PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

dokumen-dokumen yang mirip
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 WDP 63.78% 67.83%

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

PENGENDALIAN DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL. 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KANTOR KECAMATAN KARANGBINANGUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN BADAN PMPD KABUPATEN MERANGIN

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG.

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

PERJANJIAN KINERJA 2017 Kecamatan Mantup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KECAMATAN KUSAN HILIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

KECAMATAN KUSAN HILIR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS SOSIAL JL. A. YANI No.38 Telp.(0342) BLITAR

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOPPENG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

DATA PR0FIL KELEMBAGAAN DAN GOOD GOVERNANCE KANTOR KECAMATAN LAMANDAU

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2016 ( SKPD ) KANTOR KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Pemerintah Kabupaten Lamongan..:: Kecamatan Kembangbahu Kabupaten lamongan::.

TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KANTOR PERLAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 : CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pratinjau Hasil Evaluasi

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

.:: Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan ::.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENETAPAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PENETAPAN KINERJA. : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014

Transkripsi:

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : SUKARDONO Jabatan : Kasi Pelayanan Umum Selanjutnya disebut. Nama : Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pembina SUKARDONO Penata NIP. 19631210 198912 1 SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

O (1 ) 1. Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 2 Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik 3 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan (2) (3) (4) Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 95 % 1 Kali 85 % PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) 219.584.000 Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan 19.960.000 Pengadaan Mubeleur Pengadaan Komputer 12.000.00 0 82.700.00 0 Jumlah Belanja 334.244.000 Pembina c SUKARDONO Penata NIP. 19631210 198912 1

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : M. FAUZI, A.Md Jabatan : Kasi Pemerintahan Selanjutnya disebut. Nama : Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pembina M.FAUZI, A.Md Penata TK.I NIP. 19621201 198803 1 021 SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN

N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat kesejahteraan dalam proses masyarakat dan pembangunan desa 85 % pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah 2 Peningkatan Persentase aparatur kesejahteraan masyarakat dan pemerintah desa yang terlatih pengurangan kesenjangan 85 % pembangunan antar daerah 3 Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik 4 Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah 92 % 92 %

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN Pembinaan Lembaga Adat Desa / Kelurahan 14,898,000 Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa/ Kelurahan 18,237,000 86,099,00 Penyampaian DHKP dan SPPT PBB 0 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB dan BPHTB 3,315,000 Jumlah Belanja 122.549.000 Pembina M.FAUZI, A.Md Penata TK.I NIP. 19621201 198803 1 021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : GURUH NUGRAHA, S.Sos Jabatan : Kasi PMPD Selanjutnya disebut. Nama : Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pembina GURUH NUGRAHA, S.Sos Penata Muda TK.I NIP. 19880128 201101 1 003 SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN

N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Pelayanan dan Persentase Tenaga kerja perlindungan perempuan dibidang kesehatan keluarga, Formal 15 % ibu dan anak 2 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 95 % 3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan 16 Kelompok PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN Pembinaan Organisasi Perempuan 59.815.000 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 30.661.000 Pendayagunaan Profil Desa/ Kelurahan dan Aplikasi Profil Desa/ Kelurahan 24.092.000 Jumlah Belanja 114.568.000 Pembina GURUH NUGRAHA, S.Sos Penata Muda TK.I NIP. 19880128 201101 1 003

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ARUSNADI Jabatan : Kasi Sosial Selanjutnya disebut. Nama : Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pembina ARUSNADI Penata NIP. 19620718 198803 1 009 SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN

N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 (2) (3) (4) ) 1. Penataan administrasi Persentase Peningkatan dan tata kelola masyarakat berwawasan Penyelenggaraan kebangsaan 80 % Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 2. Pelayanan dan Persentase PMKS yang perlindungan terpenuhi kebutuhan kesehatan keluarga, pelayanan dasar 5,6 % ibu dan anak 3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 100 % PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 64,185,000 Pemantauan Program Percepatan Perluasan Perlindungan Sosial 5,000,000 Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) 25,800,000 Jumlah Belanja 94.985.000 Pembina ARUSNADI Penata NIP. 19620718 198803 1 009

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : SARDIANUS, S.SOS Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan Selanjutnya disebut. Nama : Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pembina SARDIANUS, S.Sos Penata Muda TK.I NIP. 19831012 200801 1 003 SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN

N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Penataan administrasi Persentase penyediaan 95 % dan tata kelola pelayanan administrasi Penyelenggaraan Urusan perkantoran Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 2 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 3 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Nilai SAKIP Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD B 95 % PROGRAM / KEGIATAN Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA ANGGAR AN 93,60 0,000 4,260,000 10,1 78,000 7,1 25,000 Jumlah Belanja 115.163. 000 S.STP Pembina SARDIANUS, S.Sos Penata Muda TK.I NIP. 19831012 200801 1 003

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : AHMAD NABIRI Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Selanjutnya disebut. Nama : Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Januari Pembina AHMAD NABIRI Penata NIP. 19630805 198310 1 003

SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Penataan administrasi Persentase penyediaan dan tata kelola pelayanan administrasi 95 % Penyelenggaraan Urusan perkantoran Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 2 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 85 %

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN Penyediaan jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 61.176.000 Penyediaan jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops 5.110.000 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 18.642.60 0 Penyediaan alat tulis kantor 44.634.10 0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.486.8 00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.400.00 0 Penyediaan Makanan dan Minuman 22.501.5 00 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran 340.800.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 8.500.000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 48.040.00 0 19.500.00 0 69.200.00 0 Jumlah Belanja 663.991.000 Januari Pembina AHMAD NABIRI Penata NIP. 19630805 198310 1 003

