USULAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK TAHAP IMPLEMENTASI DOKUMEN PERIODE DESEMBER 2015 JANUARI 2016

dokumen-dokumen yang mirip
USULAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK TAHAP IMPLEMENTASI DOKUMEN PERIODE JUNI - AGUSTUS 2016

USULAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK TAHAP IMPLEMENTASI DOKUMEN PERIODE DESEMBER 2013 JANUARI 2014

SOP AUDIT MUTU INTERNAL

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011

MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS)

MANUAL PROSEDUR. Kode : Pelaksanaan Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Audit Internal

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Manual Prosedur AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Standard Operating Procedure Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PASCASARJANA PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Tindakan Koreksi Dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL

Manual Prosedur. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR Kode : Tindakan Korektif Dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan

SOP IMPLEMENTASI Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Jurusan Bahasa dan Sastra

JURUSAN : : : : Tanggal Diajukan Oleh. Disetujui Oleh

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AIMA)

MANUAL PROSEDUR Penyusunan Jadwal Kuliah

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

Manual Prosedur. Tindakan Korektif dan Pencegahan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

PROSEDUR MUTU PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS NGUDI WALUYO. Ungaran, Februari 2015 LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Audit Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL. No. SOP-PPM-03

BORANG AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP KEBIJAKAN MUTU KEBIJAKAN SPMI

: 141/UN /AK/2015 : 1 (satu) eks : Undangan. Perihal. Kepada Yth. Ketua Prodi S1 di Lingkungan Universitas Riau (Terlampir) Pekanbaru

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Audit Internal

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SOP/UJM-L/LM/002 AUDIT MUTU INTERNAL

MANUAL Sistem Penjaminan Mutu Internal

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Audit Internal Mutu

AUDIT MUTU INTERNAL. Oleh : Moses Laksono Singgih : Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pada : 5 September Rektorat Lt. 1 Kantor Penjaminan Mutu

MANUAL PROSEDUR Pengenalan Kehidupan Kampus

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI INSTRUMEN AUDIT DAN MONITORING

Organisasi dan Tata Kelola

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Telkom

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIMAL PRESS

Standar XIII Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR Sistem Promosi Kepada Calon Mahasiswa

MANUAL PROSEDUR PENERIMAAN PEGAWAI BARU

MANUAL MUTU AKADEMIK DI BIDANG PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN SEKOLAH PASCASARJANA

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan

Dokumen induk Biro/ Lembaga/ UPT/ Badan, terdiri dari: a. Visi, Misi dan Tujuan. b. Rencana Strategis Biro/ Badan/Lembaga/ UPT c.

I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL ISO 9001:2008 III. IV. V. PENANGANAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN KOREKSI

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR SURAT KEPUTUSAN PENGAKTIFAN KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR

MM/LPM-UNSRAT/06 MANUAL MUTU UNIVERSITAS SAM RATULANGI. Tahun

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

MANUAL PROSEDUR MUTU STT IBNU SINA BATAM

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal

BORANG LAPORAN AUDIT INTERNAL

SOSIALISASI AUDIT MUTU INTERNAL

Manual Prosedur. Audit Internal

STANDARD OPERATING PROCEDURE AUDIT MUTU INTERNAL

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur. Audit Internal

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011

MANUAL MUTU SPMI (MANUAL MUTU = QUALITY MANUAL) Disampaikan oleh: Dr. Eming Sudiana, M.Si.

MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN (Manajemen Persuratan dan Kearsipan)

PELATIHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI (SPMI-PT) & AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Diselenggarakan oleh:

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Transkripsi:

USULAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK TAHAP IMPLEMENTASI DOKUMEN PERIODE DESEMBER 2015 JANUARI 2016 PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA 2015

PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) (TOTAL QUALITY MANAGEMENT CENTER) UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA Jalan Balekambang Lor No. 1 Telp/(fax (0271) 726278-739048 SURAKARTA 57139 Website: http://utp.ac.id Email ppm.utp@gmail.com Nomor : 003/F/PPM-UTP/XI/2015 Perihal : Usulan Kegiatan dan Tim AMI Tahap Implementasi Dokumen Th. 2015/2016 Lamp : 2 (dua) lembar Kepada : Yth. Rektor Universitas Tunas Pembangunan u/b. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Ongko Cahyono, MSc. Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka keberlanjutan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkup Universitas Tunas Pembangunan, kami mengingatkan sudah saatnya dilaksanakan lagi penyelenggaraan Audit Muti Internal. (AMI). Terkait hal dimaksud, Pusat Penjaminan Mutu (PPM), mengajukan kegiatan AMI tahap Implementasi Dokumen baik pada tingkat Universitas dan Fakultas serta Program Studi. Bagi Rektorat dan Dekan Fakultas akan meliputi bidang akademik dan non akademik. Sebagaimana telah diketahui, tujuan AMI dalam tahap implementasi adalah untuk mendapatkan data dan informasi faktual tentang implementasi setiap dokumen sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan dan/atau pengembangan program-program akademik dan non-akademik serta mengurangi resiko kegagalan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)/audit eksternal oleh BAN-PT sebagai kelanjutan SPMI. Temuan hasil audit selanjutnya dianalisis, dinilai kecukupan dan kesesuaiannya terhadap Standar Nasional (SN) Dikti. Implementasi dokumen dalam tahap ini meliputi: 1. Dokumen Manajemen 2. Dokumen Akademik 3. Impementasi Dokumen Mutu (Kebijakan Mutu/SPMI, Manual Mutu/SPMI, Standar Mutu/SPMI dan Standar Operasional Prosedur/SOP, Instruksi Kerja/IK dan record/form SPMI dan dokumen-dokumen lain terkait). Hasil temuan auditor, akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang secara khusus untuk memberikan umpan balik tentang kinerja unit kerja terkait yaitu mengarahkan pencapaian sasaran dan menemukan peluang perbaikan. Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Keputusan Bapak untuk Pelaksanaan Kegiatan serta Tim Audit Mutu Internal Tahap Implementasi Dokumen UTP Periode Tahun 2015/2016 sebagai payung hukum (draft Susunan Tim Audit Mutu Internal tersaji dalam Lampiran I).

Jika disetujui, sosialisasi AMI sebelum pelaksanaan AMI pada tingkat universitas akan kami laksanakan pada tanggal 24 November 2015 jam 9.00-10.30 WIB, sedangkan pelaksanaan AMI untuk Rektorat dimulai pada tanggal 1 Desember 2015 jam 09.00-selesai. (Jadwal AMI terlampir pada Lampiran II) Sosialisasi AMI dan pelaksanaan AMI untuk tingkat fakultas dan Prodi tersaji pada Lampiran III). Demikian ajuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijakan terbaiknya diucapkan terima kasih. Mengetahui Wakil Rektor I, Surakarta, 10 November 2015 Ketua Pusat Penjaminan Mutu, Ir. H. Isnarno, MT. Ir. Dwi Suci Sri Lestari, MT. Tembusan Kepada Yth.: 1. KDP YPTTP Surakarta 2. Wakil Rektor I, II dan III UTP. 3. Karo UTP. Surakarta 4. Arsip.

Lampiran I Nomor Surat KaPPM : 003/F/PPM-UTP/XI/2015 Perihal : Pengajuan Kegiatan dan Tim AMI Tahap Implementasi Tanggal : 10 November 2015 USULAN SUSUNAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL TAHAP IMPLEMENTASI DOKUMEN UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA PERIODE DESEMBER 2015 JANUARI 2016 No. Nama Dosen NIDN 1. Auditor a. Ir. Dwi Suci Sri Lestari, MT. 0012115401 Dalam Unit Kerja Asal Ketua PPM/ Dosen FT-UTP Jabatan Dalam Tim AMI Auditor Ketua b. Dr. Ir. Sapto Priyadi, MP. 0608016101 Dosen FP-UTP Auditor Anggota 2. a. Agus Supriyoko, S.Or, GPM FKIP-UTP/ Observer/Peninjau 0616088003 M.Or, Dosen FP-UTP b. Ir. Daryanti, MP. GPM FP-UTP/ Observer/Peninjau 0004016401 Dosen FP-UTP c. Syahriar Abdullah, SE, MM. d. Aan Budi Santoso, SPd., MPd. 0630088502 0613038401 GPM FP-UTP/ Dosen FP-UTP GPM FKIP-UTP/ Dosen FP-UTP Observer/Peninjau Observer/Peninjau Ketua Pusat Penjaminan Mutu UTP Ir. Dwi Suci Sri Lestari, MT.

