RENCANA AKSI TAHUN 2017 SEKRETARIAT KOTA BLITAR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah TAHUN 2017 TW I TW II TW III TW I 100% 100% 100% 100% 100% NO AKSI/KEGIATAN 1. Fasilitasi Pembahasan Propemperda 2. Fasilitasi Rapatrapat alat kelengkapan dewan 3. Fasilitasi Rapatrapat paripurna istimewa 4. Melakukan fasilitasi kunjungan kerja yang anggota JADWAL PELAKSANAAN TW I TW II TW III TW I OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) Jumlah fasilitasi Pembahasan 593.174.300,00 pembahasan Rancangan Propemperda yang Peraturan dilakukan Lembaga Daerah Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan yang terfasilitasi Jumlah fasilitasi rapat paripurna istimewa Pelaksanaan kunjungan kerja yang diikuti anggota Lembaga Lembaga Lembaga Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Rapat-rapat paripurna Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dalam daerah 189.034.600,00 169.944.700,00 1.571.464.600,00
5. Melakukan fasilitasi pengiriman bimtek peningkatan kapasitas 6. Melakukan fasilitasi sosialisasi peraturan daerah inisiatif 7. Fasilitasi koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Pelaksanaan pengiriman bimtek/workshop yang diikuti anggota yang terfasilitasi Jumlah sosialisasi peraturan daerah inisiatif yang terfasilitasi Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi yang Lembaga Lembaga Lembaga kapasitas pimpinan dan anggota Sosialisasi peraturan perundangundangan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 3.191.062.600,00 84.106.000,00 226.759.500,00
RENCANA AKSI TAHUN 2017 SEKRETARIAT KOTA BLITAR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti TAHUN 2017 TW I TW II TW III TW I 100% 100% 100% 100% 100% NO AKSI/KEGIATAN 1. Penjaringan aspirasi masyarakat 2. Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama JADWAL PELAKSANAAN TW I TW II TW III TW I OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) Pokok-pokok pikiran Kegiatan Reses 768.268.600,00 Lembaga Rekomendasi Lembaga Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 18.750.000,00
RENCANA AKSI TAHUN 2017 SEKRETARIAT KOTA BLITAR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA Meningkatnya kepuasan anggota terhadap kinerja Sekretariat INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase kepuasan terhadap kinerja Sekretariat TAHUN 2017 TW I TW II TW III TW I 80% - 70% 75% 80% NO AKSI/KEGIATAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan JADWAL PELAKSANAAN TW TW TW TW OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) I II III I Jumlah rekening yang Penyediaan Jasa 151.938.000,00 terbayarkan Pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Administrasi Air dan Listrik Perkantoran Jumlah unit kendaaraan dinas/operasional yang terbayarkan pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 38.324.700,00 3. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi Penyediaan Alat Tulis 72.196.400,00 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 120.756.800,00 121.345.048,00
6. Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 163.729.679,00 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia dalam satu tahun Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman 30.724.000,00 87.566.100,00 9 Melakukan Rapat- Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dam Luar Daerah 10 Pengadaan Perlengkapan Gedung 11 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti Jumlah perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Sarana dan Prasarana Aparatur Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung Pengadaan Peralatan Gedung 178.014.000,00 149.291.900,00 63.927.000,00 12 Pemeliharaan Gedung Jumlah gedung kantor yang terpelihara Pemeliharaan Gedung 63.115.000,00 13 Pemeliharaan Mobil Jabatan Frekuensi pelaksanaan pemeliharaan rutin mobil jabatan Pemeliharaan Mobil Jabatan 147.943.100,00 14 Pemeliharaan Kendaraan 15 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Pemeliharaan kendaraan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung 413.985.400,00 33.098.700,00
16 Pemeliharaan Peralatan Gedung 17 Pemeliharaan Meubelair 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan 21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah jenis meubelair yang terpelihara Jumlah jenis gedung kantor yang direhab Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehab Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehab Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan Disiplin Aparatur Pemeliharaan Peralatan Gedung Pemeliharaan Meubelair Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 55.943.200,00 22.800.000,00 1.248.062.000,0 0 30.000.000,00 34.000.000,00 139.960.000,00 22 Melakukan pengiriman aparatur mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah bimtek yang diikuti oleh aparatur secara regional dan nasional Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 219.312.000,00 23 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional 74.795.000,00 24 Penyebarluasan Informasi Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 15.000.000,00
program/kegiatan SKPD SKPD 25 Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan Frekuensi pemberitaan di media cetak dan radio Lembaga Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan 394.000.000,00 26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah jenis dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDyang tersusun (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, IKM) Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 27 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 9.918.300,00 SEKRETARIS KOTA BLITAR Dra. EKA ATIKAH Pembina Utama Muda NIP. 19680812 198803 2 006
