GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

dokumen-dokumen yang mirip
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup

Kecamatan Deket, 2017

Kecamatan SOLOKURO, Januari 2017

.:: Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan ::.

Kecamatan Brondong, 2017

Pemerintah Kabupaten Lamongan..:: Kecamatan Kembangbahu Kabupaten lamongan::.

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

PERJANJIAN KINERJA 2017 Kecamatan Mantup

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MODO

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGPRING NOMOR : 188/ /Kep/ /2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016

PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN

PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN CAMAT KEMBANGBAHU NOMOR : 188/ /KEP/ /2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( S A K I P) KECAMATAN SAMBENG. Oleh : Drs. SUPARNO,M.Si

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 Made by Moch. Naim, S.Sos.

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG 2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS CAMAT

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

IMPLEMENTASI SAKIP 2017

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG.

K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N BAB I PENDAHULUAN

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN SEDAYU TAHUN 2015

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

GUBERNUR BALI, Mengingat

Sistematika Paparan. Gambaran Umum SKPD. Inovasi SKPD. Implementasi SAKIP SKPD

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( I K I )

BUPATI SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 70 TAHUN 2016

BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG

Penjelasan / Rumus / Formulasi Penghitungan

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KEPUTUSAN CAMAT BULULAWANG NOMOR: / 04 / /2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG BAB I PENDAHULUAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

CASCADING KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA MALANG KECAMATAN KLOJEN

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ( TUPOKSI)

BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

PROFILE KECAMATAN PANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Pasal 11 Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas : a. menyiapkan bahan program kerja perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN DAERAH

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

KECAMATAN KUSAN HILIR

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TULUNGAGUNG

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TABEL. 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI E

Rencana Kerja Tahunan 2015 BAB I PENDAHULUAN

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KATA PENGNTAR RKT INSPEKTORAT

KECAMATAN KUSAN HILIR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,

SAKIP KECAMATAN MALANGKE BARAT 2016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

Transkripsi:

1

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN MANTUP 1. TUGAS DAN FUNGSI 2. STRUKTUR ORGANISASI 3. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 3

Gambaran umum Kecamatan MANTUP KECAMATAN MANTUP MERUPAKAN SALAH SATU KECAMATAN YANG ADA DIKABUPATEN LAMONGAN YANG BERADA DISEBELAH SELATAN 19 KM DARI IBUKOTA KABUPATEN LAMONGAN DENGAN KETINGGIAN 12 M DRI PERMUKAAN LAUT, DENGAN SUHU MINIMUM 24 C, MAXIMUM 27 C, BENTUK WILAYAH PEGUNUNGAN DDENGAN LUAS WILAYAH 4.419,13 HA DAN BERBATASAN DENGAN : 4

Wilayah Kecamatan MANTUP terdiri dari 15 DESA 72 DUSUN 121 RW-276 RT KONDISI KEPENDUDUKAN. Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan MANTUP Per 31 Desember 2016 kurang lebih sebanyak 45.890 Jiwa terdiri dari. -Laki laki -Perempuan -Jumlah KK : 22.839 Jiwa : 23.051 Jiwa : 13.657 KK 5

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN TUGAS CAMAT Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. 6

FUNGSI CAMAT. 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya. 7

KEWENANGAN CAMAT Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 6. Fasilitasi; 7. Penetapan; 8. Penyelenggaraan; dan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

JENIS JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN MANTUP Pelayanan Bidang Kependudukan. Pelayanan Bidang Pertanahan Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam Kabupaten. Rekomendasi SKCK. Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). Rekomendasi / Legalisasi Surat surat lainnya. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. Rekomendasi Keterangan Waris. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial. 9

CAMAT SEKRETARIAT JABATAN FUNGSIONAL SUB. BAGIAN UMUM SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SEKSI TATA PEMERINTAHAN SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA KONDISI SDM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 ADALAH BERJUMLAH 19 ORANG TERDIRI ATAS : A. BERDASARKAN STATUS PNS : 10 NON PNS : 9 8 7 6 PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL B. 8 Pejabat Struktural 2 Staf 9 Tenaga Kontrak 5 4 3 2 1 0 ESELON II ESELON III ESELON IV STAF Jumlah 0 2 6 11

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA A. BERDASARKAN STATUS - SMA : 7 Orang - S-1 : 11 Orang - S-2 : 1 Orang DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN MANTUP TAHUN 2017 58% B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 13 Orang PEREMPUAN : 6 Orang LAKI-LAKI 5% PENDIDIKAN Sales 37% SMA S-1 S-2 PEREMPUAN.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.