Lampiran II.a Surat KaPPM No. 003/F/PPM-UTP/XI/2015; Perihal AMI & Tim AMI implementasi Dokumen; Tanggal 10 November 2015 No. PELAKSANAAN AMI - TAHAP IMPLEMENTASI DOKUMEN - TINGKAT UNIVERSITAS PERIODE DESEMBER 2015 JANUARI 2016 Uraian Audit 1. Checking dan Sosialisasi Update Dokumen, Penyempurnaan check-list Penyempurnaan check-list, Ajuan pelaksanaan AMI ke Rektor, Pengiriman check- 2. list ke auditee, Simulasi AMI internal, Sosialisasi check-list/ami 3. Pelaksanaan audit ke lembaga-lembaga UTP + UPT PKTS 4. Closing meeting Lembaga-lembaga + PKTS UTP 5. Pelaksanaan audit ke Biro Universitas + UPT Perpustakaan 6. Closing meeting Biro Universitas + UPT Perpustakaan UTP 7. Laporan hasil audit ke Rektor melalui Pusat Menjaminan Mutu 8. Tindakan perbaikan oleh Auditee dan Verifikasi 9. Laporan hasil verifikasi ke Rektor melalui Pusat Penjaminan Mutu 10. Rapat Tinjauan Manajemen, diseminasi dan saran perbaikan kinerja ke auditee November Desember Januari Februari Maret 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ketua Pusat Penjaminan Mutu Ir. Dwi Suci Sri Lestari, MT.

Lampiran II.b Surat KaPPM No. 003/F/PPM-UTP/XI/2015; Perihal AMI; Tanggal 10 November 2015 PELAKSANAAN AMI - TAHAP IMPLEMENTASI DOKUMEN - TINGKAT FAKULTAS DAN PRODI PERIODE DESEMBER 2015 JANUARI 2016 PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM) - UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN (UTP) SURAKARTA No. Uraian Audit 1. Checking dan Sosialisasi Update Dokumen Penyempurnaan check-list, Ajuan pelaksanaan AMI ke Rektor, Pengiriman 2. checklist ke auditee, Simulasi AMI internal, Sosialisasi check-list/ami 3. Pelaksanaan audit ke FakultasTeknik Pelaksanaan audit ke Program Studi Teknik Sipil Pelaksanaan audit ke Program Studi Arsitektur 4. Closing meetingfakultasteknik 5. Pelaksanaan audit ke Fakultas Pertanian Pelaksanaan audit ke Program Studi Agroteknologi Pelaksanaan audit ke Program Studi Agribisnis 6. Closing meeting Fakultas Pertanian 7. Pelaksanaan audit ke Fakultas Ekonomi Pelaksanaan audit ke Program Studi Manajemen Pelaksanaan audit ke Program Studi Akuntansi 8. Closing meeting Fakultas Ekonomi 9. Pelaksanaan audit ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pelaksanaan audit ke Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Pelaksanaan audit ke Program Studi Bimbingan Konseling Pelaksanaan audit ke Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pelaksanaan audit ke Program Studi Pendidikan Jasmanai, Kesehatan & Rekreasi 10. Closing meeting Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 11. Laporan hasil audit ke Rektor melalui Pusat Menjaminan Mutu 12. Tindakan perbaikan oleh Auditee dan Verifikasi 13. Laporan hasil verifikasi ke Rektor melalui Pusat Penjaminan Mutu 14. Rapat Tinjauan Manajemen, diseminasi dan saran perbaikan kinerja ke auditee November Desember Januari Februari Maret April 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ketua Pusat Penjaminan Mutu Ir. Dwi Suci Sri Lestari, MT.

