Kebutuhan Dana/ pagu indikatif. Target capaian kinerja. Tersedianya air Banjaran 12,480,000 12,480,000. Banjaran 27,600,000 27,600,000

dokumen-dokumen yang mirip
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN Target capaian kinerja. Sesudah Perubahan (RKPD-P 2015) Sebelum Perubahan

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015

Data Capaian Pada Awal Tahun Perencan aan. Pelayanan administrasi perkantoran Kec. Banjaran Penyediaan jasa surat menyurat. 220 galon 2,750,000

Pratinjau Hasil Evaluasi

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN TAHUN INI

laporan triwulanan realisasi keuangan - kec. kertasari t.a hal.

Target RPJMD Kab. Bandung Tahun Ke Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp. 6 bulan biaya akses internet

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Formulir Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016

DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Sasaran Daerah. Tolok Ukur Target Tolok Ukur

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 : CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PMK KOTA BONTANG

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG

Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen. Meningkatkan cakupan. Rasio Pasangan ber-akta 87% administrasi. Rasio Penduduk 97% kependudukan

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat

RENJA - RENCANA KERJA

Transkripsi:

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG Tahun 2015 NAMA SKPD : KECAMATAN BANJARAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Rencana Tahun Tahun 2015 Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif x xx 01 x xx 01 01 x xx 01 02 x xx 01 08 x xx 01 09 x xx 01 10 jasa jasa komunikasi, jasa kebersihan jasa perbaikan peralatan kerja alat tulis kantor Tersedianya jasa Tercapainya penyediaan jasa - - Tersedianya air 12,480,000 12,480,000 Tersedianya Jasa Kebersihan kantor jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor 27,600,000 27,600,000 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja sebanyak 1 paket 14,000,000 14,000,000 x xx 01 11 x xx 01 12 x xx 01 13 x xx 01 15 x xx 01 17 x xx 01 18 x xx 01 19 x xx 01 20 Tersedianya barang barang cetakan Cetakan dan dan penggandaan Penggandaan komponen instalasi listrik/peneranga peralatan dan perlengkapan kantor bahan bacaan dan peraturan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan Terwujudnya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan Tersedianya jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 5,000,000 5,000,000 30,000,000 30,000,000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan sebanyak 1 paket 2,500,000 2,500,000 15,000,000 15,000,000 10,320,000 10,320,000 13,000,000 13,000,000 40,000,000 40,000,000

x xx 01 22 x xx 02 Penunjang Harihari Bersejarah Tersedianya penunjang dan alatalat hari-hari bersejarah. Tersedianya umbul-ubul, bandir, spanduk, lampu hias, bendera hias, bendera merah putih dan iklan ucapan selamat. 7,000,000 7,000,000 x xx 02 07 Perlengkapan Gedung Kantor x xx 02 10 mebeuler Tersedianya mebeuler Tersediianya rak Arsip 2 Unit 7,000,000 7,000,000 x xx 02 22 rutin/berkala gedung kantor Terawat dan Terpeliharanya sarana gedung kantor 7,000,000 7,000,000 x xx 02 24 x xx 02 42 rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan penataan halaman 110,000,000 110,000,000 Terbangunnya Gedung Kantor Unit Trantib 120,000,000 Tersediaya Ruang Arsip 120,000,000 x xx 03 Program peningkatan disiplin x xx 03 02 Program peningkatan disiplin pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyal 1 paket x xx 05 x xx 05 02 Sosialisasi peraturan Jumlah sosialisasi sosialisasi sebanyak 4 kali x xx 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah bimbingan teknis bimbingan teknis sebanyak 4 kali x xx 06 x xx 06 01 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan Lakip 2013, Laptah 2013 dan Renja 2014 sebanyak 3 dokumen x xx 06 02 laporan keuangan semesteran Dokumen laporan keuangan semesteran penyusunan laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 dokumen 1,900,000 1,900,000