DATA PEJABAT STRUKTURAL UNIT KERJA ESELON GOLONGAN IV/a IV/b III/a III/b I II III IV CAMAT 1 1 SEKRETARIS KECAMATAN 1 1 KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 1 1 KASUBAG UMUM 1 1 KASI TATA PEMERINTAHAN 1 1 KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1 1 1 1 1 1 JUMALH 4 2 1 1 7 1 13

EVALUASI PELAKSANAAN SAKIP RPJMD IKU Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perjanjian Kinerja (PK) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SELESAI Laporan Kinerja KINERJA AKTUAL PENGUKURAN KINERJA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 14

1. RENCANA STRATEGIS 2. IKU DAN IKI 3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA 4. PERJANJIAN KINERJA 5. LAPORAN KINERJA 6. AKUNTABILITAS KEUANGAN 7. COST PER OUTCOME 8. MONITORING KINERJA 9. RENCANA AKSI 2017

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KECAMATAN MANTUP 16

VISI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing RPJMD Tahun 2016-2021 17

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN KECAMATAN MANTUP 18

TUJUAN KECAMATAN MANTUP Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan adalah MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN 19

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021 MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) RPJMD Kab. Lamongan Tahun 2016-2021 Kepala OPD Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan MANTUP Indikator Sasaran 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Program : pelayanan administrasi perkantoran Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program : peningkatan disiplin aparatur Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan Eselon III Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran Indikator program : prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai Indikator program : prosentase aparatur yang disiplin Indikator program : prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu Indikator program : Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kegiatan : Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Eselon IV b Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Linstrik Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi ASN Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi 20

Eselon IVb MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021 MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Indikator Tujuan RPJMD Kab. Lamongan Tahun 2016-2021 : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Indukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan Kegiatan : Pengedalian Keamanan Lingkungan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes Indikator Kegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan : Pembinaan Fasilitasi Kebersihan Indikator Kegiatan : Jumlah Fasilitasi Kebersihan yang dilaksanakan Kegiatan : Fasilitas Kemiskinan Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan Eselon III 21

75,20 75,50 76,20 77,70 78,20 78,70 80,20 75,20 75,50 76,20 77,70 78,20 78,70 80,20 MATRIK RENSTRA KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021 Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kondisi Akhir Renstra 75,20 ( B ) 80,20 SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun 22

Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x Jumlah desa 23

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara an pemerintahan Desa 1. persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam satu tahun Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun x Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x Jumlah desa 24

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan 1. pelayanan administrasi perkantoran 2. peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Dst 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dst 3. Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Dst 5. peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengedalian Keamanan Lingkungan 25

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes Fasilitasi kebersihan Fasilitas Kemiskinan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 26

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup 27

KEPUTUSAN CAMAT MANTUP NOMOR : 188/ /KEP/413.316/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN CAMAT MANTUP Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah. b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tahun 2016 2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat MANTUP Kabupaten Lamongan. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ; 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014 ; 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ; 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 2021 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; 28 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ; KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan. KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : MANTUP Pada tanggal : 27 Pebruari 2017 CAMAT MANTUP TTD Salinan keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan ) 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan ZUBAERI.SH.MM Pembina Tk. I Nip. 19640216 198703 1 018 29

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Instansi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya. PEJABAT ESELON III 30

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data 1 Meningkatnya kualitas pelayanan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) setiap tahun Dokumen IKM Penang gung Jawab Sekcam 31

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggar aan pemerintahan Desa persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun Laporan dari semua Kasi Semua Kasi Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja x Dokumen APBDes dan LPPD Kasi Pemerintahan Jumlah desa 32

Kepala Daerah Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Camat Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Indikator Kinerja : Hasil survey IKM Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sekcam Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kepala Sub Bagian(Eselon IV) Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan Target : 20 Jenis pelayanan

