PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN PROYEK

dokumen-dokumen yang mirip
Mechanical Electrical and HVAC Contractor PROSEDUR PEMBELIAN. No. Dokumen MPI-PM-10 No. Revisi 05 Tanggal Berlaku Ir.

PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI

PROSEDUR KOMPETENSI, PELATIHAN DAN RECRUITMENT

PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU DAN SAFETY

PROSEDUR PENGENDALIAN MUTU PROYEK PROJECT QUALITY CONTROL

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI


ANALISIS PENERAPAN ISO TS DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA

BAB III MANAJEMEN DAN ORGANISASI PROYEK

BAB III SISTEM ORGANISASI & MANAJEMEN PROYEK. Gambar 3.1 Hubungan Antara Owner, Kontraktor & Konsultan

BAB III MANAJEMEN DAN ORGANISASI PROYEK

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

Manajemen Teknik Lingkungan. Sistem Manajemen Mutu

BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Manual Prosedur Audit Internal

Kontraktor. Konsultan Pengawas. Konsultan Perencana

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN BAHAYA

BAB IV HASIL DAN ANALISIS. Data ketidaksesuaian atau defect atau punch list yang terjadi pada 8 proyek yang

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

BAB 2 LANDASAN TEORI

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI

PROSEDUR KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN

Anggota Tim Proyek. Manajer Proyek 22/09/2007

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK. Manajemen Proyek adalah sebagai suatu proses dari perencanaan,

PROSEDUR MUTU DESAIN DAN PENGEMBANGAN

BAB II PROSES BISNIS PT. INDONESIA POWER UBP KAMOJANG

BAB VII MANAJEMEN KONSTRUKSI

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Gambaran Umum PT. Freshklindo Graha Solusi

Manajemen Konstruksi

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

PROSEDUR PEMELIHARAAN PEMBANGKIT & PERALATAN PENDUKUNG

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Lampiran 1. Perancangan Sistem Manajemen Mutu. Pada PT. Garuda Indonesia. Pedoman Mutu. Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI MANUAL MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

BAB 5 TEMUAN DAN PEMBAHASAN

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. dibidang jasa konstruksi. Sejak berdiri tahun 1974, PT. Multi Structure telah

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

Manual Prosedur Audit Internal

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK

1. PROJECT MANAGER (PM)

7.1.Project Control. Schedule kunjungan ke lapangan dan partisipasi audit. Meninjau ulang temuan audit dan pelaporan perbaikan

DOKUMENTASI SMK3 PERTEMUAN #7 TKT TAUFIQUR RACHMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INDUSTRI

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)


MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) STRATEGI DAN TAHAPAN PENERAPAN SMKP

BAB II TINJAUAN UMUM

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK. keterbatasan terhadap waktu, anggaran dan sumberdaya serta memiliki spesifikasi

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK. proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P-FIA-UB

PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) ISO 9001 : 2000


Manual Prosedur Audit Internal

Persyaratan Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN.

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Tindakan Koreksi Dan Pencegahan

BAB III MANAJEMEN DAN ORGANISASI PROYEK. Manajemen proyek adalah salah satu cabang dalam manajemen yang secara

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-63/PJ/2011 TENTANG : PENJAMINAN KUALITAS PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK. digunakan dalam pelaksanaan pembangunan proyek, oleh karena itu dibutuhkan

BAB II PROSES BISNIS

1. Tujuan 2. Ruang lingkup dan tanggung jawab 3. Definisi dan referensi 4. Flowchart 5. Dokumen penunjang dan penyimpanan dokumen 6.

PROSEDUR MUTU TINJAUAN MANAJEMEN. 4. REFERENSI : 1. ISO 9001:2008 Klausul Manual Mutu PT. Sigma Cipta Utama

BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN

BAB II: TINJAUAN UMUM PROYEK

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Checklist Audit Mutu ISO 9001:2008

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

BAB VII METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN BELT TRUSS. Belt truss merupakan salah satu alternative struktur bangunan bertingkat tinggi.

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Penelitian Dosen

Persyaratan Dokumentasi

K3 KONSTRUKSI BANGUNAN. Latar Belakang Permasalahan

METODOLOGI MANAJEMEN PROYEK

Tugas dan Tanggung Jawab. a. Menetapkan tujuan,visi,dan misi perusahaan. b. Menetapkan kebijakan mutu dan tujuan mutu perusahaan.

