Ka Unit Kerja / Sek. Prog / Ur

dokumen-dokumen yang mirip
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)

PENGENDALIAN DOKUMEN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : IDENTIFIKASI, PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN MUTU

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN Laboratorium Environment, Infrastructure and Information System (EIIS)

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR. Pengendalian Dokumen Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi. Jurusan Teknik Industri

MANUAL PROSEDUR UJM PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000

Kode Dokumen Revisi 3 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Laboratorium Jurusan PSPK

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P- FIA-UB

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INSTRUKSI KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU & BAHAN AJAR/MODUL

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen GJM

INSTRUKSI KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Standard Operating Procedure Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Laboratorium Farmakologi

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Universitas Nusa Cendana

STANDAR OPERASIOANAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN KODE DOKUMEN : SOP/AM/02 TGL. PEMBUATAN : 04/09/2017 TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF 05/09/2017

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedurr. Pelaksanaan Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYAA MALANG 2011

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur. Pengendaliann Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Laboratorium Biokimia Biomolekuler

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

MANUAL PROCEDURE. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL MUTU No. MM 4.2

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Rekaman

Standard Operating Procedure PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

PANDUAN PENGENDALIAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN SOP

SOP Standard Operating Procedure

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN No. Dokument : No. Revisi : SOP Tanggal Terbit : Halaman :

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN ARSIP

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

INSTRUKSI KERJA IK Ketua Jurusan dalam Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PENGENDALIAN REKAMAN

PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

h t t p : / / t a u f i q u r r a c h m a n. w e b l o g. e s a u n g g u l. a c. i d

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN. /'./,.,...~ Oi eriksa oleh :

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN PSM-2

SOP/UJM-L/LM/001. Direvisi oleh SOP PENGENDALIAN DOKUMEN Paraf DAN REKAMAN Tgl. Pembuatan : September 2013 Disetujui oleh. Tgl.

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6)

Terbitan : No. Revisi : Tgl Mulai Berlaku : 30 Juli 2015 Halaman :

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Terbitan : No. Revisi : Tgl Mulai Berlaku : 30 Juli 2015 Halaman :

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

MANUAL PROSEDUR. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN

SISTEM MANAJEMEN MUTU

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh

Standard Operating Procedure PENGENDALIAN DOKUMEN

Standard Operating Procedure Pengendalian Dokumen

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

Manual Prosedur Pengendalian Rekaman

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU. Tentang KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIMAL PRESS

MANUAL PROSEDUR Kode : Pengendalian Dokumen dan Rekaman

PROSEDUR MUTU YUDISIUM DAN PENERBITAN IJAZAH (PM-STT ) (BPMP STT-PLN) BAGIAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 By: Erfi Ilyas

SOP AUDIT MUTU INTERNAL

Mengatur sistem pengendalian dokumen meliputi penomoran, pengelompokan, pengesahan, pendistribusian, revisi serta penyimpanan agar dokumen terkendali.

AUDIT SML SML

PROSEDUR KERJA MELIPUT DAN UP LOAD KEGIATAN

Transkripsi:

Halaman 1 dari 9 Disiapkan Diperiksa Disahkan TIM ISO QMR KS Tim ISO / Staf Unit Kerja Ka Unit Kerja / Sek. Prog / Ur KS / Ka Unit Kerja Pengguna Penyiapan Pemeriksa kecukupan isi T Cukup Y Identifikasi dan penomoran Pengesahan Penerimaan terkendali Pengendalian distribusi Kompeten Pelaksanaan Diklat

