DAFTAR ISI. Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iv Daftar Gambar... v

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "DAFTAR ISI. Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iv Daftar Gambar... v"

Transkripsi

1

2

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iv Daftar Gambar... v BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Kelembagaan Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Sistematika Penulisan BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Aksi Kegiatan (2015) Tahun Visi dan Misi Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan dan Strategi Perjanjian Kinerja Tahun Rencana Kinerja Tahunan Tahun BAB III BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pencapaian Realisasi Kinerja Analisis Pencapaian Realisasi Kinerja Sumber Daya Sumber Daya Manusia Sumber Daya Sarana dan Prasarana Realisasi Belanja Anggaran PENUTUP Penutup ii

4 LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun Rencana Aksi Kegiatan Tahun Rencana Kinerja Tahunan Tahun Pengukuran Pencapaian Sasaran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan 6. Reviu Atas Pencapaian Target Kinerja 7. Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2014 iii

5 DAFTAR TABEL Tabel 2.1.Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Rencana Aksi Kegiatan Tahun Tabel 2.2.Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun Tabel 2.3.Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Palembang Tahun Tabel 3.1.Pencapaian Realisasi Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun Tabel 3.2.Realisasi Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun iv

6 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Struktur Organisasi KKP Kelas II Palembang... 8 Gambar 3.1. Jumlah Kegiatan dan Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target Tahun Gambar 3.2. Persentase Rata-Rata Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun Gambar 3.3. Pagu Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun Gambar 3.4. Realisasi Belanja Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun v

7 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang secara berkelanjutan dilaksanakan menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan, mengingat pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah investasi perwujudan sumber daya manusia yang memiliki ketahanan jiwa dan raga yang optimal sebagai modal dasar menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa. Sejalan dengann era dan pentahapan pembangunan serta dinamika situasi kondisi lingkungan strategis, maka upaya dan program-program serta kegiatan pembangunan bidang kesehatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan kependudukan, epidemiologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup serta kondisi lingkungan hidupnya. Arah pembangunan kesehatan juga semakin didorong untuk mampu mendukung upaya penguatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan bahkan kehidupan politik yang sangat dinamis, mengingat kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundangan maupun konvensi internasional. Untuk itu berbagai program telah dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangkaa panjang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN , maka Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

8 dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Pembangunan kesehatan pada periode adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN adalah : 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2. Meningkatnya pengendalian penyakit; 3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; 4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; 5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta 6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional : 1. Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatann mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3. Sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Analisa terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini, dapat teridentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Palembang. Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

9 semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya Internasional Health Regulation (IHR) revisi 2005 dan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2348/Menkes/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Sejalan dengan perubahan gaya hidup dan peningkatan faktor resiko merupakan tantangan dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Oleh karena itu pengendalian penyakit memerlukan pendekatan yang komprehensif, antara lain dengan melaksanakan skrining faktor resiko, KIE, surveilance epidemiologi, pengembangan jejaring kerja, pengendalian faktor resiko berbasis masyarakat dan kegiatan pengendalian lainnya termasuk penanganan kasus sesuai standar. Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapann penganggaran berbasis kinerja dan progres pembinaan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan mulai meningkat. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat, KKP tidak menjadi urusan pemerintah daerah sehingga tidak berpengaruh terhadap gejolak politik di daerah. Kedudukan dan perannya di daerah adalah sebagai institusi perwakilan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan n prinsip-prinsip kesetaraan, koordinasi horizontal, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Adapun ancaman yang dihadapi adalah era globalisasi yang menyebabkan lalu lintas barang, jasa dan manusia semakin sulit untuk diawasi. Desentralisasi pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasaa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular lainnya. Jejaring kerja dengan pemerintah daerah juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya sistem deteksi, respon, dan pelaporan terhadap masalah-masalah kedaruratan kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten / kota yang secara LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

10 epidemiologis internasional. masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya untukuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) , Perjanjiann Kinerja Tahun Anggaran 2015, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tersebut, KKP Kelas II Palembang telah menetapkan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan misi mencapai visi atau tujuan, KKP Kelas II Palembang pada awal tahun 2016 ini berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015 dalam mencapai sasaran kinerja yang berasaskan akuntabilitas dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

11 1.2. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); c. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); f. Keputusan Pedoman Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan; h. Permenpan-RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala KKP Kelas II Palembang secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan khususnya Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

12 1.4. Kelembagaan Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang - Undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang - Undang No. 2 tentang Karantina Udara. Secara kelembagaan, eksistensi KKP didasarkan atas Permenkes RI Nomor : 2348/ /Menkes/PER/XI/2011 sebagai perubahan atas Permenkes Nomor : 365/Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan / Bandara dan Lintas Batas, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan Kekarantinaan; b. Pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah; c. Pelaksanaan sentral / simpul jejaring surveilans epidemiologi regional, nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas internasional; d. Pelaksanaan, fasilitasi, advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji; e. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan Pelabuhan / Bandara dan Lintas Batas Darat; f. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKA impor; g. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut; LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

13 h. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan / Bandara dan Lintas Batas Darat; i. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan Pelabuhan/ Bandara dan Lintas Batas Darat; j. Pelaksanaan jaringan informasi dan teknologi bidang kesehatan Pelabuhan/ Bandara dan Lintas Batas Darat; k. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang kesehatan Pelabuhan/ Bandara dan Lintas Batas Darat; l. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan Pelabuhan/ Bandara dan Lintas Batas Darat; m. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaanan KKP Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2348/Menkes/PER/IV/ V/2011 sebagai perubahan atas Permenkes Nomor : 365/Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, dicantumkan bahwa Struktur Organisasinya terdiri dari : 1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi; 3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan; 4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah. Disamping itu dilengkapi dengan Instalasi, Koordinator Wilker, dan Kelompok Jabatan Fungsional. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

14 Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang a. Subbagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha dalam struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang mempunyai tugas menyusun laporan, pengelolaan, informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah : 1. Menyusun rancangan usulan anggaran dan program / kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional / Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang; 3. Menyusun rancangan rencana pelaksanaan operasional program / kegiatan Bagian Tata Usaha; 4. Mengkoordinir urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang; 5. Menyusun rancangan rencana pengelolaan keuangan anggaran Bagian Tata Usaha; / 6. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang; 7. Menyusun rancangan usulan pengadaan, pemeliharaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang; LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

15 8. Menyusun rancangan usulan kebutuhan sumber daya manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang; 9. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program / kegiatan sub bagian di lingkungan Bagian Tata Usaha; 10. Menyusun laporan berkala dan tahunan Bagian Tata Usaha; 11. Menyusun informasi hasil pelaksanaan program / kegiatan Bagian Tata Usaha; 12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan ke dalam DP3; 13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaann tugas. b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA), jejaring kerja, dan kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. c. Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

16 d. Seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upayaa kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang terdiri dari : 1. BAB I : Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang KKP Kelas II Palembang, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan organisasi. utama (strategic issued) yang sedang dihadapi 2. BAB II : Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan atau ikhtisar Rencana Aksi Kegiatan (RAK) , Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2015, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran BAB III : Akuntabilitas Kinerja A. Pencapaian Kinerja Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja KKP Kelas II Palembang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. B. Analisis Pencapaian Kinerja Pada sub bab ini disajikan analisis terhadap pencapaian kinerja, seperti membandingkan antara target dan realisasi, analisis penyebabb keberhasilan atau kegagalan, serta realisasi kinerja beberapaa tahun terakhir. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

17 C. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan KKP Kelas II Palembang untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 4. BAB IV : Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KKP Kelas II Palembang untuk meningkatkan kinerjanya. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

18 BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja terdiri atas 3 (tiga) instrumen, yaitu : Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun Sesuai dengann amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kementerian Kesehatan sebagai salah satu pelaku pembangunan nasional telah menyusunn Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan Visi dan Misi Dalam Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang tidak ada visi dan misi tersendiri namun mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan mengikuti visi dan misi Presiden Republik LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

19 Indonesia, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu : 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif, serta memperkuat jati dirii sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritimm yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Tujuan Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun , yaitu : 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2. Meningkatnya daya tanggap ( responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah : LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

20 1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per kelahiran hidup (SDKI 2012); 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per kelahiran hidup; 3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%; 4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; 5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai yaitu : 1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan dari 37% menjadi 10%; 2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang sebagai Satuan Kerja dibawah naungan Ditjen P2P ikut mendukung Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pencapaian tujuan Ditjen P2P, yaitu terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui : 1. Surveilans Dan Karantina Kesehatan 2. P2P Tular Vektor dan Zoonotik 3. P2P Menular Langsung 4. P2P Tidak Menular 5. P2 Masalah Kesehatan Jiwa Dan NAPZA 6. Dukungan Manajemen LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

21 2.1.3.Sasaran Strategis Sasaran Strategis Ditjen P2P yang tertuang dalam Rencana Aksi Program merupakan sasaran strategis dalam Renstra Kemenkes yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P. Sasaran tersebut adalah meningkatnya pengendalianan penyakit yang ditandai dengan : a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%; b. Penurunan kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%; c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%; d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia 18 tahun sebesar 5,4%; e. Meningkatnya Surveilans berbasis laboratorium sebesar 50%. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang sebagai satuan kerja di bawahnya juga mempunyai sasaran strategiss yang mengacu pada sasaran strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dengan menitiberatkan pada : Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara Udara, dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat). Tabel 2.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Palembang Sasaran Strategis Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara Udara, dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Target Indikator Kinerja Utama Persentase faktor resiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara 80% 85% 90% 2 Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah 80% 85% 90% kondisi matra 3 Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan 80% 85% 90% % 100% 95% 100% 95% 100% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

22 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Persentase bebas vektor penular penyakit di perimeter area (Houm lndex 0) dan buffer area (House lndex dan pos < = 1) di lingkungan pelabuhan, bandara, lintas batas darat 80% 85% 90% 95% 100% 5 Persentase setiap kejadian PHEIC di wilayah episenter pandemi dilakukan tindakan karantina <24 jam setelah ditetapkan oleh pemerintah 80% 85% 90% 95% 100% 6 Persentase kualitas air minum pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat /alat angkut yang memenuhi syarat 80% 85% 90% 95% 100% 7 Persentase kawasan pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat yang telah melaksanakan kawasan pelabuhan bandara/pos lintas batas darat alat angkut sehat 80% 85% 90% 95% 100% 8 Persentase cakupan tempat-tempat umumm pelabuhan/ bandara/lintas batas darat yang memenuhi syarat kesehatan 9 Persentase entase cakupan tempat pengolahan makanan pelabuhan/bandara/lintas batas darat alat angkut yang memenuhi syarat kesehatan 80% 85% 90% 95% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 10 Persentase entase terlaksananya dukungan manajemen ajemen kantor 80% 85% 90% 95% 100% Arah Kebijakan dan Strategi Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut : 1. Untuk Mengendalikan Penyakit Menular, strategi yang dilakukan adalah : a. Skrining di pelabuhan/bandara/plbdn yang meliputi : skrining AIDS, skrining hepatitis, skrining penyakit bersumber binatang di pelabuhan; b. Memberikan otoritas pada petugas kesehatan masyarakat (Public Health Officers), di pelabuhan/bandara/plbd terutama hak akses pengamatan faktor risiko dan penyakit dan LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

23 penentuan langkah penanggulangannya melalui kegiatan surveilans aktif di Bandara dan Pelabuhan Laut; c. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit melalui community base surveillance berbasis masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap hal-hamelaporkannnya kepada petugas kesehatan agar dapat yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan dilakukan respon dini sehingga permasalahan kesehatan tidak terjadi. 2. Untuk Mengendalikan Penyakit Tidak Menular, peran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dalam rangka mendukung upaya pengendalian penyakit tidak menular di wilayah pelabuhan/bandara/plbd adalah dengan memberikan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menerapkan kawasan bebas asap rokok agar mampu membatasi ruang gerak para perokok. 3. Meningkatkan Kesehatan Lingkungan, strateginya adalah : a. Meningkatkan cakupan TPM dan TTU sehat di lingkungan pelabuhan/bandara/plbd; b. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu di wilayah pelabuhan/bandara/plbd; c. Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya penyehatan lingkungan dengan mewujudkan pelabuhan/bandara/plbd sehat melalui : - Survei vektor penyakit DBD, Yellow Fever, Zika, PES, Kholera, dan lain-lain; - Pengendalian vektor DBD dan PES. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

24 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan kinerja Kepala KKP Kelas II Palembang kepada Direktur Jenderal P2P untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran KKP Kelas II Palembang pada tahun Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Tahun yang setiap tahunnya dirumuskan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dianggarkan dalam DIPA dan RKA-KL Tahun Perjanjian Kinerja telah disusun, didokumentasikan, dan ditetapkan oleh Kepala KKP Kelas II Palembang pada awal tahun 2015 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun Anggaran Target-target indikator kinerja yang ingin dicapai KKP Kelas II Palembang adalah sebagai berikut : Tabel 2.2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Perjanjiann Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2015 Sasaran Strategis Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara Udara, dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Indikator Kinerja Utama 1. Persentase faktor resiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara 2. Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra 3. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan 4.. Persentase bebas vektor penular penyakit di perimeter area (Houm lndex 0) dan buffer area (House lndex dan pos < = 1) di lingkungan pelabuhan, bandara, lintas batas darat 5. Persentase setiap kejadian PHEIC di wilayah episenter pandemi dilakukan tindakan karantina <24 jam setelah ditetapkan oleh pemerintah 6. Persentase kualitas air minum pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat /alat angkut yang memenuhi syarat 7. Persentase kawasan pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat yang telah melaksanakan kawasan pelabuhan bandara/pos lintas batas darat alat angkut sehat 8. Persentase cakupan tempat-tempat umum pelabuhan/ bandara/lintas batas darat yang memenuhi syarat kesehatan 9. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan pelabuhan/bandara/lintas batas darat alat angkut yang memenuhi syarat kesehatan Target % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

25 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 10. Persentase terlaksananya dukungan manajemen kantor Target % Jumlah Anggaran Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun 2015 sebesar Rp , Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan tahunan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencanana Aksi Kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Palembang Tahun 2015 disusun berdasarkan sasaran pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, beserta target indikator sasaran Tahun 2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Palembang Tahun Tabel 2.3. Rencanaa Kinerja Tahunan KKP Kelas II Palembang Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama 1. Persentase Faktor Risiko Potensial PHEIC Yang Terdeteksi di Pintu Negara 2. Persentase Terlaksananya Penanggulangan Faktor Risiko dan Pelayanan Kesehatan Pada Wilayah Kondisi Matra Indikator Output Lingkungan Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Faktor Risiko KKM Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Flu Burung di Wilayah Kerja Penerbitan Dokumen Rujukan Orang Sakit Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi Dalam Kota Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi Dalam Kota Terlaksananya Penanganan Kesehatan Pada Situasi Matra Jumlah Laporan Layanan HIV- AIDS Oleh KKP Jumlah Laporan Pelaksanaan Skrining TB Melalui Pengamatan Cegah Tangkal Jumlah Laporan Peningkatan Jumlah Peraturan KTR di Kab/Kota Jumlah Desa Yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM Melalui Posbindu PTM Target Volume Satuan Anggaran 2 Lokasi Rp Laporan Rp Dok Rp Hari Rp Hari Rp Lokasi Rp Wilker Rp Laporan Rp Kab/Kota Rp Desa Rp LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

26 Indikator Kinerja Utama 3. Persentase Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar kekarantinaan 4. Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit di Perimeter Area (Houm lndex 0) dan Buffer Area (House lndex dan Pos <= 1) di Lingkungan Pelabuhan, Bandara, dan Lintas Batas Darat 5. Persentase Setiap Kejadian PHEIC di Wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina <24 jam Setelah Ditetapkan Oleh Pemerintah 6. Persentase Kualitas Air Minum Pelabuhan / Bandara / Pos Lintas Batas Darat / Alat Angkut Yang Memenuhi Syarat 7. Persentase Kawasan Pelabuhan / Bandara / Pos Lintas Batas Darat Yang Telah Melaksanakan Kawasan Pelabuhan Bandara / Pos Lintas Batas Darat Alat Angkut Sehat 8. Persentase Cakupan Tempat-Tempat Umum Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas Darat Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Target Indikator Output Volume Satuan Anggaran Jumlah Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Yang Dilakukan 50 Orang Rp Pemeriksaan Tekanan Darah Penerbitan Certificate of Pratique 300 Dok Rp Penerbitan Dokumen SSCC 10 Dok Rp Penerbitan Dokumen SSCEC 250 Dok Rp Luas Wilayah Bebas Vektor Pes 2 Hektar Rp Luas Wilayah Bebas Vektor DBD 10 Hektar Rp Luas Wilayah Bebas Vektor Malaria 1 Hektar Rp Luas Wilayah Bebas Vektor Diare 7 Hektar Rp Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular 2 Laporan Rp DBD Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular 1 Laporan Rp Malaria Jumlah Laporan Pengamatan Vektor dan Binatang Pengganggu 1 Laporan Rp Jumlah Dokumen Kajian ADKL / ARKL 3 Dok Rp Jumlah Penerapan ADKL / ARKL Sesuai Standar 1 Unit Rp Jumlah Laporan Pemetaan Kualitas Air Minum 37 Dok Rp Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan 6 Lokasi Rp Jumlah Dokumen Rencana Kerja Terkait Kawasan Sehat 2 Dok Rp Jumlah Dokumen Peta Kualitas Permukiman Sehat 1 Dok Rp Jumlah Dokumen Rencana Kerja di Bidang Penyehatan TTU 5 Dok Rp Jumlah Dokumen Peta Kualitas TTU 1 Dok Rp LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

