VISI DAN MISI BUPATI MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING

dokumen-dokumen yang mirip
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

B A B P E N D A H U L U A N

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

KERTAS KERJA RENSTRA OPD

SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

PAPARAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

2.1 Rencana Strategis

a. 10 (dua belas) indikator memperoleh capaian > 100 %, b. 4(empat) indikator capaiannya < 100 %, yaitu 1).Cakupan Imunisasi dasar

BAB III PROFIL PERUSAHAAN

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI

PROGRAM KEGIATAN DINAS KESEHATAN KELUARGA SEHAT DAN LORONG SEHAT TAHUN dr. Hj. A. Naisyah Azikin, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

SAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Laporan Kinerja (LKJ)

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

BAB IV P E N U T U P

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2017

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

HASIL ANALISIS APBD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

PAPARAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Dinas Kesehatan Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR Jl. Raya Kediri No. 18 Sanankulon, Blitar Telp. (0342)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

KABUPATEN BANDUNG. Bandung, 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

PENGUKURAN KINERJA DAN EVALUASI KINERJA DALAM SAKIP

RENSTRA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 KATA PENGANTAR

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

PENGANTAR PRINSIP KERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN KABUPATEN

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

VISI DAN MISI BUPATI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

PP No 38/2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI DAN KAB/KOTA PP 65/2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

PENERAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DISKOMINFO

DINAS PENGENDALIAAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN

Daftar Isi. Bab 1 : Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BUPATI TASIKMALAYA PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

Transkripsi:

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 2021 VISI DAN MISI BUPATI VISI: MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING 6 MISI MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM Pendidikan K e s e h a t a n TUJUAN MISI 3 : MEWUJUDKAN SDM YANG BERDAYA SAING SASARAN : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan DINAS KESEHATAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 2021

MISI III Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia TUJUAN Mewujudkan SDM yang berdaya saing INDIKATOR TUJUAN Indeks Pembangunan Manusia SASARAN Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan LOGICAL FRAMEWORK PENCAPAIAN SASARAN INDIKATOR Indeks kesehatan SASARAN STRATEGIS DINKES Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Bayi Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas Meningkatnya Upaya Pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh Penyakit Menular, Tidak Menular dan Akibat bencana Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidaup Sehat Optimalnya Pembiayaan Kesehatan Terwiujudnya tertib administrasi dan manajemen keuanngan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal Meningkatnya Akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan PROGRAM Upaya kesehatan Perbaikan gizi Obat dan Perbekalan Kesehatan Pencegahan dan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular Promosi kesehatan dan pemberdayaan Pengawasan Obat dan Makanan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya Peningkatan Pelayanan Lansia Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembinaan Lingkungan Sosial

Cascading Dinkes 2016 Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021 Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan Indikator : Indeks Kesehatan Kadinkes (Eselon 2) Sasaran : Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana Indikator kinerja : 1. Persentase penanganan KLB < 24 jam 2. Persentase desa dengan Posbindu PTM Kabid (Eselon 3) Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Indikator kinerja : 1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2. Persentase desa UCI 3. Persentase desa dengan Posbindu PTM Kasi (Eselon 4) Kegiatan : Peningkatan Imunisasi Indikator kinerja : 1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

SASARAN 1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi IKU DINKES Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021 INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penurunan AKI 98,12/ 98,07/ 98,04/ 98,02/ 98/ 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 KH KH KH KH KH 97,98/ 100.000 KH 2. Meningkatnya status gizi 3. Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana Penurunan AKB 10,5/ 1.000 KH 10,4/ 1.000 KH 10,3/ 1.000 KH 10,2/ 1.000 KH 10,1/ 1.000 KH 10/ 1.000 KH Prevalensi Gizi Buruk 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 Prevalensi stunting 21.29 21.26 21.24 21.22 21.2 21.18 Persentase penanganan KLB 100 100 100 100 100 100 < 24 jam Persentasse desa dengan 20 30 40 50 60 70 Posbindu PTM 4. Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan 5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan 6. Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas 7. Meningkatnya kemandirian untuk hidup sehat 8. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal Persentase yang mempunyai jaminan Kesehatan (Universal covarage) Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat Persentase berperilaku hidup bersih dan sehat Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan 36% 80% 90% 100% 100% 100% 9,6% 10% 10% 10% 10% 10% 16 50 83 100 100 100 9 14 16 18 20 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RENSTRA 2016-2021 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA (1) (2) (3) 1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi Penurunan AKI 98,12/ 100.000 KH Penurunan AKB 10,5/ 1.000 KH 2. Meningkatnya status gizi Prevalensi Gizi Buruk 1.18 3 Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana Prevalensi stunting 21.29 Persentase penanganan KLB < 24 jam 100 Persentasse desa dengan Posbindu PTM 20 4. Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan Persentase yang mempunyai jaminan Kesehatan (Universal covarage) 36% Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD 9,6% 5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan 6. Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas 7. Meningkatnya kemandirian untuk hidup sehat 8. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 16 Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat 9 Persentase berperilaku hidup bersih dan sehat Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan 22,5 100%

