Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

dokumen-dokumen yang mirip
LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir:

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN

URAIAN sebelum perubahan

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN


TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Rencana Umum Pengadaan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir:

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Keg Rp ,00 APBD ( )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

KANTOR KETAHANAN PANGAN

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

TABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir: 2 buah Rp ,00 APBD awal: akhir:

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

URAIAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI BELANJA DAERAH , ,00 89,47 1,539,241, (10.

I. P E N D A H U L U A N. Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

MATRIKS RENCANA STRATEGIS MATRIKS PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA PENDANAAN STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2013 s/d 2017

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. PA/KPA Ir. I Ketut Nerda SiRUP LKPP

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA PADANG

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

Transkripsi:

DINAS PEKERJANAN UMUM KABUPATEN KERINCI a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat a) Masukan : Dana Rp. 3.600.000,- b) Keluaran : Tersedianya jumlah surat yang ditindak terkirim (3.350 surat) c) Hasil : Sampainya surat pada tujuan d) Realisasi Fisik : 0,00 % e) Realisasi Keuangan : 0,00 f) Permasalahan : Tidak ada paket surat yang dikirim 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air/listrik a) Masukan : Dana Rp. 68.000.000,- b) Keluaran : Tersedianya jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik : - Telepon - Belanja Air - Belanja Listrik 6 (enam) rekening / 12 bulan c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan Listrik d) Realisasi Fisik : 94,71 % e) Realisasi Keuangan : 47,57 % 32.346.844,- f) Permasalahan : Pembayaran rekening sesuai dengan pemakaian listrik dan air 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a) Masukan : Dana Rp. 250.200.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembayaran honor untuk: 1. PA 1 orang 2. PPTK 25 (dua puluh lima) orang 3. Bendahara pengeluaran1(satu) orang 4. Pejabat penatausahaan Keuangan 1 (satu)orang 5. Bendahara Penerima 1 (satu).orang 6. Staf Administrasi 1 (satu) orang c) Hasil : Tertib dan lancar Administrasi Keuangan d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : 100,00 % 250.200.000 BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 1

4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a) Masukan : Dana Rp. 81.755.000,- b) Keluaran : Terlaksanan penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor melalui: - Honorarium petugas kebersihan 14 (empat) OB - Pembelian alat-alat kebersihan 12 (bulan) c) Hasil : Terjaganya keamanan dan kebersihan Kantor e) Realisasi Keuangan : 99,76 % 81.555.000,- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a) Masukan : Dana Rp. 252.192.500,- b) Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 71 unit c) Hasil : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : 100,00 % 252.192.500 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor a) Masukan : Dana Rp. 28.124.000,- b) Keluaran : Terlaksana penyediaan ATK 1 (satu)tahun : Terlaksananya Penyedian ATK sebanyak 51 jenis. c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan ATK d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : 100,00 % 28.124.000,- 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan a) Masukan : Dana Rp. 28.355.000,- b) Keluaran : Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 4 macam. c) Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : 28.355.000,- BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 2

8) Penyediaan Jasa Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor a) Masukan : Dana Rp. 5.150.000,- b) Keluaran : Terlaksanaya penyediaan komponem instaliasi listrik/penerangan bangunan kantor, berupa : - Peralatan Listrik selama 1 Tahun 11 jenis. c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan kantor e) Realisasi Keuangan : 99,81 % 5.140.000,- 9) Penyediaan Buku Bacaan dan Peraturan-peraturan Perundang-undangan/Surat Kabar, a) Masukan : Dana Rp. 6.000.000,- b) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan, Koran dan Peraturan perundang-undangan sebanyak 4 (empat) macam. c) Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, koran dan peraturan e) Realisasi Keuangan : 91,35 % 5.481.000,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.519.000,- pada pembelian buku peraturan perundang-undangan 10) Penyediaan Makan dan Minum, a) Masukan : Dana Rp. 12.150.000,- b) Keluaran : Terlaksananya makan dan minum untuk rapat staf dan tamu sebanyak 800 om/ 12 bulan. c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum d) Realisasi Fisik : 44,44 % e) Realisasi Keuangan : 44,44 % 5.400.000 f) Permasalahan : Tersisa Rp.6.750.000,- pada belanja makan dan minum tamu. 11) Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Keluar Daerah a) Masukan : Dana Rp. 200.000.000,- b) Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 24 kali. c) Hasil Terwujudnya sinkronisasi program e) Realisasi Keuangan : 87,56 % 175.129.100 f) Permasalahan : Tersisa Rp.24.870.900,- Pada perjalanan dinas keluar daerah. BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 3

12) Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan Asset a) Masukan : Dana Rp. 68.575.000,- b) Keluaran : - Terlaksananya Penataan ADM kepegawaian,asset dan arsip - Tertatanya administrasi aset sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.12 bulan.- c) Hasil Tertibnya administrasi kepegawaian dan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku e) Realisasi Keuangan : 97,19 % 66.650.800,- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional a) Masukan : Dana Rp. 93.324.800,- b) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan kendaraan operasional pedesaan 3 unit c) Hasil Tersedianya kendaraan dinas /operasional e) Realisasi Keuangan : 94,54 % 88.224.800 f) Permasalahan : Tersisa pada pembelian Motor Trail Kendaraan Roda Dua Rp.5.100.000,- 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor + Mesin Absensi a) Masukan : Dana Rp. 62.070.000,- b) Keluaran : - Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor 1 (satu) unit. c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan peralatan mesin absensi e) Realisasi Keuangan : 99,51 % 61.767.500,- 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor a) Masukan : Dana Rp. 10.000.000,- b) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor 1 (satu) unit. c) Hasil Berfungsinya gedung kantor sebagaimana mestinya e) Realisasi Keuangan : 99,92 % 9.992.000,- BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 4

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional a) Masukan : Dana Rp. 145.800.603,- b) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas 6 (enam) unit c) Hasil Berfungsinya kendaraan Dinas sebagaimana mestinya e) Realisasi Keuangan : 99,44 % 144.978.700 c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan a) Masukan : Dana Rp. 44.100.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 110 stel c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta perlengkapan e) Realisasi Keuangan : 96,44 % 42.531.500 d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal a) Masukan : Dana Rp. 275.000.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 110 orang. c) Hasil Meningkatnya SDM Aparatur e) Realisasi Keuangan : 99,69 274.160.669 e.program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD a) Masukan : Dana Rp. 57.912.650,- b) Keluaran : Terlaksanannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.3 (tiga) macam pelaporan. c) Hasil : Tersedianya Laporan Bulanan, semester dan tahunan e) Realisasi Keuangan : 92,06 % 53.317.050 f) Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.4.595.600,- BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 5

2) Penyusunan Program dan Pelaporan a) Masukan : Dana Rp. 115.278.650,- b) Keluaran : Terlaksanannya penyusunan program dan pelaporan. 8 dokumen. c) Hasil Tersedianya dokumen Renstra,Renja,Hasil musrenbang,lakip,lppd e) Realisasi Keuangan : 95,46 % 110.040.900 f) Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.5.237.750,- f. Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan, dengan kegiatan: 1) Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan a) Masukan : Dana Rp. 93.250.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pengadaan alat ukurmdan bahan laboratorium kebinamargaan. 27 jenis. c) Hasil Tersedianya Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan e) Realisasi Keuangan : 86,26 % 80.439.025 f) Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.12.810.975,- 2) Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat - alat Berat a) Masukan : Dana Rp. 249.400.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan operasional stone cruser. 1 (satu) unit. c) Hasil Berfungsinya Stone crusher dan tercapainya target PAD e) Realisasi Keuangan : 98,33 % 245.232.000 3) Pemeliharaan Alat-alat Berat ( AMP ) a) Masukan : Dana Rp. 248.250.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat (AMP). 1(satu) unit. c) Hasil Berfungsinya AMP dan tercapianya target PAD e) Realisasi Keuangan : 99,85 % 247.876.450 BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 6

4) Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat a) Masukan : Dana Rp. 386.795.472,- b) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan operasional alatalat berat. 15 unit. c) Hasil Berfungsinya Alat-alat berat dan tercapianya target PAD e) Realisasi Keuangan : 99,05 383.126.700,- g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan : 1) Perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jembantan kabupaten a) Masukan : Dana Rp. 3.218.580.800,- b) Keluaran : - Terlaksananya perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci. - Terlaksananya pengawasan jalan dan jembatan kabupaten kerinci. c) Hasil : Tersedianya Dokumen perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci Tersedianya laporan pengawasan jalan dan jembatan d) Realisasi Fisik : 98,76 % e) Realisasi Keuangan : 98,72 % 3.177.388.550 f) Permasalahan : Tersisa Rp.41.192.250 pada kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan pada honorarium pengadaan barang/jasa 2) Peningkatan Jalan Kabupaten a) Masukan : Dana Rp. 31.265.397.300,- b) Keluaran : - Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten c) Hasil Tersedianya Jalan Kabupaten dengan kondisi baik e) Realisasi Keuangan : 99,97 % 31.256.570.600 f) Permasalahan : Tersisa Rp.8.826.700 pada Honorarium Pengadaan Barang/jasa BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 7

