RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 2021 VISI DAN MISI BUPATI VISI: MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING 6 MISI MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM Pendidikan K e s e h a t a n TUJUAN MISI 3 : MEWUJUDKAN SDM YANG BERDAYA SAING SASARAN : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan DINAS KESEHATAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 2021
MISI III Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia TUJUAN Mewujudkan SDM yang berdaya saing INDIKATOR TUJUAN Indeks Pembangunan Manusia SASARAN Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan LOGICAL FRAMEWORK PENCAPAIAN SASARAN INDIKATOR Indeks kesehatan SASARAN STRATEGIS DINKES Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Bayi Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas Meningkatnya Upaya Pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh Penyakit Menular, Tidak Menular dan Akibat bencana Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidaup Sehat Optimalnya Pembiayaan Kesehatan Terwiujudnya tertib administrasi dan manajemen keuanngan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal Meningkatnya Akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan PROGRAM Upaya kesehatan Perbaikan gizi Obat dan Perbekalan Kesehatan Pencegahan dan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular Promosi kesehatan dan pemberdayaan Pengawasan Obat dan Makanan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya Peningkatan Pelayanan Lansia Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembinaan Lingkungan Sosial
Cascading Dinkes 2016 Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021 Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan Indikator : Indeks Kesehatan Kadinkes (Eselon 2) Sasaran : Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana Indikator kinerja : 1. Persentase penanganan KLB < 24 jam 2. Persentase desa dengan Posbindu PTM Kabid (Eselon 3) Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Indikator kinerja : 1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2. Persentase desa UCI 3. Persentase desa dengan Posbindu PTM Kasi (Eselon 4) Kegiatan : Peningkatan Imunisasi Indikator kinerja : 1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
SASARAN 1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi IKU DINKES Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021 INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penurunan AKI 98,12/ 98,07/ 98,04/ 98,02/ 98/ 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 KH KH KH KH KH 97,98/ 100.000 KH 2. Meningkatnya status gizi 3. Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana Penurunan AKB 10,5/ 1.000 KH 10,4/ 1.000 KH 10,3/ 1.000 KH 10,2/ 1.000 KH 10,1/ 1.000 KH 10/ 1.000 KH Prevalensi Gizi Buruk 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 Prevalensi stunting 21.29 21.26 21.24 21.22 21.2 21.18 Persentase penanganan KLB 100 100 100 100 100 100 < 24 jam Persentasse desa dengan 20 30 40 50 60 70 Posbindu PTM 4. Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan 5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan 6. Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas 7. Meningkatnya kemandirian untuk hidup sehat 8. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal Persentase yang mempunyai jaminan Kesehatan (Universal covarage) Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat Persentase berperilaku hidup bersih dan sehat Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan 36% 80% 90% 100% 100% 100% 9,6% 10% 10% 10% 10% 10% 16 50 83 100 100 100 9 14 16 18 20 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENSTRA 2016-2021 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA (1) (2) (3) 1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi Penurunan AKI 98,12/ 100.000 KH Penurunan AKB 10,5/ 1.000 KH 2. Meningkatnya status gizi Prevalensi Gizi Buruk 1.18 3 Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana Prevalensi stunting 21.29 Persentase penanganan KLB < 24 jam 100 Persentasse desa dengan Posbindu PTM 20 4. Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan Persentase yang mempunyai jaminan Kesehatan (Universal covarage) 36% Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD 9,6% 5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan 6. Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas 7. Meningkatnya kemandirian untuk hidup sehat 8. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 16 Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat 9 Persentase berperilaku hidup bersih dan sehat Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan 22,5 100%
CLOSE
No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % Capaian 1 Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi Penurunan AKI 98,12/100.000 KH 70,75/100.000 KH 127,89% (SB) Penurunan AKB 10,5/1000 KH 10,31/1000 KH 101,80% (SB) 2 Meningkatnya status gizi Prevalensi Gizi Buruk 1,18 0,1 191,52% (SB) Prevalensi Stunting 21,29 19,7 180,71% (SB) 3 Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan akibat bencana 4 Optimalnya pelaksanaan pembiayaan kesehatan 5 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan 6 Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas 7 Meningkatnya kemandirian untuk hidup sehat 8 Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal Persentase penanganan KLB < 24 jam Persentase desa dengan Posbindu PTM Persentase yang mempunyai Jaminan Kesehatan (Universal Coverage) Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kabupaten Sehat Persentase berprilaku hidup bersih dan sehat Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan CLOSE 100% 100% 100% (SB) 20% 22,17% 110,85% (SB) 36% 37,80% 105% (SB) 9,6% 10% 104,16% (SB) 16% 8% 50% (KB) 9 14 155,5% (SB) 22,5% 23,37% 103,86% (SB) 100% 100% 100% (SB)
