Gambar 4.63 Login Form

dokumen-dokumen yang mirip
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan

Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login

Tampilan Window Login

Menu Utama (Menu File)

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki yaitu : Monitor : SVGA 17. : Optical Mouse.

DIAGRAM CONTEXT (SIKLUS PENDAPATAN)

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Gambar Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat

1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login

Irsan Lubis, SE.Ak,BKP

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0

Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok. Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke

negara dan tombol Cancel untuk membatalkannya.

Prosedur penggunaan aplikasi

LAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager

Pilih file kemudian akan muncul form Login. Rancangan Layar Form Login

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai berikut:

Prosedur Menjalankan Aplikasi

Design The User-Interface 1. Rancangan Form Login

Form Login. Tampilan awal aplikasi jasa angkutan barang, di sini user akan memasukkan username dan password yang dimiliki

BAB 3 ANALIS IS S IS TEM YANG BERJALAN. Timbangan baik mekanik maupun elektronik.

6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Penerapan Sistem Informasi atas Penjualan dan Penerimaan. Kas pada PT. Syspex Kemasindo

MODUL Badak Solutions

1. Form Login. 2. Form Utama User

PROSEDUR PROGRAM. Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi basis data penjualan, pembelian

3.2.4 Data Flow Diagram Level DFD Level 1 Penjualan. Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan

MODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. tampilan layar sistem ERP CV.Gracia Jaya beserta prosedur penggunaannya

Gambar 4.27 User Interface Login

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search)

PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO

Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya

Lampiran Dokumen Delivery Order Sementara 1 transaksi. Lampiran Dokumen Sales Order 1 transaksi

Gambar 4.45 Tampilan Halaman Lihat Barang BOD

Prosedur Menjalankan Program / Alat

PASTIKAN ANDA MENGINSTAL SESUAI URUTAN DIATAS, SALAH URUTAN BERESIKO JAVA TIDAK TERDETEKSI.

e-accounting.id Telp : Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut:

Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.

Tahapan Desain Fisik a. Perancangan Database

Website : Mobile : Twitter

UI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File

Gambar 4.76 User Interface Login

Ringkasan Penggunaan Program SIMAK.

BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN. 4.1 Prosedur yang diusulkan. Prosedur yang diusulkan sebagai berikut :

Halaman Login Halaman Staff

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.

Sistem Penerimaan PT. Kimia Sukses Selalu dimulai dari datangnya Purchase Order (PO)

SMARTSoft. Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Gambar 4.81 Halaman Cetak Detail Penjualan. Pada halaman utama transaksi pembelian, maka akan ditampilkan ringkasan transaksi

Gambar Layar edit jenis barang. Pada layar ini user diminta untuk mengedit data jenis barang pada textbox-textbox yang

CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan

LAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM

Gambar L1. Halaman Login Admin dan Manajer Marketing

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1

- Pengoperasian program mudah untuk dijalankan. - Tampilan program aplikasi cukup baik Konversi Data, Backup dan Recovery Data

Tampilan Laporan Penjualan

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM

akan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1

20. Halaman Detail Produk Setelah Login

PROSEDUR PROGRAM. Berikut adalah rancangan layar dan rancangan hasil transaksi pada Sistem Informasi Akuntansi siklus pengeluaran dan persediaan:

MODUL 4 Account Receivable

MODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat

BAB 3 SISTEM YANG SEDANG BERJALAN

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM DAN PENGUJIAN

Prosedur menjalankan program

Halaman Utama. Form Login

bila user Log In sebagai karyawan selain admin, dan mengklik link Aktif Purchase Order. Halaman ini menampilkan semua Purchase Order yang pernah

transaksi yang ingin dilihat detailnya.

PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin

customer. Disini tersedia fasilitas tambah, ubah dan hapus data customer.

Processor Intel Pentium III 233MHz

Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0

e-accounting.id Telp : Aktifitas Pembelian

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI. Billing Online PORTAL PENGGUNA JASA. v

e-accounting.id Telp : Aktifitas Penjualan

Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi

Gambar 4.39 Form View Pembelian Pemesanan Supplier

Prosedur Menjalankan Program

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Dalam merancang dan membangun sistem penjualan online ini ada

BAB IV. Hasil dan Pembahasan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebuah website yang menampilkan produk-produk

Tampilan layar menu login

Berikut adalah prosedur / langkah-langkah dalam menjalankan program aplikasi kami :

Almond Accounting Software

Prosedur Menjalankan program / alat Gambar 4.58 User Interface Form Login Karyawan

diinginkan yaitu cash maupun transfer. Gambar 4.42 Tampilan Shopping Cart Pemilihan Jenis Pembayaran

Gambar 4.38 Struktur Menu 2. Form Login Layar ini berfungsi pertama saat user membuka layar untuk masuk ke dalam sistem.

