RENCANA AKSI KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 SASARAN Meningkatnya produk a. Jumlah produksi 4,326.98 Pengembangan Perikanan 1. Pembinaan dan Jumlah sertifikasi badan paket 1 Mengidentifikasi kebutuhan tivitas perikanan perikanan budidaya Tri Bulan I : Budidaya Pengembangan Perikanan hukum bagi pokdakan sertifikasi badan hukum dari tangkap dan tambak (ton) 1,081.73 payau dan air tawar Pokdakan serta sosialisasi budidaya Tri Bulan II : Jumlah sarpras dan calon paket 1 Membuat SIRUP dan melak 1,081.75 indukan ikan hias sanakan pengadaan Tri Bulan III : 1,081.75 2. Pengembangan Bibit Ikan Jumlah penyediaan Tri Bulan IV : Unggul calon induk ikan Lele set 50 Membuat SIRUP dan 1,081.75 dan ikan Karper set 20 melaksanakan pengadaan calon induk ikan lele dan karper b. Jumlah produksi 717.26 3. Pengembangan Kawasan Jumlah lokasi tambak lokasi 2 Membuat SIRUP dan perikanan budidaya Tri Bulan I : Budidaya Ikan Air Payau yang akan di bangun kontrak kolam (ton) 179.30 jalan Melaksanakan pembangunan Tri Bulan II : 179.30 jalan produksi tambak Tri Bulan III : 4. Pemanfaatan Lahan Puso Jumlah penyediaan benih ekor 172.000 Melaksanakan bintek budidaya 179.30 Untuk Budidaya Ikan Nila Nila dan Bandeng perikanan air payau dan air Tri Bulan IV : Waring rol 86 tawar, membuat SIRUP dan 179.30 Jumlah peserta bintek orang 40 Melaksanakan pengadaan benih dan waring 5. Pengembangan Kawasan Jumlah kolam permanen paket 1 Membuat SIRUP dan Budidaya Air Tawar dan sumur bor yang unit 18 kontrak dan melaksanakan akan dibuat pembuatan kolam dan sumur bor di lokasi sasaran c. Jumlah produksi 1,100,000 6. Peningkattan BBI Jumlah pengadaan : Membuat SIRUP dan benih BBI (ekor) Tri Bulan I : Karanganyar mobil operasional BBI unit 1 melaksanakan pengadaan 275,000.00 rehab kolam paket 1 mobil, kendaraan roda 3 dan Tri Bulan II : kendaraan roda 3 unit 1 rehab kolam dan sarpras BBI 275,000.00 Tri Bulan III : 7. Peningkatan Produksi Jumlah BBM/sarana Melaksanakan pengadaan 275,000.00 BBIAT mobilitas produksi BBIAT sarana mobilitas produksi Tri Bulan IV : - Bahan pembuatan kg 1,650 BBIAT 275,000.00 pelet ikan - Pakan ikan
- Sarana penunjang paket 1 produksi benih - Pengisian tabung gas kali 10 Melakukan pengisian tabung Jumlah servis perawatan gas - mesin pelet dan kali 4 Melaksanakan servis pemotong rumput perawatan mesin-mesin Jumlah belanja jasa bulan 10 Melakukan pembayaran tenaga kasar pembenihan 1 orang jasa tenaga pembantu pembenihan d. Jumlah produksi 2,345.15 Program Pengembangan 8. Perencanaan dan Dokumen perencanaan dok 2 Melaksanakan perencanaan perikanan tangkap Tri Bulan I : Perikanan Tangkap Pengawasan Pembangunan dan pengawana bidang dan pengawasan - Laut 586.15 Sarana Prasarana budidaya pembangunan perikanan Tri Bulan II : Perikanan Pengawasan dan dok 2 Melakukan perencanaan 586.25 Perencanaan Perikanan dan pengawasan fisik Tri Bulan III : Tangkap perikanan tangkap 586.30 Tri Bulan IV : 586.45 Tri bulan I 9. Pemberdayaan Nelayan Jumlah peserta pelatihan orang 180 Melaksanakan pembinaan 1.40% dan Masyarakat Pesisir pembinaan nelayan teknis Kelompok Nelayan Tri