CLOSE Sasaran Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi Indikator Kinerja Anggaran Sasaran Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian Penurunan AKI 98,12/100.000 70,75/100.000 127,89% 3.464.049.850 690.843.900 20% KH KH Penurunan AKB 10,5/1000 KH 10,31/1000 KH 101,80% Meningkatnya status gizi Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan akibat bencana Optimalnya pelaksanaan pembiayaan kesehatan Prevalensi Gizi Buruk Prevalensi Stunting Persentase penanganan KLB < 24 jam Persentase desa dengan Posbindu PTM Persentase yang mempunyai Jaminan Kesehatan (Universal Coverage) Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD 1,18 0,1 191,52% 5.883.425.300 4.851.290.200 82% 21,29 19,7 180,71% 100% 100% 100% 1.480.699.000 1.198.847.043 81% 20% 22,17% 110,85% 36% 37,80% 105% 47.121.645.220 29.324.403.004 62% 9,6% 10% 104,16%
CLOSE Sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan Indikator Sasaran Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 16% 8% 50% 63.698.875.595 43.229.009.856 68% Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kabupaten Sehat 9 14 155,5% 2.711.211.700 2.156.895.900 80% Meningkatnya kemandirian untuk hidup sehat Persentase berprilaku hidup bersih dan sehat 22,5% 23,37% 103,86% 9.886.931.300 8.662.038.350 88% Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan 100% 100% 100% 9.269.619.500 8.765.541.904 95%
AKI/AKB Pendataan dan deteksi dini terhadap bumil Pendampingan bumil resiko tinggi sampai dengan persalinan Adanya Puskesmas PONED Adanya forum peduli kesehatan ibu dan anak(fpkesia) Adanya peningkatan jejaring rujukan Gizi Buruk Pemantauan status gizi melalui posyandu berjalan efektif Pelacakan sampai dengan intervensi terhadap kasus gizi buruk Penanganan KLB < 24 jam Kasus DBD PSN dan Gema pramantik Sistem kewaspadaan dini yg efektif dalam surveilans sehingga kasus2 penyakit menular cepat terlaporkan dan tertangani CLOSE
NO. EVENT / JENIS PENGHARGAAN PRESTASI PERAIH PRESTASI BULAN TINGKATAN EVENT 1 Lomba Kabupaten Sehat Swasti Saba Padapa Kab Blitar Tahun 2015 Nasional 2 Lomba Kabupaten Sehat Swasti Saba Wiwerda Kab Blitar Tahun 2016 Provinsi 3 Inovasi Logo Taman Posyandu Juara II Promkes Dinkes Kab Blitar Mei 2016 Provinsi 4 Penyelenggaraan PERTINAS V - Perkemahan terbersih Kab Blitar Oktober 2016 - Penyuluhan oleh remaja terbanyak Kab Blitar 5 Lomba Ponkesdes Juara I Ponkesdes Jingglong Sutojayan Nasional 2016 Propinsi CLOSE
NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET AKSI 1 Mewujudkan Skor SAKIP Dinas dokumen Kesehatan perencanaan, penganggaran, pelaporan dan kinerja yang berkualitas B PROGRAM PERENCANAAN, Persentase dokumen PENGANGGARAN, perencanaan, laporan PENGENDALIAN DAN keuangan dan kinerja PELAPORAN CAPAIAN SKPD yang disusun KINERJA DAN tepat waktu KEUANGAN Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perencanaan dan Kinerja SKPD Pelaporan kinerja yang disusun CLOSE 100% 1. Melakukan pengukuran kinerja tahun 2016 dan Tahun 2017 100% 2. Asistensi SAKIP oleh Bagian Organisasi Pemda Kab Blitar 3. Asistensi Penyusunan LKjIP Tahun 2016 oleh Bagian Organisasi Pemda Kab Blitar 4. Penilaian LKjIP oleh Inspektorat 5. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (berdasarkan RENSTRA Dinkes 2016-2021) 6. Melaksanakan REVIU RPJMD oleh Bappeda 7. Melaksanakan REVIU RENSTRA berdasarkan OPD Baru 8. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 9. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Perubahan) 10. Menyusun RKA/DPA Tahun 2018 JADWAL PELAKSANAAN I II III IV + + + + + + + + + + + + + + + + +
Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi Penurunan AKI Penurunan AKB Meningkatnya status gizi Prevalensi Gizi Buruk Prevalensi stunting Tahun 2017 Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana Persentase penanganan KLB < 24 jam Persentase desa dengan Posbindu PTM Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan Persentase yang mempunyai jaminan Kesehatan (Universal covarage) Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SASARAN STRATEGIS / IKU Tahun 2018 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Persentase Keluarga Sehat Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat Meningkatnya kemandirian untuk hidup sehat Persentase berperilaku hidup bersih dan sehat
Cascading Dinkes 2017 Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021 Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan Indikator : Indeks Kesehatan Kadinkes (Eselon 2) Sasaran : Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana Indikator kinerja : 1. Persentase penanganan KLB < 24 jam 2. Persentase desa dengan Posbindu PTM Kabid (Eselon 3) Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Indikator kinerja : 1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2. Persentase desa UCI 3. Persentase desa dengan Posbindu PTM Kasi (Eselon 4) Kegiatan : Peningkatan Imunisasi Indikator kinerja : 1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Cascading Dinkes 2018 Mengacu pada REVIEW Renstra Dinkes (draft) Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan Indikator : Indeks Kesehatan Kadinkes (Eselon 2) Sasaran : Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Indikator kinerja : 1. Persentase Keluarga Sehat Kabid (Eselon 3) Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Indikator kinerja : 1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2. Persentase desa UCI 3. Persentase desa dengan Posbindu PTM Kasi (Eselon 4) Kegiatan : Peningkatan Imunisasi Indikator kinerja : 1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Tahun 2017 FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Urusan : Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : APBD : 01 Januari 2017-31 Desember 2017 Jumlah Thn 2018 : Rp. 150.000.000,- Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Jumlah Dana Rp. 150.000.000,- Keluaran Persentase Desa UCI 92% Hasil Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 92%
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Tahun 2018 FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Urusan : Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu : 01 Januari 2018-31 Desember 2018 Pelaksanaan Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : APBD Jumlah Thn 2018 : Rp. 114.865.000,- Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Persentase Desa UCI 92,5% Masukan Jumlah Dana Rp. 114.865.000,- Keluaran Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 92,5% Hasil Persentase Keluarga Sehat 25%
CLOSE