KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB NOMOR : W13.U5MC/SK/OT.013/ VI /2020 TENTANG

dokumen-dokumen yang mirip
PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG NOMOR: W6.U2/01 / KP.01.1/1/2017 TENTANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NECERi TEMBILAHAN KELAS D TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR: W13-U5/16/SK/OT.01.3/III/2017 PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Oleh : Octiawan Basri

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR 25 TAHUN 2017 T E N T A N G PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOTULEN RAPAT PERSIAPAN AKREDITASI PENGADILAN NEGERI BANGIL HARI : RABU, TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2016

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA Nomor : W11.U7/03/KPN.PWK/OT.00/VII/ Tentang :

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 1. Latar Belakang

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK.167-KU TAHUN 2015

PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY, Tbk. PIAGAM UNIT INTERNAL AUDIT

PIAGAMAUDIT INTERNAL (TNTERNAL AUDIT CHARTER)

PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL. Bab I KETENTUAN UMUM. Pasal 1 Tujuan

PEDOMAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GAYUNGAN JL. Gayungsari Barat No. 124, Surabaya, (60235) Telp.

SISTEM MANAJEMEN MUTU

Menimbang. Mengingat. Menetapkan

PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

PEDOMAN MUTU PT YUSA INDONESIA. Logo perusahaan

Standard Operating Procedure Tinjauan Manajemen

Manual Prosedur Tinjauan Manajemen

DAFTAR ISI. Lampiran Jawaban Tugas Tertulis 12. Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Quality Assurance Enginer. Kode Modul F45.QAE

LAPORAN AUDIT TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU INFORMASI AUDIT. Akreditasi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

SISTEM MANAJEMEN MUTU

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Tinjauan Manajemen PROSEDUR SISTEM MUTU. Kode Dokumen : PM-UII-01 Versi / Revisi : 2/0 Tanggal Berlaku : 16 Maret 2005 FM-UII-AM-FSM-03.

5. SOP REVISI DOKUMEN

KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

PROSEDUR SISTEM MUTU TINJAUAN MANAJEMEN

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

Modul ke: AUDIT INTERNAL. Standar Audit Internal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PROSEDUR KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK... NOMOR : KEP-...

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

ISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR NOMOR... TAHUN 2014 T E N T A N G

PIAGAM INTERNAL AUDIT

BAGIAN JUDUL HALAMAN. 1. Nomor : W22.U18/IK/KS-01/2017 tentang Instruksi Kerja Pengendalian Dokumen

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGADILAN NEGERI BOGOR

PEDOMAN MUTU TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Audit Internal

2017, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Checklist Audit Mutu ISO 9001:2008

GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG

PENGADILAN NEGERI KLAS I B KLATEN JL. RAYA KLATEN SOLO KM. 2 KLATEN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I FRANS KAISIEPO BIAK PEDOMAN MUTU PEDOMAN MUTU

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 24 TAHUN

MIA APRIANTHY ( )

UNIT LAYANAN PENGADAAN KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

PIAGAM AUDIT INTERNAL

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 55 TAHUN 2008

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR : KEP. 018 TAHUN 2009

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen GJM

MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOE TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SOE.

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS I B

SOP-1 TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN KJPP ATAS MUTU

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KLAS I B

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

MEMUTUSKAN. Menetapkan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

PEDOMAN MUTU PENGUKURAN, ANALISIS, DAN PENINGKATAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG AUDIT PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

BUPATI GARUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KEBIJAKAN PIMPINAN DAERAH BUPATI BANTUL,

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal

DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 34 TAHUN 2011 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 34 TAHUN 2011

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

NOTULEN RAPAT. Pelaksanaan rapat :

MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Manual Prosedur. Audit Internal

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN Laboratorium Environment, Infrastructure and Information System (EIIS)

Manual Prosedur Audit Internal

KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Keuangan

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 134/KMA/SK/IX/2011 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Manual Prosedur. Audit Internal

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 30

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : W9-U7/ 962a /OT.OI.I/VHI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASIBIROKRASI

Lampiran 1 KUESIONER AUDIT INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG JADI PADA PT. X VARIABEL INDEPENDEN

Transkripsi:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB NOMOR : W13.U5MC/SK/OT.013/ VI /2020 TENTANG PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL Membaca : 1. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum. 2. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.Ol.1/1/2015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Menimbang : Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul. Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT..01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum. MEMUTUSKAN Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Nomor : W13.U5/1/OT.01.3/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul. Kesatu: Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bantul. Kedua: Tim yang telah ditunjuk dan diangkat wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya sebagaimana tersebut dalam struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bantul. Ketiga: Tim tersebut secara berkala maupun atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Bantul wajib memberikan laporan capaian hasil pelaksanaan tuags-tugasnya.