Halaman 2 dari 9 1. Tujuan Prosedur ini menguraikan tata cara mengendalikan semua yang berhubungan dengan SMM, sehingga - itu dapat dikelola dengan baik sebelum dan setelah penerbitannya. 2. Ruang Lingkup Prosedur ini diberlakukan pada tasi SMM yang diterapkan di sekolah 3. Referensi PM Klausul 4.2.3. tentang Pengendalian Dokumen 4. Istilah dan Definisi 4.1. Dokumen Dokumen yang dirnaksud dalam prosedur ini adalah yang dipersyaratkan SMM ISO 9001:2008 dan lain yang diperlukan, yaitu : 4.1.1. P M 4.1.2. POS 4.1.3. IK 4.1.4. Formulir, Check list 4.1.5. Brosur 4.1.6. Dokurnen hasil pemelajaran (Ijazah, Transkip, KHS, SKHUN, Sertifikat. kompetensi, Sertifikat Pelatihan) 4.1.7. Dokumen luar 4.1.8. Dokumen elektronik 4.2. Pengendalian Sehubungan dengan cara pengendaliannya, maka dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu 4.2.1. Dokumen TERKENDALI Adalah yang masih menjadi tanggung jawab pemegang kendali, baik materi dan revisinya. 4.2.2. Dokumen TIDAK TERKENDALI Adalah yang tidak menjadi tanggung jawab pemegang kendali, baik materi dan revisinya. 5. Prosedur 5.1. Sehubungan dengan pengendaliannya, maka yang diterbitkan oleh sekolah diatur sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 No Nama / Jenis Dokumen Disiapkan Diperiksa Disahkan Didistribusikan 1 PM Tim ISO QMR KS QMR 2 POS Tim ISO DQMR QMR QMR 3 IK Staf Unit kerja Sek. Unit Kerja Ka. Unit Ka. Unit Kerja Kerja 4 Formulir Staf Unit kerja Sek. Unit Ka. Unit Ka. Unit Kerja Check List Kerja Kerja 5 Brosur Unit Kerja WK2 KS WK2 6 Dokumen hasil proses pemelajaran Unit Kerja WK1 KS WK1 7 Dokumen luar Staf Unit Kerja Ka. Unit Kerja QMR Ka. Unit Kerja 8 Dokumen elektronik Unit Kerja Ka. Unit Kerja Ka. Unit Kerja 5.2. Pengendalian Penyiapan 5.2.1. Penyiapan naskah perdana maupun revisi PM dan POS dilakukan oleh tim ISO di bawah koordinasi QMR 5.2.2. Penyiapan naskah perdana maupun revisi selain PM dan POS dilakukan oleh unit kerja masing-masing. 5.3. Pengendalian Pemeriksaan 5.3.1. Setelah naskah disiapkan, baik perdana maupun revisi, kemudian dilakukan pemeriksaan tentang kecukupan naskah. 5.3.2. Pemeriksaan kecukupan isi naskah PM dilakukan oleh QMR 5.3.3. Pemeriksaan kecukupan isi naskah POS dilakukan oleh DQMR 5.3.4. Pemeriksaan kecukupan isi naskah IK, formulir/check List dilakukan oleh Sekretaris Unit Kerja 5.3.5. Pemeriksaan kecukupan isi naskah Brosur dilakukan oleh WK2 5.3.6. Pemeriksaan kecukupan isi naskah Dokumen hasil proses pemelajaran dilakukan oleh WK1. 5.3.7. Pemeriksaan kecukupan isi naskah luar dan elektronik dilakukan oleh Ka. Unit Kerja. 5.4. Pengendalian Identifikasi dan Penomoran 5.4.1. PM 5.4.1.1. Identifikasi dan penomoran PM dilakukan oleh Tim ISO. 5.4.1.2. PM terdiri bagian-bagian yang dinamakan bab 5.4.1.3. Bab-bab PM diindentifikasi berdasarkan kaitan langsung atau tidak langsung isi PM dengan klausul-klausul ISO 9001:2008

Halaman 4 dari 9 5.4.1.3.1. Bab-bab PM yang isinya tidak langsung berkaitan dengan klausul ISO 9001:2008 diberi nomor PM/i, PM/ii, PM/A, PM/B, dan seterusnya. 5.4.1.3.2. Bab-bab PM yang isinya langsung berkaitan dengan klausul ISO 9001:2008 diberi nomor : PM/1, PM/2, dan seterusnya, sampai dengan PM/8, sesuai kaitan isi PM dengan klausul-klausul ISO 9001:2008. 5.4.1.4. Identitas bab PM terdiri dari 5.4.1.4.1. Nomor 5.4.1.4.2. Tanggal mulai berlaku 5.4.1.4.3. Nomor halaman dari jumlah halaman bab 5.4.1.4.4. Status revisi (keterangan 2 artinya telah direvisi untuk yang ke-2 kalinya) 5.4.1.4.5. Nama file disimpan di dalam komputer. Identitas ini dicantumkan pada setiap halaman PM, kecuali halaman sampul. 5.4.2. POS 5.4.2.1. Identifikasi dan penomoran POS dilakukan oleh Tim ISO 5.4.2.2. POS diidentifikasi berdasarkan kaitan isinya dengan PM 5.4.2.3. Penomoran, POS berdasarkan nomor klausul. 5.4.2.4. POS diberi nomor : POS/nomor klausul Contoh : POS yang terkait dengan klausul POS/4.2.3. diberi nomor : 5.4.2.5. Identitas terdiri dari : 5.4.2.5.1. Nomor 5.4.2.5.2. Tanggal mulai berlaku 5.4.2.5.3. Nomor halaman dari jumlah halaman dari 5.4.2.5.4. Status revisi (keterangan 2 artinya telah direvisi untuk yang ke 2 kalinya) 5.4.2.5.5. Nama file bila disimpan di dalam komputer. Identitas ini dicantumkan pada setiap halaman POS. 5.4.3. IK 5.4.3.1. Identifikasi dan penomoran IK dilakukan oleh unit kerja. 5.4.3.2. IK diindentifikasi berdasarkan kaitan isinya dengan klausul PM atau POS 5.4.3.3. IK diberi nomor : IK/nomor klausul PM atau POS/unit penerbit IK/nomor urut.