Lampiran II.c Surat KaPPM No. 003/F/PPM-UTP/XI/2015; Perihal AMI dan Tim AMI Implementasi Dokumen; Tanggal 10 November 2015 JADWAL PELAKSANAAN AMI TAHAP IMPLEMENTASI DOKUMEN TINGKAT UNIVERSITAS PERIODE DESEMBER 2015 - JANUARI 2016 PPM UTP SURAKARTA Uraian Audit Tanggal 1 Checking dan Sosialisasi Update Dokumen Rektorat 15-24 November 2015 2 Ajuan pelaksanaan audit ke Rektor, Sosialisasi check-list, Penyempurnaan/ finalisasi check-list, Pengiriman check-list ke auditee, Simulasi 24-30 November 2015 AMI 3 Pelaksanaan audit ke LPPM 8 Desember 2015 4 Pelaksanaan audit ke LKI 9 Desember 2015 5 Pelaksanaan audit ke PKTS 9 Desember 2015 6 Closing Meeting Lembaga-lembaga + PKTS 11 Desember 2015 7 Pelaksanaan audit ke BAAK 15 Desember 2015 8 Pelaksanaan audit ke BAUK 15 Desember 2015 9 Pelaksanaan audit ke Perpustakaan 16 Desember 2015 10 Closing meeting Biro + Perpustakaan 18 Desember 2015 11 Laporan hasil audit ke Rektor melalui Pusat Penjaminan Mutu 21 Desember 2015 12 Tindakan perbaikan oleh Auditee dan Verifikasi 22 Desember 2015 31 Januari 2016 13 Laporan hasil verifikasi ke Rektor melalui Pusat Penjaminan Mutu 05 Februari 2016 14 Rapat Tinjauan Manajemen, diseminasi dan saran perbaikan kinerja ke auditee 22 Februari 2016 Ketua PPM Ir. Dwi Suci Sri Lestari, MT

Lampiran II.d Surat KaPPM No. 003/F/PPM-UTP/XI/2015; Perihal AMI dan Tim AMI Implementasi Dokumen; Tanggal 10 November 2016 JADWAL PELAKSANAAN AMI TAHAP IMPLEMENTASI DOKUMEN TINGKAT FAKULTAS DAN PRODI PERIODE DESEMBER 2015 - JANUARI 2016 PPM UTP SURAKARTA Uraian Audit Tanggal 1. Checking dan Sosialisasi Update Dokumen 15-24 November 2015 Ajuan pelaksanaan audit ke Rektor, Sosialisasi check-list, 2. Penyempurnaan/ finalisasi check-list, Pengiriman check-list ke auditee, Simulasi 24-30 November 2015 AMI 3. Pelaksanaan audit ke Fakultas Teknik dan TU Teknik 29 Desember 2015 Pelaksanaan audit ke Program Studi Teknik Sipil 29 Desember 2015 Pelaksanaan audit ke Program Studi Arsitektur 29 Desember 2015 4. Closing meeting Fakultas Teknik 04 Januari 2016 5. Pelaksanaan audit ke Fakultas Pertanian dan TU Pertanian 05 Januari 2016 Pelaksanaan audit ke Program Studi Agroteknologi 05 Januari 2016 Pelaksanaan audit ke Program Studi Agribisnis 05 Januari 2016 6. Closing meeting Fakultas Pertanian 10 Januari 2016 7. Pelaksanaan audit ke Fakultas Ekonomi dan TU Ekonomi 12 Januari 2016 Pelaksanaan audit ke Program Studi Manajemen 12 Januari 2016 Pelaksanaan audit ke Program Studi Akuntansi 12 Januari 2016 8. Closing meeting Fakultas Ekonomi 17 Januari 2016 9. Pelaksanaan audit ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 19 Januari 2016 Pelaksanaan audit ke Program Studi Pendidikan Kepelatihan Or. 19 Januari 2016 Pelaksanaan audit ke Program Studi Bimbingan Konseling 19 Januari 2016 Pelaksanaan audit ke Program Studi Pendidikan Guru SD 26 Januari 2016 Pelaksanaan audit ke Program Studi Penjas Kesehatan & Rekreasi 26 Januari 2016 10. Closing meeting Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 30 Januari 2016 11. Laporan hasil audit ke Rektor melalui Pusat Menjaminan Mutu 05 Februari 2016 12. Tindakan perbaikan oleh Auditee dan Verifikasi 08 Februari 21 Maret 2016 Laporan hasil verifikasi ke Rektor melalui Pusat Penjaminan 13. Mutu 28 Maret 2016 Rapat Tinjauan Manajemen, diseminasi dan saran perbaikan 14. kinerja ke auditee 15 April 2016 Ketua PPM Ir. Dwi Suci Sri Lestari, MT