POHON KINERJA KEPALA DAERAH Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan KEPALA OPD Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Sasaran ESELON III Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kinerja PROGRAM ESELON IV sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan KEGIATAN Proses Pencapaian Output Sumberdaya Yang Digunakan 20 pelayanan RP. 40.000.000

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI ) Kecamatan Mantup 35

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 SEKRETARIS CAMAT KEC. MANTUP PEJABAT ESELON III UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN TUGAS POKOK : 1. Sekretariat Kecamatan, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan. 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ; 2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran; 3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ; 4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; 5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan; 6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan; 7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ; 8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan, dan 9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.. 36

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR 1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kepada aparatur SKPD 2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi 3 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian di Kecamatan 4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu 5 Meningkatnya operasional dan fasilitasi pelayanan kecamatan Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persentase sarana prasarana yang layak fungsi Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP Aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran ---------------------------------------- x 100% Jumlah Aparatur SKPD Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi ------------------------------------------ x 100% Jumlah seluruh sarana prasarana Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin ------------------------------------------ x 100% Jumlah semua Aparatur SKPD Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu ----------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP ----------------------------------------- x 100% Jumlah semua pelayanan SUMBER DATA DPA DPA DPA DPA DPA 37

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP UNIT KERJA TUGAS POKOK : KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai tugas : a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan Dinas Kecamatan ; b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata Kearsipan ; c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ; d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ; e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ; f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ; g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha Peningkatan Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ; dan i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. PEJABAT ESELON IV 38

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATOR 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat yang terkirim Jumlah Surat yang terkiring dalam satu tahun 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservis...x 100 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional --------------------------------X 100 Jumlah Kendaraan Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi ----------------------------- x 100 Jumlah jenis ATK Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Selama satu tahun 39 SUMBER DATA DPA DPA DPA DPA DPA DPA

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan FORMULASI INDIKATOR Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Selama satu tahun SUMBER DATA DPA DPA 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat 10 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat --------------------------- x 100 Jumlah Rapat Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan ------------------------- x 100 Jumlah Tenaga Teknik Jumlah unit peralatan gedung kantor ------------------------------- x 100 Jumlah ASN 12 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang dicukupi -------------------------- x 100 Jumlah ASN 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor ------------------------------- x 100 Jumlah gedung kondisi baik 40 DPA DPA DPA DPA

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya 16 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD 17 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 18 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 19 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun FORMULASI INDIKATOR Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional ------------------------------ x 100 Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah pakaian dinas yang disediakan ------------------------------ x 100 Jumlah ASN Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun ------------------------------ x 100 Jumlah Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun ------------------------------ x 100 Jumlah Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun -------------------------------- x 100 Jumlah Dokumen SUMBER DATA DPA DPA DPA DPA DPA DPA 41

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 20 Aplikasi pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan administrasi terpadu kecamatan FORMULASI INDIKATOR Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan ------------------------------- x 100 Jumlah Jenis Pelayanan SUMBER DATA DPA 42

Nama Unit Organisasi Tugas Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Tata Pemerintahan Kec. MANTUP : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan : Seksi Tata Pemerintahan PEJABAT ESELON IV 43

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes FORMULASI INDIKATOR Jumlah Desa yang di Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes dalam satu tahun SUMBER DATA DPA 2 Pembinaan kesadaran masyarakat dalam membangun desa Jumlah pembinaan kepada masyarakat desa yang dilaksanakan Jumlah pembinaan kepada masyarakat desa dalam satu tahun DPA 44

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. MANTUP Nama Unit Organisasi Tugas : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan MANTUP PEJABAT ESELON IV 45

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan FORMULASI INDIKATOR Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan dalam satu tahun SUMBE R DATA DPA 2 Pembinaan dan sosialisasi kebersihan Jumlah pembinaan kebersihan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan kebersihan yang dilaksanakan dalam satu tahun DPA 3 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun DPA 46

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. MANTUP Nama Unit Organisasi Tugas : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan MANTUP PEJABAT ESELON IV 47

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan FORMULASI INDIKATOR Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan dalam satu tahun SUMBER DATA DPA 48

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP Nama Unit Organisasi Tugas : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP PEJABAT ESELON IV 49

50

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan FORMULASI INDIKATOR Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan dalam satu tahun SUMBER DATA DPA 51

RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN MANTUP 52

RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN MANTUP No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2017 1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun 76,20 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

TUJUAN Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (SKPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun 76,20 Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun Indikator Sasaran (Hasil) 76,20 Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran SKPD Penanggung Jawab Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi I paket perangkat pelayanan publik Pengadaan Sarana dan Prasarana administrasi terpadu kecamatan Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi I paket perangkat pelayana n publik Rp. 40.000.000,- Camat 54

TUJUAN Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (SKPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Program persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Brondong Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun Indikator Sasaran (Hasil) Anggaran SKPD Penanggung Jawab Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang ) 3 kali kegiatan Rp. 10.000.000,- Camat 55

TUJUAN Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (SKPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Brondong Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Indikator Sasaran (Hasil) Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran SKPD Penanggung Jawab Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Indikator Program Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan Indikator Kegiatan (Keluaran/Output) 9 Desa Rp. 60.000.000,- Camat 56

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017 KECAMATAN MANTUP No Belanja Pagu Anggaran (Rp) 1. Belanja Langsung 627.370.600 2. Belanja Tidak Langsung 1.450.480.000 Jumlah 2.077.850.600 No Program Pagu Anggaran (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) Kecamatan MANTUP 233.520.600 110.700.000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 24.650.000 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 4 Kegiatan ) 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan ) 30.000.000 40.000.000 188.500.000 57 Jumlah 627.370.600

Sasaran RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017 Indikator Kinerja Target Program Uraian Indikator Targe t Kegiatan Uraian Indikator Target Angg aran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kepada aparatur SKPD Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran INDIKATOR SASARAN ( HASIL ) 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN ( Out Put ) 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaa n dan Perijinan Kendaraan Dinas/Opera sional Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Jumlah servis peralatan dan perlengka pan kantor yang dilaksanak an Jumlah unit jasa pemelihar aan dan perijinan kendaraa n dinas / operasion al 2 rekeni ng 28 jt 4 jenis 12 Jt 1 Unit 2 jt

KONSISTENSI RENJA RENJA TERHADAP DPA DPA 59

Sasaran Meningka tnya Hasil survey kepuasan masyarak at ( IKM ) Indikator Kinerja Hasil perhitun gan Survey Kepuas an Masyara kat ( IKM) setiap tahun Target 76,20 Program Peningk atan Kualitas Pelayan an di Kecama tan Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Nilai IKM 76,25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TAHUN ANGGARAN 2017 Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun Anggaran 76,20 40 jt UTUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA 6.01.01 - KEWILAYAHAN 6.01.01.04 KECAMATAN MANTUP 6.01.04.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN 6.01.01.15.001 SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KECAMATAN MANTUP DANA DAERAH INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Nilai IKM MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000 KELUARAN Nilai rata rata IKM 1 Tahun HASIL Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu 60

PERJANJIAN KINERJA 2017 Kecamatan Mantup 61

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 OPD KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : ZUBAERI,SH.MM : Camat MANTUP Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : FADELI, SH,MM : Bupati Lamongan Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA BUPATI LAMONGAN FADELI,SH.MM CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip. 19640216 198703 1 018 62

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran 2 Terpenuhinya penyediaan barang dan Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana jasa perkantoran serta LAMPIRAN saranaperjajian dan dankinerja prasarana TAHUN 2017 prasarana aparatur SKPD KANTOR KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN 3 Meningkatnya disiplin aparatur Prosentase aparatur yang disiplin. kecamatan MANTUP. 4 Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu 5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan 100% 6 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah 100% 63

PROGRAM : ANGGARAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 233.520.600 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 110.700.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 24.650.000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ( 4 Kegiatan ) 30.000.000 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 40.000.000 6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan ) 188.500.000 Jumlah 627.370.600 MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA BUPATI LAMONGAN CAMAT MANTUP FADELI,SH.MM ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip. 19640216 198703 1 018 64

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : NURROKHMAN, S.AP : Sekretaris Kecamatan MANTUP Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : ZUBAERI, SH,MM : Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip. 19640216 198703 1 018 SEKRETARIS KECAMATAN NURROKHMAN, S.AP Penata Nip. 19710304 199403 1 007 65