CLOSE

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % Capaian 1 Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi Penurunan AKI 98,12/100.000 KH 70,75/100.000 KH 127,89% (SB) Penurunan AKB 10,5/1000 KH 10,31/1000 KH 101,80% (SB) 2 Meningkatnya status gizi Prevalensi Gizi Buruk 1,18 0,1 191,52% (SB) Prevalensi Stunting 21,29 19,7 180,71% (SB) 3 Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan akibat bencana 4 Optimalnya pelaksanaan pembiayaan kesehatan 5 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan 6 Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas 7 Meningkatnya kemandirian untuk hidup sehat 8 Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal Persentase penanganan KLB < 24 jam Persentase desa dengan Posbindu PTM Persentase yang mempunyai Jaminan Kesehatan (Universal Coverage) Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kabupaten Sehat Persentase berprilaku hidup bersih dan sehat Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan CLOSE 100% 100% 100% (SB) 20% 22,17% 110,85% (SB) 36% 37,80% 105% (SB) 9,6% 10% 104,16% (SB) 16% 8% 50% (KB) 9 14 155,5% (SB) 22,5% 23,37% 103,86% (SB) 100% 100% 100% (SB)

CLOSE Sasaran Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi Indikator Kinerja Anggaran Sasaran Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian Penurunan AKI 98,12/100.000 70,75/100.000 127,89% 3.464.049.850 690.843.900 20% KH KH Penurunan AKB 10,5/1000 KH 10,31/1000 KH 101,80% Meningkatnya status gizi Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan akibat bencana Optimalnya pelaksanaan pembiayaan kesehatan Prevalensi Gizi Buruk Prevalensi Stunting Persentase penanganan KLB < 24 jam Persentase desa dengan Posbindu PTM Persentase yang mempunyai Jaminan Kesehatan (Universal Coverage) Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD 1,18 0,1 191,52% 5.883.425.300 4.851.290.200 82% 21,29 19,7 180,71% 100% 100% 100% 1.480.699.000 1.198.847.043 81% 20% 22,17% 110,85% 36% 37,80% 105% 47.121.645.220 29.324.403.004 62% 9,6% 10% 104,16%

CLOSE Sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan Indikator Sasaran Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 16% 8% 50% 63.698.875.595 43.229.009.856 68% Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kabupaten Sehat 9 14 155,5% 2.711.211.700 2.156.895.900 80% Meningkatnya kemandirian untuk hidup sehat Persentase berprilaku hidup bersih dan sehat 22,5% 23,37% 103,86% 9.886.931.300 8.662.038.350 88% Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan 100% 100% 100% 9.269.619.500 8.765.541.904 95%

AKI/AKB Pendataan dan deteksi dini terhadap bumil Pendampingan bumil resiko tinggi sampai dengan persalinan Adanya Puskesmas PONED Adanya forum peduli kesehatan ibu dan anak(fpkesia) Adanya peningkatan jejaring rujukan Gizi Buruk Pemantauan status gizi melalui posyandu berjalan efektif Pelacakan sampai dengan intervensi terhadap kasus gizi buruk Penanganan KLB < 24 jam Kasus DBD PSN dan Gema pramantik Sistem kewaspadaan dini yg efektif dalam surveilans sehingga kasus2 penyakit menular cepat terlaporkan dan tertangani CLOSE