27 Indikator Kinerja Utama 9. Persentase Cakupan Tempat Pengolahan Makanan Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas Darat Alat Angkut Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 10. Persentase Terlaksananya Dukungan Manajemen Kantor Indikator Output Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Jumlah Tenaga Terlatih Dibidang Penyehatan TPM Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Dibidang Penyehatan TPM Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Target Volume Satuan Anggaran 53 Unit Rp Orang Rp Unit Rp Dok Rp Dok Rp Dok Rp Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan Rp Jumlah Dokumen Target dan Pagu PNBP Jumlah Laporan Aset Negara (BMN) Jumlah Laporan Layanan Admnistrasi Kepegawaian 1 Dok Rp Dok Rp Dok Rp Jumlah SDM Yang Dibina 15 Orang Rp Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 1 Dok Rp Jumlah Pengadaan Alat kesehatan 6 Unit Rp Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Jumlah Paket Layanan Perkantoran Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 7 Dok Rp Bulan Rp Unit Rp Unit Rp LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

28 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pencapaian Realisasi Kinerja Akuntabilitas kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2015 disusun berdasarkan data pengukurann pencapaian indikator kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja diperoleh melalui penghitungan persentase dari angka realisasi terhadap angka target. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh pencapaian masing-masing indikator. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2015 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama. Melalui tabel dibawah ini disampaikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2015 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Volume Satuan Anggaran Volume Realisasi % Anggaran % 1 Persentase Faktor Risiko Potensial PHEIC Yang Terdeteksi di Pintu Negara 1. Lingkungan Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Faktor Risiko KKM Kajian Epidemiologi Faktor Resiko Kesehatan Di Bandara SMB II Palembang 2 4 Lokasi Kali Rp Rp Pengawasan Perjalanan Internasional Dalam Rangka SKD 3 Kali Rp % Rp ,02% 100% Rp ,84% 100% Rp ,43% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

29 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Realisasi Volume Satuan Anggaran Volume % Anggaran % Alat Laboratorium 1 Paket Rp % Rp ,00% Alat Kesehatan Penyehatan an Lingkungan 2 Paket Rp % Rp ,67% 2. Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Flu Burung di Wilayah Kerja 1 Laporan Rp % Rp ,00% Advokasi Pengendalian Penyakit Flu Burung 1 Laporan Rp % Rp ,00% 2 Persentase Terlaksananya Penanggulangan Faktor Risiko dan Pelayanan Kesehatan Pada Wilayah Kondisi Matra 1. Penerbitan Dokumen Rujukan Orang Sakit 15 Dok Rp % Rp ,91% Bahan Operasional (SBK) 15 Dok Rp % Rp - 0,00% Jasa Pendamping (SBK) 15 Orang Rp % Rp ,00% 2. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi Dalam Kota 22 Hari Rp % Rp ,68% Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji Rapat Persiapan Pelaksanaan Embarkasi Haji Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi Haji Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi Hari Kali Kali Kab/Kota Rp Rp Rp Rp % 100% 100% 100% Rp Rp Rp Rp ,18% 99,77% 100,00% 100,00% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

30 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Realisasi Volume Satuan Anggaran Volume % Anggaran % 3. Terlaksananya Pelayanan n Kesehatan Haji Debarkasi Dalam Kota 22 Hari Rp % Rp ,49% Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji 22 Hari Rp % Rp ,50% Rapat Persiapan Pelaksanaan Debarkasi Haji 1 Kali Rp % Rp ,00% 4. Terlaksananya Penanganan Kesehatan Pada Situasi Matra 1 Lokasi Rp % Rp ,53% Penanganan Kesehatan 1 Lokasi Rp % Rp ,53% 5. Layanan HIV-AIDS Oleh KKP Pelaksanaan Screening HIV AIDS dan IMS Sosialisasi HIV-AIDS dan IMS Konsultasi Program Penyakit Menular ke Pusat Pelatihan Bidang Penyakit Menular ke Pusat Wilker Kali Kali Kali Kali Rp Rp Rp Rp Rp % 100% 100% 100% 100% Rp Rp Rp Rp Rp ,96% 85,44% 56,06% 89,86% 72,38% 6. Pelaksanaan Skrining TB Melalui Pengamatan Cegah Tangkal Jejaring Kerja P2 TB antara KKP dengan Dinkes Prov/Kota 1 Laporan Rp % Rp ,00% 1 Laporan Rp % Rp ,00% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

31 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Realisasi Volume Satuan Anggaran Volume % Anggaran % 7. Peningkatan Jumlah Peraturan KTR di Kab/Kota 2 Kab/Kota Rp % Rp ,00% Implementasi KTR Di Wilker Bandara SMB II 2 Kali Rp % Rp ,00% 8. Jumlah Desa Yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM Melalui Posbindu PTM 17 Desa Rp % Rp ,69% Penyuluhan P3K & BHD Untuk Pekerja 1 Paket Rp % Rp ,00% 9. Pengawasan CJH Risti Pra Embarkasi Dalam Rangka SKD Jumlah Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Yang Dilakukan Pemeriksaan Tekanan Darah Penyuluhan Penyakit Tidak Menular di Wilayah Kerja 16 Kab/Kota Rp % Rp ,50% 50 Orang Rp % Rp ,67% 1 Paket Rp % Rp ,00% Peralatan Pengendalian PTM 2 Unit Rp % Rp ,01% 3 Persentase Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar kekarantinaan 1. Penerbitan Certificate of Pratique 300 Dok Rp % Rp ,11% Pengawasan Lalu Lintas Kapal Dalam Karantina (SBK) 100 % Rp % 403% Rp ,11% 2. Penerbitan Dokumen SSCC 10 Dok Rp % Rp ,06% Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCC (SBK) 100 % Rp % 60% Rp ,06% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

32 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Realisasi Volume Satuan Anggaran Volume % Anggaran % 3. Penerbitan Dokumen SSCEC 250 Dok Rp % Rp ,84% 4 Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit di Perimeter Area (Houm lndex 0) dan Buffer Area (House lndex dan Pos <= 1) di Lingkungan Pelabuhan, Bandara, dan Lintas Batas Darat Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCEC (SBK) 100 % Rp % 412% Rp ,84% 1. Luas Wilayah Bebas Vektor Pes 2 Hektar Rp % Rp ,00% Pemetaan 1 Paket Rp % Rp ,00% Persiapan 12 Bulan Rp % Rp ,00% Pemasangan Perangkap 12 Bulan Rp % Rp ,00% Identifikasi Tikus dan Pinjal 12 Bulan Rp % Rp ,00% 2. Luas Wilayah Bebas Vektor DBD Survei Larvasida Fogging Hektar Bulan Kali Kali Rp Rp Rp Rp % 100% 100% 100% Rp Rp Rp Rp ,98% 99,93% 100,00% 100,00% 3. Luas Wilayah Bebas Vektor Malaria Survei 1 12 Hektar Bulan Rp Rp % 100% Rp Rp ,48% 95,86% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

33 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Realisasi Volume Satuan Anggaran Volume % Anggaran % Larvasida Spraying 12 2 Bulan Paket Rp Rp % 100% Rp Rp ,96% 46,60% 4. Luas Wilayah Bebas Vektor Diare Survei Spraying Hektar Bulan Kali Rp Rp Rp % 100% 100% Rp Rp Rp ,98% 99,90% 100,00% 5. Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular DBD 2 Laporan Rp % Rp ,00% Penyuluhan dan Pembentukan POKJA Jumantik 1 Laporan Rp % Rp ,00% Kampanye PSN Massal 1 Laporan Rp % Rp ,00% Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Malaria Monev serta koordinasi di Kab/Kota dalam Upaya P2 Malaria Jumlah Laporan Pengamatan Vektor dan Binatang Pengganggu 1 Laporan Rp % Rp ,67% 2 Kali Rp % Rp ,67% 1 Laporan Rp % Rp ,79% Alat Pengendalian Vektor 1 Paket Rp % Rp ,79% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

34 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Realisasi Volume Satuan Anggaran Volume % Anggaran % 5 Persentase Setiap Kejadian PHEIC di Wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina <24 jam Setelah Ditetapkan Oleh Pemerintah 1. Jumlah Dokumen Kajian ADKL / ARKL Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan Di Kawasan Pelabuhan / Bandara Kajian Bidang ADKL/ARKL L Udara Dalam Bencana Kabut Asap di Pelabuhan Short Survey Faktor Resiko Lingkungan di Pelabuhan Tanjung Api-api Dok Paket Dok Kali Rp Rp Rp Rp % 100% 100% 100% Rp Rp Rp Rp ,30% 98,57% 58,46% 92,04% 2. Jumlah Penerapan ADKL / ARKL Sesuai Standar 1 Unit Rp % Rp ,34% Konsultasi Program Kepala Seksi 1 Kali Rp % Rp ,85% 6 Persentase Kualitas Air Minum Pelabuhan / Bandara / Pos Lintas Batas Darat / Alat Angkut Yang Memenuhi Syarat Peningkatan Kemampuan Petugas Pengendalian Resiko Lingkungan Koordinasi LS/LP Pengeloaan Faktor Resiko Linkungan di Kawasan Pelabuhan 1 1 Kali Kali Rp Rp % 100% Rp Rp ,14% 73,90% 1. Jumlah Pemetaan Kualitas Air Minum 37 Dok Rp % Rp ,71% Pengambilan Dan Pemeriksaan Sampel Air Minum 37 Dok Rp % Rp ,71% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

35 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Realisasi Volume Satuan Anggaran Volume % Anggaran % 7 Persentase Kawasan Pelabuhan / Bandara / Pos Lintas Batas Darat Yang Telah Melaksanakan Kawasan Pelabuhan Bandara / Pos Lintas Batas Darat Alat Angkut Sehat 1. Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Rapat Tim Surveilans Epidemiologi Penerbitan Dokumen Kesehatan PHC Pelayanan Vaksinasi Internasional Lokasi Kali Kali Paket Rp Rp Rp Rp % 100% 100% 100% Rp Rp Rp Rp ,23% 100,00% 99,43% 53,78% Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja 1 Lokasi Rp % Rp ,62% 8 Persentase Cakupan Tempat-Tempat Umum Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas Darat Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 1. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Terkait Kawasan Sehat Sosialisasi Kegiatan Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat Rapat Koordinasi Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat 2 Dok Rp % Rp ,00% 1 Dok Rp % Rp ,00% 1 Dok Rp % Rp ,00% 2. Jumlah Dokumen Peta Kualitas Permukiman Sehat 1 Dok Rp % Rp ,00% Inspeksi Sanitasi Perumahan di Wilayah Kerja KKP 1 Dok Rp % Rp ,00% 3. Jumlah Dokumen Rencana Kerja di Bidang Penyehatan TTU 5 Dok Rp % Rp ,06% Penyelenggaraan Sanitasi Pra Embarkasi 3 Dok Rp % Rp ,00% Penyelenggaraan Sanitasi Embarkasi 1 Dok Rp % Rp ,23% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

36 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Realisasi Volume Satuan Anggaran Volume % Anggaran % Penyelenggaraan Santasi Saat Debarkasi 1 Dok Rp % Rp ,00% 4. Jumlah Dokumen Peta Kualitas TTU 1 Dok Rp % Rp ,22% 9 Persentase Cakupan Tempat Pengolahan Makanan Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas Darat Alat Angkut Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan TTU di Wilayah Kerja 1 Dok Rp % Rp ,22% Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 53 Unit Rp % Rp ,76% Penyelengaraan Inspeksi Sanitasi TPM 53 Unit Rp % Rp ,76% Jumlah Tenaga Terlatih Dibidang Penyehatan TPM 50 Orang Rp % Rp ,14% Penyuluhan Penjamah Makanan 1 Kali Rp % Rp ,14% 3. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Dibidang Penyehatan TPM 2 Unit Rp % Rp ,84% Bahan Pengawasan Kualitas TPM 2 Unit Rp % Rp ,84% 10 Persentase Terlaksananya Dukungan Manajemen Administrasi, serta Sarana dan Prasarana Untuk Pelaksanaan Tugas 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Konsultasi Perencanaan dan Anggaran di Pusat Pertemuan Konsolidasi Pelaksanaan Program dan Anggaran 2015 Penyusunan Perencanaan dan Anggaran TA 2016 KKP Palembang Dok Kali Dok Dok Rp Rp Rp Rp % 100% 100% 100% Rp Rp Rp Rp ,50% 99,89% 99,81% 86,21% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

37 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Realisasi Volume Satuan Anggaran Volume % Anggaran % Penyusunan Perencanaan n dan Anggaran di Pusat Tahun Kali Rp % Rp ,75% Pembahasan Finalisasi Anggaran Tahun 2016 Konsolidasi Tim Perencanaan dan Anggaran Kali Dok Rp Rp % 100% Rp Rp ,62% 99,36% 2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pengelolaan Jaringan Internal 3 4 Dok Paket Rp Rp % 100% Rp Rp ,55% 99,57% Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen 12 Paket Rp % Rp ,73% Pencetakan Bulletin 200 Lembar Rp % Rp ,66% Publikasi dan Administrasi Kegiatan KKP Palembang 3 Paket Rp % Rp ,71% 3. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pertemuan Evaluasi Laporan Tahunan Pertemuan Evaluasi Kegiatan Bulanan Dok Paket Kali Rp Rp Rp % 100% 100% Rp Rp Rp ,30% 100,00% 55,52% 4. Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan Rp % Rp ,52% Penyusunan Laporan Keuangan (Undangan Pusat) 2 Paket Rp % Rp ,43% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

38 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Realisasi Volume Satuan Anggaran Volume % Anggaran % Peningkatan Manajemen Keuangan Laporan Keuangan Wilayah ah (Undangan Pusat) Konsultasi SAI Satuan Kerja ke Pusat Kali Bulan Kali Rp Rp Rp % 100% 0% Rp Rp Rp ,45% 100,00% 0,00% 5. Jumlah Dokumen Target dan Pagu PNBP Pembahasan Target dan Pagu PNBP Pengelolaan Keuangan PNBP Dok Kali Bulan Rp Rp Rp % 100% 100% Rp Rp Rp ,21% 84,54% 100,00% Pertemuan Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana PNBP 3 Kali Rp % Rp ,78% Diklat Prajabatan & Diklat PIM 14 Orang Rp % Rp ,48% 6. Jumlah Laporan Aset Negara (BMN) Penghapusan Barang Milik Negara Penyusunan Laporan BMN (Undangan Pusat) Dok Kali Paket Rp Rp Rp % 100% 100% Rp Rp Rp ,28% 13,95% 88,54% 7. Jumlah Laporan Layanan Admnistrasi Kepegawaian 4 Dok Rp % Rp ,50% Pembinaan Administrasi Pengelolaan Pegawai 4 Kali Rp % Rp ,50% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

39 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Realisasi Volume Satuan Anggaran Volume % Anggaran % 8. Jumlah SDM Yang Dibina Sosialisasi Vaksinasi Internasional nasional Peningkatan Kemampuan SDM KKP Palembang Penunjang Kegiatan Subdit Karkes dan Kespel Orang Paket Orang Kali Rp Rp Rp Rp % 100% 100% 100% Rp Rp Rp Rp ,86% 100,00% 68,84% 81,60% 9. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Penyusunan LAKIP 1 1 Dok Dok Rp Rp % 100% Rp Rp ,97% 93,97% 10. Jumlah Pengadaan Alat kesehatan Alat dan Bahan Laboratorium 6 6 Unit Unit Rp Rp % 100% Rp Rp ,53% 98,53% 11. Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Konsultasi Kepala Kantor Konsultasi Bidang Hukum dan Dokumen Negara Pemantauan Kesehatan Wilayah Kerja dan Pos Supervisi Induk Ke Wilker Dok Kali Kali Bulan Kali Rp Rp Rp Rp Rp % 100% 100% 100% 50% Rp Rp Rp Rp Rp ,44% 98,57% 89,72% 93,35% 41,67% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

40 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Realisasi Volume Satuan Anggaran Volume % Anggaran % 12. Jumlah Paket Layanan Perkantoran 12 Bulan Rp % Rp ,12% Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan Rp % Rp ,49% Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 Bulan Rp % Rp ,68% 13. Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Kendaraan Operasional Lapangan 2 2 Unit Unit Rp Rp % 100% Rp Rp ,92% 95,92% 14. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Peningkatan Ruang Pelayanan anan 3 3 Unit Unit Rp Rp % 100% Rp Rp ,00% 95,00% LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

41 3.2. Analisis Pencapaian Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2015, target pencapaian realisasi kinerja ditetapkan sebesar 80%. Dalam pencapaian realisasi kinerja, masing-masing Indikator Kinerja Utama didukung oleh beberapa indikator output yang berjumlah 46 (empat puluh enam) kegiatan. Kemudian untuk dapat melaksanakan indikator output tersebut didalamnya terdapat indikator sub-output yang berjumlah 100 (seratus) sub kegiatan. Analisis terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Persentasee Faktor Risiko Potensial PHEIC Yang Terdeteksi di Pintu Negara terlaksana melalui 2 (dua) ke giatan yang realisasi kinerja semuanya tercapai 100%, yaitu : a. Lingkungan Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Faktor Risiko KKM, targett 2 (dua) lokasi dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Kajian Epidemiologi Faktor Resiko Kesehatan Di Bandara SMB II - Pengawasan Perjalanan Internasional Dalam Rangka SKD - Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Laboratorium - Pengadaan Alat Kesehatan Penyehatan Lingkungan b. Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Flu Burung di Wilayah Kerja, target 1 laporan dengan capaian realisasisi sebesar 100% melalui sub kegiatan Advokasi Pengendalian Penyakit Flu Burung. 2. Persentasee Terlaksananya Penanggulangan Faktor Risiko dan Pelayanan Kesehatan Pada Wilayah Kondisi Matra terlaksana melalui 9 (sembilan) kegiatan, yaitu : a. Penerbitan Dokumen Rujukan Orang Sakit, target 15 (lima belas) dokumen dengan capaian realisasi sebanyak 12 (dua belas) dokumen atau sebesar 80% melalui sub kegiatan sebagai berikut : LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