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya pelayanan administrasi Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan perkantoran baik.. 2 Meningkatnya sarana prasarana yang Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi memadahi baik. 3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan MANTUP. Prosentase aparatur yang disiplin. 4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan yang benar dan tepat waktu. kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu. 5 Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan MANTUP Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B 80.25 NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 233.520.600 APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 110.700.000 APBD 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 30.000.000 APBD Kinerja dan Keuangan Jumlah 398.870.600 APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip. 19640216 198703 1 018 SEKRETARIS KECAMATAN NURROKHMAN, S.AP Penata Nip. 19710304 199403 1 007 66

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : SUPRIJANTO, S.Sos : Kasi Tata Pemerintahan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : ZUBAERI, SH,MM : Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip. 19640216 198703 1 018 KASI TATA PEMERINTAHAN SUPRIJANTO, S.Sos Penata Tk. I Nip. 19650512 198703 1 019 67

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBD desa dan Perdes 2 Terlaksananya pembinaan aparatur pemerintahan desa 3 Terlaksananya sarana prasarana pelayanan terpadu Kecamatan Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBD Desa dan Perdes Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu tahun Jumlah sarana dan prasarana pelayanan PATEN yang terpenuhi 15 desa 12 Kali 4 Unit NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 60.000.000 APBD Kecamatan 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 25.500.000 APBD Kecamatan 3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40.000.000 Jumlah 125.500.000 APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip. 19640216 198703 1 018 KASI TATA PEMERINTAHAN SUPRIJANTO, S.Sos Penata Tk. I Nip. 19650512 198703 1 019 68

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : SUMARNO, SH : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : ZUBAERI, SH,MM : Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip. 19640216 198703 1 018 PIHAK PERTAMA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SUMARNO, SH Penata Tk. I Nip. 19623005 198711 1 002 69

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan 2 Terlaksananya pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu tahun Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu tahun 3 Terlaksananya fasilitasi kemiskinan Jumlah fasilitasi kemiskinan yang dilaksanakan dalam satu tahun 12 kali 12 Kali 4 Kali NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 35.000.000 APBD Kecamatan 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 35.000.000 APBD Kecamatan 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 15.000.000 APBD Jumlah 85.000.000 APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip. 19640216 198703 1 018 PIHAK PERTAMA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SUMARNO, SH Penata Tk. I Nip. 19623005 198711 1 002 70

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : HANI RAHONO, S.Sos : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : ZUBAERI, SH,MM : Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip. 19640216 198703 1 018 PIHAK PERTAMA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN HANI RAHONO, S.Sos Penata Nip. 19670606 198912 1 002 71

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah Desa yang mengikuti Muserbang 15 desa NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 10.000.000 APBD Kecamatan Jumlah 10.000.000 APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip. 19640216 198703 1 018 PIHAK PERTAMA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN HANI RAHONO, S.Sos Penata Nip. 19670606 198912 1 002 72

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : MOCH. YUSUF, SE : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : ZUBAERI, SH,MM : Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP PIHAK PERTAMA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip. 19640216 198703 1 018 MOCH. YUSUF, SE Penata Tk.I Nip. 19621101 198602 1002 73

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Monitoring keamanan dan kenyamanan lingkungan ke Desa yang dilaksanakan 15 desa NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 8.000.000 APBD Kecamatan Jumlah 8.000.000 APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT MANTUP PIHAK PERTAMA KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ZUBAERI,SH.MM Pembina Tk. I Nip. 19640216 198703 1 018 MOCH. YUSUF, SE Penata Tk.I Nip. 19621101 198602 1002 74

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : EDIWAN, SE : Kasubbag Umum Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : NURROKHMAN, S.AP : Sekcam MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP NURROKHMAN, S.AP Penata Nip. 19710304 199403 1 007 PIHAK PERTAMA KASUBBAG UMUM EDIWAN, SE Penata Muda Tk. I Nip. 19701012 199602 1 001 75

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi 3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan MANTUP. Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik.. Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik. Prosentase aparatur yang disiplin. NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 233.520.600 APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 110.700.000 APBD 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD Jumlah 368.870.600 APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP NURROKHMAN, S.AP Penata Nip. 19710304 199403 1 007 PIHAK PERTAMA KASUBBAG UMUM EDIWAN, SE Penata Muda Tk. I Nip. 19701012 199602 1 001 76