MONITORING DAN EALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT KOTA BLITAR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 TRIWULAN I TAHUN 2017 REALISASI TW I SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% SUDAH MEMENUHI Telah difasilitasi penyampaian Rekomendasi terhadap Hasil hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Telah fasilitasi sesuai kegiatan yang NO AKSI/KEGIATAN 1. Penjaringan aspirasi masyarakat 2. Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama TW I JADWAL PELAKSANAAN TW TW TW II III I REALISASI OUTPUT/KELUARAN TW ANGGARAN HASIL EALUASI I (Rp.) Pokok-pokok pikiran - - Telah dijadwalkan pelaksanaan kegiatan Reses masa persidangan I yang ditetapkan Badan Musyawarah pada Triwulan II dibulan April 2017 1 rekomendasi 6,375,000.00 Telah difasilitasi penyampaian Rekomendasi tehadap Hasil hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. UPAYA TINDAK LANJUT Dilakukan fasilitasi kegiatan reses berdasarkan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah dan Kegiatan Reses masa persidangan I pada Tribulan II Telah fasilitasi sesuai kegiatan yang dan penyampaian rekomendasi akan segera setelah mendapat rekomendasi pimpinan
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 TRIWULAN I TAHUN 2017 REALISASI TW I SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah 100% 100% 100% SUDAH MEMENUHI Kegiatan fasilitasi pembahasan Propemperda berdasarkan Jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah Dilaksanakan kegiatan fasilitasi sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah NO AKSI/KEGIATAN 1. Fasilitasi Pembahasan Propemperda 2. Fasilitasi Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 3. Fasilitasi Rapat-rapat paripurna istimewa JADWAL PELAKSANAAN TW TW TW TW OUTPUT/KELUARAN I II III I Jumlah fasilitasi pembahasan Propemperda yang dilakukan Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan yang terfasilitasi Jumlah fasilitasi rapat paripurna istimewa REALISASI TW ANGGARAN HASIL EALUASI I (Rp.) 6,677,500.00 Kegiatan fasilitasi pembahasan Propemperda berdasarkan Jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah 9,487,500.00 Fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan berdasarkan atas permintaan /pengajuan rapat pimpinan dan anggota 3,390,000.00 Kegiatan fasilitasi rapat paripurna istimewa pada kegiatan paripurna LKPJ Walikota, pidato kenegaraan UPAYA TINDAK LANJUT Dilaksanakan kegiatan fasilitasi sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah Dilaksanakan fasilitasi kegiatan rapat sesuai jadwal rapat Dilakukan fasilitasi kegiatan berdasarkan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah
4. Melakukan fasilitasi kunjungan kerja yang anggota 5. Melakukan fasilitasi pengiriman bimtek peningkatan kapasitas 6. Melakukan fasilitasi sosialisasi peraturan daerah inisiatif 7. Fasilitasi koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Pelaksanaan kunjungan kerja yang diikuti anggota Pelaksanaan pengiriman bimtek/workshop yang diikuti anggota yang terfasilitasi Jumlah sosialisasi peraturan daerah inisiatif yang terfasilitasi Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi yang dan PAW anggota Pada TW I telah paripurna istimewa penyampaian LKPJ Walikota 160,310,800.00 Telah dilakukan kegiatan fasilitasi kunjungan kerja ke dalam dan luar daerah untuk masing-masing alat kelengkapan dewan (komisi) 617,601,189.00 Telah dilakukan kegiatan fasilitasi pengiriman bimtek/workshop bagi ppiminan dan anggota - - Kegiatan ini bersifat tentatif dikarenakan fasilitasi sosialisasi peraturan daerah inisiatif dapat terlaksana apabila raperda inisiatif telah dibahas dan ditetapkan menjadi Perda 11,171,200.00 Telah kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Ke depan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dapat ditetapkan pada rencana kerja Ke depan kegiatan bimtek/workshop yang diikuti pimpinan dan anggota dapat ditetapkan dalam rencana kerja Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan & anggota dalam upaya menyusun dan menetapkan perda inisiatif Kegiatan fasilitasi berdasarkan undangan yang masuk dan Nota Dinas
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 TRIWULAN I TAHUN 2017 REALISASI TW I SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT REKOMENDASI/RENCANA PERBAIKAN Meningkatnya kepuasan anggota terhadap kinerja Sekretariat Persentase kepuasan terhadap kinerja Sekretariat 80% - - SUDAH MEMENUHI Belum dilakukan survey kepuasan terhadap kinerja Sekretariat Pada Tribulan II, III, dan I akan dilakukan survey kepuasan terhadap kinerja Sekretariat NO AKSI/KEGIATAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik JADWAL PELAKSANAAN TW TW TW TW OUTPUT/KELUARAN I II III I Jumlah rekening yang terbayarkan REALISASI TW ANGGARAN HASIL EALUASI I (Rp.) 39,981,927 Telah dilakukan pembayaran rekening telepon, listrik, dan intenet tepat waktu UPAYA TINDAK LANJUT Pembayaran akan diusahakan tepat waktu dan melakukan evaluasi efesiensi penggunaan telepon, listrik, dan intenet 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah unit kendaaraan dinas/operasional yang terbayarkan pajaknya 2,066,900 Telah dilakukan pembayaran pajak pada kendaraan dinas/operasinal Pembayaran akan diusahakan tepat waktu sebelum jatuh tempo 3. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi 17,122,500 Penyediaan alat tulis kantor dilakukan tiap bulan dengan melihat Efisiensi kebutuhan alat