42 - Pembelian Bahan Operasional berupa Bahan Bakar Ambulance dan Bahan Formulir - Pembayaran Honor Jasa Pendamping Untuk sub kegiatan yang tidak tercapai kinerjanya adalah Pembelian Bahan Operasional berupa Bahan Bakar Ambulance dan Bahan Formulir, karena terjadinya ketidaklengkapan administrasi untuk dapat mencairkan dana kegiatan tersebut. b. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi Dalam Kota, target 22 (dua puluh dua) hari dengan capaian realisasi sebanyak 18 (delapan belas) hari atau sebesar 82% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji - Rapat Persiapan Pelaksanaan Embarkasi Haji - Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi Haji - Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi c. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi Dalam Kota, target 22 (dua puluh dua) hari dengan capaian realisasi sebanyak 16 (enam belas) hari atau sebesar 73%. Tidak tercapainya target pada kegiatan ini dikarenakan terjadinya pemadatan jumlah jemaah haji dari tahun sebelumnya sebanyak ±360 jemaah per kloter menjadi ±450 jemaah per kloter sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kloter haji pada tahun Kegiatan ini terwujud melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji - Rapat Persiapan Pelaksanaan Debarkasi Haji d. Terlaksananya Penanganan Kesehatan Pada Situasi Matra, target 1 (satu) lokasi dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan Penanganan Kesehatan berupa belanja Bahan Administrasi dan Transport Petugas LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

43 e. Layanann HIV-AIDS Oleh KKP, target 3 (tiga) Wilayah Kerja dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Pelaksanaan Screening HIV AIDS dan IMS - Sosialisasi HIV-AIDS dan IMS - Konsultasi Program Penyakit Menular ke Pusat - Pelatihan Bidang Penyakit Menular ke Pusat f. Pelaksanaan Skrining TB Melalui Pengamatan Cegah Tangkal, target 1 (satu) laporan dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan terlaksananya Jejaring Kerja P2 TB antara KKP dengan Dinkes Prov/Kota. g. Peningkatan Jumlah Peraturan KTR di Kab/Kota, target 2 (dua) Kab/Kota dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan Implementasi KTR Di Wilker Bandara SMB II. h. Jumlah Desa Yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM Melalui Posbindu PTM, target 17 (tujuh belas) desa dengan capaian realisasisi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Penyuluhan P3K & BHD Untuk Pekerja - Pengawasan CJH Risti Pra Embarkasi Dalam Rangka SKD i. Jumlah Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Yang Dilakukan Pemeriksaan Tekanan Darah, target 50 (lima puluh) orang dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Penyuluhan Penyakit Tidak Menular di Wilayah Kerja - Pengadaan Peralatan Pengendalian PTM berupa 2 (dua) unit Tensimeter 3. Persentasee Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar Kekarantinaan terlaksana melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu : a. Penerbitan Certificate of Pratique, target 300 (tiga ratus) dokumen dengan capaian realisasi sebanyak 1210 (seribu dua ratus sepuluh) LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

44 dokumen atau sebesar 403% melalui sub kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Kapal Dalam Karantina. b. Penerbitan Dokumen SSCC, target 10 (sepuluh) dokumen dengan capaian realisasi sebanyak 6 (enam) dokumen atau sebesar 60% melalui sub kegiatan Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangkaa Penerbitan SSCC. Tidak tercapainya target realisasi kegiatan ini dikarenakan oleh permintaan penerbitan dokumen SSCC oleh agen kapal yang menurun pada tahun ini. c. Penerbitan Dokumen SSCEC, target 250 (dua ratus lima puluh) dokumen dengan capaian realisasi sebanyak 1031 (seribu tiga puluh satu) dokumen atau sebesar 412% melalui sub kegiatan Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCEC. C. 4. Persentasee Bebas Vektor Penular Penyakit di Perimeter Area (Houm lndex 0) dan Buffer Area (House lndex dan Pos <= 1) di Lingkungan Pelabuhan, Bandara, dan Lintas Batas Darat terlaksana melalui 7 (tujuh) kegiatan yang realisasi kinerja semuanya tercapai 100%, yaitu : a. Luas Wilayah Bebas Vektor Pes, target 2 (dua) hektar dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Pemetaan - Persiapan - Pemasangan Perangkap - Identifikasi Tikus dan Pinjal b. Luas Wilayah Bebas Vektor DBD, target 10 (sepuluh) hektar dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Survei - Larvasida - Fogging LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

45 c. Luas Wilayah Bebas Vektor Malaria, target 1 (satu) hektar dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan : - Survei - Larvasida - Spraying d. Luas Wilayah Bebas Vektor Diare, target 7 (tujuh) hektar dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan : - Survei - Spraying e. Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular DBD, target 2 (dua) laporan dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan : - Penyuluhan dan Pembentukan POKJA Jumantik - Kampanye PSN Massal f. Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Malaria, target 1 (satu) laporan dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan Monev serta koordinasi di Kab/Kota dalam Upaya P2 Malaria. g. Jumlah Laporan Pengamatan Vektor dan Binatang Pengganggu, target 1 (satu) laporan dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan pengadaan Alat Pengendalian Vektor berupa 1 (satu) unit Mesin Fogging dan 1 (satu) paket Spraycan. 5. Persentasee Setiap Kejadian PHEIC di Wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina <24 jam Setelah Ditetapkan Oleh Pemerintah terlaksana melalui 2 (dua) kegiatan yang realisasi kinerja semuanya tercapai 100%, yaitu : a. Jumlah Dokumen Kajian ADKL / ARKL, target 3 (tiga) dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

46 - Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingann Di Kawasan Pelabuhan / Bandara - Kajian Bidang ADKL/ARKL Udara Dalam Bencana Kabut Asap di Pelabuhan - Short Survey Faktor Resiko Lingkungan di Pelabuhan Tanjung Api-api b. Jumlah Penerapan ADKL / ARKL Sesuai Standar, target 1 (satu) unit dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Konsultasi Program Kepala Seksi - Peningkatan Lingkungan Kemampuan Petugas Pengendalian Resiko - Koordinasi LS/LP Pengeloaan Faktor Kawasan Pelabuhan Resiko Linkungan di 6. Persentasee Kualitas Air Minum Pelabuhan / Bandara / Pos Lintas Batas Darat / Alat Angkut Yang Memenuhi Syarat terlaksana melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Jumlah Pemetaan Kualitas Air Minum, target 37 (tiga puluh tujuh) dokumen dengan capaian realisasii sebesar 100% melalui sub kegiatan Pengambilan Dan Pemeriksaan Sampel Air Minum 7. Persentasee Kawasan Pelabuhan / Bandara / Pos Lintas Batas Darat Yang Telah Melaksanakan Kawasan Pelabuhan Bandara / Pos Lintas Batas Darat Alat Angkut Sehat terlaksana melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan, target 6 (enam) lokasi dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Rapat Tim Surveilans Epidemiologi - Penerbitan Dokumen Kesehatan PHC - Pelayanan Vaksinasi Internasional - Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

47 8. Persentasee Cakupan Tempat-Tempat Umum Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas Darat Yang Memenuhi Syarat Kesehatan terlaksana melalui 4 (empat) kegiatan yang realisasi kinerja semuanya tercapai 100%, yaitu : a. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Terkait Kawasan Sehat, target 2 (dua) dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Sosialisasi Kegiatan Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat - Rapat Koordinasi Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat b. Jumlah Dokumen Peta Kualitas Permukiman Sehat, target 1 (satu) dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan Inspeksi Sanitasi Perumahan di Wilayah Kerja KKP. c. Jumlah Dokumen Rencana Kerja di Bidang Penyehatan TTU, target 5 (lima) dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Penyelenggaraan Sanitasi Pra Embarkasi - Penyelenggaraan Sanitasi Embarkasi - Penyelenggaraan Santasi Saat Debarkasi d. Jumlah Dokumen Peta Kualitas TTU, target 1 (satu) dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan TTU di Wilayah Kerja. 9. Persentasee Cakupan Tempat Pengolahan Makanan Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas Darat Alat Angkut Yang Memenuhi Syarat Kesehatan terlaksana melalui 3 (tiga) kegiatan yang realisasi kinerja semuanya tercapai 100%, yaitu : a. Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan, target 53 (lima puluh tiga) unit dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan Penyelengaraan Inspeksi Sanitasii TPM. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

48 b. Jumlah Tenaga Terlatih Dibidang Penyehatan TPM, target 50 (lima puluh) orang dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan Penyuluhan Penjamah Makanan c. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Dibidang Penyehatan TPM, target 2 (dua) unit dengan capaian realisasii sebesar 100% melalui sub kegiatan pengadaan Bahan Pengawasan Kualitas TPM berupa 1 (satu) paket Reagen Pemeriksaan Air Bersih / Air Minum dan 1 (satu) paket Reagen Pemeriksaan Makanan / Minuman. 10. Persentasee Terlaksananya Dukungan Manajemen Kantor terlaksana melalui 14 (empat belas) kegiatan yang realisasi kinerja semuanya tercapai 100%, yaitu : a. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, target 3 (tiga) dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Konsultasi Perencanaan dan Anggaran di Pusat - Pertemuan Konsolidasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Penyusunan Perencanaan dan Anggaran TA 2016 KKP Palembang - Penyusunan Perencanaan dan Anggaran di Pusat Tahun Pembahasan Finalisasi Anggaran Tahun Konsolidasi Tim Perencanaan dan Anggaran 2016 b. Jumlah Dokumen Data dan Informasi, target 3 (tiga) dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Pengelolaan Jaringan Internal - Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen - Pencetakan Bulletin - Publikasi dan Administrasi Kegiatan KKP Palembang LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

49 c. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan, target 13 (tiga belas) dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Pertemuan Evaluasi Laporan Tahunan - Pertemuan Evaluasi Kegiatan Bulanan d. Jumlah Laporan Keuangan, target 4 (empat) laporan dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Penyusunan Laporan Keuangan - Peningkatan Manajemen Keuangan - Laporan Keuangan Wilayah - Konsultasi SAI Satuan Kerja ke Pusat Untuk sub kegiatan yang tidak tercapai targetnya, yaitu Konsultasi SAI Satuan Kerja ke Pusat dikarenakan sudah adanya undangan pertemuan dari pusat. e. Jumlah Dokumen Target dan Pagu PNBP, target 1 (satu) dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Pembahasan Target dan Pagu PNBP - Pengelolaan Keuangan PNBP - Pertemuan Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaann Dana PNBP - Diklat Prajabatan & Diklat PIM f. Jumlah Laporan Aset Negara (BMN), target 5 (lima) dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100% berupa 2 (dua) Laporan BMN Satker, 2 (dua) Laporan BMN Wilayah, dan 1 (satu) Laporan Penghapusan BMN melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Penghapusan Barang Milik Negara - Penyusunan Laporan BMN g. Jumlah Laporan Layanan Admnistrasi Kepegawaian, target 4 (empat) dokumen dengan capaian realisasi 100% melalui sub kegiatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Pegawai berupa 1 LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

50 (satu) kali Rekonsiliasi Data SIMKA dan 3 (tiga) Kepegawaian. kali Konsultasi h. Jumlah SDM Yang Dibina, target 15 (lima belas) orang dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Sosialisasi Vaksinasi Internasional - Peningkatan Kemampuan SDM KKP Palembang - Penunjang Kegiatan Subdit Karkes dan Kespel i. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, target 1 (satu) dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan Penyusunan LAKIP. j. Jumlah Pengadaan Alat kesehatan, target 6 (enam) unit dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium. k. Jumlah Dokumen Penataan Organisasi, target 7 (tujuh) dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Konsultasi Kepala Kantor - Konsultasi Bidang Hukum dan Dokumen Negara - Pemantauan Kesehatan Wilayah Kerja dan Pos - Supervisi Induk Ke Wilker Untuk sub kegiatan yang tidak tercapai targetnya, yaitu Supervisi Induk Ke Wilker dengan capaian realisasi sebesar 50% dari target sebanyak 4 (empat) kali supervisi. Tidak tercapainyaa target tersebut dikarenakan sudah cukup tersedianya informasi untuk meningkatkan pelayanan di wilayah kerja Tanjung Api-api dan Tengguleng. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

51 l. Jumlah Paket Layanan Perkantoran, target 12 (dua belas) bulan dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan sebagai berikut : - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran m. Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor, target 2 (dua) unit dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova. n. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, target 3 (tiga) unit dengan capaian realisasi sebesar 100% melalui sub kegiatan Peningkatan Ruang Pelayanan berupa pengadaan 3 (tiga) unit AC. Dari 46 (empat puluh enam) kegiatan yang telah dilakukan KKP Kelas II Palembang sepanjang Tahun 2015, terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak mencapai target 80%, yaitu Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi Dalam Kota dan Penerbitan Dokumen SSCC. Perbandingan jumlah kegiatan dan kegiatan yang tidak mencapai target tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Gambar 3.1. Jumlah Kegiatan dan Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target Tahun Jumlah Kegiatan Tidak Mencapai Target LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

52 Persentase ata-rata pencapaian realisasi pada tahun ini mencapai 111,09%. Nilaii tersebut naik 6,9% dibanding tahun lalu. Perbandingan persentase rata-rata pencapaian realisasi kinerja tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Gambar 3.2. Persentase Rata-Rata Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun ,00% 110,00% 110,50% 111,09% 105,00% 104,90% 100,00% 95,00% 97,62% 95,60% 90,00% 85,00% Berdasarkan Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan capaian realisasi dan penurunan kegiatan yang tidak mencapai target. Hal ini menjadi pertanda baik walaupun persentase target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2016 meningkat menjadi 85% diprediksi tidak menjadi hambatan bagi KKP Kelas II Palembang untuk dapat mencapai target realisasi kinerja. Untuk tetap mencapai target realisasi yang diinginkan, KKP Kelas II Palembang pada tahun 2016 akan tetap melakukan Pertemuan Evaluasi Kegiatan Bulanan dan Reviu Atas Pencapaian Target Realisasi Kinerja yang sebelumnya per semester menjadi per triwulan. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

53 3.3. Sumber Daya Sumber Daya Manusia Pegawai KKP Kelas II Palembang per tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang termasuk di wilayah kerja, yang terdiri dari 5 (lima) orang pejabat struktural, 17 (tujuh belas) orang Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan 53 (lima puluh tiga) orang Jabatan Fungsional Umum. Adapun yang menjadi pejabat struktural saat ini adalah : 1. Kepalaa Kantor : Marjunet SKM M.Kes 2. Kepalaa Sub Bagian TU : Rahmadi Sularso, S.Kom 3. Kepalaa Seksi PKSE : dr.amelia, M.Kes 4. Kepalaa Seksi UKLW : dr. Fenti Wardha, M.Kes. 5. Kepalaa Seksi PRL : Lasinem SKM 17 (tujuh belas) orang pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), terdiri dari : - Dokter Pertama : 1 Orang - Dokter Muda : 5 Orang - Epidemiolog Kesehatan Pertama : 2 Orang - Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan : 1 Orang - Entomolog Kesehatan Pelaksana : 1 Orang - Perawat Penyelia : 1 Orang - Perawat Pelaksana Lanjutan : 3 Orang - Perawat Pertama : 1 Orang - Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan : 1 Orang - Pranataa Lab. Kesehatan Pelaksana Lanjutan : 1 Orang 53 (lima puluh tiga) orang pegawai fungsional umum (JFU), terdiri dari : - Dokter : 3 Orang - Perencana : 4 Orang - Epidemiolog : 7 Orang - Epidemiolog Pemula : 5 Orang - Analis Kepegawaian Pemula : 1 Orang LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

54 - Sanitarian - Sanitarian Pemula - Entomolog Kesehatan - Entomolog Kesehatan Pemula - Penata Laporan Keuangan - Bendahara - Perawat Pemula - Pranataa Laboratorium Kesehatan Pemula - Asisten Apoteker Pemula : 4 Orang : 6 Orang : 1 Orang : 2 Orang : 3 Orang : 3 Orang : 9 Orang : 3 Orang : 2 Orang Sumber Daya Sarana dan Prasarana Guna menjamin keberhasilan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang memiliki 2 (dua) buah gedung, yaitu 1 (satu) Gedung Induk dan 1 (satu) gedung di Wilayah kerja Pelabuhan Laut Boom Baru. KKP Kelas II Palembang juga dilengkapi dengan kendaraan roda 4 sebanyak 11 (sebelas) unit, roda 2 sebanyak 12 (dua belas) unit, dan 2 (dua) unit alat komunikasi ( marine radio) untuk komunikasi antar KKP se-indonesia, serta 37 (tiga puluh tujuh) unit Handy Talk (HT) untuk operasional dalam pelaksanaan tugas, seperti pemberian izin quarantine (radio pratique). Kemudian untuk mendukung kegiatan manajemen dan administrasi perkantoran, KKP Kelas II Palembang memiliki 29 (dua puluh sembilan) unit PC Desktop, 20 (dua puluh) unit Notebook, 29 (dua puluh sembilan) unit Printer, 6 (enam) unit scanner, dan 1 (satu) unit Server Realisasi Belanja Anggaran Anggaran KKP Kelas II Palembang pada Tahun 2015 mengalami penurunan dibanding Tahun 2014 sebesar Rp atau 9,55% dikarenakan adanya Efisiensi Perjalanan Dinas. Penurunan Anggaran tertinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan ini terjadi pada Tahun 2014, dimana terjadi penurunan sebesar Rp atau 11,85% dibanding Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