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : SUKOWO, S.Sos : Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : NURROKHMAN, S.AP : Sekcam MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP PIHAK PERTAMA KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN NURROKHMAN, S.AP Penata Nip. 19710304 199403 1 007 SUKOWO, S.Sos Penata Muda Nip. 19710225 200701 1 007 77

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu. Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu. NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 30.000.000 APBD Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah 30.000.000 APBD MANTUP, Januari 2017 PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP PIHAK PERTAMA KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN NURROKHMAN, S.AP Penata Nip. 19710304 199403 1 007 SUKOWO, S.Sos Penata Muda Nip. 19710225 200701 1 007 78

PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALISA SI TARGET REALISA SI TARGET REALISA SI TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Prosentase jasa komunikasi sumber daya Air dan Linstrik yang terpenuhi Prosentase servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan REALISA SI 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Prosentase unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 100% - - - - 100% 100% - - / operasional yang terpenuhi Prosentase tenaga kebersihan kantor 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Prosentase jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% dicukupi Prosentase jenis barang cetakan dan 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% penggandaan Prosentase jenis komponen instalasi listrik/penerangan 100% 50% 50% - - 100% 100% - - bangunan kantor Prosentase jenis bacaan dan peraturan 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% perundang - undangan Prosentase kebutuhan 80 makan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALISA SI TARGET REALISA SI TARGET REALISA SI TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur Meningkanya disiplin Aparatur Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase jasaadministrasi tenaga teknis / kegiatan yang terlaksana Prosentase unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Prosentase meubelair yang dicukupi Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala kendaraan dinas / operasional100% Prosentase Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Prosentase Aparatur yang disiplin Prosentase dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang tersusun Prosentase dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun Prosentase dokumen laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun 81 REALISA SI 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 100% - - 100% 100% - - - - 100% 0,85% 0,85% 100% 100% - - - - 100% 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100% 100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100% - 98,52% 98,52% 100% 100% - - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% - - 100% - - 100% 100% - - - - 100% - - - - 9,7% 9.7% 100% 100% Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun 100% - - 4.89% 4,89% 10,82% 10,82% 100% 100%

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALISA SI TARGET REALISA SI TARGET REALISA SI TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Meningkatnya peran serta kepemudaan di kecamatan Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya peranserta lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Prosentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Terlaksananya pembinaan kepemudaan di kecamatan Terlaksananya pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDdesa dan Perdes Terlaksananya pemberian bantuan stimulan RT di Kelurahan MANTUP Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam membangun desa REALISA SI 76,25 76,25 76,57 76,57 78,25 78,25 80 80 80,25 100% 54,85% 54,85%- 100% 100% - - - - 100% 27,33% 27,33% 100% 100% - - - - 100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100% 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%- 100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%- 82

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 OPD KECAMATAN MANTUP PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pemabngunan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya perencanaan pembangunan desa Outcome : Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan Rp. Kegiatan Kegiatan 1 3 10.000.000,- 10.000.000,- 1 3 APBD Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya peran serta kepemudaan Outcome : - Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan - Terselenggaranya lomba lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Rp. Kegiatan Pembinaan Kegiatan 10.000.000,- 2 2 3 9.850.000,- 2 2 3 98,5% APBD 83

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatkan keamanan dan kenyaman lingkung an Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan Outcome : Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP. 2. Melaksanakan Pembinaan terhadap Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa - desa di wilayah Kecamatan MANTUP. 3. Penertiban dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati. 4. Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupub dilaut. Rp. Kegiatan Pembinaan Pembinaan Kegiatan Kegiatan 1 1 2 12 4 21.780.000,- 16.977.500,- 1 1 2 12 4 77,95 % KET APBD Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatka n Pelayanan Administrasi Perkantoran Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Outcome : 1. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Rp. Kali Kali 19.550.000 12 12 19.000.000 12 12 97,18% APBD 84

