Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

dokumen-dokumen yang mirip
Pratinjau Hasil Evaluasi

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN Target capaian kinerja. Sesudah Perubahan (RKPD-P 2015) Sebelum Perubahan

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif. Target capaian kinerja. Tersedianya air Banjaran 12,480,000 12,480,000. Banjaran 27,600,000 27,600,000

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN TAHUN INI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015

Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp. 6 bulan biaya akses internet

laporan triwulanan realisasi keuangan - kec. kertasari t.a hal.

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Formulir Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan. Pelayanan administrasi perkantoran Kec. Banjaran Penyediaan jasa surat menyurat. 220 galon 2,750,000

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN Rencana Tahun Target Capaian Kinerja. Lokasi

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV. 15=14/5 x100% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016

DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PAPARAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2013 yang Dievaluasi

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp Badan Kesbang Politik Program Pelayanan Administrasi. Perkantoran

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 216 Target Kinerja dan Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Urusan/Bidang Urusan Anggaran Renja SKPD Realisasi Kinerja Pada Tingkat Capaian Kinerja Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Indikator Kinerja Program Target Renstra SKPD pada Renstra SKPD Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Triwulan I Tahun Triwulan dan Realisasi Anggaran Anggaran SKPD Anggaran Renja s/d Tahun 216 (Akhir Ket. (outcome)/ Kegiatan (output) Periode Renstra SKPD s/d Renja SKPD Renja SKPD Tahun 216 Renstra SKPD s/d Penanggung Program/Kegiatan berjalan yang dievaluasi SKPD yang Tahun Pelaksanaan Tahun Lalu 216 jawab (%) (216) (215) I Dievaluasi (216) Renja SKPD.) (%) 13 = 12/7 x 5 6 7 8 12 = 8 14 = 6 + 12 15=14/5 x1% 1 2 3 4 1% 16 17 K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K(%) Rp(%) x Belanja Rutin x xx Belanja Rutin Realisasi Capaian Kinerja Program Pelayanan Jumlah Program Pelayanan x xx 1 Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 1% 444,949,326 4,671, 4,671,.9% Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah penyediaan jasa komunikasi, x xx 1 2 sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik 12 Bulan 33,84, Bulan 25.% 9,6, 25.% 8.% 3,11, 8% 3,11, 32.% 32.3% 2 Bulan 3,11, 16.67% 9.16% Jumlah Penyediaan jasa kebersihan x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor kantor 12 Bulan 67,412, Bulan 25.% 16,332,914 25.% 16.% 1,66, 16% 1,66, 64.% 65.27% 2 Bulan 1,66, 16.67% 15.81% Penyediaan jasa perbaikan Jumlah Penyediaan jasa perbaikan x xx 1 9 peralatan kerja peralatan kerja 2 Unit 12,325, Unit.%.%.% % 1.% 1.% Unit.%.% x xx 1 1 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan alat tulis kantor 984 Buah 23,181,976 Buah.%.%.% % 1.% 1.% Buah.%.% Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Penyediaan barang cetakan 2876 Unit / Unit / Unit / x xx 1 11 penggandaan dan penggandaan Lembar 1,556, Lembar.% 8,1.%.% % 1.%.% Lembar.%.% Penyediaan komponen instalasi Jumlah Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/penerangan x xx 1 12 kantor bangunan kantor 194 Buah 7,68, Buah.%.%.% % 1.% 1.% Buah.%.% Penyediaan peralatan dan Jumlah Penyediaan peralatan dan x xx 1 13 perlengkapan kantor perlengkapan kantor 181 Buah 197,819,35 Buah 36.% 7,325, 36.% 12.% 23,4, 12% 23,4, 33.33% 33.27% 9 Buah 23,4, 4.97% 11.83% Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Penyediaan bahan bacaan dan dan Peraturan perundang - x xx 1 15 peraturan perundang-undangan undangan 9 Jenis 6,75, Jenis 2.% 1,35, 2.%.% %.%.% Jenis.%.% Jumlah Penyediaan makanan dan x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman minuman 776 OK 17,4, OK 21.% 3,696, 21.% 9.% 1,51, 9% 1,51, 42.86% 4.85% 21 OK 1,51, 2.71% 8.68% Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan x xx 1 18 konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 16 HOK 1,, HOK.%.%.% % 1.% 1.% HOK.%.% Penyediaan Tenaga Pendukung Jumlah Penyediaan Tenaga teknis dan Administrasi Pendukung Administrasi Teknis dan x xx 1 19 Perkantoran Perkantoran 12 Bulan 12,, Bulan 25.% 3,, 25.% 17.% 2,, 17% 2,, 68.% 66.67% 2 Bulan 2,, 16.67% 16.67% Rapat-rapat kordinasi dan Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan x xx 1 2 konsultasi ke Dalam Daerah konsultasi ke Dalam Daerah 77 HOK 15,625, HOK.%.%.% % 1.% 1.% HOK.%.% Penunjang Perayaan Hari-hari Jumlah Penunjang Perayaan Hari-hari x xx 1 22 Bersejarah *) Bersejarah 3 Kegiatan 25,8, Kegiatan 23.% 5,91, 23.%.% %.%.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 64.63% 36.9% Predikat kinerja sarana Jumlah x xx 2 dan prasarana aparatur sarana dan prasarana aparatur 8% 354,17,.% Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala x xx 2 21 dinas rumah dinas 1 Paket 7,17, Paket.%.%.% % 1.% 1.% Paket.%.% Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala 1 Gedung Gedung Gedung x xx 2 22 kantor gedung kantor Kantor 75,, Kantor.%.%.% % 1.% 1.% Kantor.%.% Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala x xx 2 24 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional 6 Unit 21,, Unit.%.%.% % 1.% 1.% Unit.%.% Rehabilitasi sedang/berat rumah Jumlah Rehabilitasi sedang/berat x xx 2 42 gedung kantor rumah gedung kantor 1 Gedung 188,, Gedung.%.%.% % 1.% 1.% Gedung.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi disiplin Jumlah x xx 3 aparatur disiplin aparatur 1% 25,3,.% Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pengadaan pakaian dinas x xx 3 2 perlengkapannya beserta perlengkapannya 23 Stell 8,5, Stell.%.%.% % 1.% 1.% Stell.%.% Pengadaan pakaian khusus harihari Jumlah Pengadaan pakaian khusus x xx 3 5 tertentu hari-hari tertentu 69 Stell 17,25, Stell.%.%.% % 1.% 1.% Stell.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Kinerja dan Realisasi