55 Pagu Anggarann KKP Kelas II Palembang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Gambar 3.3. Pagu Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun Rp Rp Rp Rp Rp Realisasi Belanja Tahun 2015 sebesar Rp atau 88.44% dari Anggaran sebesar Rp Realisasi Belanja menurut Sumber dana terdiri dari Belanja Rupiah Murni sebesar Rp , Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 0, Belanja Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp 0, Belanja PNBP sebesar Rp , Belanja BLU sebesar Rp 0, dan Belanja Hibah Luar Negeri sebesar Rp 0. Realisasi Belanja Tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,59%. Penurunan diakibatkan banyak kegiatan yang penyerapan anggarannya masih rendah, setidaknya terdapat 11 (sebelas) kegiatan dibawah 80% dan 4 (empat) kegiatan masih dibawah 50%. Realisasi Belanja dengan persentase terendah melalui kegiatan Penerbitan Dokumen Rujukan Orang Sakit sebesar 10,91%. Rendahnya persentase Realisasi Belanja kegiatan tersebut dikarenakan terlambatnya pengajuan untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka mencairkan dana kegiatan. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

56 Realisasi Belanja KKP Kelas II Palembang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini : Gambar 3.4. Realisasi Belanja Anggarann KKP Kelas II Palembang Tahun ,54% 90,03% 89,79% 88,44% 74,97% Persentase Realisasi Belanja selama 5 (lima) tahun belakangan ini masih bersifat fluktuatif dengan capaian terendah pada Tahun 2013 sebesar 74,97%. Rendahnya Realisasi Belanja pada tahun tersebut dikarenakan Pembelian Tanah Pelayanan Karantina Kesehatan di Wilayah Kerja Tanjung Api-ap batal dilaksanakan karena secara administrasi tanah di wilayah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kegiatan ini dapat terlaksana pada Tahun 2014 dimana dilakukan penyewaan Rumah Dinas untuk Petugas dan peminjamann ruang kerja di Pelabuhan Tanjung Api-api. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

57 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 3.2. Realisasi Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun 2015 Uraian Catatan TA 2015 TA 2014 % terhadap Anggaran Anggaran Realisasi Realisasi PENDAPATAN PNBP JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan Belanja Modal Lainnya Jumlah Belanja Modal JUMLAH BELANJA B.1 B.1 B.2 B.3 B ,72% 124,72% 91,49% 84,62% 0,00% 87,54% 0,00% 96,36 0,00% 0,00% 0,00% 96,36% 88,44% Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2015 sebesar Rp atau 91.49% dari anggaran Belanja Pegawai dalam DIPA Tahun Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014 sebesar Rp , maka Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp atau meningkat 14,03%. Peningkatan Belanja Pegawai Tahun 2015 tersebut disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai baru dan kenaikan gaji sebesar 6%. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

58 Secara komposisi Realisasi Belanja Pegawai terbesar adalah berupa belanja Gaji PNS mencapai Rp dari total belanja pegawai Tahun 2015, jika dibanding dengan Tahun 2014 terdapat kenaikan sebesar Rp atau meningkat 14,23%. Secara komposisi Realisasi Belanja Barang terbesar adalah berupa Belanja Perjalanan Biasa mencapai Rp atau 33,04% dari total Belanja Barang Tahun 2015, jika dibanding dengan Tahun 2014 terdapat kenaikan sebesar Rp atau naik 5,36%. Sedangkan realisasi Belanja Barang terkecil berupa Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar Rp Realisasi Belanja Modal Tahun 2015 sebesar Rp atau 96,36% dari anggaran Belanja Modal. Jika dibandingkan dengan realisasii Belanja Modal Tahun 2014 sebesar Rp maka Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp atau turun 3,99%. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

59 BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang berasaskan akuntabilitas dan berorientasi pada pencapaian- tahun 2015 pencapaian kinerja. Secara umum seluruh pelaksanaan kegiatan mencapai persentasee rata-rata 111,09%, namun ada beberapaa kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja, diantaranya : 1. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi Dalam Kota, target 22 (dua puluh dua) hari dengan capaian realisasi sebanyak 16 (enam belas) hari atau sebesar 73% %. Tidak tercapainya target pada kegiatan ini dikarenakan terjadinya pemadatan jumlah jemaah haji dari tahun sebelumnya sebanyak ±360 jemaah per kloter menjadi ±450 jemaah per kloter sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kloter haji pada tahun Penerbitan Dokumen SSCC, target 10 (sepuluh) dokumen dengan capaian realisasi sebanyak 6 (enam) dokumen atau sebesar 60% melalui sub kegiatan Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCC. Tidak tercapainya target realisasi kegiatan ini dikarenakan terjadinya penurunan permintaan penerbitan Dokumen SSCC oleh agen kapal pada tahun ini. Selain kegiatan yang tidak mencapai target, ada pula beberapaa kegiatan yang melampaui target, yaitu : 1. Penerbitan Certificate of Pratique, target 300 (tiga ratus) dokumen dengan capaian realisasi sebanyak 1210 (seribu dua ratus sepuluh) dokumen atau sebesar 403% melalui sub kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Kapal Dalam Karantina. 2. Penerbitan Dokumen SSCEC, target 250 (dua ratus lima puluh) dokumen dengan capaian realisasi sebanyak 1031 (seribu tiga puluh satu) dokumen atau sebesar 412% melalui sub kegiatan Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCEC. LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

60 Tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, maka diharapkan berbagai masukan yang akan sangat berharga untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. Semoga pada tahun yang akan datang semua target kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Ucapan terima kasih, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan LAKIP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun LAKIP KKP Kelas II Palembang Tahun

61 LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA

62

63

64 LAMPIRAN 2 RAK TAHUN

65 RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN KKP KELAS II PALEMBANG Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara Udara, dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Persentase faktor resiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra 80% 85% 90% 95% 100% 80% 85% 90% 95% 100% Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan Persentase bebas vektor penular penyakit di perimeter area (Houm lndex 0) dan buffer area (House lndex dan pos < = 1) di lingkungan pelabuhan, bandara, lintas batas darat 80% 85% 90% 95% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 5. Persentase setiap kejadian PHEIC di wilayah episenter pandemi dilakukan tindakan karantina <24 jam setelah ditetapkan oleh pemerintah 80% 85% 90% 95% 100% 6. Persentase kualitas air minum pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat /alat angkut yang memenuhi syarat 80% 85% 90% 95% 100% 7. Persentase kawasan pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat yang telah melaksanakan kawasan pelabuhan bandara/pos lintas batas darat alat angkut sehat 80% 85% 90% 95% 100% 8. Persentase cakupan tempat-tempat umum pelabuhan/ bandara/lintas batas darat yang memenuhi syarat kesehatan 80% 85% 90% 95% 100% 9. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan pelabuhan/bandara/lintas batas darat alat angkut yang memenuhi syarat kesehatan 80% 85% 90% 95% 100% 10. Persentase terlaksananya dukungan manajemen kantor 80% 85% 90% 95% 100%

66 LAMPIRAN 3 RKT TAHUN 2015

67 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 KKP KELAS II PALEMBANG Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Terkendalinya seluruh Lingkungan Pelabuhan / Bandar Udara / kondisi potensial untuk PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan melakukan cegah Terhadap Faktor Risiko KKM tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Flu Burung di Wilayah Kerja 2 Lokasi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kajian Epidemiologi Faktor Resiko Kesehatan Di Bandara SMB II Pengawasan Perjalanan Internasional Dalam Rangka SKD Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output Terlaksananya Kajian Epidemiologi Faktor Resiko : Kesehatan Di Bandara SMB II Outcome Jumlah lokasi Lingkungan Pelabuhan / Bandar Udara / : PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Faktor Kali 4 Lokasi 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output Terlaksananya Pengawasan Perjalanan Internasional Dalam : Rangka SKD Outcome Jumlah lokasi Lingkungan Pelabuhan / Bandar Udara / : PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Faktor Kali 3 Lokasi 1 Alat Laboratorium Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya pengadaan Alat Laboratorium % 100 Outcome : Jumlah Alat Laboratorium Paket 1 Alat Kesehatan Penyehatan Lingkungan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya pengadaan Alat Kesehatan Penyehatan Lingkungan % 100 Outcome : Jumlah Alat Kesehatan Penyehatan Lingkungan Paket 2 1 laporan Advokasi Pengendalian Penyakit Flu Burung Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Advokasi Pengendalian Penyakit Flu Burung Laporan 1 Outcome : Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Flu Burung di Wilayah Kerja Laporan 1 Dokumen Rujukan Orang Sakit 15 Dok Bahan Operasional (SBK) Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya pengadaan Bahan Operasional % 100 Outcome : Jumlah Bahan Operasional Dok 15 Jasa Pendamping (SBK) Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Jasa Pendampingan Orang 15 Outcome : Jumlah Penerbitan Dokumen Rujukan Orang Sakit Dok 15 Rencana Kinerja Tahunan TA 2015 Halaman 1 dari 13

68 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Terkendalinya seluruh Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji kondisi potensial untuk Embarkasi Dalam Kota melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Pengendalian Penyakit dan 22 Hari Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji Input : Dana tersedia Rupiah Rp Penyehatan Lingkungan Rapat Persiapan Pelaksanaan Embarkasi Haji Output : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji Kali 1 Outcome : Jumlah hari Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji Hari 22 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Embarkasi Haji % 100 Outcome : Jumlah Rapat Persiapan Pelaksanaan Embarkasi Haji Kali 1 Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi Haji Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi Haji % 100 Outcome : Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi Haji Kali 1 Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi Kali 16 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi Dalam Kota Terlaksananya Penanganan Kesehatan Pada Situasi Matra Outcome : Lokasi Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi Kab/Kota Hari Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rapat Persiapan Pelaksanaan Debarkasi Haji Output : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji Kali 1 Outcome : Jumlah hari Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji Hari 22 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Debarkasi Haji % 100 Outcome : Jumlah Rapat Persiapan Pelaksanaan Debarkasi Haji Kali 1 1 Lokasi Penanganan Kesehatan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Penanganan Kesehatan Lokasi 1 Outcome : Jumlah lokasi Penanganan Kesehatan Pada Situasi Matra Lokasi 1 Layanan HIV-AIDS Oleh KKP Pelaksanaan Screening HIV AIDS dan IMS Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji Kali 12 Outcome : Jumlah lokasi Layanan HIV-AIDS Oleh KKP Wilker 2 Rencana Kinerja Tahunan TA 2015 Halaman 2 dari 13

69 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Sosialisasi HIV-AIDS dan IMS Input : Dana tersedia Rupiah Rp Konsultasi Program Penyakit Menular ke Pusat Output : Terlaksananya Sosialisasi HIV-AIDS dan IMS Kali 1 Outcome : Jumlah lokasi Layanan HIV-AIDS Oleh KKP Wilker 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Konsultasi Program Penyakit Menular ke Pusat % 100 Outcome : Pelaksanaan Konsultasi Program Penyakit Menular ke Pusat Kali 1 Pelatihan Bidang Penyakit Menular ke Pusat Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pelatihan Bidang Penyakit Menular ke Pusat % 100 Skrining TB Melalui Pengamatan Cegah Tangkal Peningkatan Jumlah Peraturan KTR di Kab/Kota Jumlah Desa Yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM Melalui Posbindu PTM Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Yang Dilakukan Pemeriksaan Tekanan Darah 1 Laporan Jejaring Kerja P2 TB antara KKP dengan Dinkes Prov/Kota Outcome : Pelaksanaan Pelatihan Bidang Penyakit Menular ke Pusat Kali 2 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output Terlaksananya Jejaring Kerja P2 TB antara KKP dengan : Dinkes Prov/Kota Outcome Pelaksanaan Skrining TB Melalui Pengamatan Cegah : Tangkal Laporan 1 Laporan 1 2 Kab/Kota Implementasi KTR Di Wilker Bandara SMB II Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Implementasi KTR Di Wilker Bandara SMB II Kali 2 Outcome : Pelaksanaan Peningkatan Jumlah Peraturan KTR di Kab/Kota Kab/Kota 2 17 Desa Penyuluhan P3K & BHD Untuk Pekerja Input : Dana tersedia Rupiah Rp Orang Pengawasan CJH Risti Pra Embarkasi Dalam Rangka SKD Penyuluhan Penyakit Tidak Menular di Wilayah Kerja Output : Terlaksananya Penyuluhan P3K & BHD Untuk Pekerja Paket 1 Outcome : Jumlah Desa Yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM Melalui Posbindu PTM Desa 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output Terlaksananya Pengawasan CJH Risti Pra Embarkasi : Dalam Rangka SKD Outcome Jumlah Desa Yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko : PTM Melalui Posbindu PTM Kab/Kota 16 Desa 16 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output Terlaksananya Penyuluhan Penyakit Tidak Menular di : Wilayah Kerja Outcome Jumlah Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Yang Dilakukan : Pemeriksaan Tekanan Darah Paket 1 Orang 50 Rencana Kinerja Tahunan TA 2015 Halaman 3 dari 13

70 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Certificate of Pratique Dokumen SSCC Dokumen SSCEC 300 Dok 10 Dok 250 Dok Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Peralatan Pengendalian PTM Input : Dana tersedia Rupiah Rp Pengawasan Lalu Lintas Kapal Dalam Karantina (SBK) Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCC (SBK) Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCEC (SBK) Output : Terlaksananya pengadaan Peralatan Pengendalian PTM % 100 Outcome : Jumlah pengadaan Peralatan Pengendalian PTM Unit 2 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pengawasan Lalu Lintas Kapal Dalam Karantina % 100 Outcome : Penerbitan Certificate of Pratique Dok 300 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCC % 100 Outcome : Penerbitan Dokumen SSCC Dok 10 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCEC % 100 Outcome : Penerbitan Dokumen SSCEC Dok 250 Wilayah Bebas Vektor Pes 2 Hektar Pemetaan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pemetaan Paket 1 Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Pes Hektar 2 Persiapan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Persiapan % 100 Outcome : Jumlah Persiapan Bulan 12 Pemasangan Perangkap Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pemasangan Perangkap Bulan 12 Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Pes Hektar 2 Identifikasi Tikus dan Pinjal Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Identifikasi Tikus dan Pinjal % 100 Outcome : Jumlah Identifikasi Tikus dan Pinjal Bulan 12 Rencana Kinerja Tahunan TA 2015 Halaman 4 dari 13

71 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Wilayah Bebas Vektor DBD 10 Hektar Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Survei Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Survei Bulan 12 Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor DBD Hektar 10 Larvasida Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya penaburan Larvasida Kali 4 Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor DBD Hektar 10 Fogging Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Fogging Kali 4 Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor DBD Hektar 10 Wilayah Bebas Vektor Malaria 1 Hektar Survei Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Survei Bulan 12 Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Malaria Hektar 1 Larvasida Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya penaburan Larvasida Bulan 12 Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Malaria Hektar 1 Spraying Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Spraying Paket 2 Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Malaria Hektar 1 Wilayah Bebas Vektor Diare 7 Hektar Survei Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Survei Bulan 12 Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Diare Hektar 7 Spraying Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Spraying Kali 4 Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Diare Hektar 7 Rencana Kinerja Tahunan TA 2015 Halaman 5 dari 13

72 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Terkendalinya seluruh Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko kondisi potensial untuk dan Sumber Penular DBD melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) 2 Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Penyuluhan dan Pembentukan POKJA Jumantik Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output Terlaksananya Penyuluhan dan Pembentukan POKJA : Jumantik Outcome Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber : Penular DBD Laporan 1 Laporan 1 Kampanye PSN Massal Input : Dana tersedia Rupiah Rp Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Malaria Pengamatan Vektor dan Binatang Pengganggu Kajian ADKL / ARKL 1 Laporan Monev serta koordinasi di Kab/Kota dalam Upaya P2 Malaria Output : Terlaksananya Kampanye PSN Massal Laporan 1 Outcome : Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular DBD Laporan 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output Terlaksananya Monev serta koordinasi di Kab/Kota dalam : Upaya P2 Malaria Outcome Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber : Penular Malaria Kali 2 Laporan 1 1 Laporan Alat Pengendalian Vektor Input : Dana tersedia Rupiah Rp Dok Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan Di Kawasan Pelabuhan / Bandara Kajian Bidang ADKL/ARKL Udara Dalam Bencana Kabut Asap di Pelabuhan Short Survey Faktor Resiko Lingkungan di Pelabuhan Tanjung Api-api Output : Terlaksananya pengadaan Alat Pengendalian Vektor Paket 1 Outcome : Jumlah Laporan Pengamatan Vektor dan Binatang Pengganggu Laporan 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan Di Kawasan Pelabuhan / Bandara Paket 3 Outcome : Jumlah Dokumen Kajian ADKL / ARKL Dok 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Kajian Bidang ADKL/ARKL Udara Dalam Bencana Kabut Asap di Pelabuhan Dok 1 Outcome : Jumlah Dokumen Kajian ADKL / ARKL Dok 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Short Survey Faktor Resiko Lingkungan di Pelabuhan Tanjung Api-api Kali 2 Outcome : Jumlah Dokumen Kajian ADKL / ARKL Dok 1 Penerapan ADKL / ARKL Sesuai Standar 1 Unit Konsultasi Program Kepala Seksi Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Konsultasi Program Kepala Seksi % 100 Outcome : Jumlah Konsultasi Program Kepala Seksi Kali 1 Rencana Kinerja Tahunan TA 2015 Halaman 6 dari 13