3) Pembangunan Jembatan a) Masukan : Dana Rp. 6.497.950.352,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan jembatan c) Hasil : Tersedianya jembatan dengan kondisi baik e) Realisasi Keuangan : 99,48 6.464.400.0000,- f) Permasalahan : Sisa Tender Rp.33.550.352,- h. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wlayah, dengan kegiatan : 1) Rehabilitasi / Pemelihaaan Jalan a) Masukan : Dana Rp. 13.748.106.800,- b) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jalan 17 Km. c) Hasil : Tersedianya jalan dengan kondisi baik e) Realisasi Keuangan : 99,16 % 13.632.908.600,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.115.198.200 pada sisa terder dan Perjalanan Dinas Luar Daerah 2) Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat a) Masukan : Dana Rp. 2.152.250.000,- b) Keluaran : Terlaksannya rehabilitasi jaringan jalan, jembatan, irigasi dan pasca bencana alam 8 paket. c) Hasil : Terehabilitasinya jaringan jalan, jembatan, irigasi dan sungai pasca bencana alam e) Realisasi Keuangan : 99,94 2.150.851.388,- 3) Perencanaan / Pengawasan dan Penyusunan SID dan kegiatan SDA a) Masukan : Dana Rp. 1.273.027.000,- b) Keluaran : Terlaksananya dokumen SID, terlaksananya pengawasan kegiatan SDA. c) Hasil : Tersedianya Dokumen SID e) Realisasi Keuangan : 99,60 1.267.874.900,- 4) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi a) Masukan : Dana Rp. 5.186.567.415,- b) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi. c) Hasil : Berfungsinya Jaringan Irigasi d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : 100,00 % 5.186.567.415,- BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 8

5) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong a) Masukan : Dana Rp. 3.598.534.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/bronjong 30 paket. c) Hasil : Tersedianya Kebutuhan turap/talud/bronjong di Kabuapten Kerinci e) Realisasi Keuangan : 99,93 % 3.596.184.700,- 6) Rehabilitasi Kawasan Kritis daerah Tangkapan Sungai dan Danau a) Masukan : Dana Rp. 6.288.736.000,- b) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 36 paket. c) Hasil : Terpeliharanya kawasan kritis sungai dan danau e) Realisasi Keuangan : 99,97 % 6.286.937.900,- 7) Pembangunan Penerangan Jalan Umum a) Masukan : Dana Rp. 1.780.950.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan penerangan jalan umum 35 titik. c) Hasil : Tersedianya Pembangunan Penerangan Jalan Umum e) Realisasi Keuangan : 99,91 % 1.775.988.850,- 8) Transportasi Perdesaan a) Masukan : Dana Rp. 3.821.950.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan prasarana transportasi perdesaan (Jalan perdesaan) 1 Paket. c) Hasil : Tersedianya Jalan Perdesaan e) Realisasi Keuangan : 99,94 % 3.819.838.350,- BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 9

i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan kegiatan: 1) Penyusunan Sistem Informasi/Database Keciptakaryaan a) Masukan : Dana Rp. 528.288.500,- b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan sistem informasi /database keciptakaryaan. c) Hasil : Tersedianya Data Base Keciptakaryaan e) Realisasi Keuangan : 97,73 % 516.305.500,- f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar daerah Rp.11.983.000,- 2) Perencanaan Penyusunan Review Rispam a) Masukan : Dana Rp. 298.288.500,- b) Keluaran : Terlaksananya review RISPAM c) Hasil : Tersedianya RISPAM yang telah di revisi e) Realisasi Keuangan : 96,33 % 284.346.500,- f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar daerah Rp.13.942.000,- 3) Penyusunan Standar Analisa Harga Bangunan a) Masukan : Dana Rp. 60.850.000,- b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan standar analisa harga bangunan. c) Hasil : Tersedianya Dokumen standar harga Bangunan e) Realisasi Keuangan : 99,79 % 60.720.000,- f) Permasalahan - 4) Penyusunan Dokumen RPI2JM a) Masukan : Dana Rp. 247.595.000,- b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen RPI2JM c) Hasil : Tersedianya Dokumen RPI2JM e) Realisasi Keuangan : 92,39 228.748.400,- f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar daerah Rp.18.846.600,- 5) Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a) Masukan : Dana Rp. 486.545.400,- b) Keluaran : Terlaksananya fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan. c) Hasil : Terbangunnya Jalan perdesaan, tersedianya jembatan perdesaan yang memadai BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 10