bulan II (KUB) dan Kelompok 100% Masyarakat Pesisir melakukan Tri bulan III 100% Tri bulan IV 100% Tribulan I 10 Pengembangan dan Pening- Jumlah pembangunan paket 4 Membuat SIRUP 0% katan PPI Jambean sarana prasarana Melakukan pembangunan Tribulan II perikanan tangkap di Revetmen 50% PPI Jambean Pavingisasi hal pondok boro Tribulan III dan hal TPI 100% Membuat jalan lingkungan Tri bulan IV Membangun lantai perbaikan 100% jaring dan kios perbekalan 11.Rehab Sedang/Berat TPI Jumlah peningkatan paket 3 Membuat SIRUP sarana TPI Wonokerto Meninggikan halaman TPI Merehab jalan lingkungan TPI Menata drainase dan talud
sisi barat TPI 12.Pengembangan dan Jumlah pembangunan pake 1 Membuat SIRUP Peningkatan PPP Wonokerto kolam pelabuhan tahap 2 Melaksanakan penyempurna- (penyempurnaan) an kolam pelabuhan PPP Meningkatnya e. Tingkat Konsumsi 20.91 Program Optimaliasasi 13.Promosi Produk Perikanan Jumlah pameran yang kali 1 Melaksanakan pameran potensi produk Makan Ikan (Kg/Kap/Th) Pengolahan dan Pemasaran diikuti di dalam dan luar Kajen Expo 20166 bagi unggulan daerah (Kg/Kapita/Tahun) Produksi Perikanan daerah pelaku usaha perikanan sektor perikanan Jumlah peserta pelatihan orang 10 Melaksanakan pelatihan dan peternakan f. Jumlah produksi Tribulan I memasak olahan ikan memasak menu ikan pengolahan hasil 0% Jumlah anak di dalam 500 Melaksanakan PPMTAS dan perikanan Tribulan II kegiatan PMTAS (Pening- anak Senam Gemarikan di SD 0% katan Makanan Tambah- sasaran Tribulan III an Makanan Tambah- Melaksanakan survey 0% rangka Program GEMARI Tri bulan IV KAN (gemar makan ikan) 20.91 Survei informasi pasar Jumlah pelaksanaan kali 1 Melaksanakan survey pasar (Kg/Kap/Th) survey pasar harga produk hasil perikanan Tingkat Konsumsi Makan Jumlah pelaksanaan Ikan penghitungan Tingkat kali 1 Melaksanakan penghitungan Konsumsi Makan Ikan Tingkat Konsumsi Ikan 14 Pembinaan dan Pengem- Jumlah peserta bintek orang 150 Melaksanakan pembinaan bangan Kelompok Pengolah keamanan produk teknis kepada kelompok dan Pemasar perikanan, diversiikasi pengolah dan pemasar ikan produk perikanan, manajemen kelompok Jumlah bahan untuk paket 1 Melaksanakan uji mutu uji mutu produk ikan produksi hasil perikanan Program Pengembangan 15 Penebaran Ikan Di Perairan Jumlah benih ikan yang ekor 264.000 Melaksanakan penebaran Kawasan Budidaya Air Laut, Umum (Restocking) ditebar di perairan ekor benih ikan konsumsi Air Payau dan Air Tawar umum di perairan umum Meningkatnya g. Jumlah konsumsi 16.Pencegahan dan Jumlah peserta sosialisasi orang 95 Melaksanakan pembinaan produktifitas protein hewani Pemberantasan Penyakit teknis keswan kesmavet dan sosialisasi teknis peternakan Daging (Kg/Kap/Th) 7.80 Hewan Jumlah penyediaan obat dosis 1000 Mengadakan obat2an Telur (Kg/Kap/Th) 2.90 dan bahan praktek paket 1 Pelaksanaan praktek Susu (Lt/Kap/Th) 0.40 PAH ASUH PAH ASUH Protein hewani 3.50 (Gr/Kap/Th) 17.Peningkatan Rumah Potong Jumlah peningkatan paket 4 Membuat SIRUP Hewan (RPH) RPH Membuat dan melaksanakan h. Produksi Ternak Jumlah dokumen dok 2 Perencanaan dan Pengawasan Daging (kg) 5,587,369.00 Perencanaan dan Membangun kandang istirahat