73 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Peta Kualitas Air Minum Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan 37 Dok Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Peningkatan Kemampuan Petugas Pengendalian Resiko Lingkungan Koordinasi LS/LP Pengeloaan Faktor Resiko Linkungan di Kawasan Pelabuhan Pengambilan Dan Pemeriksaan Sampel Air Minum Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Petugas : Pengendalian Resiko Lingkungan Outcome Jumlah Peningkatan Kemampuan Petugas Pengendalian : Resiko Lingkungan % 100 Kali 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Koordinasi LS/LP Pengeloaan Faktor Resiko Linkungan di Kawasan Pelabuhan Kali 1 Outcome : Jumlah Penerapan ADKL / ARKL Sesuai Standar Unit 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pengambilan Dan Pemeriksaan Sampel Air Minum Dok 37 Outcome : Jumlah Pemetaan Kualitas Air Minum Dok 37 6 Lokasi Rapat Tim Surveilans Epidemiologi Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Rapat Tim Surveilans Epidemiologi Kali 1 Outcome : Lokasi Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Lokasi 1 Penerbitan Dokumen Kesehatan PHC Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Penerbitan Dokumen Kesehatan PHC Kali 12 Outcome : Lokasi Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Lokasi 3 Pelayanan Vaksinasi Internasional Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pelayanan Vaksinasi Internasional Paket 2 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Outcome : Lokasi Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Lokasi 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Lokasi 1 Rencana Kerja Terkait Kawasan Sehat 2 Dok Sosialisasi Kegiatan Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat Outcome : Lokasi Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Lokasi 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat Dok 1 Outcome : Jumlah Dokumen Rencana Kerja Terkait Kawasan Sehat Dok 1 Rencana Kinerja Tahunan TA 2015 Halaman 7 dari 13

74 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Peta Kualitas Permukiman Sehat 1 Dok Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Rapat Koordinasi Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat Inspeksi Sanitasi Perumahan di Wilayah Kerja KKP Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat Dok 1 Outcome : Jumlah Dokumen Rencana Kerja Terkait Kawasan Sehat Dok 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Inspeksi Sanitasi Perumahan di Wilayah Kerja KKP Dok 1 Outcome : Jumlah Dokumen Peta Kualitas Permukiman Sehat Dok 1 Rencana Kerja di Bidang Penyehatan TTU 5 Dok Penyelenggaraan Sanitasi Pra Embarkasi Input : Dana tersedia Rupiah Rp Peta Kualitas TTU Tempat Pengelolaan Makanan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 1 Dok Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Sanitasi Pra Embarkasi Kali 3 Outcome : Jumlah Dokumen Rencana Kerja di Bidang Penyehatan TTU Dok 3 Penyelenggaraan Sanitasi Embarkasi Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Sanitasi Embarkasi Kali 1 Outcome : Jumlah Dokumen Rencana Kerja di Bidang Penyehatan TTU Dok 1 Penyelenggaraan Santasi Saat Debarkasi Input : Dana tersedia Rupiah Rp Pembinaan dan Pengawasan TTU di Wilayah Kerja Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Santasi Saat Debarkasi Kali 1 Outcome : Jumlah Dokumen Rencana Kerja di Bidang Penyehatan TTU Dok 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan TTU di Wilayah Kerja Kali 1 Outcome : Jumlah Dokumen Peta Kualitas TTU Dok 1 53 Unit Penyelengaraan Inspeksi Sanitasi TPM Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Penyelengaraan Inspeksi Sanitasi TPM Unit 53 Outcome : Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Unit 53 Tenaga Terlatih Dibidang Penyehatan TPM 50 Orang Penyuluhan Penjamah Makanan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Penyuluhan Penjamah Makanan Kali 1 Outcome : Jumlah Tenaga Terlatih Dibidang Penyehatan TPM Orang 50 Rencana Kinerja Tahunan TA 2015 Halaman 8 dari 13

75 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Terkendalinya seluruh Pengadaan Sarana dan Prasarana Dibidang kondisi potensial untuk Penyehatan TPM melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran 2 Unit 3 Dok Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Bahan Pengawasan Kualitas TPM Input : Dana tersedia Rupiah Rp Konsultasi Perencanaan dan Anggaran di Pusat Pertemuan Konsolidasi Pelaksanaan Program dan Anggaran 2015 Penyusunan Perencanaan dan Anggaran TA 2016 KKP Palembang Penyusunan Perencanaan dan Anggaran di Pusat Tahun 2016 Pembahasan Finalisasi Anggaran Tahun 2016 Konsolidasi Tim Perencanaan dan Anggaran 2016 Output : Terlaksananya Bahan Pengawasan Kualitas TPM Unit 2 Outcome : Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Dibidang Penyehatan TPM Unit 2 Input : Dana tersedia Rupiah Output : Terlaksananya Konsultasi Perencanaan dan Anggaran di Pusat % 100 Outcome : Jumlah Konsultasi Perencanaan dan Anggaran di Pusat Kali 2 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output Terlaksananya Pertemuan Konsolidasi Pelaksanaan : Program dan Anggaran 2015 Outcome Jumlah Pertemuan Konsolidasi Pelaksanaan Program dan : Anggaran 2015 % 100 Kali 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Anggaran TA 2016 KKP Palembang Kali 1 Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dok 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Anggaran di Pusat Tahun 2016 Kali 1 Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dok 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pembahasan Finalisasi Anggaran Tahun 2016 % 100 Outcome : Jumlah Pembahasan Finalisasi Anggaran Tahun 2016 Kali 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Konsolidasi Tim Perencanaan dan Anggaran 2016 Kali 1 Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dok 1 Dokumen Data dan Informasi 3 Dok Pengelolaan Jaringan Internal Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Internal % 100 Outcome : Jumlah Pengelolaan Jaringan Internal Paket 4 Rencana Kinerja Tahunan TA 2015 Halaman 9 dari 13

76 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen Paket 12 Outcome : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Dok 1 Pencetakan Bulletin Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pencetakan Bulletin Lembar 200 Publikasi dan Administrasi Kegiatan KKP Palembang Outcome : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Dok 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Publikasi dan Administrasi Kegiatan KKP Palembang Paket 3 Outcome : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Dok 1 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 13 Dok Pertemuan Evaluasi Laporan Tahunan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Laporan Tahunan Kali 1 Outcome : Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Dok 1 Pertemuan Evaluasi Kegiatan Bulanan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Kegiatan Bulanan Kali 12 Outcome : Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Dok 12 Laporan Keuangan 4 Laporan Penyusunan Laporan Keuangan (Undangan Pusat) Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan (Undangan Pusat) Paket 2 Outcome : Jumlah Laporan Keuangan Laporan 2 Peningkatan Manajemen Keuangan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Peningkatan Manajemen Keuangan % 100 Laporan Keuangan Wilayah (Undangan Pusat) Outcome : Jumlah Peningkatan Manajemen Keuangan Kali 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Laporan Keuangan Wilayah (Undangan Pusat) Bulan 12 Outcome : Jumlah Laporan Keuangan Laporan 2 Rencana Kinerja Tahunan TA 2015 Halaman 10 dari 13

77 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Konsultasi SAI Satuan Kerja ke Pusat Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Konsultasi SAI Satuan Kerja ke Pusat % 100 Outcome : Jumlah Konsultasi SAI Satuan Kerja ke Pusat Kali 1 Dokumen Target dan Pagu PNBP 1 Dok Pembahasan Target dan Pagu PNBP Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pembahasan Target dan Pagu PNBP Kali 3 Outcome : Jumlah Dokumen Target dan Pagu PNBP Dok 1 Pengelolaan Keuangan PNBP Input : Dana tersedia Rupiah Rp Pertemuan Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana PNBP Output : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan PNBP % 100 Outcome : Jumlah Pengelolaan Keuangan PNBP Bulan 12 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output Terlaksananya Pertemuan Teknis Pelaksanaan dan : Pengelolaan Dana PNBP Outcome Jumlah Pertemuan Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan : Dana PNBP % 100 Kali 3 Diklat Prajabatan & Diklat PIM Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Diklat Prajabatan & Diklat PIM % 100 Outcome : Jumlah Diklat Prajabatan & Diklat PIM Orang 14 Laporan Aset Negara (BMN) 5 Dok Penghapusan Barang Milik Negara Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Negara Kali 1 Outcome : Jumlah Laporan Aset Negara (BMN) Dok 1 Penyusunan Laporan BMN (Undangan Pusat) Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan BMN (Undangan Pusat) Paket 2 Outcome : Jumlah Laporan Aset Negara (BMN) Dok 4 Layanan Admnistrasi Kepegawaian 4 Dok Pembinaan Administrasi Pengelolaan Pegawai Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Pegawai Kali 4 Outcome : Jumlah Laporan Layanan Admnistrasi Kepegawaian Dok 4 Rencana Kinerja Tahunan TA 2015 Halaman 11 dari 13

78 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) SDM Yang Dibina 15 Orang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Sosialisasi Vaksinasi Internasional Input : Dana tersedia Rupiah Rp Peningkatan Kemampuan SDM KKP Palembang Penunjang Kegiatan Subdit Karkes dan Kespel Output : Terlaksananya Sosialisasi Vaksinasi Internasional % 100 Outcome : Jumlah Sosialisasi Vaksinasi Internasional Paket 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Peningkatan Kemampuan SDM KKP Palembang % 100 Outcome : Jumlah SDM Yang Dibina Orang 15 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Penunjang Kegiatan Subdit Karkes dan Kespel % 100 Outcome : Jumlah Penunjang Kegiatan Subdit Karkes dan Kespel Kali 1 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 1 Dok Penyusunan LAKIP Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Penyusunan LAKIP Kali 1 Outcome : Jumlah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dok 1 Pengadaan Alat kesehatan 6 Unit Alat dan Bahan Laboratorium Input : Dana tersedia Rupiah Output : Terlaksananya pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium % 100 Outcome : Jumlah Pengadaan Alat kesehatan Unit 6 Dokumen Penataan Organisasi 7 Dok Konsultasi Kepala Kantor Input : Dana tersedia Rupiah Output : Terlaksananya Konsultasi Kepala Kantor Kali 4 Konsultasi Bidang Hukum dan Dokumen Negara Pemantauan Kesehatan Wilayah Kerja dan Pos Outcome : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dok 4 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Konsultasi Bidang Hukum dan Dokumen Negara Kali 1 Outcome : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dok 1 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pemantauan Kesehatan Wilayah Kerja dan Pos Bulan 12 Outcome : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dok 1 Rencana Kinerja Tahunan TA 2015 Halaman 12 dari 13

79 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Supervisi Induk Ke Wilker Input : Dana tersedia Rupiah Output : Terlaksananya Supervisi Induk Ke Wilker Kali 4 Outcome : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dok 1 Paket Layanan Perkantoran 12 Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan 12 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Outcome : Jumlah Paket Layanan Perkantoran Bulan 12 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Bulan 12 Outcome : Jumlah Paket Layanan Perkantoran Bulan 12 Pengadaan Kendaraan Bermotor 2 Unit Kendaraan Operasional Lapangan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan Unit 2 Outcome : Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Unit 2 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3 Unit Peningkatan Ruang Pelayanan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Output : Terlaksananya Peningkatan Ruang Pelayanan Unit 3 Outcome : Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit 3 Rencana Kinerja Tahunan TA 2015 Halaman 13 dari 13

80 LAMPIRAN 4 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

81 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2015 KKP KELAS II PALEMBANG Sasaran Indikator Sasaran Target Satuan Realisasi Persentase Ket Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Lingkungan Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Faktor Risiko KKM Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Flu Burung di Wilayah Kerja 2 Lokasi 2 100,00% 1 Laporan 1 100,00% Penerbitan Dokumen Rujukan Orang Sakit 15 Dok 12 80,00% Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi Dalam Kota Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi Dalam Kota 22 Hari 18 81,82% 22 Hari 16 72,73% Terlaksananya Penanganan Kesehatan Pada Situasi Matra 1 Lokasi 1 100,00% Layanan HIV-AIDS Oleh KKP 3 Wilker 3 100,00% Pelaksanaan Skrining TB Melalui Pengamatan Cegah Tangkal 1 Laporan 1 100,00% Peningkatan Jumlah Peraturan KTR di Kab/Kota 2 Kab/Kota 2 100,00% Jumlah Desa Yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM Melalui Posbindu PTM Jumlah Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Yang Dilakukan Pemeriksaan Tekanan Darah 17 Desa ,00% 50 Orang ,00% Penerbitan Certificate of Pratique 300 Dok ,33% Penerbitan Dokumen SSCC 10 Dok 6 60,00% Penerbitan Dokumen SSCEC 250 Dok ,40% Luas Wilayah Bebas Vektor Pes 2 Hektar 2 100,00% Luas Wilayah Bebas Vektor DBD 10 Hektar ,00% Luas Wilayah Bebas Vektor Malaria 1 Hektar 1 100,00% Luas Wilayah Bebas Vektor Diare 7 Hektar 7 100,00% Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular DBD Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Malaria Jumlah Laporan Pengamatan Vektor dan Binatang Pengganggu 2 Laporan 2 100,00% 1 Laporan 1 100,00% 1 Laporan 1 100,00% Jumlah Dokumen Kajian ADKL / ARKL 3 Dok 3 100,00% Jumlah Penerapan ADKL / ARKL Sesuai Standar 1 Unit 1 100,00% Jumlah Pemetaan Kualitas Air Minum 37 Dok ,00% Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan 6 Lokasi 6 100,00% Jumlah Dokumen Rencana Kerja Terkait Kawasan Sehat 2 Dok 2 100,00% Jumlah Dokumen Peta Kualitas Permukiman Sehat 1 Dok 1 100,00% Jumlah Dokumen Rencana Kerja di Bidang Penyehatan TTU 5 Dok 5 100,00% Jumlah Dokumen Peta Kualitas TTU 1 Dok 1 100,00% Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 53 Unit ,00% Jumlah Tenaga Terlatih Dibidang Penyehatan TPM 50 Orang ,00% Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Dibidang Penyehatan TPM 2 Unit 2 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran 3 Dok 3 100,00% Jumlah Dokumen Data dan Informasi 3 Dok 3 100,00% Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 13 Dok ,00% Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan 4 100,00% Pengukuran Pencapaian Sasaran TA 2015 Halaman 1 dari 2

82 Sasaran Indikator Sasaran Target Satuan Realisasi Persentase Ket Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan, Bandara udara dan PLBD (Pos Lintas Batas Darat) Jumlah Dokumen Target dan Pagu PNBP 1 Dok 1 100,00% Jumlah Laporan Aset Negara (BMN) 5 Dok 5 100,00% Jumlah Laporan Layanan Admnistrasi Kepegawaian 4 Dok 4 100,00% Jumlah SDM Yang Dibina 15 Orang ,00% Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 1 Dok 1 100,00% Jumlah Pengadaan Alat kesehatan 6 Unit 6 100,00% Jumlah Dokumen Penataan Organisasi 7 Dok 7 100,00% Jumlah Paket Layanan Perkantoran 12 Bulan ,00% Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor 2 Unit 2 100,00% Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3 Unit 3 100,00% Pengukuran Pencapaian Sasaran TA 2015 Halaman 2 dari 2

83 LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

84 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 KKP KELAS II PALEMBANG Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1. Lingkungan Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Faktor Risiko KKM Kajian Epidemiologi Faktor Resiko Kesehatan Di Bandara SMB II Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,84% Output : Terlaksananya Kajian Epidemiologi Faktor Resiko Kesehatan Di Bandara SMB II Outcome : Jumlah lokasi Lingkungan Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Faktor Risiko KKM Kali ,00% Lokasi ,00% Pengawasan Perjalanan Internasional Dalam Rangka SKD Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,43% Output : Terlaksananya Pengawasan Perjalanan Internasional Dalam Rangka SKD Kali ,00% Outcome : Jumlah lokasi Lingkungan Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Faktor Risiko KKM Lokasi ,00% Alat Laboratorium Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya pengadaan Alat Laboratorium % ,00% Outcome : Jumlah Alat Laboratorium Paket ,00% Alat Kesehatan Penyehatan Lingkungan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,67% Output : Terlaksananya pengadaan Alat Kesehatan Penyehatan Lingkungan % ,00% 2. Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Flu Burung di Wilayah Kerja Outcome : Jumlah Alat Kesehatan Penyehatan Lingkungan Paket ,00% Advokasi Pengendalian Penyakit Flu Burung Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Advokasi Pengendalian Penyakit Flu Burung Laporan ,00% 3. Dokumen Rujukan Orang Sakit Outcome : Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Flu Burung di Wilayah Kerja Laporan ,00% Bahan Operasional (SBK) Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp0 0,00% Output : Terlaksananya pengadaan Bahan Operasional % ,00% Outcome : Jumlah Bahan Operasional Dok ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 1 dari 15

85 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Jasa Pendamping (SBK) Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Jasa Pendampingan Orang ,00% 4. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi Dalam Kota Outcome : Jumlah Penerbitan Dokumen Rujukan Orang Sakit Dok ,00% Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,18% Output : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji Kali ,00% Outcome : Jumlah hari Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji Hari ,82% Rapat Persiapan Pelaksanaan Embarkasi Haji Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,77% Output : Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Embarkasi Haji % ,00% Outcome : Jumlah Rapat Persiapan Pelaksanaan Embarkasi Haji Kali ,00% Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi Haji Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi Haji % ,00% Outcome : Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi Haji Kali ,00% Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi Kali ,00% 5. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi Dalam Kota Outcome : Lokasi Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi Kab/Kota ,00% Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,50% Output : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji Kali ,00% Outcome : Jumlah hari Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji Hari ,73% Rapat Persiapan Pelaksanaan Debarkasi Haji Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Rapat Persiapan Pelaksanaan Debarkasi Haji % ,00% Outcome : Jumlah Rapat Persiapan Pelaksanaan Debarkasi Haji Kali ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 2 dari 15