NO. EVENT / JENIS PENGHARGAAN PRESTASI PERAIH PRESTASI BULAN TINGKATAN EVENT 1 Lomba Kabupaten Sehat Swasti Saba Padapa Kab Blitar Tahun 2015 Nasional 2 Lomba Kabupaten Sehat Swasti Saba Wiwerda Kab Blitar Tahun 2016 Provinsi 3 Inovasi Logo Taman Posyandu Juara II Promkes Dinkes Kab Blitar Mei 2016 Provinsi 4 Penyelenggaraan PERTINAS V - Perkemahan terbersih Kab Blitar Oktober 2016 - Penyuluhan oleh remaja terbanyak Kab Blitar 5 Lomba Ponkesdes Juara I Ponkesdes Jingglong Sutojayan Nasional 2016 Propinsi CLOSE

NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET AKSI 1 Mewujudkan Skor SAKIP Dinas dokumen Kesehatan perencanaan, penganggaran, pelaporan dan kinerja yang berkualitas B PROGRAM PERENCANAAN, Persentase dokumen PENGANGGARAN, perencanaan, laporan PENGENDALIAN DAN keuangan dan kinerja PELAPORAN CAPAIAN SKPD yang disusun KINERJA DAN tepat waktu KEUANGAN Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan dan Kinerja SKPD Pelaporan kinerja yang disusun CLOSE 100% 1. Melakukan pengukuran kinerja tahun 2016 dan Tahun 2017 100% 2. Asistensi SAKIP oleh Bagian Organisasi Pemda Kab Blitar 3. Asistensi Penyusunan LKjIP Tahun 2016 oleh Bagian Organisasi Pemda Kab Blitar 4. Penilaian LKjIP oleh Inspektorat 5. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (berdasarkan RENSTRA Dinkes 2016-2021) 6. Melaksanakan REVIU RPJMD oleh Bappeda 7. Melaksanakan REVIU RENSTRA berdasarkan OPD Baru 8. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 9. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Perubahan) 10. Menyusun RKA/DPA Tahun 2018 JADWAL PELAKSANAAN I II III IV + + + + + + + + + + + + + + + + +

Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi Penurunan AKI Penurunan AKB Meningkatnya status gizi Prevalensi Gizi Buruk Prevalensi stunting Tahun 2017 Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana Persentase penanganan KLB < 24 jam Persentase desa dengan Posbindu PTM Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan Persentase yang mempunyai jaminan Kesehatan (Universal covarage) Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SASARAN STRATEGIS / IKU Tahun 2018 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Persentase Keluarga Sehat Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat Meningkatnya kemandirian untuk hidup sehat Persentase berperilaku hidup bersih dan sehat

Cascading Dinkes 2017 Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021 Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan Indikator : Indeks Kesehatan Kadinkes (Eselon 2) Sasaran : Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana Indikator kinerja : 1. Persentase penanganan KLB < 24 jam 2. Persentase desa dengan Posbindu PTM Kabid (Eselon 3) Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Indikator kinerja : 1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2. Persentase desa UCI 3. Persentase desa dengan Posbindu PTM Kasi (Eselon 4) Kegiatan : Peningkatan Imunisasi Indikator kinerja : 1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Cascading Dinkes 2018 Mengacu pada REVIEW Renstra Dinkes (draft) Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan Indikator : Indeks Kesehatan Kadinkes (Eselon 2) Sasaran : Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Indikator kinerja : 1. Persentase Keluarga Sehat Kabid (Eselon 3) Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Indikator kinerja : 1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2. Persentase desa UCI 3. Persentase desa dengan Posbindu PTM Kasi (Eselon 4) Kegiatan : Peningkatan Imunisasi Indikator kinerja : 1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Tahun 2017 FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Urusan : Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : APBD : 01 Januari 2017-31 Desember 2017 Jumlah Thn 2018 : Rp. 150.000.000,- Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Jumlah Dana Rp. 150.000.000,- Keluaran Persentase Desa UCI 92% Hasil Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 92%

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Tahun 2018 FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Urusan : Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu : 01 Januari 2018-31 Desember 2018 Pelaksanaan Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : APBD Jumlah Thn 2018 : Rp. 114.865.000,- Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Persentase Desa UCI 92,5% Masukan Jumlah Dana Rp. 114.865.000,- Keluaran Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 92,5% Hasil Persentase Keluarga Sehat 25%

CLOSE