Oleh : SIGIT YULIWINARKO, SP CAMAT MODO
Gambaran Umum Kecamatan MODO Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Batas Wilayah Luas wilayah Kecamatan Modo 77,58 Km2 Terdiri Dari : 17 Desa 76 Dusun
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN TUGAS CAMAT Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
FUNGSI CAMAT : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.
KEWENANGAN CAMAT Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 6. Fasilitasi; 7. Penetapan; 8. Penyelenggaraan; dan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN MODO Pelayanan Bidang Kependudukan. Pelayanan Bidang Pertanahan Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam Kabupaten. Rekomendasi SKCK. Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). Rekomendasi / Legalisasi Surat surat lainnya. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. Rekomendasi Keterangan Waris. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU S2 : 2 Orang S1 : 6 Orang D2 : 0 Orang SLTA : 5 Orang SLTP: 0 Orang SD : 0 Orang
DATA PEJABAT STRUKTURAL Jabatan Eselon Jumlah Pegawai Camat Sekretaris Kecamatan Kepala Seksi Kepala Sub. Bagian Fungsional Umum III/a III/b IV/a IV/b - 1 orang 1 orang 4 orang 1 orang orang
Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing RPJMD Tahun 2016-2021
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI SASARAN Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik INDIKATOR : Indeks Kepuasan Masyarakat
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kecamatan INDIKATOR : Indeks kepuasan masyarakat TUJUAN 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan DesaYang Baik INDIKATOR : Jumlah desa maju SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN MODO INDIKATOR : 1. Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) 2. Hasil survei kepuasan masyarakat SASARAN : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa INDIKATOR: 1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja 3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Program penyelengga raan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan KEGIATAN : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengendalian Keamanan Lingkungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
KEPALA DAERAH Tujuan : Indikator : Sasaran : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) CAMAT SEKCAM Tujuan : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN INDIKATOR :INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN MODO Indikator : Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Indikator : Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) KASI (ESELON 4) Kegiatan : Pelayanan administrasi terpadu kecamatan Indikator : Jumlah Jenis Pelayanan Target : 20 Jenis pelayanan
MATRIK RENSTRA KECAMATAN MODO TAHUN 2016-2021 100 100 100 100 100 100 100 Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 ( B ) 100 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan 1. Prosentase capaian layananjumlah pelayanan yang publik kecamatan (PATEN) dilaksanakan sesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Jumlah Desa Maju INDIKATOR SASARAN 1. persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja Jumlah Desa Maju x 100 % Jumlah desa FORMULASI Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja x 100 % Jumlah desa KONDISI AWAL 1 % (1 Desa) 1 % (1 desa) TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.3. prosentase Desa Yang sudah menyusun dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x 100 % Jumlah desa
No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab 1 Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan Dokumen IKM Sekcam No Kinerja Utama 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Indikator Kinerja Utama persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Formulasi Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun Sumber Data Laporan dari semua Kasi Penanggung Jawab Semua Kasi Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja x 100 % Dokumen APBDes dan Perdes Kasi Pemerintahan Jumlah desa
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya Prosentase 100 % PROGRAM Hasil survei IKM BB PELAYANAN JUMLAH Jenis 6 Jenis 37,000,000.00 Kualitas Pelayanan capaian layanan PENINGKATAN ADMINISTRASI Pelayanan Publik di publik KUALITAS TERPADU KECAMATAN kecamatan PELAYANAN KECAMATAN KECAMATAN MODO (PATEN) INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/ AKUNTABILITAS URAIAN KEUANGAN URAIAN TAHUN 2015 INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 MEWUJUDKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN MODO INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT MELAKSANAKAN SOSIALASI PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN SELURUH SEKSI MATRIK RENSTRA SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (RP) KET URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN MODO Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) B PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN Pelayanan administrasi terpadu kecamatan JUMLAH JENIS PELAYANAN JENIS 6 37.000.000 SELUR UH SEKSI RKT/ RENJA