Halaman 5 dari 9 5.4.3.4. Nomor urut diisi angka 0 bila IK tersebut satu-satunya yang terkait dengan POS sesuai unit penerbit masing-masing atau angka urut mulai dari 1 bila ada IK lain yang terkait dengan POS yang sama. Contoh : IK yang terkait dengan POS/72, diberi nomor : IK/72/WK2/3 5.4.3.5. Identitas IK terdiri dari 5.4.3.5.1. Nomor 5.4.3.5.2. Tanggal mulai berlaku 5.4.3.5.3. Nomor halaman dari junilah halaman 5.4.3.5.4. Status revisi (keterangan 2 artinya telah direvisi untuk yang ke-2 kalinya) 5.4.3.5.5. Nama file bila disimpan didalam komputer. Identitas ini dicantumkan pada setiap halaman IK. 5.4.4. Formulir dan Check List 5.4.4.1. Identifikasi dan penomoran formulir dan check list dilakukan oleh unit kerja. 5.4.4.2. Formulir dan Check List diidentifikasi berdasarkan kaitan isinya dengan suatu PM atau POS atau IK. 5.4.4.3. Formulir dan Check List diberi nomor Untuk Formulir : F/nomor klausul PM atau POS atau IK/unit kerja penerbit/nomor urut. Untuk Check List : CL/nomor klausul PM atau POS atau IK/unit kerja penerbit/nomor urut. 5.4.4.4. Nomor urut diisi dengan angka 0 bila formulir atau check list tersebut satu-satunya formulir atau check list yang tcrkait dengan PM atau POS atau. IK. Angka urut mulai dari 1 bila ada formulir atau check list lain yang terkait dengan PM atau POS atau IK yang sama. Contoh. Formulir yang berkaitan dengan POS/72 diberi nomor F/72/WK2/l. Check List yang berkaitan dengan POS/72 diberi nomor CL/72/WK2/0 5.4.4.5. Identitas dari formulir dan check list bentuknya berupa text box di kanan atas, yang berisi 5.4.4.5.1. Nomor 5.4.4.5.2. Tanggal mulai berlaku 5.4.4.5.3. Nomor halaman dari jumlah halaman

Contoh Halaman 6 dari 9 F/751/WK1/8 1 Oktober. 2006 1 dari 2 Identitas ini dicantumkan pada setiap halaman dari Formulir atau Check List. 5.4.5. Brosur 5.4.5.1. Identifikasi Brosur dilakukan oleh WK2. 5.4.5.2. Identitas brosur terdiri dari : judul brosur dan tanggal terbit yang dicantumkan halaman sampul brosur. 5.4.6. Dokumen hasil proses pemelajaran 5.4.6.1. Identifikasi hasil proses pemelajaran diatur sesuai dengan petunjuk identifikasi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. 5.4.6.2. Dituliskan tanggal saat ditandatangani. 5.4.7. Dokumen Luar 5.4.7.1. Identifikasi dan penomoran luar yang digunakan sebagai referensi, dilakukan oleh unit kerja. 5.4.7.2. Dokumen luar tersebut diberi nomor : REF/nomor urut / jumlah luar / nomor pembaharuan. Contoh : REF / 1 / 21 / 0, yang berarti Nomor urut luar, yang dimulai dari 1 Angka petunjuk jumlah luar sama, yang dimulai dari 1 Angka petunjuk nomor pembaharuan karena yang lama tidak diberlakukan lagi, dimulai dari angka 0 5.4.7.3. Identitas luar, berupa tex box, yang terdiri dari Dokumen Luar /Referensi REF/1/ 21/ 0 Ditinjau Disahkan Berlaku MT Disimpan di

