PENCAIRAN DANA UNTUK KEBUTUHAN JURUSAN / SUB BAGIAN / UNIT. Mulai. Mengajukan permohonan kepada PD II tembusan Kasubag Keuangan Fakultas

dokumen-dokumen yang mirip
PENCAIRAN DANA UNTUK KEBUTUHAN JURUSAN / SUB BAGIAN / UNIT

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA KampusKetintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) website :

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN LEMBAR PENGESAHAN SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI UNIVERSITAS NUSA CENDANA DIBUAT OLEH MENYETUJUI MENGETAHUI

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM PENGGAJIAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MANUAL PROSEDUR PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI

MANUAL PROSEDUR PEMBAYARAN DANA KEGIATAN ADHOC FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI

ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM PENGGAJIAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

7. Memeriksa laporan realisasi anggaran manual ( bulan, triwulan & semester ) 8. Memeriksa catatan atas laporan keuangan (Semester & tahunan)

Standard Operating Procedure. Proses Pencairan Dana Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama antar Instansi

Memeriksa laporan rekonsiliasi

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAB IV UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN

Lembar Pengendalian MANUAL PROSEDUR

MANUAL PROSEDUR PENGAJUAN DANA UANG PERSEDIAAN (UP), PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN (GUP) DAN DANA LANGSUNG (LS)

BAB IV. TINJAUAN SISTEM AKUNTANSI (SPJ) dari APBD pada DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT. 4.1 Landasan teori kuliah kerja praktek

MANUAL PROSEDUR Penurunan Dan Pendistribusian Dana

MANUAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN

Nomor Sekret : 03/01/2013. Tanggal Ditetapkan Waktu Pelaksanaan. : 15 Maret 2013

: Prosedur pencairan gaji : Memberikan pelayanan pembayaran gaji yang tepat waktu : 1. PP Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No.

Standard Operating Procedure. Proses Pencairan Dana Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama antar Instansi

1. Unit pengolah membuat Surat Permintaan Pem-bayaran (SPP) yang ditanda-tangani oleh

Lembar Pengendalian MANUAL PROSEDUR

PENGADILAN AGAMA BANTAENG

PENGELOLAAN KEUNGAN SNMPTN-SBMPTN Oleh: Jamal Wiwoho Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret

Manual Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak

BAB III PEMBAHASAN TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

PROSEDUR PENGOLAHAN DAN PELAPORAN FINGER PRINT (PRESENSI) Mulai. mendownload hasil presensi pegawai dari mesin finger print (1 hari)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) U N I V E R S I T A S D I P O N E G O RO

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

BAB 4 EVALUASI PPH PASAL 22 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PADA PPPTMGB LEMIGAS. Mekanisme PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah di LEMIGAS

Tanggal Revisi - SOP PENGAJUAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI. Kualifikasi Pelaksana : Mutu Baku Aktifitas. Pelaksana. Kasubbag. PDG/

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PEGAWAI

MANUAL PROSEDUR ADMINISTRASI KEUANGAN (PENGAJUAN ANGGARAN) DANA PNBP

BAUK DIR Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP 24 Mei 2013 (Ganti UP)

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

PEDOMAN KEUANGAN HIBAH PENELITIAN (DAMAS) UNIVERSITAS INDONESIA

1. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk mengatur proses pengajuan penggunaan anggaran secara LS (langsung).

KASUBAG KEUANGAN & KEPEGAWAIAN

MAHASISWA. PENGAJUAN PROPOSAL PENDELEGASIAN (rangkap 3) (proposal sesuai dengan format) VERIFIKASI PROPOSAL (Kasubbag.

I. PROSEDUR PELAYANAN MAHASISWA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tanggal Efektif SOP PERENCANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN/KEGIATAN. Kualifikasi Pelaksana : Persyaratan/ Ketua Keuangan Wases

Manual Prosedur Evaluasi Kinerja Berkaitan dengan Insentif Tenaga Kependidikan FTP UB

L E M B A G A P E N E L I T I A N U N I V E R S I T A S D I P O N E G O RO

1. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk mengatur pencairan Uang Persediaan (UP) dan pertanggungjawaban uang persediaan (ganti up).

1. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk mengatur pengeluaran kas, yang bersumber dari uang persediaan (UP)

Satuan Kerja : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Sosialisasi. Oleh: Yanuar E. Restianto, SE, M.Acc, Ak

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG

LAYANAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

BIRO KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN-P TAHUN ANGGARAN 2012

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

No.PR.32.2-V5. BAUK DIR Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP 25 Agustus 2017 (Ganti UP)

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA. WORKSHOP PENYUSUNAN SPJ dan RAB PROGRAM PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN INOVASI

MANUAL PROSEDUR PENERIMAAN DANA PNBP

MANUAL PROSEDUR PANDUAN IJIN BELAJAR

WALIKOTA BANJARMASIN

MANUAL PROSEDUR MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN (INSENTIF) Fakultas Pertanian

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.05/2010 TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PELAKSANA. Kegiatan MAHKAMAH AGUNG RI : KETUA PENGADILAN TINGGI BALI. Jalan Tantular Barat Nomor 1 Denpasar SOP UANG LEMBUR

FAKULTAS PETERNAKAN TUGAS DAN SASARAN MUTU BIDANG AKADEMIK 2016 PENANGGUNG JAWAB: PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEM

SOP PERENCANAAN ANGGARAN

III. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) SUB BAGIAN KEUANGAN

SOP BAGIAN KEUANGAN ADMINISTRASI KEUANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) URUSAN UMUM DAN KEUANGAN NO. URAIAN KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN KETERANGAN

BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK. Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR). Dalam pelaksanaan kerja praktek

Metode Pembayaran Tagihan Negara

Arsip Nasional Republik Indonesia

A. PENGADAAN BARANG JASA / MODAL Rp. 5 s/d Rp. 10 JUTA. B. PENGADAAN BARANG JASA / MODAL Rp. 10 s/d Rp. 50 JUTA

SOP AKUNTANSI DAN PELAPORAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL

PERADILAN AGAMA BENGKLULU KELAS I A

INSTRUKSI KERJA BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN TATA KELOLA

Manual Prosedur PENGAJUAN BIAYA SEMINAR/PELATIHAN/WORKSHOP ILMIAH DI BIDANG GIZI/PANGAN/KESEHATAN TINGKAT NASIONAL BAGI DOSEN

POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Manual Prosedur. Penggunaan Anggaran

II. PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA )

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif

Manual Prosedur Keringanan SPP Mahasiswa Lama FTP UB

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI MEKANISME PEMBAYARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017

Manual Prosedur KERJASAMA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA

Lembar Pengendalian MANUAL PROSEDUR

14. KU Keuangan KU Keuangan Tahun A. SUBTANTIF No. 14

Tata Cara Pertanggungjawaban Kegiatan Penelitian & Kerjasama LPPM - ITS

BAB III PEMBAHASAN. 3.1 Tinjauan Teori Pengertian Sistem dan Prosedur

MANUAL PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN

Manual Prosedur Insentif Dosen untuk Publikasi Internasional FTP UB

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM

BAGIAN V KEUANGAN 310

Manual Prosedur Keringanan SPP Mahasiswa Baru FTP UB

BAB IV KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO JURUSAN ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG

MEMUTUSKAN. Menetapkan :

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN

INDIKATOR KINERJA LABORATORIUM MANAJEMEN AGROINDUSTRI TIP

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH Jl. Besar Ijen 30 A Telp Fax Kode Pos M A L A N G

Lembar Pengendalian MANUAL PROSEDUR

Transkripsi:

PENCAIRAN DANA UNTUK KEBUTUHAN JURUSAN / SUB BAGIAN / UNIT Jurusan/Sub Bagian/Unit Mengajukan permohonan kepada PD II tembusan Kasubag Keuangan Fakultas 1. Surat Permohonan 2. Form Pengajuan Anggaran Fakultas Mengecek pengajuan di RBA (Rencana Bisnis Anggaran) (10 menit) PD II ACC Fakultas Mencairkan Dana

PENERIMAAN DAN PEMROSESAN SPJ Jurusan/Sub Bagian/Unit Fakultas (BPP) Menyerahkan berkas dan koordinasi ke Sub bagian Keuangan Fakultas (BPP) menerima, mengecek dan menganalisa kelengkapan SPJ (2 minggu) 1. Bon / kuitansi pembelian 2. SSP 3. Faktur Pajak 4. Daftar Hadir Peserta berkoordinasi untuk perbaikan SPJ serta membayarkan pajak Memproses SPJ untuk pengajuan dropping/pencairan dana (1 minggu)

PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN Subag Kepegawaian Menyerahkan hasil pelaporan finger print dan hasil penilaian kinerja (3 hari) 1. Pelaporan Finger Print 2. Hasil Penilaian Kinerja Fakultas (BPP) Menghitung besaran Insentif sesuai point 1 dan tarif di SK Dekan FTP (3 hari) Membayarkan Insentif (Setiap Waktu)

PEMBAYARAN HONORARIUM RUTIN (KALAB, KAUR, PENGELOLA UNIT, STAFF AHLI, DLL) Dekan Membuat SK Pengangkatan Sebagai Pengelola Unit di FTP, Kaur, Kepala Lab, dll SK Dekan Fakultas (BPP) Cek dan Membuat Daftar Nama sesuai SK Dekan SK Dekan Membayarkan Honorarium Rutin/bulan sesuai Standar Tarif (Setiap Waktu)