86 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 6. Terlaksananya Penanganan Kesehatan Pada Situasi Matra Penanganan Kesehatan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,53% Output : Terlaksananya Penanganan Kesehatan Lokasi ,00% Outcome : Jumlah lokasi Penanganan Kesehatan Pada Situasi Matra Lokasi ,00% 7. Layanan HIV-AIDS Oleh KKP Pelaksanaan Screening HIV AIDS dan IMS Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,44% Output : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji Kali ,00% Outcome : Jumlah lokasi Layanan HIV-AIDS Oleh KKP Wilker ,00% Sosialisasi HIV-AIDS dan IMS Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,06% Output : Terlaksananya Sosialisasi HIV-AIDS dan IMS Kali ,00% Outcome : Jumlah lokasi Layanan HIV-AIDS Oleh KKP Wilker ,00% Konsultasi Program Penyakit Menular ke Pusat Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,86% Output : Terlaksananya Konsultasi Program Penyakit Menular ke Pusat % ,00% Outcome : Pelaksanaan Konsultasi Program Penyakit Menular ke Pusat Kali ,00% Pelatihan Bidang Penyakit Menular ke Pusat Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,38% Output : Terlaksananya Pelatihan Bidang Penyakit Menular ke Pusat % ,00% Outcome : Pelaksanaan Pelatihan Bidang Penyakit Menular ke Pusat Kali ,00% 8. Skrining TB Melalui Pengamatan Cegah Tangkal Jejaring Kerja P2 TB antara KKP dengan Dinkes Prov/Kota Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Jejaring Kerja P2 TB antara KKP dengan Dinkes Prov/Kota Laporan ,00% Outcome : Pelaksanaan Skrining TB Melalui Pengamatan Cegah Tangkal Laporan ,00% 9. Peningkatan Jumlah Peraturan KTR di Kab/Kota Implementasi KTR Di Wilker Bandara SMB II Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Implementasi KTR Di Wilker Bandara SMB II Kali ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 3 dari 15

87 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 10. Jumlah Desa Yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM Melalui Posbindu PTM Outcome : Pelaksanaan Peningkatan Jumlah Peraturan KTR di Kab/Kota Kab/Kota ,00% Penyuluhan P3K & BHD Untuk Pekerja Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% 11. Output : Terlaksananya Penyuluhan P3K & BHD Untuk Pekerja Paket ,00% Outcome : Jumlah Desa Yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM Melalui Posbindu PTM Desa ,00% Pengawasan CJH Risti Pra Embarkasi Dalam Rangka SKD Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,50% Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Yang Dilakukan Pemeriksaan Tekanan Darah Output : Terlaksananya Pengawasan CJH Risti Pra Embarkasi Dalam Rangka SKD Kab/Kota ,00% Outcome : Jumlah Desa Yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM Melalui Posbindu PTM Desa ,00% Penyuluhan Penyakit Tidak Menular di Wilayah Kerja Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Penyuluhan Penyakit Tidak Menular di Wilayah Kerja Paket ,00% Outcome : Jumlah Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Yang Dilakukan Pemeriksaan Tekanan Darah Orang ,00% Peralatan Pengendalian PTM Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,01% 12. Certificate of Pratique Output : Terlaksananya pengadaan Peralatan Pengendalian PTM % ,00% Outcome : Jumlah pengadaan Peralatan Pengendalian PTM Unit ,00% Pengawasan Lalu Lintas Kapal Dalam Karantina (SBK) Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,11% 13. Dokumen SSCC Output : Terlaksananya Pengawasan Lalu Lintas Kapal Dalam Karantina % ,33 403,33% Outcome : Penerbitan Certificate of Pratique Dok ,33% Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCC (SBK) Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,06% Output : Terlaksananya Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCC % ,00% Outcome : Penerbitan Dokumen SSCC Dok ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 4 dari 15

88 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 14. Dokumen SSCEC Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCEC (SBK) 15. Wilayah Bebas Vektor Pes Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,84% Output : Terlaksananya Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCEC % ,4 412,40% Outcome : Penerbitan Dokumen SSCEC Dok ,40% Pemetaan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Pemetaan Paket ,00% Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Pes Hektar ,00% Persiapan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Persiapan % ,00% Outcome : Jumlah Persiapan Bulan ,00% Pemasangan Perangkap Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Pemasangan Perangkap Bulan ,00% Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Pes Hektar ,00% Identifikasi Tikus dan Pinjal Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Identifikasi Tikus dan Pinjal % ,00% Outcome : Jumlah Identifikasi Tikus dan Pinjal Bulan ,00% 16. Wilayah Bebas Vektor DBD Survei Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,93% Output : Terlaksananya Survei Bulan ,00% Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor DBD Hektar ,00% Larvasida Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya penaburan Larvasida Kali ,00% Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor DBD Hektar ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 5 dari 15

89 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Fogging Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Fogging Kali ,00% Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor DBD Hektar ,00% 17. Wilayah Bebas Vektor Malaria Survei Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,86% Output : Terlaksananya Survei Bulan ,00% Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Malaria Hektar ,00% Larvasida Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,96% Output : Terlaksananya penaburan Larvasida Bulan ,00% Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Malaria Hektar ,00% Spraying Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,60% 18. Wilayah Bebas Vektor Diare 19. Output : Terlaksananya Spraying Paket ,00% Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Malaria Hektar ,00% Survei Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,90% Output : Terlaksananya Survei Bulan ,00% Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Diare Hektar ,00% Spraying Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular DBD Output : Terlaksananya Spraying Kali ,00% Outcome : Luas Wilayah Bebas Vektor Diare Hektar ,00% Penyuluhan dan Pembentukan POKJA Jumantik Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Penyuluhan dan Pembentukan POKJA Jumantik Laporan ,00% Outcome : Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular DBD Laporan ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 6 dari 15

90 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kampanye PSN Massal Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Kampanye PSN Massal Laporan ,00% Outcome : Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular DBD Laporan ,00% 20. Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Malaria Monev serta koordinasi di Kab/Kota dalam Upaya P2 Malaria Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,67% Output : Terlaksananya Monev serta koordinasi di Kab/Kota dalam Upaya P2 Malaria Kali ,00% Outcome : Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Malaria Laporan ,00% 21. Pengamatan Vektor dan Binatang Pengganggu Alat Pengendalian Vektor Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,79% Output : Terlaksananya pengadaan Alat Pengendalian Vektor Paket ,00% Outcome : Jumlah Laporan Pengamatan Vektor dan Binatang Pengganggu Laporan ,00% 22. Kajian ADKL / ARKL Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan Di Kawasan Pelabuhan / Bandara Kajian Bidang ADKL/ARKL Udara Dalam Bencana Kabut Asap di Pelabuhan Short Survey Faktor Resiko Lingkungan di Pelabuhan Tanjung Api-api Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,57% Output : Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan Di Kawasan Pelabuhan / Bandara Paket ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Kajian ADKL / ARKL Dok ,00% Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,46% Output : Terlaksananya Kajian Bidang ADKL/ARKL Udara Dalam Bencana Kabut Asap di Pelabuhan Dok ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Kajian ADKL / ARKL Dok ,00% Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,04% Output : Terlaksananya Short Survey Faktor Resiko Lingkungan di Pelabuhan Tanjung Api-api Kali ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Kajian ADKL / ARKL Dok ,00% 23. ADKL / ARKL Sesuai Standar Konsultasi Program Kepala Seksi Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,85% Output : Terlaksananya Konsultasi Program Kepala Seksi % ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 7 dari 15

91 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Peningkatan Kemampuan Petugas Pengendalian Resiko Lingkungan Koordinasi LS/LP Pengeloaan Faktor Resiko Linkungan di Kawasan Pelabuhan 24. Peta Kualitas Air Minum Outcome : Jumlah Konsultasi Program Kepala Seksi Kali ,00% Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,14% Output : Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Petugas Pengendalian Resiko Lingkungan % ,00% Outcome : Jumlah Peningkatan Kemampuan Petugas Pengendalian Resiko Lingkungan Kali ,00% Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,90% Output : Terlaksananya Koordinasi LS/LP Pengeloaan Faktor Resiko Linkungan di Kawasan Pelabuhan Kali ,00% Outcome : Jumlah Penerapan ADKL / ARKL Sesuai Standar Unit ,00% 25. Pengambilan Dan Pemeriksaan Sampel Air Minum Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,71% Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Output : Terlaksananya Pengambilan Dan Pemeriksaan Sampel Air Minum Dok ,00% Outcome : Jumlah Pemetaan Kualitas Air Minum Dok ,00% Rapat Tim Surveilans Epidemiologi Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Rapat Tim Surveilans Epidemiologi Kali ,00% Outcome : Lokasi Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Lokasi ,00% Penerbitan Dokumen Kesehatan PHC Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,43% Output : Terlaksananya Penerbitan Dokumen Kesehatan PHC Kali ,00% Outcome : Lokasi Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Lokasi ,00% Pelayanan Vaksinasi Internasional Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,78% Output : Terlaksananya Pelayanan Vaksinasi Internasional Paket ,00% Outcome : Lokasi Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Lokasi ,00% Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,62% Output : Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Lokasi ,00% Outcome : Lokasi Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Lokasi ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 8 dari 15

92 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 26. Rencana Kerja Terkait Kawasan Sehat Sosialisasi Kegiatan Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat Dok ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Rencana Kerja Terkait Kawasan Sehat Dok ,00% Rapat Koordinasi Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat Dok ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Rencana Kerja Terkait Kawasan Sehat Dok ,00% 27. Peta Kualitas Permukiman Sehat Inspeksi Sanitasi Perumahan di Wilayah Kerja KKP Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Inspeksi Sanitasi Perumahan di Wilayah Kerja KKP Dok ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Peta Kualitas Permukiman Sehat Dok ,00% 28. Rencana Kerja di Bidang Penyehatan TTU Penyelenggaraan Sanitasi Pra Embarkasi Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Sanitasi Pra Embarkasi Kali ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Rencana Kerja di Bidang Penyehatan TTU Dok ,00% Penyelenggaraan Sanitasi Embarkasi Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,23% Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Sanitasi Embarkasi Kali ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Rencana Kerja di Bidang Penyehatan TTU Dok ,00% Penyelenggaraan Santasi Saat Debarkasi Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Santasi Saat Debarkasi Kali ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Rencana Kerja di Bidang Penyehatan TTU Dok ,00% 29. Peta Kualitas TTU Pembinaan dan Pengawasan TTU di Wilayah Kerja Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,22% Output : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan TTU di Wilayah Kerja Kali ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 9 dari 15

93 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 30. Tempat Pengelolaan Makanan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Outcome : Jumlah Dokumen Peta Kualitas TTU Dok ,00% Penyelengaraan Inspeksi Sanitasi TPM Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,76% Output : Terlaksananya Penyelengaraan Inspeksi Sanitasi TPM Unit ,00% Outcome : Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Unit ,00% 31. Tenaga Terlatih Dibidang Penyehatan TPM 32. Penyuluhan Penjamah Makanan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,14% Pengadaan Sarana dan Prasarana Dibidang Penyehatan TPM Output : Terlaksananya Penyuluhan Penjamah Makanan Kali ,00% Outcome : Jumlah Tenaga Terlatih Dibidang Penyehatan TPM Orang ,00% Bahan Pengawasan Kualitas TPM Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,84% 33. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Output : Terlaksananya Bahan Pengawasan Kualitas TPM Unit ,00% Outcome : Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Dibidang Penyehatan TPM Unit ,00% Konsultasi Perencanaan dan Anggaran di Pusat Input : Dana tersedia Rupiah ,89% Output : Terlaksananya Konsultasi Perencanaan dan Anggaran di Pusat % ,00% Outcome : Jumlah Konsultasi Perencanaan dan Anggaran di Pusat Kali ,00% Pertemuan Konsolidasi Pelaksanaan Program dan Anggaran 2015 Penyusunan Perencanaan dan Anggaran TA 2016 KKP Palembang Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,81% Output : Terlaksananya Pertemuan Konsolidasi Pelaksanaan Program dan Anggaran 2015 % ,00% Outcome : Jumlah Pertemuan Konsolidasi Pelaksanaan Program dan Anggaran 2015 Kali ,00% Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,21% Output : Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Anggaran TA 2016 KKP Palembang Kali ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dok ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 10 dari 15

94 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran di Pusat Tahun 2016 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,75% Output : Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Anggaran di Pusat Tahun 2016 Kali ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dok ,00% Pembahasan Finalisasi Anggaran Tahun 2016 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,62% Output : Terlaksananya Pembahasan Finalisasi Anggaran Tahun 2016 % ,00% Outcome : Jumlah Pembahasan Finalisasi Anggaran Tahun 2016 Kali ,00% Konsolidasi Tim Perencanaan dan Anggaran 2016 Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,36% Output : Terlaksananya Konsolidasi Tim Perencanaan dan Anggaran 2016 Kali ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dok ,00% 34. Dokumen Data dan Informasi Pengelolaan Jaringan Internal Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,57% Output : Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Internal % ,00% Outcome : Jumlah Pengelolaan Jaringan Internal Paket ,00% Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,73% Output : Terlaksananya Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen Paket ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Dok ,00% Pencetakan Bulletin Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,66% Output : Terlaksananya Pencetakan Bulletin Lembar ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Dok ,00% Publikasi dan Administrasi Kegiatan KKP Palembang Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,71% Output : Terlaksananya Publikasi dan Administrasi Kegiatan KKP Palembang Paket ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Dok ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 11 dari 15

95 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 35. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pertemuan Evaluasi Laporan Tahunan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Laporan Tahunan Kali ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Dok ,00% Pertemuan Evaluasi Kegiatan Bulanan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,52% Output : Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Kegiatan Bulanan Kali ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Dok ,00% 36. Jumlah Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan (Undangan Pusat) Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,43% Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan (Undangan Pusat) Paket ,00% Outcome : Jumlah Laporan Keuangan Laporan ,00% Peningkatan Manajemen Keuangan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,45% Output : Terlaksananya Peningkatan Manajemen Keuangan % ,00% Outcome : Jumlah Peningkatan Manajemen Keuangan Kali ,00% Laporan Keuangan Wilayah (Undangan Pusat) Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Laporan Keuangan Wilayah (Undangan Pusat) Bulan ,00% Outcome : Jumlah Laporan Keuangan Laporan ,00% Konsultasi SAI Satuan Kerja ke Pusat Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp0 0,00% Output : Terlaksananya Konsultasi SAI Satuan Kerja ke Pusat % ,00% Outcome : Jumlah Konsultasi SAI Satuan Kerja ke Pusat Kali 1 0 0,00% 37. Dokumen Target dan Pagu PNBP Pembahasan Target dan Pagu PNBP Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,54% Output : Terlaksananya Pembahasan Target dan Pagu PNBP Kali ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Target dan Pagu PNBP Dok ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 12 dari 15

96 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pengelolaan Keuangan PNBP Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan PNBP % ,00% Outcome : Jumlah Pengelolaan Keuangan PNBP Bulan ,00% Pertemuan Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana PNBP Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,78% Output : Terlaksananya Pertemuan Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana PNBP % ,00% Outcome : Jumlah Pertemuan Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana PNBP Kali ,00% Diklat Prajabatan & Diklat PIM Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,48% Output : Terlaksananya Diklat Prajabatan & Diklat PIM % ,86 92,86% Outcome : Jumlah Diklat Prajabatan & Diklat PIM Orang ,86% 38. Laporan Aset Negara (BMN) Penghapusan Barang Milik Negara Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,95% Output : Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Negara Kali ,00% Outcome : Jumlah Laporan Aset Negara (BMN) Dok ,00% Penyusunan Laporan BMN (Undangan Pusat) Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,54% Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan BMN (Undangan Pusat) Paket ,00% Outcome : Jumlah Laporan Aset Negara (BMN) Dok ,00% 39. Laporan Layanan Admnistrasi Kepegawaian Pembinaan Administrasi Pengelolaan Pegawai Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,50% Output : Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Pegawai Kali ,00% Outcome : Jumlah Laporan Layanan Admnistrasi Kepegawaian Dok ,00% 40. SDM Yang Dibina Sosialisasi Vaksinasi Internasional Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Sosialisasi Vaksinasi Internasional % ,00% Outcome : Jumlah Sosialisasi Vaksinasi Internasional Paket ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 13 dari 15

97 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Peningkatan Kemampuan SDM KKP Palembang Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,84% Output : Terlaksananya Peningkatan Kemampuan SDM KKP Palembang % ,00% Outcome : Jumlah SDM Yang Dibina Orang ,00% Penunjang Kegiatan Subdit Karkes dan Kespel Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,60% Output : Terlaksananya Penunjang Kegiatan Subdit Karkes dan Kespel % ,00% Outcome : Jumlah Penunjang Kegiatan Subdit Karkes dan Kespel Kali ,00% 41. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Penyusunan LAKIP Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,97% Output : Terlaksananya Penyusunan LAKIP Kali ,00% Outcome : Jumlah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dok ,00% 42. Pengadaan Alat kesehatan Alat dan Bahan Laboratorium Input : Dana tersedia Rupiah ,53% Output : Terlaksananya pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium % ,00% Outcome : Jumlah Pengadaan Alat kesehatan Unit ,00% 43. Dokumen Penataan Organisasi Konsultasi Kepala Kantor Input : Dana tersedia Rupiah ,44% Output : Terlaksananya Konsultasi Kepala Kantor Kali ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dok ,00% Konsultasi Bidang Hukum dan Dokumen Negara Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,72% Output : Terlaksananya Konsultasi Bidang Hukum dan Dokumen Negara Kali ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dok ,00% Pemantauan Kesehatan Wilayah Kerja dan Pos Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,35% Output : Terlaksananya Pemantauan Kesehatan Wilayah Kerja dan Pos Bulan ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dok ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 14 dari 15

98 Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Supervisi Induk Ke Wilker Input : Dana tersedia Rupiah ,67% Output : Terlaksananya Supervisi Induk Ke Wilker Kali ,00% Outcome : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dok ,00% 44. Paket Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,49% Output : Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan ,00% Outcome : Jumlah Paket Layanan Perkantoran Bulan ,00% Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,68% Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Bulan ,00% Outcome : Jumlah Paket Layanan Perkantoran Bulan ,00% 45. Pengadaan Kendaraan Bermotor Kendaraan Operasional Lapangan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,92% Output : Terlaksananya pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan Unit ,00% Outcome : Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Unit ,00% 46. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Peningkatan Ruang Pelayanan Input : Dana tersedia Rupiah Rp Rp ,00% Output : Terlaksananya Peningkatan Ruang Pelayanan Unit ,00% Outcome : Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit ,00% Pengukuran Kinerja Kegiatan TA 2015 Halaman 15 dari 15