x xx 06 03 pelaporan prognosis Pertanggungjawaban 15,200,000 15,200,000 x xx 06 04 pelaporan keuangan akhir tahun Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun penyusunan Laporan Akhir Tahun (Neraca dan LRA) sebanyak 2 dokumen 1 01 17 Program Pendidikan Menengah 474,000,000 474,000,000 Jumlah 1 474,000,000 474,000,000 1 01 17 70 Program Pendidikan Menengah Penyuluhan dan 50,000,000 50,000,000 1 02 32 Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1 02 32 01 Keselamatan 1 03 16 1 03 16 03 Ibu Melahirkan dan Anak Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu Prosentase Pembangunan saluran drainase/goronggorong Pembangunan saluran drainase/goronggorong Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu Tersedianya saluran drainase 4 kali 50,000,000 50,000,000 Tercapainya saluran drainase sebanyak 1 paket - tercapainya saluran drainaseu sebanyak satu Paket - 1 03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prosentase rehabilitasi/pem eliharaan Jalan dan Jembatan 1 03 18 03 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pem eliharaan jalan Terpeliharanya jalan Terawat dan terpeliharanya jalan sebanyak 1 paket 70,000,000 tercapainya jalan sebanyak 1 paket 140,000,000 1 04 15 1 04 15 06 1 06 21 Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan Program perencanaan daerah Fasilitasi dan stimulasi perumahan Perbaikan RTLH 1 06 21 01 1 08 15 Program perencanaan daerah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan partisipasi dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik partisipasi dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Fasilitasi musrenbang desa, musrenbang kecamatan sebanyak 1 kali 18,000,000 18,000,000

1 08 15 02 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianta prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianya alat Daur Ulang Sampah ( Biogester ) 34,000,000 34,000,000 1 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 08 24 06 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) RTH Terpeliharanya RTH Terpeliharanya RTH selama 1 tahun 25,000,000 25,000,000 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 08 Program Penataan Administrasi Kependudukan pelayanan publik dalam bidang kependudukan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Sosialisasi Adminduk tingkat kecamatan sebanyak 2 kali 10,000,000 10,000,000 1 11 18 1 11 18 01 peran serta dan kesetaraan jender dalam peran serta dan kesetaraan jender dalam Kegiatan pembinaan organisasi perempuan pembinaan organisasi perempuan PKK dan Posyandu sebanyak 4 kali 30,000,000 30,000,000 1 18 16 Program peningkatan peran serta 1 18 16 01 Program peningkatan peran serta Terbinanya Terbinanya organisasi tingkat kecamatan selama 1 tahun 12,000,000 12,000,000 1 18 20 Program dan Pean Olahraga 1 18 20 04 Program dan Pean Olahraga cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan Terciptanya olahrawan berprestasi di tingkat kecamatan 15,000,000 15,000,000 1 18 20 14 Program dan Pean Olahraga olahraga yang berkembang di Terbinanya olahraga yang berkembang di Terbinanya Pencasilat ( Ipsi ) 10,000,000 10,000,000 1 19 16 1 19 16 02 1 19 16 04 1 19 17 kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan pengamanan terhadap aset daerah (Piket) Bintek bagi anggota Linmas sebanyak 2 kali pengamanan terhadap aset daerah 18,000,000 18,000,000 1 19 17 01 toleransi dan kerukunan dalam kehidupan Terlaksananya pelaksanaan hari besar Islam pelaksanaan hari besar Islam, Tarling, FKUU sebanyak 12 kali 17,000,000 17,000,000

1 19 17 03 kesadaran akan nilai-nilai luhur kesadaran akan nilai-nilai luhur Terselenggranya peringatan hasi-hari besar nasional sebanyak 2 kali 12,000,000 12,000,000 1 19 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1 19 22 03 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam sarana dan prasarana penanganan tangkap darurat bencana tersedianya makanan dan minuman korban bencana 10,000,000 10,000,000 1 20 17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 20 17 19 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumberpendapat an daerah Terdatanya potensi sumber-sumber pendapatan daerah Tersedianya dokumen potensi sumber-sumber pendapatan yang terdapat di kecamatan sebanyak 1 buah 5,000,000 5,000,000 1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 1 20 20 03 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Pengendalian manajemen pelaksanaan 50,000,000 50,000,000 1 22 15 1 22 15 01 1 22 18 1 22 18 03 Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan pemerintah desa pemerintah desa Pemberdayaan Lembaga dan Pelatihan pemerintah desa pemberdayaan Lembaga dan pembinaan administrasi Bintek lembaga dan organisasi sebanyak 4 kali administrasi pemerintahan desa sebanyak 4 kali 496,000,000 566,000,000 Jumlah 2 496,000,000 566,000,000 Jumlah (1+2) 970,000,000 1,040,000,000 970,000,000, Mei 2014 CAMAT BANJARAN DRS.CEP AZIS SUKANDAR, M.SI NIP. 19650207 199103 1 008