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 No Program Pagu Anggaran (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( 1 Kegiatan ) 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan ) 6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 6 Kegiatan ) 212.610.000 290.000.000 15.000.000 18.800.000 10.000.000 37.000.000 140.000.000 Jumlah 723.410.000
Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Anggaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN MODO Prosentase capaian pelayanan publik Kecamatan ( PATEN ) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN Hasil survei IKM BB Pelayanan administrasi terpadu kecamatan Jumlah Jenis Pelayanan 6 jenis pelaya nan 37 jt TAHUN ANGGARAN 2018 UTUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA 6.01.01 KEWILAYAHAN 6.01.01.04 KECAMATAN MODO 6.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN 6.01.01.15.002 SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KECAMATAN MODO DANA DAERAH INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) BB MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 37.000.000 KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 6 Jenis pelayanan HASIL Prosentase capaian pelayanan publik Kecamatan ( PATEN ) 100 %
SASARAN SKPD Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan INDIKATOR SASARAN SKPD Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di KECAMATAN MODO CAPAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TARGET REALISASI % REALISASI TARGET AKHIR RENSTRA (2018) % CAPAIAN TAHUN 2018 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%) 0 0 Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan di KECAMATAN MODO 0 0 80% 85% Terciptanya Kondisi Wilayah yang aman tertib, Nyaman dan kondusif Adanya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Adanya Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD Desa Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di KECAMATAN MODO Terwujudnya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat di KECAMATAN MODO Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa di KECAMATAN MODO 0 0 0 0 93% 93% 0 0 75% Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik di KECAMATAN MODO 0 0
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Perkantoran 119.050.000 0 0 % Penyediaan Barang pakai habis perkantoran 93.560.000 0 0 % 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor 45.000.000 0 0 % Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor 35.000.000 0 0 % Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 180.000.000 0 0 % Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000 0 0 % 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 15.000.000 0 0 % 4 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 18.800.000 0 0 % 5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala 5.000.000 0 0 % Penyusunan dokumen perencaan dan evaluasi 5.000.000 0 0 % 6. Program Peningkatan Kualitas pelayanan kecamatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 37.000.000 0 0 %
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi 7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000 0 0 % Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.000.000 0 0 % Pengendalian Keamanan Lingkungan 25.000.000 0 0 % Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 50.000.000 0 0 % Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 25.000.000 0 0 % Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat 15.000.000 0 0 %
Monitoring Triwulan I Tahun 2018 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN MODO Realisasi Tw I Tw II Tw III Tw IV Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) 100 % - - - - Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 100 % - - - - 2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja - - - -
Lanjutan.. Monitoring Triwulan I Tahun 2018 Program Indikator Realisasi Realisasi Real Real isasi isasi Target Kegiatan Tw Tw Tw I Tw II III IV Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Hasil survei indeks kepuasa n masyara kat B - - - Pelayana n Administr asi Terpadu Kecamata n Realisasi Realis Realis Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi asi asi Indikator Target Anggaran Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Jenis Pelayan an 6Pelaya nan - - - - 37..000 000.00 - - - - Capaian Kinerja Sasaran
Secara Umum Kinerja Yang Telah Ditetapkan Sampai Dengan Tribulan I Telah Tercapai, Didukung Dengan Adanya Monitoring Secara Berkala Oleh Camat Halaman : 26
SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN MODO RENCANA AKSI 2018 KECAMATAN MODO INDIKATOR KINERJA Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) TARGET KINERJA SASARAN 100 % PROGRAM / KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 Hasil survei indeks kepuasan masyaraka t Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan INDIKATOR KEGIATAN Jumlah Jenis Pelayanan TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI 6 Jenis Melaksanakan sosialasi pelayanan publik kepada masyarakat ANGGARAN ( Rp ) 37.000.000 TARGET KINERJA SASARAN TRI TRI 1 TRI 2 TRI 4 3
UPLOAD WEBSITE
I N O V A S I
TERIMA KASIH By : SIGIT YULIWINARKO, SP CAMAT MODO