SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

dokumen-dokumen yang mirip
Non Conformity / Observation Report

AUDIT INTERNAL SNI ISO 9001:2015. Oleh: Ade Khaerudin Taufiq & Sik Sumaedi

PROSEDUR KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN

BAB 4 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PROSEDUR BERBASIS ISO 9001:2008

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

Mempelajari Audit Internal Untuk Bagian Service Advisor Pada PT. KIA Mobil Indonesia

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site:

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Manual Prosedur Audit Internal

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOG (CARPARLOG) AUDIT KONSULTAN - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO SABTU, 19 MARET 2011

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Checklist Audit Mutu ISO 9001:2008

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI B4T - QSC

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU DAN SAFETY

Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal

Apa Tujuan ISO. Material SDM. Resource. Alat. Metode. Output 3 C. Input Proses. Procedure IK Control. Monev

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PT. GLOBAL MITRA PROTEKSINDO

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Kata Kunci: Standard Operating Procedure, ISO 9001:2008, Klausul 8, Business Process Improvement

Manual Prosedur Audit Internal

INTERNAL AUDIT Oleh: Jufina

Internal Quality Audit Teknik Audit dengan Pendekatan Performa

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

PROSEDUR MUTU PENYALURAN BEASISWA BIDIKMISI DAN YAYASAN/SWASTA

Contoh. Laporan Management Review ISO 9001:2015

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 236 TAHUN 2014

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

ISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE JANUARI 2015 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN `AISYIYAH YOGYAKARTA

AUDIT INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-MNV Maret dari 9

Penerapan Skema Sertifikasi Produk

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Bahasa dan Sastra

ISO 1001 By: Ryan Torinaga

Tinjauan Manajemen. Jurusan Bahasa dan Sastra. Periode Juli 2012

ANALISIS PENERAPAN ISO TS DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL

AUDIT MUTU. Nur Hadi Wijaya, STP, MM

Penerapan skema sertifikasi produk

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

PROSEDUR MUTU SISTEM. Universitas Nusa Cendana AUDIT MUTU INTERNAL (06)

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 7 8)

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN GUGUS JAMINAN MUTU

I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL ISO 9001:2008 III. IV. V. PENANGANAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN KOREKSI

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Keuangan

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Naila Farhana, 2 Sri Widaningrum, 3 Heriyono Lalu 1, 2, 3 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I FRANS KAISIEPO BIAK PEDOMAN MUTU PEDOMAN MUTU

Standard Operating Procedure Audit Internal

Disiapkan Diperiksa Disahkan. TIM ISO 9001;2008 Hadi Suwarno, A.Pi Drs. Hi. Rusdi HS., M.T. SMK N 6 BANDAR LAMPUNG WMM Kepala Sekolah

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE AGUSTUS 2015

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh

Penerapan skema sertifikasi produk

Manual Prosedur Audit Internal

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011

PROSEDUR SISTEM MUTU PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL

AUDIT PLAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ( RENEWALL ) ISO 9001:2015

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

3. kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu; 4. perencanaan telah berhasil dilaksanakan;

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

Penerapan skema sertifikasi produk

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 0 of 0

LSSM BBLM PEDOMAN MUTU ATURAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Audit Internal Mutu

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PROSEDUR MUTU SISTEM. Universitas Nusa Cendana KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (04)

ZAKIYAH Badan Standardisasi Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Bandung, 13 Juni 2007

Transkripsi:

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES Organization No. QSC 00997 Audit No. Standard. (1) ISO9001:2008 (Surveillance) Non Conformity / Observ No. Category Clause Std Auditor Description (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Minor 5.6 1 ADP Dalam notulensi RTM belum terlihat pembahasan terhadap seluruh agenda yang dipersyaratkan standar contoh : Customer feedback, pengukuran sasaran mutu/iku, status tindakan perbaikan ADP Dalam notulen RTM, belum ditetapkan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian untuk keputusan/tindakan yang diambil contoh : hasil audit internal, hasil RTM sebelumnya 2 Minor 8.2.2 1 ADP Di dalam prosedur audit internal, ditetapkan penggunaan checklist audit sebagai acuan audit. Namun klausul yang ditetapkan di dalam checklist belum mencakup seluruh klausul yang relevan dengan bagian yang diaudit contoh : klausul 8.2.3, 7.1, 7.2 (di seluruh bagian), klausul 6.3 dan 7.4 di BAUK 3 Obs 5.4.1 1 ADP Perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman mutu terkait sasaran mutu, dimana target organisasi saat ini ditetapkan dalam bentuk IKU Page 1 of 10