Predikat kinerja Tinggi kapasitas sumber daya Jumlah x xx 5 aparatur kapasitas sumber daya aparatur 8% 3,,.% Jumlah Bimbingan teknis Bimbingan teknis implementasi implementasi peraturan perundangundangan x xx 5 3 peraturan perundang-undangan 1 Kegiatan 3,, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi Jumlah pengembangan sistem pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan x xx 6 keuangan keuangan 8% 21,875,.% penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan x xx 6 1 SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 DOK 8,72, DOK.%.%.% % 1.% 1.% DOK.%.% Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan x xx 6 2 semesteran semesteran 1 DOK 2,13, DOK.%.%.% % 1.% 1.% DOK.%.% Penyusunan pelaporan prognosis Jumlah pelaporan prognosis realisasi x xx 6 3 realisasi anggaran anggaran 12 HOK 6,4, HOK 15.% 99, 15.%.% %.%.% HOK.%.% Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah laporan keuangan akhir x xx 6 4 akhir tahun tahun 1 DOK 4,625, DOK.%.%.% % 1.% 1.% DOK.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 75.%.% Predikat kinerja Sedang 1 Urusan Wajib 1 1 Pendidikan Rata-rata Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/ sederajat 1 1 17 Program Pendidikan Menengah Tingkat 8% 26,693,75.% Penyuluhan dan sosialisasi Jumlah Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan berbagai informasi pendidikan 1 1 17 7 menengah menengah 1 Kegiatan 26,693,75 Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi 1 2 Kesehatan  Rata-rata Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang keselamatan ibu melahirkan berkompetenskala 1 2 32 dan anak (%) 1% 26,17,5.% Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi Penyuluhan kesehatan bagi ibu ibu hamil dari keluarga kurang 1 2 32 1 hamil dari keluarga kurang mampu mampu 1 Kegiatan 26,17,5 Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % 1 3 Pekerjaan Umum Predikat kinerja Tinggi Program Pembangunan saluran 1 3 16 drainase/gorong-gorong Diisi oleh Skpd 8%.% Pembangunan saluran 1 3 16 3 drainase/gorong-gorong diisi oleh skpd.%.%.% % 1.% 1.%.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 1 3 18 dan Jembatan Diisi oleh Skpd 8%.% 1 3 18 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan diisi oleh skpd.%.%.% % 1.% 1.%.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % 1 6 Perencanaan Pembangunan Predikat kinerja Tinggi Rata-rata Persentase Usulan Program perencanaan program/kegiatan 1 6 21 pembangunan daerah yang di tetapkan Dalam RKPD 8% 3,775, 3,775, 3,775, 1.% Pengembangan partisipasi Jumlah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan program dan kebijakan layanan 1 1 6 21 1 publik publik 1 Kegiatan 3,775, Kegiatan 1.% 3,775, 1.% 1.% 3,775, 1% 3,775, 1.% 1.% Kegiatan 3,775, 1.% 1.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% 1.% 1 8 Lingkungan Hidup Predikat kinerja Tinggi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 1 8 15 Persampahan Diisi oleh Skpd 8%.% Tinggi Penyediaan prasarana dan sarana 1 8 15 2 pengelolaan persampahan diisi oleh skpd.%.%.% % 1.% 1.%.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi Program Pengelolaan ruang 1 8 24 terbuka hijau (RTH) Diisi oleh Skpd 8%.% 1 8 24 6 Pemeliharaan RTH diisi oleh skpd.%.%.% % 1.% 1.%.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi Kependudukan dan Catatan 1 1 Sipil Rata-rata Cakupan masyarakat Program Penataan Administrasi yang sudah memiliki KK Lingkup 1 1 15 Kependudukan 8% 9,75,.% Peningkatan pelayanan publik Jumlah Peningkatan pelayanan 1 1 15 8 dalam bidang kependudukan publik dalam bidang kependudukan 1 Kegiatan 9,75, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Predikat kinerja Tinggi Rata-rata  Jumlah kelembagaan Program Peningkatan peran Organisasi Perempuan tingkat 2 serta dan kesetaraan jender (LSM/Non LSM) Organis 1 11 18 dalam pembangunan (organisasi) asi 22,75,.% Kegiatan pembinaan organisasi Jumlah Kegiatan pembinaan 1 11 18 1 perempuan organisasi perempuan 1 Kegiatan 22,75, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi

kapasitas aparatur pemerintah 1 1 11 18 desa Rata Jumlah Desa Swakarya Urusan 19,69,.% Pelatihan aparatur pemerintah Jumlah Pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintah desa dalam bidang 1 11 18 3 pemerintahan desa manajemen pemerintahan desa 1 Kegiatan 19,69, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi 1 18 Kepemudaan dan Olahraga Jumlah pemuda pelopor peran pembangunan di tingkat 1 18 16 serta kepemudaan kecamatan 8% 7,2,.% Jumlah Pembinaan Organisasi 1 18 16 1 Pembinaan Organisasi kepemudaan kepemudaan 1 Kegiatan 7,2, Kegiatan 1.% 7,2, 1.%.% %.%.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%).%.% Predikat kinerja Rata-rata  Jumah klub olahraga Program Pembinaan dan menurut cabang olahraga 1 18 2 Pemasyarakatan Olahraga tingkat 8% 45,7,.% Pembinaan cabang olahraga Jumlah Pembinaan cabang olahraga 1 18 2 4 prestasi di tingkat daerah prestasi di tingkat daerah 1 Kegiatan 21,15, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Pembinaan olahraga yang Jumlah Pembinaan olahraga yang 1 18 2 14 berkembang di masyarakat berkembang di masyarakat 1 Kegiatan 24,55, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Predikat kinerja Tinggi Program pemeliharaan Rata-rata persentase masyarkat kantrantibmas dan pencegahan yang mengikuti sosialisasi 1 19 16 tindak kriminal kewaspadan dini/deteksi diniâ 8% 28,4, 1,24, 1,24,.4% Peningkatan kerjasama dengan Jumlah Peningkatan kerjasama aparat keamanan dalam teknik dengan aparat keamanan dalam 1 19 16 2 pencegahan kejahatan teknik pencegahan kejahatan 1 Kegiatan 13,44, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Peningkatan kapasitas aparat Jumlah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan 1 19 16 4 siskamswakarsa di daerah siskamswakarsa di daerah 356 OB 14,6, OB 25.% 3,651, 25.% 8.% 1,24, 8% 1,24, 32.% 33.96% 31 OB 1,24, 8.71% 8.49% Rata-rata capaian kinerja (%) 66.% 33.96% Predikat kinerja Sedang Rata-rata persentase jumlah Masyarakat yang mengikuti Program pengembangan sosialisasi tentang wawasan 1 19 17 wawasan kebangsaan kebangsaanâ (%) 8% 4,995,.% Peningkatan toleransi dan Jumlah Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan kerukunan dalam kehidupan 1 19 17 1 beragama beragama 1 Kegiatan 26,475, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Peningkatan kesadaran masyarakat Jumlah Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya masyarakat akan nilai-nilai luhur 1 19 17 3 bangsa budaya bangsa 1 Kegiatan 14,52, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi Program pencegahan dini dan Rata rataâ Persentase penanggulangan korban penanganan kejadian bencana 1 19 22 bencana alam alam 8% 11,,.%

Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah Pengadaan sarana dan evakuasi penduduk dari prasarana evakuasi penduduk dari 1 19 22 3 ancaman/korban bencana alam ancaman/korban bencana alam 3 Jenis 11,, Jenis 45.% 5,, 45.%.% %.%.% Jenis.%.% Rata-rata capaian kinerja (%).%.% Predikat kinerja 1 2 kapasitas lembaga perwakilan 1 2 15 rakyat daerah.% Sosialisasi peraturan perundangundangan 1 2 15 8 diisi oleh skpd.%.%.% % 1.% 1.%.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi dan Pengembangan pengelolaan 1 2 17 keuangan daerah Diisi oleh Skpd 95% 3,32, 3,32, 3,32, 1.% Predikat kinerja Tinggi Pengendalian manajemen Jumlah Pengendalian manajemen 1 2 2 3 pelaksanaan kebijakan KDH pelaksanaan kebijakan KDH 1 Kegiatan 94,119, Kegiatan 1.% 94,119, 1.%.% %.%.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%).%.% 1 22 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Intensifikasi dan ekstensifikasi Jumlah Intensifikasi dan sumber-sumber pendapatan ekstensifikasi sumber-sumber 1 1 2 17 19 daerah pendapatan daerah 1 Kegiatan 3,32, Kegiatan 1.% 3,32, 1.% 1.% 3,32, 1% 3,32, 1.% 1.% Kegiatan 3,32, 1.% 1.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% 1.% sistem Rata-rata  Persentase pengawasan internal dan pelimpahan Kewenangan Bupati pengendalian pelaksanaan Kepada Camat yang 1 2 2 kebijakan KDH dilaksanakan tingkat kecamatan 8% 94,119,.% Pemberdayaan Masyarakat Desa Predikat kinerja Rata-rata Persentase Lembaga Program Peningkatan dan Organisasi Masyarakatyang Keberdayaan Masyarakat terlibat dalam pembangunan 1 22 15 Perdesaan tingkat kecamatan 8% 33,95,.% Tinggi Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan 1 22 15 1 Organisasi Masyarakat Perdesaan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2 Kegiatan 33,95, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi TOTAL 1,271,824,576 ### 255,276,915 76,6, 76,6, 76,6, 2.14% Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 83.57% 11.29% Predikat kinerja dari seluruh program Tinggi Soreang, 6 April 216 Mengetahui, Mengetahui, Camat Kepala Bappeda Kab. Bandung

NIP. NIP.