kebutuhan yang diperlukan tulis kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi 4,968,600 Barang Cetakan dan Penggandaan disediakan sesuai kebutuhan 15,761,497 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor disediakan sesuai kebutuhan Efisiensi Barang Cetakan dan Penggandaan Efisiensi komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor 6. Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia 19,526,604 Peralatan rumah tangga disediakan sesuai kebutuhan Efisiensi penggunaan peralatan rumah tangga 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun 3,519,000 Masih sebatas penyediaan bahan bacan berupa media massa Ke depan agar segera menyediakan litertur perundangundangan yang dapat menjadi penunjang kinerja anggota dan aparatur Sekretariat 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia 7,654,000 Penyediaan makanan dan minuman tamu dan Sekretariat berdasarkan
kedatangan tamu kunjungan kerja maupun koordinasi dan konsultasi 9 Melakukan Rapat- Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dam Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti 8,705,500 Telah dilakukan fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti aparatur Sekretariat Kegiatan fasilitasi berdasarkan undangan yang masuk dan/atau nota dinas Sekretaris maupun Kepala Bagian 10 Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor - 0 Pengadaan Perlengkapan Gedung dilakukan pada Tribulan ke II Pengadaan akan dilakukan melalui e- purchasing 11 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung kantor - 0 Pengadaan Peralatan Gedung dilakukan pada Tribulan ke II Pengadaan akan dilakukan melalui e- purchasing 12 Pemeliharaan Gedung Jumlah gedung kantor yang terpelihara - 0 Pemeliharaan Gedung akan dilakukan pada bagian gedung yang tidak mengalami rehabilitasi dan akan dijadwalkan setelah rehabilitasi gedung kantor selesai Akan sesuai jadwal
13 Pemeliharaan Mobil Jabatan Frekuensi pelaksanaan pemeliharaan rutin mobil jabatan 29,466,905 Pemeliharaan Mobil Jabatan dilakukan secara berkala 14 Pemeliharaan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 74,606,766 Pemeliharaan Kendaraan dilakukan secara berkala 15 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 6,544,200 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung dilakukan secara berkala Efisiensi penggunaan perlengkapan gedung kantor 16 Pemeliharaan Peralatan Gedung Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara 7,110,700 Pemeliharaan Peralatan Gedung dilakukan secara berkala Efisiensi penggunaan peralatan gedung kantor 17 Pemeliharaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang terpelihara - 0 Pemeliharaan Meubelair akan dijadwalkan pada triwulan III 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Jumlah jenis gedung kantor yang direhab - 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dijadwalkan pada triwulan II dan III dan pada triwulan I ada beberapa sub kegiatan masih dalam proses pelelangan Akan sesuai dengan jadwal
19 Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan 21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah mobil jabatan yang dilakukan rehab Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehab Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan - 0 - - - 0 - - - 0 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu masih dalam pemesanan pada pihak ke 3 dan dijadwalkan selesai pada triwulan ke II Akan sesuai dengan jadwal 22 Melakukan pengiriman aparatur mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah bimtek yang diikuti oleh aparatur secara regional dan nasional 56,982,173 Telah dilakukan pengirimin aparatur mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Dapatnya mengimplementa sikan hasil bimtek ke dalam kegiatankegiatan Sekretariat dalam melakukan fasilitasi agar capaian kinerja dapat tercapai sesuai target 23 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti - 0 Keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional sesuai jadwal pada triwulan II dan III Akan sesuai dengan jadwal
24 Penyebarluasan Informasi program/kegiatan SKPD Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 600,000 Masih sebatas penyediaan bahan bacan berupa media massa Kedepan perlu adanya penyebarluasan informasi kegiatankegiatan Sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 25 Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan Frekuensi pemberitaan di media cetak dan radio - 0 Keterlambatan dalam kegiatan fasilitasi penyebarluasan informasi kegiatan Kedepan perlu adanya penyebarluasan informasi kegiatankegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah jenis dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, IKM) - 0 Masih disusunnya dokumen-dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Perlu adanya koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan pihakpihak terkait dalam penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD 27 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun - 0 Masih disusunnya dokumen-dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Perlu adanya koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan pihakpihak terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran SEKRETARIS KOTA BLITAR Dra. EKA ATIKAH Pembina Utama Muda NIP. 19680812 198803 2 006
NO AKSI/KEGIATAN 1. Penjaringan aspirasi masyarakat 2. Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama TW I JADWAL PELAKSANAAN TW TW TW II I I REALISASI OUTPUT/KELUARAN TW ANGGARAN HASIL EALUASI I (Rp.) Pokok-pokok pikiran - - Telah fasilitasi perumusan Pokok pikiran hasil kegiatan Reses masa persidangan I berdasarkan jadwal kegiatan yang ditetapkan Badan Musyawarah Rekomendasi 6,375,000.00 Telah difasilitasi penyampaian Rekomendasi tehadap Hasil hearing/ dialog dan koordinasi dengan UPAYA TINDAK LANJUT Dilakukan fasilitasi kegiatan reses berdasarkan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah Telah fasilitasi sesuai kegiatan yang.
pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.