Gambar 4.21 UI Storyboard Menu Login dan Tampilan Awal

BAB IV EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA PT. BERNOFARM

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Agar aplikasi berjalan sesuai harapan, dalam kegiatan implementasi

BAB IV HASIL DAN UJICOBA

Bab IV Hasil Kerja Praktek Dan Analisis

Software Akuntansi Accounting Software Jurnal

SALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

Transkripsi:

Storyboard Pada awalnya, sebelum memulai program, user harus melakukan login terlebih dahulu. Login dari user akan sangat berpengaruh terhadapt hak akses yang akan dia dapatkan. Jika user adalah bagian marketing, maka ia hanya dapat mengakses form Transaction Sales Requisistion, Sales Order,dan Service Order. Marketing juga dapat mengakses form Master Customer, dan Service Category. Jika user adalah bagian Gudang, ia hanya dapat mengakses form Transaction Item Out, dan Master Item, dan Report Inventory. Jika user adalah bagian pengiriman, ia hanya daat mengakses Form Transaction Delivery Order. Jika user adalah bagian keuangan, maka ia dapat mengakses form Transacction Invoice, Payment, Report Sales, Report Service, Report Invoice, Report Cash Disbursement, dan Report Tax Journal. Form Login dan Home dapat dilihat di bawah ini. Gambar 4.63 Login Form

Gambar 4.64 Main Form Pada drop item Master, akan terdapat Employee, Customer, Item, Position, dan Service Category. Sedangkan pada drop item Transaction, akan terdapat Sales Requisistion, Sales Order, Service Order, Invoice, Payment, Items Out, dan Delivery Order. Pada drop item Report, akan terdapat Sales, Service, Invoice, Inventory, Cash Disbursement, dan Tax Journal. Pada awal transaksi, jika nama pelanggan belum terdaftar dalam database, maka pihak marketing akan mendaftarkan pelanggan di Form Master Customer.

Gambar 4.65 Master Customer Form Pada form ini, terdapat tombol insert yang berfungsi untuk menambah data pelanggan baru. Adapun data data yang harus diisi berupa; nama, alamat, email,nomor telepon, contact person, contact person telephone, dan deskripsi singkat pelanggan tersebut. Tombol update berfungsi untuk memperbarui data pelanggan. Dan tombol delete untuk menghapus data pelanggan. Setelah mendaftar pelanggan, biasanya pihak marketing akan membuat sales requisistion yang berfungsi sebagai surat penawaran harga kepada pelanggan, sebelum diterbitkannya Sales Order. Gambar 4.66 Transaction Sales Requisition Form Pada form ini, kita harus memilih tombol new, lalu kita mencari barang apa yang akan kita tawarkan ke pelanggan, lalu kita mengisi jumlah dan harga yang akan kita berikan ke pelanggan. Setelah itu, kita harus mengisi nama pelanggan. Lalu kita dapat mengisis deskripsi dan biaya tambahan jika diperlukan. Setelah itu, sistem akan secara otomatis menghitung total harga beserta pajak yang harus pelanggan bayarkan (PPN). Lalu, marketing dapat menyimpan data Sales Requisition tersebut. Setelah pelanggan menyetujui Sales Requisition, marketing segera membuat Sales Order sebagai tanda jadi adanya transaksi penjualan perusahaan kepada pelanggan. Jika ada kesalahan dalam penginputan Sales Requisition maupun adanya penambahan dalam penginputan Sales Requisition, maka dapat di lakukan update dalam form ini.

Gambar 4.67 Transaction Sales Requisition Form sebelum update Gambar 4.68 Transaction Sales Requisition Form setelah update

Gambar 4.69 Transaction Sales Order Form Pada form ini, marketing dapat memilih Sales Requisisition yang akan dibuatkan Sales Order nya, marketing juga dapat menambah deskripsi dan biaya tambahan pada sales order tersebut. Lalu sistem akan secara otomatis menampilkan jurnal piutang pelanggan, pajak PPN, dan nilai penjualan atas barang tersebut pada saat marketing menekan tombol save. Jika ada perubahan dalam Sales Order, maka dapat dilakukan update pada form ini. Gambar 4.70 Transaction Sales Order Form sebelum update

Gambar 4.71 Transaction Sales Order Form setelah update Gambar 4.72 Transaction Service Order Form Pada form ini, marketing dapat memilih jenis penjualan jasa kepada pelanggan. Jasa yang ditawarkan dapat berupa jasa instalasi maupun jasa perbaikan. Setelah meilih jenis jasa, marketing akan mengisikan harga yang akan ditagihkan ke pelanggan. Marketing juga harus

memilih nama pelanggan. Dan sistem akan secara otomatis menghitung biaya keseluruhan beserta pajak PPN dan pajak PPh 23 atas jasa yang akan dipungut oleh pelanggan. Pada saat marketing menekan tombol save, sistem akan memunculkan view jurnal atas pendapatan jasa, piutang pelanggan, PPN dan PPh 23 atas jasa yang akan pelanggan potong dari tagihan yang diberikan kepada pelanggan. Bagian keuangan akan segera membuat invoice yang akan ditagihkan ke pelanggan, setelah proses Sales Order atau Service Order selesai. Gambar 4.73 Transaction Invoice Form Pada form ini, bagian keuangan dapat memilih akan membuatkan tagihan atas Sales Order maupun Service Order. Bagian keuangan dapat memilih dan memasukkan tanggal jatuh tempo dari tagihan pelanggan. Sistem akan secara otomatis menampilkan jumlah yang harus ditagihkan ke pelanggan sesuai dengan Sales maupun Service Order pelanggan.