Telur (kg) 1,961,339.00 Pengawasan di RPH Kedungwuni Susu (lt) 312,560.00 Merehab gudang alat Kulit (lembar) 38,973.00 Membuat sarana tower air Merehab kantor RPH i. Populasi produksi 18.Pengembangan Sekolah Jumlah pembinaan dan orang 100 Melaksanakan pembinaan komoditas peternakan Peternakan Rakyat peningkatan ketrampilan peternak sapi dalam SPR, Sapi 31,508.00 DPPT SPR dengan pendampingan LPPM Kerbau 3,813.00 IPB dan Pemda Kambing 60,597.00 Domba 48,276.00 19.Peningkatan Pusat Kesehatan Jumlah pembangunan paket 2 Membuat SIRUP Ayam Ras 369,489.00 Hewan (Puskeswan) pagar gedung keswan Melaksanakan pembangunan Ayam Buras 1,305,448.00 dan penyempurnaan pagar keliling puskeswan dan gedung Keswan menyempurnakan gedung 20.Pengadaan Sarana Prasarana Jumlah penyediaan paket 1 Membuat SIRUP Peternakan sarpras RPH Melaksanakan pengadaan sarpars RPH Terciptanya Tribulan I Program Pelayanan 21 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan pembayaran bulan 12 Menyiapkan dana dan rekepenyelanggaraan 0% Administrasi Perkantoran Sumberdaya Air dan Listrik jasa komunikasi, sumber ning, menugaskan staf Pemerintah yang Tribulan II daya air dan listrik untuk melaksanakan pemmapan dan ber 50% bayaran secara rutin tiap bln kelanjutan, yang Tribulan III mencakup sistem, 100% 22 Penyediaan dan Perizinan Jumlah bulan pemeliharan bulan 12 Menyiapkan dana dan STNK, kelembagaan, Tri bulan IV Kendaraan Dinas/Operasional perizinan kendaraan menugaskan staf untuk aparatur, dan 100% yang di KIR di Samsat melaksanakan pembayaran pengelolaan keuangan sesuai jadwal KIR dan Samsat daerah dan Tribulan I setiap kendaraan pelayanan publik 3 bulan sesuai dengan Tribulan II 23 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah bulan pembayan bulan 12 Menyiapkan dana dan daftar, prinsip-prinsip 6 bulan Keuangan honor PA, KPA, PPK OPD menugaskan staf untuk good governance. Tribulan III dan Pembantu Bendahara melaksanakan pembayaran 9 bulan Pengeluaran dan rutin setiap bulan sesuai Tri bulan IV PPTK Kegiatan personilnya. 12 bulan 24 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga kebersihan orang 2 Membuat SIRUP dan Kantor yang diberikan honor Menetapkan penyedia jasa 25 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah peralatan kerja unit 14 Menugaskan staf untuk Peralatan Kerja yang terpelihara melaksanakan pembayaran servis perbaikan setiap jenis peralatan kerja yang rusak dan perlu diperbaiki 26 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor item 46 Menugaskan staf untuk yang tersedia dalam membuat surat pesanan 12 bulan ATK setiap tri bulan dan
melakukan pembayaran dan pengadministrasian 27 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah cetakan blanko- item 18 Membuat SIRUP dan dan Penggandaan blanko administrasi dinas jenis 14 menetapkan penyedia TPI dan penggandaan Menugaskan staf untuk dokumen dinas menyusun daftar dokumen yang akan digandakan setiap tribulannya. Menyusun dokumen perencanaan, dokumen keuangan, laporan kinerja dan laporan keuangan 28 Penyediaan Komponen Jumlah alat listrik buah 25 Menugaskan staf untuk Instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan melaksanakan pengadaan Bangunan Kantor alat listrik penerangan dan pembayaran. 