PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

dokumen-dokumen yang mirip
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

Manual Prosedur Tinjauan Manajemen

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

Standard Operating Procedure Tinjauan Manajemen

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU DAN SAFETY

PROSEDUR MUTU TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN. 4. REFERENSI : ISO 9001 : 2008 Klausul & Manual Mutu PT.

PROSEDUR MUTU TINJAUAN MANAJEMEN. 4. REFERENSI : 1. ISO 9001:2008 Klausul Manual Mutu PT. Sigma Cipta Utama

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)

MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Gambaran Umum PT. Freshklindo Graha Solusi

SMK3. MIM-HSE-P.Ol PROSEDUR

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site:

MANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN BAHAYA

Checklist Audit Mutu ISO 9001:2008

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

PEDOMAN MUTU TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

AUDIT SML SML

BAB 5 PENUTUP. Mutu ISO 9001:2008 pada PT Metabisulphite Nusantara. maka dapat diambil

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

MANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

Lampiran 1. Perancangan Sistem Manajemen Mutu. Pada PT. Garuda Indonesia. Pedoman Mutu. Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

PROSEDUR MUTU PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN. 4. REFERENSI : ISO 9001 : 2008 Klausul Manual Mutu PT. Sigma Cipta Utama

Manual Prosedur Audit Keuangan

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI MANUAL MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PASCASARJANA PROSEDUR MUTU AUDIT INTERNAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

PROSEDUR SISTEM MUTU TINJAUAN MANAJEMEN

LAMPIRAN 1 TATA CARA PENYUSUNAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

PENGENDALIAN DOKUMEN

Manual Prosedur Audit Internal

PROSEDUR KOMPETENSI, PELATIHAN DAN RECRUITMENT

PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN PROYEK

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I FRANS KAISIEPO BIAK PEDOMAN MUTU PEDOMAN MUTU

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Audit Internal

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

BAB II PROSES BISNIS PT. INDONESIA POWER UBP KAMOJANG

PROSEDUR KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6)

PEDOMAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN

PROSEDUR KERJA SPPD REKTORAT. 1.0 Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa SPPD Rektorat sesuai ketentuan.

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

Tinjauan Manajemen PROSEDUR SISTEM MUTU. Kode Dokumen : PM-UII-01 Versi / Revisi : 2/0 Tanggal Berlaku : 16 Maret 2005 FM-UII-AM-FSM-03.

PROSEDUR KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

BAB III ANALISIS METODOLOGI

SOP Standard Operating Procedure

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KOMUNIKASIINTERNAL

Lampiran 3 FORMAT DAFTAR SIMAK AUDIT INTERNAL PENYEDIA JASA

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Pedoman Audit Internal (Internal Audit Charter) Lampiran, Surat Keputusan, No:06/FMI-CS/III/2017 Tentang Penetapan Kepala Unit Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

(SMKP) ELEMEN 6 DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000

SOP AUDIT MUTU INTERNAL

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

Manual Prosedur. Audit Internal

PIAGAM INTERNAL AUDIT

Standard Operating Procedure Audit Internal

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

BAB 4 HASIL dan ANALISIS PENELITIAN

PT Gema Grahasarana Tbk Piagam Unit Pengawasan Internal Internal Audit Charter DITETAPKAN OLEH DISETUJUI OLEH

Piagam Komite Audit. PT Astra International Tbk

Manual Prosedur. Audit Internal

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER. 05/MEN/1996 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Elemen 3 ORGANISASI & PERSONIL

Transkripsi:

PROSEDUR NO DOKUMEN : P-AAA--05 STATUS DOKUMEN : MASTER COPY NO : NOMOR REVISI : 00 TANGGAL EFEKTIF : 01 JULI 2011 DIBUAT OLEH : DIPERIKSA OLEH : DISETUJUI OLEH : DOKUMEN KONTROL MANAJEMEN REPRESENTATIF DIREKTUR UTAMA

Halaman 2 Dari 5 1. TUJUAN Memberikan tuntunan kepada Top Manajemen untuk melaksanakan secara berkala evaluasi Sistem Manajemen MK3 yang meliputi kecukupannya (memadai), kecocokan dan keefektifannya secara berkesinambungan dalam hubungannya dengan Kebijakan MK3, Sasaran dan Program Manajemen MK3 perusahaan. 2. RUANG LINGKUP Berlaku untuk peninjauan Sistem Manajemen MK3 yang dilaksanakan oleh manajemen mencakup penilaian peluang perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen MK3, termasuk Kebijakan MK3, Sasaran dan Program Manajemen MK3 perusahaan. 3. REFERENSI - Manual MK3 - ISO 9001:2008 klausul 5.6 - OHSAS 18001 : 2007 klausul 4.6 4. DEFINISI - Tinjauan Manajemen Evaluasi formal yang dilakukan oleh manajemen puncak terhadap status dan memadainya Sistem Manajemen MK3, dalam hubungannya dengan Kebijakan MK3, Sasaran dan Program Manajemen MK3 perusahaan - Management Representative - KD Kepala 5. PENANGGUNG JAWAB - Management Representative