Keerapat : Surat Keputusan ini diberitahukan dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keenam Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dinyatakan dicabut. : Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bantul Pada Tanggal : 29 Juni 2020 KeQI5Fg^adilan Neeri Bantul

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13.U5/i)/OT.01.3/1/2020 Tanggal: 29 Juni 2020 TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL KETUA PENJAMIN MUTU PENGADILAN NEGERI (PMPN) TOP MANAGEMENT ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE (QMR) KOKO RIYANTO, S.H., M.H WAKIL I: RUDI SAFARI, S.H.,M.H WAKIL II: YUYUN FITHRIYAH., SE., Ak INTERNAL AUDITOR (IA) TIM SURVEY KEPUASAN PELANGGAN DOCUMENT CONTROL (DC) 1. DEWI KURNIASARI, S.H.* ' EKA SURYA SETIAWAN, S.H. YUYUN FITHRIYAH., SE., Ak 1. R.RAJENDRA MOHNI I, S.H.,M.H 2. SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. 3. AGUS SUPRIYONO, S.H 4. EVI INSIYATl, S.H.,M.H. 5. SIGIT SUBAGIYO, SH., M.H 1. SUHARNA, S.H. M.H. 2. VIRONIKA SRl YULIATI, S.Sos.,S.H.,M.H 3. PRASETYA SUJADI, S.H. 4. DIYAN RAHMAWATI 1. WIRAWAN DWI A, S.IP. 2. JOHAN WAHYUDI, S.E. 3. NIKEN KUSUMARATRI S, S.H. 4. AANG PRABOWO, S.H 5. HENDRA ANDREA, A.Md. 6. UTTUNGGA SAHISNU, S.H 7. MEYLINAS., SE 8. ACHILLIA BUDI P.,

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13.U5/(V)/OT.01.3/VI/2020 Tanggal: 29 Juni 2021) TUGAS PENJAMIN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL A. Tugas Ketua: 1.Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerja Pengadilan Negeri Bantul terkendali. 2.Menetapkan Kebijakan serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri BantuL 3.Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di seluruh pelaksana pelayanan. 4.Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran aparat Pengadilan Negeri Bantul mengenai pentingnya memenuhi standar mutu pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku. 5.Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan. 6.Memastikan bahwa persyaratan pengguna pengadilan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pengguna pengadilan. 7.Ketua Tim memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE. B. Tugas Wakil Ketua: 1.Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai standar mutu. 2.Menjamin sistem dilaksanakan secara efisien dan efektif pada semua fimgsi. 3.Menj amin sistem manaj emen mutu dij alankan secara berkelanj utan. 4.Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus. 5.Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Ketua. 6.Mengupayakan peningkatkan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu. 7.Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu. 8.Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran keseluruh hakim/pegawai tentang pentingnya menjaga standar mutu pelayanan. 9.Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai. 10.Mengkoordinasikan kegiatan intemal audit dan survey kepuasan pelanggan

C.Tugas Pengendali Dokumen (PD): 1.PD mengendalikan seluruh Dokumen (Intemal dan Ekstemal) mulai dari Pengesahan, Penggandaan, Distribusi ke bagian yang terkait dan Penarikan serta Penghapusan Dokumen; 2.PD memastikan Dokumen yang berlaku di Lingkungan Kerja Pengadilan Negeri Bantul adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredaran; 3.PD memastikan bahwa dokumen luar (Ekstemal) yang masuk ke Penjaminan Mutu PengadilanNegeri Bantul dikenali dan pendistribusiannya terkendali; 4.Penanggung jawab masing-masing Pelaksana Pelayanan bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian Dokumen di Unitnya; 5.Penanggung jawab masing-masing Pelaksana Pelayanan membantu memastikan hanya Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya, terdapat di bagiannya; D.Tugas Auditor Interual 1.Melakukan audit intemal untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sitematis, obyektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi. 2.Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit. 3.Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 3 bulan sekali. 4.Mengevaluasi efektifitas hasil audit terdahulu. 5.Melaporkan hasil audit intemal kepada Wakil Ketua E.Tugas Survey Kepuasan Pengguna Pengadilan 1.Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pengguna. 2.Tim survey kepuasan Pengguna Pengadilan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pengguna pengadilan. 3.Melakukan survey kepuasan Pengguna pngadilan secara periodik. 4.Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada Ketua melalui Wakil Ketua.