99 LAMPIRAN 6 REVIU ATAS PENCAPAIAN TARGET KINERJA

100 REVIU ATAS PENCAPAIAN TARGET KINERJA KKP KELAS II PALEMBANG TAHUN 2015 VISI : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong MISI : 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output 1 Persentase Faktor Risiko Potensial PHEIC Yang Terdeteksi di Pintu Negara 2 Persentase Terlaksananya Penanggulangan Faktor Risiko dan Pelayanan Kesehatan Pada Wilayah Kondisi Matra Lingkungan Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Faktor Risiko KKM Kajian Epidemiologi Faktor Resiko Kesehatan Di Bandara SMB II Palembang Volume Satuan Anggaran Realisasi Volume Realisasi Anggaran Realisasi Volume Realisasi Anggaran Realisasi Volume % Realisasi Anggaran % 2 Lokasi Rp Rp Rp % Rp ,02% 4 Kali Rp Rp Rp % Rp ,84% Pengawasan Perjalanan Internasional Dalam Rangka SKD 3 Kali Rp Rp Rp % Rp ,43% Alat Laboratorium 1 Paket Rp Rp - 1 Rp % Rp ,00% Alat Kesehatan Penyehatan Lingkungan 2 Paket Rp Rp - 2 Rp % Rp ,67% Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Flu Burung di Wilayah Kerja Target Semester I Semester II 1 Laporan Rp Rp Rp % Rp ,00% Advokasi Pengendalian Penyakit Flu Burung 1 Laporan Rp Rp Rp % Rp ,00% 1. Penerbitan Dokumen Rujukan Orang Sakit 15 Dok Rp Rp Rp % Rp ,91% Bahan Operasional (SBK) 15 Dok Rp Rp - 0 Rp - 0 0% Rp - 0,00% Jasa Pendamping (SBK) 15 Orang Rp Rp Rp % Rp ,00% 2. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi Dalam Kota 22 Hari Rp Rp - 18 Rp % Rp ,68% Pelayanan Kesehatan Embarkasi Haji 22 Hari Rp Rp - 18 Rp % Rp ,18% Rapat Persiapan Pelaksanaan Embarkasi Haji 1 Kali Rp Rp - 1 Rp % Rp ,77% Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi Haji 1 Kali Rp Rp - 1 Rp % Rp ,00% Pelayanan Kesehatan Pra Embarkasi 16 Kab/Kota Rp Rp - 16 Rp % Rp ,00% Total Reviu Atas Pencapaian Target Kinerja TA 2015 Halaman 1 dari 7

101 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Semester I Semester II Volume Satuan Anggaran Realisasi Volume Realisasi Anggaran Realisasi Volume Realisasi Anggaran Realisasi Volume Total % Realisasi Anggaran % 3. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi Dalam Kota 22 Hari Rp Rp - 16 Rp % Rp ,49% Pelayanan Kesehatan Debarkasi Haji 22 Hari Rp Rp - 16 Rp % Rp ,50% Rapat Persiapan Pelaksanaan Debarkasi Haji 1 Kali Rp Rp - 1 Rp % Rp ,00% 4. Terlaksananya Penanganan Kesehatan Pada Situasi Matra 1 Lokasi Rp Rp - 1 Rp % Rp ,53% Penanganan Kesehatan 1 Lokasi Rp Rp - 1 Rp % Rp ,53% 5. Layanan HIV-AIDS Oleh KKP 3 Wilker Rp Rp Rp % Rp ,96% Pelaksanaan Screening HIV AIDS dan IMS 12 Kali Rp Rp Rp % Rp ,44% Sosialisasi HIV-AIDS dan IMS 1 Kali Rp Rp Rp % Rp ,06% Konsultasi Program Penyakit Menular ke Pusat 1 Kali Rp Rp - 1 Rp % Rp ,86% Pelatihan Bidang Penyakit Menular ke Pusat 2 Kali Rp Rp Rp % Rp ,38% 6. Pelaksanaan Skrining TB Melalui Pengamatan Cegah Tangkal 1 Laporan Rp Rp - 1 Rp % Rp ,00% Jejaring Kerja P2 TB antara KKP dengan Dinkes Prov/Kota 1 Laporan Rp Rp - 1 Rp % Rp ,00% 7. Peningkatan Jumlah Peraturan KTR di Kab/Kota 2 Kab/Kota Rp Rp Rp % Rp ,00% Implementasi KTR Di Wilker Bandara SMB II 2 Kali Rp Rp Rp % Rp ,00% Jumlah Desa Yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM Melalui Posbindu PTM 17 Desa Rp Rp - 17 Rp % Rp ,69% Penyuluhan P3K & BHD Untuk Pekerja 1 Paket Rp Rp - 1 Rp % Rp ,00% Pengawasan CJH Risti Pra Embarkasi Dalam Rangka SKD 16 Kab/Kota Rp Rp - 16 Rp % Rp ,50% Jumlah Laporan Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Yang Dilakukan Pemeriksaan Tekanan Darah 50 Orang Rp Rp Rp % Rp ,67% Penyuluhan Penyakit Tidak Menular di Wilayah Kerja 1 Paket Rp Rp Rp % Rp ,00% 3 Persentase Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar kekarantinaan Peralatan Pengendalian PTM 2 Unit Rp Rp - 2 Rp % Rp ,01% 1. Penerbitan Certificate of Pratique 300 Dok Rp Rp Rp % Rp ,11% Pengawasan Lalu Lintas Kapal Dalam Karantina (SBK) 100 % Rp % Rp ,97 Rp % 403% Rp ,11% 2. Penerbitan Dokumen SSCC 10 Dok Rp Rp Rp % Rp ,06% Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCC (SBK) 100 % Rp % Rp % Rp % 60% Rp ,06% Reviu Atas Pencapaian Target Kinerja TA 2015 Halaman 2 dari 7

102 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output 4 Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit di Perimeter Area (Houm lndex 0) dan Buffer Area (House lndex dan Pos <= 1) di Lingkungan Pelabuhan, Bandara, dan Lintas Batas Darat Target Semester I Semester II Volume Satuan Anggaran Realisasi Volume Realisasi Anggaran Realisasi Volume Realisasi Anggaran Realisasi Volume Total % Realisasi Anggaran % 3. Penerbitan Dokumen SSCEC 250 Dok Rp Rp Rp % Rp ,84% Pengawasan Faktor Risiko PHEIC dalam Rangka Penerbitan SSCEC (SBK) 100 % Rp % Rp % Rp % 412% Rp ,84% 1. Luas Wilayah Bebas Vektor Pes 2 Hektar Rp ,3 Rp ,7 Rp % Rp ,00% Pemetaan 1 Paket Rp Rp Rp % Rp ,00% Persiapan 12 Bulan Rp Rp Rp % Rp ,00% Pemasangan Perangkap 12 Bulan Rp Rp Rp % Rp ,00% Identifikasi Tikus dan Pinjal 12 Bulan Rp Rp Rp % Rp ,00% 2. Luas Wilayah Bebas Vektor DBD 10 Hektar Rp Rp Rp % Rp ,98% Survei 12 Bulan Rp Rp Rp % Rp ,93% Larvasida 4 Kali Rp Rp Rp % Rp ,00% Fogging 4 Kali Rp Rp Rp % Rp ,00% 3. Luas Wilayah Bebas Vektor Malaria 1 Hektar Rp ,5 Rp ,5 Rp % Rp ,48% Survei 12 Bulan Rp Rp Rp % Rp ,86% Larvasida 12 Bulan Rp Rp Rp % Rp ,96% Spraying 2 Paket Rp Rp Rp % Rp ,60% 4. Luas Wilayah Bebas Vektor Diare 7 Hektar Rp Rp Rp % Rp ,98% Survei 12 Bulan Rp Rp Rp % Rp ,90% Spraying 4 Kali Rp Rp Rp % Rp ,00% 5. Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular DBD 2 Laporan Rp Rp Rp % Rp ,00% Penyuluhan dan Pembentukan POKJA Jumantik 1 Laporan Rp Rp Rp % Rp ,00% 6. Kampanye PSN Massal 1 Laporan Rp Rp Rp % Rp ,00% Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Malaria 1 Laporan Rp Rp Rp % Rp ,67% Monev serta koordinasi di Kab/Kota dalam Upaya P2 Malaria 2 Kali Rp Rp Rp % Rp ,67% 7. Jumlah Laporan Pengamatan Vektor dan Binatang Pengganggu 1 Laporan Rp Rp - 1 Rp % Rp ,79% Alat Pengendalian Vektor 1 Paket Rp Rp - 1 Rp % Rp ,79% Reviu Atas Pencapaian Target Kinerja TA 2015 Halaman 3 dari 7

103 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output 5 Persentase Setiap Kejadian PHEIC di Wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina <24 jam Setelah Ditetapkan Oleh Pemerintah 6 7 Persentase Kawasan 1. Pelabuhan / Bandara / Pos Lintas Batas Darat Yang Telah Melaksanakan Kawasan Pelabuhan Bandara / Pos Lintas Batas Darat Alat Angkut Sehat 8 Persentase Kualitas Air Minum Pelabuhan / Bandara / Pos Lintas Batas Darat / Alat Angkut Yang Memenuhi Syarat Persentase Cakupan Tempat- Tempat Umum Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas Darat Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Target Semester I Semester II Volume Satuan Anggaran Realisasi Volume Realisasi Anggaran Realisasi Volume Realisasi Anggaran Realisasi Volume Total % Realisasi Anggaran % 1. Jumlah Dokumen Kajian ADKL / ARKL 3 Dok Rp Rp Rp % Rp ,30% Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan Di Kawasan Pelabuhan / Bandara Kajian Bidang ADKL/ARKL Udara Dalam Bencana Kabut Asap di Pelabuhan 3 Paket Rp Rp Rp % Rp ,57% 1 Dok Rp Rp - 1 Rp % Rp ,46% Short Survey Faktor Resiko Lingkungan di Pelabuhan Tanjung Api-api 2 Kali Rp Rp Rp % Rp ,04% 2. Jumlah Penerapan ADKL / ARKL Sesuai Standar 1 Unit Rp Rp Rp % Rp ,34% Konsultasi Program Kepala Seksi 1 Kali Rp Rp - 1 Rp % Rp ,85% Peningkatan Kemampuan Petugas Pengendalian Resiko Lingkungan 1 Kali Rp Rp - 1 Rp % Rp ,14% Koordinasi LS/LP Pengeloaan Faktor Resiko Linkungan di Kawasan Pelabuhan 1 Kali Rp Rp Rp % Rp ,90% 1. Jumlah Laporan Pemetaan Kualitas Air Minum 37 Dok Rp Rp Rp % Rp ,71% Pengambilan Dan Pemeriksaan Sampel Air Minum 37 Dok Rp Rp Rp % Rp ,71% Pelabuhan / Bandar Udara / PLBDN Yang Dilakukan Pengawasan Alat Angkut Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan 6 Lokasi Rp Rp Rp % Rp ,23% Rapat Tim Surveilans Epidemiologi 1 Kali Rp Rp Rp % Rp ,00% Penerbitan Dokumen Kesehatan PHC 12 Kali Rp Rp Rp % Rp ,43% Pelayanan Vaksinasi Internasional 2 Paket Rp Rp Rp % Rp ,78% Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja 1 Lokasi Rp Rp - 1 Rp % Rp ,62% 1. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Terkait Kawasan Sehat 2 Dok Rp Rp Rp % Rp ,00% Sosialisasi Kegiatan Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat 1 Dok Rp Rp Rp % Rp ,00% Rapat Koordinasi Pokja Pelabuhan dan Bandara Sehat 1 Dok Rp Rp Rp % Rp ,00% 2. Jumlah Dokumen Peta Kualitas Permukiman Sehat 1 Dok Rp Rp Rp % Rp ,00% Inspeksi Sanitasi Perumahan di Wilayah Kerja KKP 1 Dok Rp Rp Rp % Rp ,00% 3. Jumlah Dokumen Rencana Kerja di Bidang Penyehatan TTU 5 Dok Rp Rp - 5 Rp % Rp ,06% Penyelenggaraan Sanitasi Pra Embarkasi 3 Dok Rp Rp - 3 Rp % Rp ,00% Penyelenggaraan Sanitasi Embarkasi 1 Dok Rp Rp - 1 Rp % Rp ,23% Penyelenggaraan Santasi Saat Debarkasi 1 Dok Rp Rp - 1 Rp % Rp ,00% Reviu Atas Pencapaian Target Kinerja TA 2015 Halaman 4 dari 7

104 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output 9 Persentase Cakupan Tempat Pengolahan Makanan Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas Darat Alat Angkut Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Target Semester I Semester II Volume Satuan Anggaran Realisasi Volume Realisasi Anggaran Realisasi Volume Realisasi Anggaran Realisasi Volume Total % Realisasi Anggaran % 4. Jumlah Dokumen Peta Kualitas TTU 1 Dok Rp Rp Rp % Rp ,22% 1. Pembinaan dan Pengawasan TTU di Wilayah Kerja 1 Dok Rp Rp Rp % Rp ,22% Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 53 Unit Rp Rp Rp % Rp ,76% Penyelengaraan Inspeksi Sanitasi TPM 53 Unit Rp Rp Rp % Rp ,76% 2. Jumlah Tenaga Terlatih Dibidang Penyehatan TPM 50 Orang Rp Rp Rp % Rp ,14% Penyuluhan Penjamah Makanan 1 Kali Rp Rp Rp % Rp ,14% 3. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Dibidang Penyehatan TPM 2 Unit Rp Rp - 2 Rp % Rp ,84% 10 Persentase Terlaksananya Dukungan Manajemen Administrasi, serta Sarana dan Prasarana Untuk Pelaksanaan Tugas Bahan Pengawasan Kualitas TPM 2 Unit Rp Rp - 2 Rp % Rp ,84% 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran 3 Dok Rp Rp Rp % Rp ,50% Konsultasi Perencanaan dan Anggaran di Pusat 2 Kali Rp Rp Rp % Rp ,89% Pertemuan Konsolidasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Dok Rp Rp Rp % Rp ,81% Penyusunan Perencanaan dan Anggaran TA 2016 KKP Palembang 1 Dok Rp Rp - 1 Rp % Rp ,21% Penyusunan Perencanaan dan Anggaran di Pusat Tahun Kali Rp Rp - 1 Rp % Rp ,75% Pembahasan Finalisasi Anggaran Tahun Kali Rp Rp - 1 Rp % Rp ,62% Konsolidasi Tim Perencanaan dan Anggaran Dok Rp Rp Rp % Rp ,36% 2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi 3 Dok Rp Rp Rp % Rp ,55% Pengelolaan Jaringan Internal 4 Paket Rp Rp - 4 Rp % Rp ,57% Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen 12 Paket Rp Rp - 12 Rp % Rp ,73% Pencetakan Bulletin 200 Lembar Rp Rp Rp % Rp ,66% Publikasi dan Administrasi Kegiatan KKP Palembang 3 Paket Rp Rp - 3 Rp % Rp ,71% 3. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 13 Dok Rp Rp Rp % Rp ,30% Pertemuan Evaluasi Laporan Tahunan 1 Paket Rp Rp - 1 Rp % Rp ,00% Pertemuan Evaluasi Kegiatan Bulanan 12 Kali Rp Rp Rp % Rp ,52% 4. Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan Rp Rp Rp % Rp ,52% Penyusunan Laporan Keuangan (Undangan Pusat) 2 Paket Rp Rp Rp % Rp ,43% Reviu Atas Pencapaian Target Kinerja TA 2015 Halaman 5 dari 7

105 No Indikator Kinerja Utama Indikator Output dan Sub Output Target Semester I Semester II Volume Satuan Anggaran Realisasi Volume Realisasi Anggaran Realisasi Volume Realisasi Anggaran Realisasi Volume Total % Realisasi Anggaran % Peningkatan Manajemen Keuangan 1 Kali Rp Rp - 1 Rp % Rp ,45% Laporan Keuangan Wilayah (Undangan Pusat) 12 Bulan Rp Rp Rp % Rp ,00% Konsultasi SAI Satuan Kerja ke Pusat 1 Kali Rp Rp - 0 Rp - 0 0% Rp - 0,00% 5. Jumlah Dokumen Target dan Pagu PNBP 1 Dok Rp Rp Rp % Rp ,21% Pembahasan Target dan Pagu PNBP 3 Kali Rp Rp Rp % Rp ,54% Pengelolaan Keuangan PNBP 12 Bulan Rp Rp Rp % Rp ,00% Pertemuan Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana PNBP 3 Kali Rp Rp - 3 Rp % Rp ,78% Diklat Prajabatan & Diklat PIM 14 Orang Rp Rp - 13 Rp % Rp ,48% 6. Jumlah Laporan Aset Negara (BMN) 5 Dok Rp Rp Rp % Rp ,28% Penghapusan Barang Milik Negara 1 Kali Rp Rp - 1 Rp % Rp ,95% Penyusunan Laporan BMN (Undangan Pusat) 2 Paket Rp Rp Rp % Rp ,54% 7. Jumlah Laporan Layanan Admnistrasi Kepegawaian 4 Dok Rp Rp Rp % Rp ,50% Pembinaan Administrasi Pengelolaan Pegawai 4 Kali Rp Rp Rp % Rp ,50% 8. Jumlah SDM Yang Dibina 15 Orang Rp Rp Rp % Rp ,86% Sosialisasi Vaksinasi Internasional 1 Paket Rp Rp Rp % Rp ,00% Peningkatan Kemampuan SDM KKP Palembang 15 Orang Rp Rp Rp % Rp ,84% Penunjang Kegiatan Subdit Karkes dan Kespel 1 Kali Rp Rp Rp % Rp ,60% 9. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 1 Dok Rp Rp - 1 Rp % Rp ,97% Penyusunan LAKIP 1 Dok Rp Rp - 1 Rp % Rp ,97% 10. Jumlah Pengadaan Alat kesehatan 6 Unit Rp Rp Rp % Rp ,53% Alat dan Bahan Laboratorium 6 Unit Rp Rp Rp % Rp ,53% 11. Jumlah Dokumen Penataan Organisasi 7 Dok Rp Rp Rp % Rp ,44% Konsultasi Kepala Kantor 4 Kali Rp Rp Rp % Rp ,57% Konsultasi Bidang Hukum dan Dokumen Negara 1 Kali Rp Rp Rp % Rp ,72% Pemantauan Kesehatan Wilayah Kerja dan Pos 12 Bulan Rp Rp Rp % Rp ,35% Reviu Atas Pencapaian Target Kinerja TA 2015 Halaman 6 dari 7

106

107 LAMPIRAN 7 HASIL EVALUASI LAKIP TAHUN 2014

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 (Revisi II)

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 (Revisi II) RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 (Revisi II) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PALEMBANG KATA PENGANTAR Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas perkenan-nya, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iv Daftar Grafik... vi Daftar Gambar... vi

DAFTAR ISI. Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iv Daftar Grafik... vi Daftar Gambar... vi DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iv Daftar Grafik... vi Daftar Gambar... vi BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Dasar Hukum... 5 1.3. Maksud dan Tujuan... 5 1.4.