Halaman 3 Dari 5 6. URAIAN PROSEDUR Kegiatan 6.1 Periode Waktu Pelaksanaan Tinjauan Manajemen 6.1.1 Mengidentifikasikan kebutuhan pertemuan tinjauan manajemen dan susun jadwal pertemuan. Pertemuan tinjauan manajemen dapat dilakukan secara berkala atau secara insidentil 6.1.2 Pertemuan secara berkala dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun 6.1.3 Pertemuan insidensil dilaksanakan jika ada : - Hal yang berdampak luas, terutama pada eksternal perusahaan - Hal yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan pemerintah, pelanggan dan perusahaan - Dipandang perlu karena mendesak untuk dicari penyelesaiannya seperti adanya kecelakaan fatal, perubahan Struktur Organisasi atau perubahan Kebijakan & Sasaran MK3 Perusahaan. 6.2 Mempersiapkan Pelaksanaan Pertemuan 6.2.1 Menentukan dan menyusun bahan-bahan yang akan dijadikan agenda pada suatu pertemuan 6.2.2 Menentukan peserta yang akan diundang pada pertemuan. Peserta pertemuan adalah peserta tetap dan peserta tambahan. Peserta tetap terdiri dari Direktur Utama,, Project Manager dan Kepala. Sedangkan peserta tambahan adalah personil lain yang terkait dengan bahan yang akan dibahas. 6.2.3 Mengundang peserta rapat untuk menghadiri pertemuan. 6.2.4 Undangan harus disampaikan minimal 7 hari sebelum pertemuan tinjauan menajemen dilaksanakan 6.3 Mempersiapkan Agenda Pertemuan 6.3.1 Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan materi yang akan dibahas pada agenda rapat. Penanggungjawabnya adalah personil yang terkait dengan bahan yang akan dibahas dan dapat mencakup (lihat Checklist Agenda Rapat Tinjauan Manajemen MK3) : - Hasil Audit () - Hasil Evaluasi Kepatuhan Peraturan Perundangan Penanggung Jawab Direktur Utama/ / Project

Halaman 4 Dari 5 - Partisipasi dan Konsultasi - Komunikasi dengan pihak Eksternal - Komplain dan Umpan Balik Pelanggan - Kinerja proses dan kesesuaian produk - Pencapaian Sasaran dan Program MK3 - Status investigasi kecelakaan, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan - Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen yang lalu - Perubahan sistem dan peraturan terkait MK3 - Rekomendasi perbaikan - Saran-saran untuk perbaikan 6.4 Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen 6.4.1 Pertemuan tinjauan manajemen dikoordinasikan oleh dan dipimpin oleh Direktur Utama atau personil yang ditunjuk. 6.4.2 Peserta mengisi Daftar Hadir 6.4.3 Memastikan bahwa pertemuan membahas bahanbahan dan permasalahan yang telah dipersiapkan sesuai dengan agenda. 6.4.4 Menetapkan rencana tindakan yang akan diambil, penanggung jawab dan target penyelesaian atas setiap masalah dan potensial masalah yang ada. 6.4.5 Hasil output tinjauan manajemen mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan : - Kinerja MK3 - Kebijakan dan sasaran MK3 - Sumber Daya yang diperlukan - Persyaratan klausul lainnya dalam standar ISO 9001:2000 dan OHSAS 18001:2007 - Perbaikan pada keefektifan Sistem Manajemen MK3 dan proses-prosesnya - Perbaikan pada produk berkaitan dengan persyaratan pelanggan 6.4.6 Menutup pertemuan dan menentukan jadwal pertemuan berikutnya 6.5 Mendokumentasikan Hasil Tinjauan Manajemen 6.5.1 Menyusun risalah pertemuan dengan menggunakan form Risalah Rapat Tinjauan Manajemen MK3 6.5.2 Mendistribusikan risalah pertemuan kepada seluruh peserta dan pihak terkait lainnya (jika ada). 6.5.3 Menyimpan dan memelihara seluruh risalah pertemuan tinjauan manajemen. / Project

Halaman 5 Dari 5 6.6 Pemantauan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen 6.6.1 Memantau tindak lanjut hasil rapat tinjauan manajemen dan dilaporkan kepada sesuai tingkat kemajuan / penyelesaian kegiatannya / Project 7. Formulir Yang Digunakan 7.1. Formulir Checklist Agenda Rapat Tinjauan Manajemen 7.2. Formulir Risalah Rapat Tinjauan Manajemen 7.3. Daftar Hadir