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % 1 2 3 4 5 6 7 8 Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome : 2. Tersediannya peralatan dan perlengkapan administrasi Kantor Kecamatan MANTUP. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional. Outcome : 3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Jasa surat menyurat Outcome : 4. Terpenuhinya jasa surat menyurat Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor Outcome : 5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. Rp. Kali Kali Rp. Unit Mobil Unit Mobil Rp. Orang Bulan Rp. Jenis Jenis 12.000.000 6 6 1.500.000 1 1 2.000.000 4 12 45 45 4.005.000 6 6 1.402.300 1 1 1.470.000 4 12 90.500.000,- 90.500.000,- 45 45 33,37 % 93,48 % 73,5 % 100% 85 KET APBD APBD APBD APBD

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % 1 2 3 4 5 6 7 8 Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor Outcome : 6. Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : 7. Terpenuhinya komponen instalansi listrik, penerangan bangunan kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan. Outcome : 8. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat Outcome : 9. Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kegiatan rapat rapat. Rp. Jenis Jenis Rp. Jenis Jenis Rp. Jenis Jenis Rp. Rapat Rapat 11 11 10 10 3 3 60 60 11 11 10 10 3 3 33.006.000,- 32.261.200,- 2.520.000,- 2.520.000,- 4.000.000,- 3.465.000,- 26.050.600,- 25.710.000,- 60 60 97,74 % 86,62 % 98,69 % 86 KET APBD APBD

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % 1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan. Outcome : 10.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga administrasi./ teknik kegiatan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor. Outcome : 1. Terpenuhinya peralatan ngedung kantor Kecamatan MANTUP dan Kelurahan MANTUP Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor. Outcome : 2. Terpenuhinya sarana meubeler kantor Kecamatan MANTUP dan Kelurahan MANTUP Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala ugedung kantor Outcome : 3. Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor Rp. Orang Orang Rp. Unit Unit Rp. Unit Unit Rp. Kali Unit 3 3 6 6 7 7 4 1 3 3 6 6 7 7 49.302.000,- 48.323.500,- 25.000.000,- 24.500.000,- 8.275.000,- 7.925.000,- 35.000.000,- 35.000.000,- 4 1 98,01 % 98 % 95,77 % 87 KET APBD APBD APBD APBD

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % 1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatkan sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan Peningkatan pengembang an pembanguna n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Outcome : 4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraan dinas/operator Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas aparatur Outcome : 1. Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Outcome : 1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Rp. Kali Unit Rp. Stel Stel Rp. Laporan Laporan 4 1 28 28 25 25 4 1 28 28 30.000.000,- 24.240.000,- 25.000.000,- 24.640.000,- 5.000.000,- 32.000,- 25 25 80,8 % 98,56 % 0,64 % KET APBD APBD 88

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Meningkatkan pengembang an lembaga ekonomi pedesaan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Outcome : 4. Terlaksananya penyusunan dokumen dan evaluasi Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya kualitas pelayanan publik di kecamatan Outcome : 1. Tewujudnya sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan Input : Terlaksananya Output : Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Outcome : 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes 2. Sosialisasi bidang kesehatan Input : Terlaksananya Output : Terealisasinya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Outcome : 1. Terlaksananya Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan MANTUP Rp. Dokumen Dokumen Rp. Paket Pakaet Rp. Bulan Desa Desa Rp. Bulan UMKM 15.000.000, 5 5 50.000.000, 1 1 145.000.000, 12 15 15 12.500.000, 12 15 5 5 1 1 12 15 15 8.418.400,- 47.779.000,- 66.222.800,- 12.460.000,- 12 15 56,12 % 95,55 % 45,67 % 100% 99,68 % 89 KET APBD APBD APBD APBD

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAI URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI AN TARGET % Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. 1 2 3 4 5 6 7 8 Fasilitasi Penyeleng garaan Pemerintah an Desa Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan desa Outcome : Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. Bulan Desa 12 9 25.500.000,- 18.634.500,- 12 9 73,07% 100 100 KET APBD 90

AKUNTABILITAS KEUANGAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi 1 BELANJA LANGSUNG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 10.000.000 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 10.000.000 10.000.000 2 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.000.000 9.850.000 98,5% Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 9.850.000 98,5% 3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 21.780.000 16.977.500 77,95 % Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 16.977.500 77,95% 4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 257.328.600 244.557.000 95,42 % Penyediaan surat menyurat 2.000.000 1.470.000 73,5% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.550.000 19.000.000 97,18% Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 4.005.000 33,37 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 1.500.000 1.402.300 93,48 % Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 16.900.000 16.900.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.500.000 90.500.000 92 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 33.006.000 32.261.200 97,74 % Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2.520.000 2.520.000