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO TAHUN 2014 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO TAHUN 2014 Kementerian Kesehatan RI Ditjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Lebih terperinci

Kuncahyo, SKM, MA Kepala KKP Kelas II Palembang

Kuncahyo, SKM, MA Kepala KKP Kelas II Palembang Kuncahyo, SKM, MA Kepala KKP Kelas II Palembang Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO 2015 Jl. Tanjung Tembaga Baru Probolinggo Telp. (0335) 421917 421918 Fax. (0335) 421918 Email : kkpprobolinggo@yahoo.com KATA

Lebih terperinci

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM SESUAI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO.53 TAHUN 2014 KATA PENGANTAR Puji Syukur yang tiada terhingga kami panjatkan

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN CC: KKP Kelas I batam MENTERI KESEHATAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya aktifitas

Lebih terperinci

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 265/MENKES/SK/III/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 265/MENKES/SK/III/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN 1 KEPUTUSAN NOMOR : 265/MENKES/SK/III/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Menimbang : a. bahwa peningkatan dan perkembangan peran pelabuhan laut, bandar udara dan pos lintas

Lebih terperinci

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2014 LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PALEMBANG 2014 KATA PENGANTAR Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas perkenan-nya, Laporan Akuntabilitas

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KUPANG DIREKTORAT JENDERAL P2P KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KATA PENGANTAR Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas perkenan-nya,

Lebih terperinci

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM KATA PENGANTAR Puji Syukur yang tiada terhingga kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-nya, Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Lebih terperinci

LAKIP 2016 KEMENTERIAN KESEHATAN RI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BENGKULU JL DEPATI PAYUNG NEGARA KEL BETUNGAN KOTA BENGKULU TAHUN 2016

LAKIP 2016 KEMENTERIAN KESEHATAN RI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BENGKULU JL DEPATI PAYUNG NEGARA KEL BETUNGAN KOTA BENGKULU TAHUN 2016 LAKIP 2016 KEMENTERIAN KESEHATAN RI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BENGKULU JL DEPATI PAYUNG NEGARA KEL BETUNGAN KOTA BENGKULU TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO 2016 Jl. Tanjung Tembaga Baru Probolinggo Telp. (0335) 421917 421918 Fax. (0335) 421918 Email : kkpprobolinggo@yahoo.com KATA

Lebih terperinci

RANCANGAN INDIKATOR RENCANA AKSI KEGIATAN UPT BTKLPP

RANCANGAN INDIKATOR RENCANA AKSI KEGIATAN UPT BTKLPP RANCANGAN INDIKATOR RENCANA AKSI KEGIATAN UPT BTKLPP SISTEMATIKA PENYAJIAN RENCANA AKSI PROGRAM (RAP) RANCANGAN INDIKATOR RAK BTKLPP SISTEMATIKA RAK PERJANJIAN KINERJA MONITORING CAPAIAN RAK RENCANA TINDAK

Lebih terperinci

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I (sesuai dengan PERMENKES No.356/MENKES/PER/IV/2008)

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I (sesuai dengan PERMENKES No.356/MENKES/PER/IV/2008) 1 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I (sesuai dengan PERMENKES No.356/MENKES/PER/IV/2008) KEPALA Bagian Tata Usaha Subbagian Keuangan dan Umum Subbagian Program dan Laporan BIDANG KAR.SE

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2016 RENCANA KINERJA TAHUNAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2016 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KKP KELAS III BENGKULU TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KKP KELAS III BENGKULU TAHUN 2014 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KKP KELAS III BENGKULU TAHUN 2014 KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 2014 KATA PENGANTAR

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2016 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2017 1 KATA PENGANTAR Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.127, 2014 KEMENKES. Kantor Kesehatan. Pelabuhan. Klasifikasi. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Rahmat

Lebih terperinci

Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 159 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerinta

Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 159 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerinta BAB IX DINAS KESEHATAN Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 158 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub

Lebih terperinci

LK KKP KELAS II AMBON TAHUN 2014

LK KKP KELAS II AMBON TAHUN 2014 KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu amanat rakyat yang dibebankan kepada instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pertanggung

Lebih terperinci

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31/M-DAG/PER/7/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai dengan dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Makassar, Januari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, dr. Darmawali Handoko, M. Epid NIP

KATA PENGANTAR. Makassar, Januari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, dr. Darmawali Handoko, M. Epid NIP KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TAHUN 2017 Kementerian Kesehatan RI Ditjen Pencegahan dan KKP Kelas I Soekarno-Hatta Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta Email: kkp.soekarnohatta@yahoo.co.id ; www.kkpsoetta.com

Lebih terperinci

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2008 T E N T A N G TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR

Lebih terperinci

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan; 2. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; 3. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan; dan 4. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan STAF AHLI STRUKTUR

Lebih terperinci

Revisi ke 03 Tanggal : 06 Oktober 2016

Revisi ke 03 Tanggal : 06 Oktober 2016 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 24 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 14 Tahun

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Bengkulu, 25 Januari 2016 Kepala Kantor. drg.djauzi,m.kes Nip

KATA PENGANTAR. Bengkulu, 25 Januari 2016 Kepala Kantor. drg.djauzi,m.kes Nip LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015 K ANTOR K E SEHATAN P EL A BU HAN K E LAS II II II B E N GKU L U KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT

Lebih terperinci

LAKIP KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR TAHUN 2014 DIREKTORAT JENDERAL PP DAN PL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

LAKIP KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR TAHUN 2014 DIREKTORAT JENDERAL PP DAN PL KEMENTERIAN KESEHATAN RI LAKIP KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR TAHUN 2014 DIREKTORAT JENDERAL PP DAN PL KEMENTERIAN KESEHATAN RI AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK TAHUN 2013 [Type

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG KESEHATAN MATRA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG KESEHATAN MATRA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG KESEHATAN MATRA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Lebih terperinci

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Staf Ahli Bid. Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; 2. Staf Ahli Bid. Pembiayaan & Pemberdayaan Masyarakat; 3. Staf Ahli Bid. Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan; 4. Staf Ahli Bid Peningkatan Kapasitas

Lebih terperinci

LAKIP 2014 BBTKLPP SURABAYA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP BBTKLPP SURABAYA TAHUN

LAKIP 2014 BBTKLPP SURABAYA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP BBTKLPP SURABAYA TAHUN LAKIP 2014 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BBTKLPP SURABAYA LAKIP BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2014 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana strategis pembangunan kesehatan jangka menengah

Lebih terperinci

LAKIP KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR

LAKIP KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR 2015 LAKIP KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2015 i RINGKASAN EKSEKUTIF Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tahun 2015 merupakan awal dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Lebih terperinci

Kepala Dinas mempunyai tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas : Kepala Dinas mempunyai tugas : a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas; d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; e. menyelenggarakan urusan pemerintahan

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Makassar, Januari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, dr. Darmawali Handoko, M. Epid NIP

KATA PENGANTAR. Makassar, Januari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, dr. Darmawali Handoko, M. Epid NIP KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Denpasar, Januari 2015 Kepala Kantor. dr. Nyoman Murtiyasa, M.Kes NIP

KATA PENGANTAR. Denpasar, Januari 2015 Kepala Kantor. dr. Nyoman Murtiyasa, M.Kes NIP HALAMAN JU KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan nikmat dan karunia-nya, kami dapat menyelesaikan Kertas Kerja Penetapan Target Kantor Kesehatan Pelabuhan

Lebih terperinci

REALISASI ANGGARAN 2018 kode ket paguakhir

REALISASI ANGGARAN 2018 kode ket paguakhir REALISASI ANGGARAN 2018 kode ket paguakhir realisasi Jan Feb Maret 08 08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 76,200,366,000.00 249359084 1401149420 2515059542 2058 2058 Surveilans dan Karantina

Lebih terperinci

NILAI STANDAR SUB UNSUR. Sub Unsur/Klasifikasi Data 1 <

NILAI STANDAR SUB UNSUR. Sub Unsur/Klasifikasi Data 1 < 2014,.127 10 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN NILAI STANDAR SUB UNSUR KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN a. Unsur Utama Kekarantinaan

Lebih terperinci

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA BUNGUS BULAN MARET TAHUN 2017

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA BUNGUS BULAN MARET TAHUN 2017 LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA BUNGUS BULAN MARET TAHUN 2017 I. Pendahuluan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang

Lebih terperinci

Tahun 2017 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR

Tahun 2017 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Tahun 2017 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR www.kkpmakassar.com kkpmakassar@yahoo.co.id DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Lebih terperinci

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI LAKIP KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI RINGKASAN EKSEKUTIF Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan

Lebih terperinci

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan 4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Provinsi Lampung Page 35 Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Provinsi Lampung Page 36 Perjanjian Kinerja (PK) 2016

Lebih terperinci

No Nama Jabatan HK H S I A Ct DL Ket

No Nama Jabatan HK H S I A Ct DL Ket LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA BUNGUS BULAN JANUARI TAHUN 2017 I. Pendahuluan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci

-2- MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

-2- MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN. GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.878, 2011 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata Kerja. UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2349/MENKES/PER/XI/2011

Lebih terperinci

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I (sesuai dengan PERMENKES No.356/MENKES/PER/IV/2008)

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I (sesuai dengan PERMENKES No.356/MENKES/PER/IV/2008) 1 DASAR HUKUM 1) UU NO.1 TAHUN 1962 TTG KARANTINA LAUT 2) UU NO.4/84 TTG WABAH PENYAKIT MENULAR 3) UU NO.23 TAHUN 1992 TTG KESEHATAN 4) KEPMENHUB RI NO: KM 33 TGL 14 AGUSTUS 2003 TENTANG PEMBERLAKUKAN

Lebih terperinci

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KEGIATAN BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT TAHUN

RENCANA AKSI KEGIATAN BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT TAHUN RENCANA AKSI KEGIATAN BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT TAHUN 2016-2019 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI BAB I PENDAHULUAN A. LatarBelakang Pembangunan kesehatan menjadi bagian yang

Lebih terperinci

BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 50 TAHUN 2016

BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 50 TAHUN 2016 SALINAN BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR DENGAN

Lebih terperinci

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang 1 B A B I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya tata Instansi Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Governance) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam

Lebih terperinci

Revisi PP.38/2007 serta implikasinya terhadap urusan direktorat jenderal bina upaya kesehatan.

Revisi PP.38/2007 serta implikasinya terhadap urusan direktorat jenderal bina upaya kesehatan. Revisi PP.38/2007 serta implikasinya terhadap urusan direktorat jenderal bina upaya kesehatan. Dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan kementerian kesehatan republik indonesia

Lebih terperinci

GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa

Lebih terperinci

Terlampir. Terlampir

Terlampir. Terlampir KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 24 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 14 Tahun

Lebih terperinci

Revisi ke 03 Tanggal : 06 Oktober 2016

Revisi ke 03 Tanggal : 06 Oktober 2016 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 24 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 14 Tahun

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MAGELANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG PEMERINTAH KOTA MAGELANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG - 2021 i KATA PENGANTAR Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup

Lebih terperinci

Denpasar, Januari 2015 Kepala Kantor. dr. Nyoman Murtiyasa, M.Kes NIP KATA PENGANTAR

Denpasar, Januari 2015 Kepala Kantor. dr. Nyoman Murtiyasa, M.Kes NIP KATA PENGANTAR HALAMAN JU KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan nikmat dan karunia-nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Lebih terperinci

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan 2013 2018 No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

Lebih terperinci

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN 2016 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Yogyakarta, 25 April Kepala, Dr. Hj. Chamidah NIP KKP Kelas IV Yogyakarta, Januari 2015.

KATA PENGANTAR. Yogyakarta, 25 April Kepala, Dr. Hj. Chamidah NIP KKP Kelas IV Yogyakarta, Januari 2015. KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan nikmat dan karunia-nya, kami dapat menyelesaikan Analisis Kertas Kerja Penetapan Target Kantor Kesehatan Pelabuhan

Lebih terperinci

ANALISIS KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV YOGYAKARTA TAHUN 2016

ANALISIS KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV YOGYAKARTA TAHUN 2016 ANALISIS KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV YOGYAKARTA TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2014 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2014 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015 KATA PENGANTAR D engan memanjatkan

Lebih terperinci

BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016 SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN JAKARTA, JANUARI 2017 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat

Lebih terperinci

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN FEBRUARI 2016

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN FEBRUARI 2016 LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN FEBRUARI 16 I. Pendahuluan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementrian Kesehatan yang bertanggung

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN KANTOR PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LANTAI V JL. JEND SUDIRMAN KM 12 CAMBAI KODE POS 31111 TELP. (0828) 81414200 Email: dinkespbm@yahoo.co.id KOTA PRABUMULIH Lampiran

Lebih terperinci

Rencana Strategis. Revisi BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis. Revisi BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada target hasil dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan lingkungan internal dan eksternal.

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 9 TAHUN

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 9 TAHUN SALINAN BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang : a.

Lebih terperinci

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN APRIL 2017

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN APRIL 2017 I. Pendahuluan LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN APRIL 2017 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementrian Kesehatan yang bertanggung

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.15/MEN/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.15/MEN/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.15/MEN/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.15/MEN/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.15/MEN/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.15/MEN/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK

Lebih terperinci

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA BUNGUS BULAN APRIL TAHUN 2017

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA BUNGUS BULAN APRIL TAHUN 2017 LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA BUNGUS BULAN APRIL TAHUN 2017 I. Pendahuluan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2015 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2015 BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (DITJEN

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Makassar, Januari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, dr. Lucky Tjahjono, M.Kes NIP

KATA PENGANTAR. Makassar, Januari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, dr. Lucky Tjahjono, M.Kes NIP KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan

Lebih terperinci

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN JANUARI 2017

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN JANUARI 2017 I. Pendahuluan LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN JANUARI 2017 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementrian Kesehatan yang bertanggung

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Semoga laporan ini bermanfaat. Jakarta, 30 Januari Plt. Kepala Biro Perencanaan. Suharyono NIP

KATA PENGANTAR. Semoga laporan ini bermanfaat. Jakarta, 30 Januari Plt. Kepala Biro Perencanaan. Suharyono NIP KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Lebih terperinci

Rencana Aksi Kegiatan

Rencana Aksi Kegiatan Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KATA PENGANTAR

Lebih terperinci

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara BUPATI TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TASIKMALAYA, Menimbang

Lebih terperinci

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN JANUARI 2016

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN JANUARI 2016 LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN JANUARI 2016 I. Pendahuluan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementrian Kesehatan yang bertanggung

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG BUPATI SUBANG,

PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG BUPATI SUBANG, PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG BUPATI SUBANG, Menimbang : a. bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Subang telah dibentuk dengan Peraturan

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2349/MENKES/PER/XI/2011 TENTANG

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2349/MENKES/PER/XI/2011 TENTANG PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 2349/MENKES/PER/XI/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KEGIATAN sd Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

RENCANA AKSI KEGIATAN sd Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan RENCANA AKSI KEGIATAN 2015 sd. 2019 Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan

Lebih terperinci

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN TIPE A KABUPATEN

Lebih terperinci

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/423/2017 TENTANG TIM TEKNIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/423/2017 TENTANG TIM TEKNIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/423/2017 TENTANG TIM TEKNIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

Lebih terperinci

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada masing-masing

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN SALINAN NOMOR 26/2016 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG,

Lebih terperinci

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN NOVEMBER 2016

LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN NOVEMBER 2016 LAPORAN KEGIATAN DI WILAYAH KERJA SIKAKAP BULAN NOVEMBER 2016 I. Pendahuluan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementrian Kesehatan yang

Lebih terperinci

B A B P E N D A H U L U A N

B A B P E N D A H U L U A N 1 B A B P E N D A H U L U A N I A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan Instruksi Presiden No.

Lebih terperinci

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI DINAS KESEHATAN JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR MENIMBANG : bahwa sebagai

Lebih terperinci

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata Kerja.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata Kerja. No.585, 2010 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata Kerja. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1144/MENKES/PER/VIII/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

Lebih terperinci

LAKIP 2015 BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP 2015 BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2015 BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 1 KATA PENGANTAR Assalamu alaikum.wr.wb Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan

Lebih terperinci

Biro Perencanaan KATA PENGANTAR

Biro Perencanaan KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Lebih terperinci

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/76/2015 TENTANG TIM KOORDINASI PASCA KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/76/2015 TENTANG TIM KOORDINASI PASCA KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/76/2015 TENTANG TIM KOORDINASI PASCA KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

Lebih terperinci