Gambar 4.74 Transaction Payment Form Setelah invoice dikirimkan ke pelanggan, dan pelanggan telah membayar tagihannya, maka bagian keuangan akan membuatkan payment receipt ata pembayaran pelanggan tersebut. Bagian keuangan dapat memilih pembayaran dari pelanggan, baik itu melalui cash atau melalui transfer ke rekening bank milik perusahaan. Jika bagian keuangan telah memerika pembayaran dari pelanggan tersebut, maka bagian keuangan akan menyimpan data payment dari pelanggan, sehingga status invoice pelanggan yang tadinya unpaid menjadi paid. Setelah pelanggan membayar tagihan, maka bagian keuangan akan memberitahukan ke pihak gudang untuk segera melakukan pengeluaran barang dari gudang. Bagian gudang akan membuatkan Form Items Out sebagai tanda bahwa barang telah dikeluarkan dari gudang. Jika pelanggan belum membayar full amount, maka sistem dapat mencatat pembayaran pelanggan dalam jumlah yang sudah dibayarkan terlebih dahulu.

Gambar 4.75 Transaction Payment Form pembayaran pertama Gambar 4.76 Transaction Payment Form pembayaran pelunasan

Gambar 4.77 Transaction Items Out Form Pada form ini, bagian gudang akan memilih Sales Order yang telah diproses oleh bagian keuangan dan secara otomatis sistem akan menampilkan barang sesuai dengan Sales Order tersebut, sehingga pihka gudang hanya perlu mengeluarkan barang sesuai dengan yang tertera di Sales Order. Jika bagian gudang telah selesai mengeluarkan barang, maka ia harus menekan tombol save, yang akan secara otomatis sistem mengurangi stok yang ada pada perusahaan sesuai dengan yang tertera di Sales Order maupun Items Out. Setelah bagian gudang mengeluarkan barang, ia akan mengkonfirmasikannya ke bagian pengiriman yang akan bertugas untuk mengirimkan barang ke pelanggan.

Gambar 4.78 Transaction Delivery Order Form Pada form ini, bagian pengiriman akan memilih Items Out yang telah dibuat oleh bagian gudang. Sistem akan secara otomatis mengambil data Items Out dan perincian dari barang yang harus dikirim sesuai dengan Items Out yang dibuat bagian gudang. Pada form ini juga tertera nama karyawan yang akan melakukan pengiriman barang ke pelanggan. Form ini juga dapat memilih tempat tujuan dari pengiriman barang tersebut. Bagian pengiriman dapat memilih, apakah ia akan mengirim barang ke alamat sesuai dengan database pelanggan atau alamat lainnya milik pelanggan, biasanya alamat lainnya tersebut adalah alamat gudang dari pelanggan. Setiap akhir bulan atau akhir periode, biasanya bagian keuangan akan mencetak laporan laporan perusahaan. Laporan yang akan dicetak seperti, laporan Sales, lapooran Service, laporan Invoice, laporan Cash Disbursement, dan laporan tax journal. Bagian Gudang pun harus mencetak laporan stok Inventory.

Gambar 4.79 Sales Report Form Pada laporan Sales, bagian keuangan dapat memilih tanggal mulai dan berakhirnya suatu laporan dan ia dapat memilih ingin mengurutkan data per Sales Order, per Item, maupunn per Customer. Gambar 4.80 Services Report Form Pada laporan Servciecs, bagian keuangan dapat memilih tanggal mulai dan berakhirnya suatu laporan dan ia dapat memilih ingin mengurutkan data per Services Order, per Services Category, maupunn per Customer.

Gambar 4.81 Invoice Report Form Pada laporan Invoice, bagian keuangan dapat mencetak laporan tagihan pelanggan yang sudah terbayar maupun yang masih belum dibayarkan. Laporan ini dapat di urutkan berdasarkan per transaksi, per pelanggan, maupun per tanggal jatuh tempo. Gambar 4.82 Cash Receipt Report Form

Pada laporan penerimaan kas, bagian keuangan dapat mencetak laporan penerimaan kas dari tagihan pelanggan. Bagian keuangan dapat mengurutkan laporan per pembayaran baik itu kas maupun trnasfer ke rekening bank, atau dapat juga mengurutkannya per pelanggan. Gambar 4.83 Tax Journal Report Form Pada laporan pajak, bagian keuangan dapat mencetak laporan transaksi yang memiliki nilai pajaknya, baik itu PPN maupun PPh 23 atas jasa. Pada laporan ini, bagian keuangan dapat mengurutkan laporan per transaksi maupun per pelanggan. Dengan laporan ini, bagian keuangan dapat mengetahui transaksi transaksi yang dipotong PPh 23 atas jasa oleh pelanggan.