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 4.000.000 3.465.000 86,62 % Penyediaan Makanan dan Minuman 26.050.600 25.710.000 98,69 % Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 49.302.000 48.323.500 98,01 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.275.000 91.665.000 93,27% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 24.500.000 98 % Pengadaan Meubeler 8.275.000 7.925.000 95,77 % Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 35.000.000 35.000.000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 30.000.000 24.240.000 80,8 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000 24.640.000 98,56 % Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 25.000.000 24.640.000 98,56 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 30.000.000 8.450.400 28,17 % Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5.000.000 32.000 0,64 % Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 0 0 % Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 0 0 % Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 8.418.400 56,12 % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000 47.779.000 95,55% Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000 47.779.000 95,55% 5 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 183.000.000 97.317.300 53,17 % 93 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 145.000.000 66.222.800 45,67 % Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 95.000.000 16.222.800 17,07% Sosialisasi kesehatan masyarakat pedesaan 50.000.000 50.000.000 100%

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 12.500.000 12.460.000 99,68 % Pendataan UMKM di willayah di Kecamatan 12.500.000 12.460.000 99,68 % Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 25.500.000 18.634.500 73,07% Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 25.500.000 18.634.500 73,07% JUMLAH 685.383.600 552.236.200 80,57 % 94

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) RENCANA AKSI 2017 KECAMATAN MANTUP INDIKATOR KINERJA Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun TARGET KINERJA SASARAN 77,25 PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL KEGIATAN TR TR TR 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kegiatan : Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Sarana prasarana yang tercukupi 1 Paket - 40.000.000 TR 4 95

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa RENCANA AKSI 2017 KECAMATAN MANTUP INDIKATOR KINERJA persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATA N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL KEGIATAN TR 1 TR TR 2 3 4 5 6 7 8 10 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan 3 kali kegiatan Melaksanakan kegiatan musrenbang 10.000.000 96 TR 4

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa RENCANA AKSI 2017 KECAMATAN MANTUP INDIKATOR KINERJA Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATA N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL KEGIATAN TR 1 TR TR 2 3 4 5 6 7 8 10 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes 9 Desa Melaksanakan Monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes 97 TR 4 60.000.000

POHON KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN MANTUP Program 2017 Sasaran Strategis ESELON III ESELON IV INPUT Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah surat yang terkirim tepat waktu Target 550 surat Rp. 2.000.000 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Menigkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintahan Dan Tertib Admionistrasi Prosentase Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Target Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional. Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Target 2 Rekening Target 4 Unit Target 1 Unit Mobil Rp. 28.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 2.000.000 Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi Target 40 Jenis Rp. 40.000.000 Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan Target 11 Jenis Rp. 30.000.000 Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Target 8 Jenis Rp. 3.000.000 Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Target 4 Jenis Target 1.200 naskot 200 Sneck Rp. 4.600.000 98 Rp. 25.000.000 Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan. Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan Target 7 orang Rp. 86.420.600

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Target 5 Unit Rp. 25.000.000 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Target Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Target 4 Unit Target 6 Paket Target 1 Unit Mobil 7 unit spd M Rp. 20.700.000 Rp. 35.000.000 Rp. 30.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan Prosentase Disiplin Aparatur Kecamatan Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapan Jumlah pakaian dinas bagi PNS Target 44 Stel Rp. 24.650.000 Target 10TT0 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Meningkatnya pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tepat Waktu Target Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Target 22 Dok Target 7 Dok Target 8 Dok Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun Target 5 Dok 99 Rp. 15.000.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Target Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Target 76,20 Rp. 40.000.000 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan Target Terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksannya Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan Target 3 Kegiatan Rp. 10.000.000 Target 15 Pembinaan Target 15 Pembinaan Rp. 35.000.000 Rp. 8.000.000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat Target 15 Desa. Rp. 60.000.000 Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan Target 15 Desa. Rp. 25.500.000 Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga kebersihan Terselenggaranya Fasilitas Kemiskinan Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan Target 15 Desa Rp. 35.000.000 100 Target 15 Desa. Rp. 15.000.000