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES Organization No. QSC 00997 Audit No. Standard. (1) ISO9001:2008 (Surveillance) Non Conformity / Observ No. Category Clause Std Auditor Description (1) (2) (3) (4) (5) (6) 4 Obs 8.5.2 1 ADP a) Perlu diperhatikan dalam penentapan klausul temuan di LKAI agar relevan dengan temuan audit internal contoh : temuan terkait keluhan pelanggan di bagian penelitian dan penerbitan & kemahasiswaan dan alumni dituliskan klausul 5.2 dan 8.3 ADP b) Perlu dipastikan setiap keluhan pelanggan dibuatkan LTPP sesuai dengan prosedur tindakan perbaikan, sehingga dapat dilakukan monitoring terhadap status tindakan perbaikannya 5 Obs 8.4 1 ADP Organisasi telah melakukan SKP periode tahun 2015 dimana telah didapatkan hasil IKP nya. Namun belum terdapat analisa tindak lanjut atas hasil pengukuran kepuasan tersebut sebgai bentuk continual improvement. 6 Obs 7.3 1 ADP Perlu ditetapkan catatan tertentu sebagai bukti rekaman untuk setiap tahap dalam proses desain program di Pustipanda, sehingga dapat dipastikan setiap prosesnya telah dijalankan contoh : program Wisuda Online 7 Minor 7.5.1 1 ADP a) Ditemukan buku dengan judul manajemen proyek dengan bar code 11-064030 sedang dalam proses pemeliharaan, namun di dalam katalog tertulis statusnya tersedia HL b) Petugas Puslit LP2M belum konsisten menggunakan formulir seleksi kelengkapan dokumen dalam memverifikasi berkas pengajuan penelitian seperti yang ditetapkan dalam SOP Hibah Penelitian Unggulan. 8 Obs 7.6 1 ADP Perlu diberikan identifikasi tertentu untuk soal KURBAS yang telah divalidasi Page 2 of 10

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES Organization No. QSC 00997 Audit No. Standard. (1) ISO9001:2008 (Surveillance) Non Conformity / Observ No. Category Clause Std Auditor Description (1) (2) (3) (4) (5) (6) 9 Obs 5.4.1 1 ADP Perlu dilakukan evaluasi terhadap IKU yang ditetapkan agar disesuaiakan dengan proses bisnis yang dimiliki oleh tiap-tiap unit 10 Minor 4.2.3 1 ADP Ditemukan daftar induk dokumen di Pusat Bahasa belum diperbaharui sesuai dengan revisi dokumen terbaru contoh : Pedoman Mutu, Form pendaftaran Test HL Ditemukan dokumen SOP yang telah ada revisinya masih beredar. Contoh di unit Pusat Penelitian LP2M ada SOP tentang penelitian. 11 Obs 7.2 1 HL a) Perlu terdapat informasi mengenai layanan yang diberikan dengan alur pelayanannya serta waktu pelaynannya pada Bagian kemahasiswaan. HL b) Tempat pelayanan untuk perijinan kegiatan mahasiswa di dalam kampus/di luar kampus dan permohonan dana kegiatan partisipasi kegiatan perlu di samakan bentuk pelayanannya seperti yang ada di bagian kemahasiswaan. HL c) Manajemen perlu memperhatikan kotak saran yang ada di masing-masing unit kerja, karena ditemukan sudah penuh. 12 Obs 8.2.3 1 HL a) Manajemen perlu menetapkan waktu monitoring pengukuran ketercapaian sasaran mutu / IKU/ Kontrak Kerja tidak setahun sekali. b) LP2M perlu memiliki media untuk dapat memonitor pelaksanaan seluruh penelitian sehingga menjadi dasar dalam mengambil tindakan. Page 3 of 10

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES Organization No. QSC 00997 Audit No. Standard. (1) ISO9001:2008 (Surveillance) Non Conformity / Observ No. Category Clause Std Auditor Description (1) (2) (3) (4) (5) (6) 13 Obs 4.2.4 1 HL Perlu ditingkatkan konistensi dalam mengendalikan rekaman sebagai bukti kegiatan sehingga dapat ditunjukkan dan ditunjukkan lagi. Contoh rekaman kegiatan rapat internal di Bagian perencanaan dan Puslit. 14 Obs 6.3 1 HL Perlu terdapat identifikasi yang jelas atas barang yang telah dilaporkan rusak. * to be completed by: auditee Finding NC Major NC Minor Observation Amount of Finding 0 4 10 Page 4 of 10

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy bservation Report Audit Date : 28-06-2016 (HL, ADP, ) ATL / Auditor : Organization Rep. : Root Cause Investigation* Corrective Action & Evidence* Audit Team Review (7) (8) (9) 15475 Page 5 of 10

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy bservation Report Audit Date : 28-06-2016 (HL, ADP, ) ATL / Auditor : Organization Rep. : Root Cause Investigation* Corrective Action & Evidence* Audit Team Review (7) (8) (9) 15475 Page 6 of 10

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy bservation Report Audit Date : 28-06-2016 (HL, ADP, ) ATL / Auditor : Organization Rep. : Root Cause Investigation* Corrective Action & Evidence* Audit Team Review (7) (8) (9) 15475 Page 7 of 10

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy bservation Report Audit Date : 28-06-2016 (HL, ADP, ) ATL / Auditor : Organization Rep. : Root Cause Investigation* Corrective Action & Evidence* Audit Team Review (7) (8) (9) 15475 Page 8 of 10

Catat : 1 Perlu pelatihan transisi ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015 untuk semua 2 Integrasi antara pedoman dengan SOP 3 Semua saran harus ditindaklanjuti 4 minor 4 2 LPM 1 Puslitpen 1 PPB

ntuk semua unit