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ZAINUL ARIFIN, S.Ag, KP Jabatan : Sekretaris Camat Bangko Selanjutnya disebut. Nama : Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pembina ZAINUL ARIFIN S.Ag, KP Penata TK.I NIP. 19670519 200604 1 002 SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN

N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Penataan administrasi Persentase penyediaan dan tata kelola pelayanan administrasi 95 % Penyelenggaraan Urusan perkantoran Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 85 % 3. Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 95 % 4. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Nilai SAKIP B 5. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 95 % PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 620,851,00

0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67,540,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 69,200,00 0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14,438,0 00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 7,125,000 Jumlah Belanja 779.154.000 Pembina ZAINUL ARIFIN S.Ag, KP Penata TK.I NIP. 19670519 200604 1 002

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : SARIFUDIN, S.Pd Jabatan : Lurah Dusun Bangko Selanjutnya disebut. Nama : Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pembina TK.I SARIFUDIN, S.Pd Penata NIP. 19660703 199212 1 PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan Dusun Bangko 120,000,0 00 Jumlah Belanja 120.000.000 Pembina TK.I SARIFUDIN, S.Pd Penata NIP. 19660703 199212 1

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ASWARDI Jabatan : Lurah Pasar Atas Bangko Selanjutnya disebut. Nama : Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pembina TK.I ASWARDI Penata NIP. SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN

N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Peningkatan kualitas Nilai SAKIP C dokumen perencanaan pembangunan daerah 2 Peningkatan kualitas Persentase tingkat dokumen perencanaan pembangunan daerah keselarasan RKPD terhadap RPJMD 80 % 3 Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 4 Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 5 Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 94 % 94 % WDP PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan Pasar Atas Bangko 120,000,0 00 Jumlah Belanja 120.000.000 Pembina TK.I ASWARDI Penata NIP.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : KHAIDIR RAMLI Jabatan : Lurah Pasar Bangko Selanjutnya disebut. Nama : Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pembina TK.I KHAIDIR RAMLI Penata NIP. SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN

N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Peningkatan kualitas Nilai SAKIP C dokumen perencanaan pembangunan daerah 2 Peningkatan kualitas Persentase tingkat dokumen perencanaan pembangunan daerah keselarasan RKPD terhadap RPJMD 80 % 3 Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 4 Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 5 Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 94 % 94 % WDP PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan Pasar Bangko 120,000,0 00 Jumlah Belanja 120.000.000 Pembina TK.I KHAIDIR RAMLI Penata NIP.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : MUSTAKIM, S.Pd Jabatan : Lurah Pematang Kandis Selanjutnya disebut. Nama : Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pembina TK.I MUSTAKIM, S.Pd Penata NIP. SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN

N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Peningkatan kualitas Nilai SAKIP C dokumen perencanaan pembangunan daerah 2 Peningkatan kualitas Persentase tingkat dokumen perencanaan pembangunan daerah keselarasan RKPD terhadap RPJMD 80 % 3 Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 4 Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 5 Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 94 % 94 % WDP PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan Pematang Kandis 120,000,0 00 Jumlah Belanja 120.000.000 Pembina TK.I MUSTAKIM, S.Pd Penata NIP.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : : Camat Bangko Selanjutnya disebut. Nama Jabatan : DR. H. Al Haris, S.Sos., M.H. : Bupati Merangin Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 2 Januari Camat Bangko

Pembina (IV/a) SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN N O Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah a. Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran b. Jumlah penyuluhan wawasan kebangsaan c. Rata-rata cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 95 % 1 Kali 0 %

2 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan a. Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan b. Persentase Peningkatan Kompetensi teknis aparatur sipil Negara (ASN) 90 % 90 % 3 Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah WTP 4 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah a. Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 95 % b. Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 90 % c. Nilai SAKIP B 5 Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik 6 Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti a. Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan desa 1 Kali 0 % b. Persentase aparatur pemerintah desa yang terlatih 0 % 7 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak c. Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa a. Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang Formal 0 % 0 % b. Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar 0 % 8 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 100 %

NO 9 Peningkatan kualitas jalan, jembatan dan prasarana transportasi PROGRAM / KEGIATAN Persentase pertumbuhan panjang jalan 10,34 % koneksi antar desa dan jalan non status dalam kondisi baik ANGG ARAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 781.351.000 Peningkatan kualitas 162. 2 Program Peningkatan pendidikan Sarana dan Prasarana melalui Aparatur Rasio anak yang mengikuti pendidikan 240.000 10 pendidikan gratis berkualitas, Paud fasilitas pendidikan dan 69. 3 Program Peningkatan kesejahteraan Disiplin Aparatur tenaga 200.000 pendidik 22,6 64. % 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 000.000 11. Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi Jumlah nilai investasi 5 Program Peningkatan kelembagaan Pengembangan birokrasi Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan penyediaan infrastruktur berdaya saing 6 Program Peningkatan Pengembangan sitem Perencanan Rp. 800,998 14.438.000 JUTA 7. 125.000 7 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 8 Program Peningkatan Toleransi Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan 9 Program Pemberdayaan Fakir Miskin ( KAT) (PMKS) lainnya 10 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 11 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 12 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 13 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 14 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 19.96 0.000 64.1 85.000 5.0 00.000 24. 092.000 14. 898.000 59. 815.000 18. 237.000 21 9.584.000 30.661.000 16 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 89.414.000 17 Program Peningkatan peran serta Perempuan di Pedesaan 18 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan Jumlah Belanja 2 Januari 25. 800.000 48 0.000.000 2.150. 000.000

CAMAT BANGKO Pembina (IV/a)