29 Penyediaan Peralatan dan Jumlah pengadaan unit 11 Melakukan survei harga, Perlengkapan Kantor peralatan kantor dan Menugaskan staf untuk rumah tangga membuat surat pesanan, Melaksanakan pengadaan Memeriksa dan mendistribusi 30 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah penyediaan bulan 12 Menugaskan staf untuk Tangga peralatan rumah tangga menyediakan peralatan Kantor rumah tangga sesuai kebutuhan dalam satu tahun 31 Penyediaan Makanan dan Jumlah bulan dalam bulan 12 Melaksanakan penyediaan Minuman penyediaan makan makan dan minum, tamu, minum pegawai dan rapat-rapat dinas kebutuhan 32 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan kali 145 Swakelola Konsultasi ke Luar Daerah dinas dalam dan luar Menugaskan staf untuk provinsi dan akomodasi mengakomodasi setiap selama satu tahun perjalanan dinas Terpeliharanya Tribulan I Program Peningkatan 33 Pembangunan Jumlah pembangunan unit 1 Membuat SIRUP dan sarana prasarana 0% Sarana dan Prasarana Gedung Kantor DKPP gedung kantor DKPP menetapkan penyedia aparatur Tribulan II Aparatur Jumlah dokumen dok 1 50% dokumen pengawasan Tribulan III yang disusun
100% Tri bulan IV 34 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pemeliharaan rutin/ unit 1 Swakelola dan menetapkan 100% Gedung Kantor berkala gedung Dinlutkan penyedia jasa dapat terlaksana 35 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah mobil jabatan unit 1 Melaksanakan pemeliharaan Mobil Jabatan yang mendapatkan mobil jabatan administrasi pemeliharaan rutin/ keuangan berkala 36 Pemeliharaaan Rutin/ Berkala Jumlah kendaraan dinas unit 2 Melaksanakan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan kendaraan dinas operasional pemeliharaan rutin/berkala dan administrasi keuangan 37 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pelaksanaan bulan 12 Melaksanakan pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor pemeliharaan peralatan rutin peralatan kantor kantor (AC, tabung gas, dan pompa) Terwujudnya Program Peningkatan 38.Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang orang 24 Memfasilitasi/mengakomodasi peningkatan Kapasitas SumberDaya Formal mengikuti kursus singkat/ setiap aparatur yang akan kapasitas sumber Aparatur pelatihan mengikuti kursus singkat/ daya aparatur pelatihan/seminar. Persentase capaian TB 1 : 25% Kegiatan Belanja Tidak realisasi keuangan TB 2 : 25% Langsung pengelolaan program TB 3 : 25% - Gaji dan Tunjangan Jumlah PNS yang orang 54 Administrasi keuangan kegiatan tepat waktu TB 4 : 25% - Belanja Tambahan Peng- mendapat gaji dan sesuai dengan anggaran hasilan PNS Tunjangan kas Tambahan Penghasilan orang 54 Pembayaran gaji kepada Jumlah upt yang UPT 2 PNS Dinas (tidak termasuk dikenai restribusi PNS Penyuluh) Tambahan penghasilan untuk seluruh PNS Melaksanakan pemungutan retribusi (swakelola) Kajen, Januari 2016 Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pekalongan Ir. Siswanto Pembina Utama Muda NIP. 19600830 198603 1 010