggal Terbit 6 12 dari 13 00/0 3/0

DAFTAR LAMPIRAN 7 13 dari 13 00/0 3/0 7.1. ND 2305000/FRM/SMM.25.02/04/03.17 Formulir Program Mutu BB-TMC 7.2. ND 2305000/FRM/SMM.25.01/04/03.17 Formulir Undangan Rapat Kaji Ulang 7.3. ND 2305000/FRM/SMM.26.02/04/03.17 Formulir Daftar Hadir Rapat Kaji Ulang 7.4. ND 2305000/FRM/SMM.26.03/04/03.17 Formulir Risalah Rapat Kaji Ulang