PEMBAYARAN HONORARIUM KEPANITIAAN Dekan Membuat Surat Tugas Kepanitiaan Surat Tugas Dekan Ketua Panitia Menganalisa beban kerja anggota kepanitiaan Kasubag Keuangan Menganalisa besaran Honorarium sesuai Tarif SK Tarif Rektor PD II ACC Pembayaran Honorarium Kepanitiaan (Setiap Waktu)

PEMBAYARAN HONORARIUM MENGAJAR DOSEN Subag Akademik Menyerahkan rekap kehadiran mengajar selama 3 bulan untuk dosen FTP dan 6 bulan untuk dosen Luar Biasa Rekap Kehadiran Mengajar Dosen Menghitungan HR Mengajar sesuai poin 1 dan berdasarkan SK Dekan FTP (3 hari) SK Dekan tentang HR Mengajar Membayaran Honorarium Mengajar (Setiap Waktu)

PEMBAYARAN HONORARIUM LEMBUR Menerima hasil pelaporan finger print dan Surat Perintah Lembur 1. Surat Perintah Lembur dari atasan langsung 2. Laporan Finger Print Menghitungan HR Lembur sesuai poin 1 dan berdasarkan SK Dekan FTP (3 hari) SK Dekan tentang HR Lembur Membayaran Honorarium Lembur (setiap waktu)

PEMBAYARAN SPPD Dekan Membuat Surat Tugas Perjalanan Dinas Undangan Menerima tembusan Surat Tugas Perjalanan Dinas Menghitungan biaya akomodasi dan lunsum sesuai tempat tujuan berdasarkan SK SBU dan Standar Tarif (3 hari) 1. SK Tarif Rektor 2. Standar Biaya Umum PD II ACC Memberi Form SPPD dan Membayaran Biaya Perjalanan Dinas (10 menit) 1. Form SPPD 2.

PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/JASA Pejabat Pengadaan Menyerahkan SPK/SPMK Pengadaan Barang & Jasa ke SPK / SPMK FTP Mengecek SPK dan Membayarkan Pajak (3 hari) 1. SSP 2. Faktur Pajak Mengajukan Penurunan Dana LS Pengadaan Barang & Jasa ke Bagian Keuangan Universitas (2 hari) 1. SPK/SPMK 2. SPM 3. SPTJM 4. SSP 5. Faktur Pajak Universitas Mencairkan dana LS (3-5 hari) FTP Membayarkan ke Rekanan (10 menit)

PENCAIRAN DANA KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT BAGI DOSEN Dosen Menyerahkan berkas Kerjasama ke Subag keuangan fakultas 1. Surat Perjanjian Kerjasama dengan FTP 2. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) FTP Mengajukan pencairan dana kerjasama malalui proses LS (apabila kerjasama dengan Dinas, Pemprov) atau dengan proses Blockgrant (apabila kerjasama dengan Kementrian) (2 hari) 1. Surat Perjanjian Kerjasama dengan FTP 2. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 3. SPM (Surat Perintah Membayar) 4. SPTJM 5. Laporan Pengawasan Universitas Mencairkan dana LS (3-5 hari) FTP Membayarkan Dana Kerjasama ke Dosen (5 menit)

PEMBAYARAN UJIAN SKRIPSI Melakukan pembayaran Ujian Skripsi melalui rekening rektor pada bank BNI Bukti Pembayaran Menyerahkan Slip Pembayaran (3 menit) FTP Menerima Slip Pembayaran dan Mengarsipkan (3 menit) Bukti Pembayaran Mendaftar Ujian Skripsi ke Jurusan (5 menit)

PEMBAYARAN PKL Melakukan pembayaran PKL melalui rekening rektor pada bank BNI Bukti Pembayaran Menyerahkan Slip Pembayaran (3 menit) FTP Menerima Slip Pembayaran dan Mengarsipkan (3 menit) Bukti Pembayaran Mendaftar PKL di Subag Akademik (5 menit) (1 menit)

PEMBAYARAN WISUDA Melakukan pembayaran Wisuda melalui rekening rektor pada bank BNI Bukti Pembayaran Menyerahkan Slip Pembayaran (3 menit) FTP Menerima Slip Pembayaran dan Mengarsipkan (3 menit) Bukti Pembayaran Mendaftar Wisuda di Subag Akademik & KMA (30 menit)

DAFTAR ULANG MAHASISWA LAMA Melakukan pembayaran Biaya Kuliah melalui rekening rektor pada bank BNI atau Mengurus Penundaan (1-3 jam) Bukti Pembayaran Menyerahkan Slip Pembayaran atau bukti penundaan (15 menit) FTP Menerima Slip Pembayaran, memberi acc pada blanko daftar ulang dan Mengarsipkan (5 menit) Bukti Pembayaran dan Blanko Daftar Ulang Melaksanakan KRS (1-2 minggu)