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK. pengaturan, kepemimpinan dan pengendalian dari suatu proyek oleh para

SISTEM PENGELOLAAN KESELAMATAN KERJA KONTRAKTOR

PEMBUATAN TATA LAKSANA PROYEK PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DI UNIVERSITAS X BERDASARKAN CMMI

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi

Manajemen Proyek Perangkat Lunak Minggu 1

Transkripsi:

PT. MEGA PERSADA INDONESIA Mechanical Electrical and HVAC Contractor PERENCANAAN DAN No. Dokumen MPI-PM-11 No. Revisi 03 Tanggal Berlaku 17-03-2014 Jabatan Nama Tanda Tangan Disusun Oleh Project Coordinator Ir. Novian Akbar Diperiksa Oleh Wakil Manajemen Ir. A.Haris Fauzi Disetujui Oleh Direktur Ir. Novian Akbar Dokumen ini milik PT. Mega Persada Indonesia dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT. Mega Persada Indonesia

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Prosedur ini bertujuan untuk memberi panduan dalam perencanaan dan pemantauan suatu proyek, mencakup proyek yang dikerjakan sendiri atau yang disubkon-kan. 2. Referensi - Standar ISO 9001:2008 klausul 7.1, 7.5, 8.2.4 - Manual Mutu bagian 7.1, 7.5, 8.2.4 - Standar OHSAS 18001:2007 klausul 4.4.6 3. Definisi - Proyek adalah kegiatan pelaksanaan hingga serah terima suatu proyek berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian lainnya dengan pemberi kerja. 4. Uraian Prosedur 4.1 Organisasi Proyek 4.1.1 Direktur Menunjuk Project Coordinator dan Project Manager Penanggung Jawab Project. 4.1.2 Project Coordinator dan Manajer proyek/manajer Lapangan membentuk organisasi proyek berdasarkan besar kecilnya proyek dan tingkat kesulitannya, selanjutnya mengajukan persetujuan ke manajemen, dan melakukan recruitment melalui HRD. 4.2 Perencanaan Proyek 4.2.1 Manajer proyek/manajer Lapangan di bantu oleh tim proyek menyiapkan Project Plan / perencanaan proyek, yang diantaranya berupa : - QA Plan : berupa jaminan mutu dari sisi pelaksanaan management system & prosedur mutu, termasuk didalamnya kebijakan dan sasaran. - Execution Plan: Jadwal pelaksanaan - Procurement Plan berupa jadwal material utama & peralatan, - Human Resource plan berupa jadwal man power - Engineering Plan: berupa Metode Kerja, MPI-PM-11 No. Revisi : 03 Tanggal : 17-03-2014 Halaman : 1 dari 5

- QC Plan : berupa jaminan mutu dari sisi produk dan sistim pengujiannya, yang diwujudkan dalam Form Rencana Inspeksi dan Testcomm beserta lampiran formnya. - Safety Plan : berupa jaminan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di proyek termasuk didalamnya Job Safety Analysis proyek, Struktur Organisasi K3 Proyek, Sasaran K3, Programme K3, Nomor Telpon Penting, ERP (Emergency Response Plan) / Rencana Tanggap Darurat Proyek 4.2.2 Manajer proyek/manajerlapangan melakukan perencanaan dan koordinasi berdasarkan Project Plan melalui pertemuan-pertemuan internal. 4.3 Pemilihan dan Evaluasi Subkon 4.3.1 Manajer proyek/ Manajer Lapangan mencari informasi tentang subkon yang dibutuhkan. 4.3.2 Manajer proyek/ Manajer Lapangan dan tim proyek memilih subkon yang memenuhi persyaratan yang mencakup : pengalaman, harga, dan jaminan atau referensi. Untuk pekerjaan yang membutuhkan teknologi tinggi ditambahkan persyaratan tentang kualifikasi personil dan peralatan yang dimiliki. 4.3.3 Subkon yang memenuhi persyaratan akan dipilih dan dicatat dalam Daftar Subkon Terseleksi. 4.3.4 Kinerja subkon akan dievaluasi selama melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Subkon yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan secara fatal / major akan dicoret dari Daftar Subkon Terseleksi. 4.4 Pemantauan Proyek 4.4.1 Manajer lapangan memantau kegiatan di proyek sehari-hari mengacu kepada rencana kerja mingguan dan jadwal pelaksanaan proyek ( MPI-MP-007 & MPI- MP-008 ) 4.4.2 Pelaksana lapangan membuat laporan harian yang diserahkan kepada manajer lapangan. MPI-PM-11 No. Revisi : 03 Tanggal : 17-03-2014 Halaman : 2 dari 5