d) Realisasi Fisik : 60,21 % e) Realisasi Keuangan : 43,16 % 209.994.950,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.276.550.450,- pada kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan.pada kegiatan sosialisasi bimbingan teknis. 6) Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong a) Masukan : Dana Rp. 4.854.750.025,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan saluran drainase /gorong-gorong. c) Hasil : Tersedianya Saluran drainase / Gorong-gorong e) Realisasi Keuangan : 99,88 % 4.484.885.425 7) Pembangunan Jalan Lingkungan a) Masukan : Dana Rp. 13.591.899.122,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan yang memadai. c) Hasil : Tersedianya jalan lingkungan yang memadai e) Realisasi Keuangan : 99,84 % 13.570.699.625 f) Permasalahan : 8) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih/air minum a) Masukan : Dana Rp. 3.623.703.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana jaringan air bersih. c) Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jarangin air bersih untuk masyarakat e) Realisasi Keuangan : 99,67 % 3.611.635.000,- 9) Sanitasi Masyarakat a) Masukan : Dana Rp. 2.391.394.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi. c) Hasil : Tesedinya Sarana MCK d) Realisasi Fisik : 95,84 % e) Realisasi Keuangan : 93,33 % 2.231.772.060,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.159.621.940,- pada kegaitan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan belanja konsultan perencanaan dan pengawasan. BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 11

10) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Bidang Cipta Karya a) Masukan : Dana Rp. 289.085.000,- b) Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi PPSP dan penyusunan master plan drainase. c) Hasil : Terwujudnya percepatan pembangunan sanitasi permukiman e) Realisasi Keuangan : 96,04 % 277.627.200,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.11.457.800,- pada kegiatan perjalanan dinas luar daerah 11) Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintah a) Masukan : Dana Rp. 5.327.976.583,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung kantor. 7 (tujuh) unit c) Hasil : Tersedianya Gedung Kantor d) Realisasi Fisik : 96,93 % e) Realisasi Keuangan : 96,84 % 5.159.553.650,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.168.422.933,- pada kegiatan pembangunan mess pemda kab.kerinci di padang dan perjalanan dinas luar daerah j. Program PAMSIMAS, dengan kegiatan: 1) Pamsimas a) Masukan : Dana Rp. 877.761.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan. 5 (lima) desa. c) Hasil : Tersedianya Sarana Air Minum Perdesaan d) Realisasi Fisik : 99,92 % e) Realisasi Keuangan : 92,10 % 808.430.200,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.69.330.800,- pada kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. 2) Pembangunan/Rehabilitasi Air Minum Perdesaan (DAK) a) Masukan : Dana Rp. 2.445.374.460,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan. 5 (lima) desa. c) Hasil : Tersedianya air minum bagi masyarakat perdesaan e) Realisasi Keuangan : 99,47 % 2.432.373.531,- BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 12

f) Permasalahan Tersisa Rp.13.000.929 pada kegiatan perjalanan Dinas luar daerah dan sisa penunjukan langsung 3) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur a) Masukan : Dana Rp. 427.695.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan infrastruktur desa binaan. c) Hasil : Tersedianya infrastruktur desa binaan e) Realisasi Keuangan : 99,98 % 427.591.000,- k.program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum, dengan kegiatan: 1) Operasional dan pemeliharaan infrastrutur UPTW I a) Masukan : Dana Rp. 1.141.813.900,- b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah I. c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur e) Realisasi Keuangan : 98,94 % 1.129.722.210 f) Permasalahan : Tersisa Rp.12.091.690 pada kegiatan sewa alat bantu termasuk bahan bakar minyak dan mobilisasi. 2) Operasional dan Pemeliharaan Infrastrutur UPTW II a) Masukan : Dana Rp. 1.116.450.000,- b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah II. c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur d) Realisasi Fisik : 99,41 % e) Realisasi Keuangan : 92,97 % 1.037.982.286 f) Permasalahan : Tersisa Rp.78.467.714 pada kegiatan honorarium penjga bendung dan pintu air dan sisa pemeliharaan jalan dan irigasi. BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 13

3) Operasional dan pemeliharaan infrastrutur UPTW III a) Masukan : Dana Rp. 725.000.000,- b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah III. c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur d) Realisasi Fisik : 98,54 % e) Realisasi Keuangan : 97,22 % 704.817.773,- f) Permasalahan Tersisa Rp.20.182.227 pada kegiatan honorarium penjga bendung dan pintu air dan belanja bahan pakai habis kantor. 4) Operasional dan Pemeliharaan Infrastrutur UPTW IV a) Masukan : Dana Rp. 925.000.000,- b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah IV. c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur e) Realisasi Keuangan : 99,99 % 924.921.795,- Sungai Penuh, Januari 2016 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI FEBRILLA KUSNOMDO, ST Pembina IV.a NIP. 19620211 198903 1 007 BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 14