Halaman 7 dari 9 5.4.7.4. Dokumen luar yang akan digunakan sebagai referensi harus ditinjau QMR dan disahkan oleh KS 5.4.8. Dokumen elektronik 5.4.8.1. Identifikasi nama file disesuaikan dengan jenis 5.5. Pengendalian Pengesahan 5.5.1. Yang berwenang mengesahkan PM dan POS adalah KS 5.5.2. Yang berwenang mengesahkan IK dan Formulir atau Check List adalah Ka. Unit Kerja. 5.5.3. Bukti pengesahan berupa tanda tangan menggunakan tinta selain hitam, yang dicantumkan pada halaman pertama naskah asli (copy master) dari setiap. 5.5.4. Dokumen yang sudah tidak berlaku distempel KADALUWARSA 5.6. Pengendalian Penyimpanan 5.6.1. Naskah asli mutu disimpan dan dikendalikan oleh.unit kerja penerbit 5.6.2. Salinan terkendali mutu disimpan dan dikendalikan oleh unit kerja penerima salinan terkendali mutu. 5.7. Pengendalian distribusi salinan terkendali 5.7.1. Setiap penerbitan mutu ataupun revisinya oleh unit kerja, harus menyerahkan salinan terkendali kepada QMR. 5.7.2. Penanggung jawab pengendalian distribusi salinan terkendali PM dan POS adalah QMR 5.7.3. Penanggung jawab pengendalian distribusi salinan terkendali IK dan Fomulir atau Check List adalah Ka. Unit Kerja. 5.7.4. Penanggung jawab pengendalian distribusi salinan terkendali Brosur adalah WK2 5.7.5. Penanggung jawab pengendalian distribusi salinan terkendali Dokumen basil proses pemelajaran adalah WK1. 5.7.6. Penanggung jawab pengendalian distribusi salinan terkendali Dokurnen luar adalah Ka. Unit Kerja. 5.7.7. Pengelola Daftar Pemegang Salinan Terkendali adalah penanggung jawab pengendali distribusi salinan terkendali, disahkan oleh QMR, 5.7.8. Bukti atas telah diterimanya salinan terkendali berupa rekaman berjudul Tanda Terima Salinan Terkendali 5.8. Pengendalian Revisi 5.8.1. Penanggumg jawab pengendalian revisi adalah QMR

Halaman 8 dari 9 5.8.2. Revisi dapat diusulkan oleh setiap personil sekolah dengan menggunakan formulir Nota SMM perihal revisi kepada unit kerja penerbit. 5.8.3. Setelah disiapkan oleh unit kerja penerbit sesuai dengan nomor 5.1, dari dokunien ini diajukan kepada dilampiri Nota SMM. 5.8.4. Setelah diperiksa oleh QMR dan disahkan KS 5.8.5. Riwayat Revisi dapat dibaca pada kumpulan Nota SMM perihal revisi yang dikelola oleh QMR /WK/Ka.Unit Kerja. 5.9. Peninjauan Dokumen SMM 5.9.1. Dokumen harus ditinjau kesesuaiannya dengan kebijakan dari sasaran mutu sekolah dan untuk memastikan dapat dibaca dan mudah dikenali. 5.9.2. Peninjauan mutu dilakukan oleh unit kerja penerbit sekurang kurang sekali setahun. 5.9.3. Dokumen yang sudah tidak memenuhi kesesuaian dengan kebijakan dan sasaran mutu harus dilakukan revisi. 5.9.4. Dokumen yang sudah tidak dapat dibaca dan dikenali harus dicetak ulang dengan identifikasi dan penomoran yang sama. Kemudian distempel. CETAK ULANG Tanggal Disahkan 5.9.5. Dokumen cetak ulang harus diperiksa kesesuaian isinya oleh Ka Unit dan disahkan. Dokumen asli harus tetap dipelihara dan dikendalikan. 5.9.6. Dokumen yang tetap digunakan setelah dilakukan peninjauan harus distempel : TELAH DITINJAU Tanggal Oleh Paraf 6. Dokumentasi IK/423/QMR/1 : Perawatan Soft Copy IK/423/QMR/2 : Perawatan Hard Copy IK/423/QMR/3 : Penyimpanan Dokumen IK/423/QMR/4 : Peminjaman Dokumen IK/423/QMR/5 : Pemusnahan Dokumen F/423/QMR/1 : Daftar Pemegang Salinan Terkendali Pedoman Mutu F/423/QMR/2 : Lembar Pengendalian Pedoman Mutu.

Halaman 9 dari 9 F/423/QMR/3 : Daftar Prosedur Operasi Standar F/423/QMR/4 : Daftar Penerima Salinan Terkendali POS F/423/QMR/5 : Lembar Pengendalian POS F/423/QMR/6 : Nota SMM F/423/QMR/7 : Daftar Form F/423/QMR/8 : Daftar Instruksi Kerja F/423/QMR/9 : Daftar Pedoman Mutu F/423/QMR/10 : Formulir Peminjaman Dokumen F/423/QMR/11 : Daftar Perundang-Undangan Yang Berlaku F/423/QMR/12 : Kalender SMM