4.4.3 Manajer lapangan mengkoordinasikan penanganan masalah yang timbul di lapangan, termasuk melakukan komunikasi dengan pihak luar. 4.4.4 Manajer lapangan membuat laporan kemajuan proyek yang diserahkan kepada manajer proyek. 4.4.5 Manajer proyek melaporkan kemajuan proyek dan hasil-hasilnya kepada manajemen dan pemberi tugas. 4.5 Pemeriksaan dan Perbaikan 4.5.1 Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dari pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan dengan mengacu kepada persyaratan yang telah disepakati dengan pemberi tugas. 4.5.2 Hasil konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan (tidak sesuai atau cacat) di tangani sesuai prosedur pengendalian produk tidak sesuai (MPI-PM-03). 4.5.3 Manajer lapangan mengkoordinasikan perbaikan terhadap hasil konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan. 4.6 Umpan Balik Pelanggan 4.6.1 Manajer proyek atau manajer lapangan berkewajiban untuk menerima dan menanggapi umpan balik customer atau wakil customer, seperti keluhan, permintaan pekerjaan tambah kurang, dsb. 4.6.2 Selama proyek berlangsung, setidaknya dilakukan pemantauan kepuasan customer 1 (satu kali) yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan (quisoner) kepada customer atau yang mewakilinya. 4.6.3 Manajer proyek mempelajari atau manganalisa data dari umpan balik pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dari tiap-tiap proyek. Selanjutnya manajer proyek melaporkannya kepada manajemen untuk tindakan lebih lanjut. 5. Ketentuan Khusus 5.1. Dokumen perencanaan proyek dan catatan pemantauan proyek disesuaikan dengan kondisi proyek atau mengikuti customer bila diminta. MPI-PM-11 No. Revisi : 03 Tanggal : 17-03-2014 Halaman : 3 dari 5

5.2. Proses proses lain yang berkaitan dengan mekanisme proyek dijelaskan dalam flowchart terlampir. 6. Rekaman 6.1. Jadwal Pelaksanaan Proyek (Format bebas) 6.2. Minutes Meeting (MPI-MTG-01) 6.3. List Shop Drawing (MPI-ENG-001). 6.4. List Material Approval (MPI-ENG-002) 6.5. Material Approval Request (MPI-ENG-003) 6.6. Laporan Harian (MPI-ENG-004) 6.7. Variation Price Request (MPI-ENG-005) 6.8. Form Seleksi Subkon (MPI-MP-001) 6.9. Daftar Subkon Terseleksi (MPI-MP-002) 6.10. Seleksi Ulang Subkon (MPI-MP-003) 6.11. Laporan Mingguan Proyek (MPI-MP-004) 6.12. Laporan Bulanan Proyek (MPI-MP-005) 6.13. Progress Bulanan (Format Bebas) 6.14. Daftar Periksa Mutu (MPI-QC-001) 6.15. Kuisoner Kepuasan Pelanggan (MPI-CSQ-01) 6.16. Form Action plan & Manpower ( MPI-MP-007) 6.17. Evaluasi terhadap Subkontraktor (MPI-MP-008) 7. Dokumen Terkait Instruksi Kerja Pembuatan QC Plan (MPI-IK-QC-001) 8. Lampiran. A. Riwayat Perubahan Dokumen B. FlowChart MPI-PM-11 No. Revisi : 03 Tanggal : 17-03-2014 Halaman : 4 dari 5

Lampiran A. Riwayat Perubahan Dokumen No. Revisi Tanggal Bagian Uraian Revisi Disetujui Oleh 01 13 12 2010 2. 4.1 4.2 7 8 Penambahan referensi standar OHSAS Penetapan Struktur Organisasi Lebih detil tentang Perencaan Proyek dan pembuatan Quality / Safety Plan Rujukan Intruksi Kerja QC plan Lampiran A. Riwayat Perubahan 02 18-04- 2013 4.3 Penambahan Bab 4.3 mengenai Pemilihan dan evaluasi subkon 4.4.1 Penambahan kata MPI-MP-007 & MPI- MP-008 6 Penambahan point 6.16 form Action Plan & Manpower & point 6.17 Evaluasi terhadap Subkontraktor 03 17-03- 2014 6 Perubahan point 6.2 nomor form & 6.15 nomor form MPI-PM-11 No. Revisi : 03 Tanggal : 17-03-2014 Halaman : 5 dari 5