Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

dokumen-dokumen yang mirip
Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017


SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

URAIAN sebelum perubahan

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Administrasi Perkantoran

Nama SKPD : Semua SKPD

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

SKPD : RSUD CILEUNGSI

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

BAB I PENDAHULUAN. penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi. 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

SKPD : RSUD LEUWILIANG

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

INSPEKTORAT DAERAH. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Bulan rekening jasa telephone, air, listrik, dan internet

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN No. Kegiatan Indikator Kinerja (Output) Target Tindak Lanjut Hasil Temuan

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

KATA PENGANTAR. Cibinong, 28 Junit 2013 KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011

INSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 IRBAN BIDANG APARATUR DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

BAB I P E N D A H U L U A N

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Tatang Iskandariyanto, SH SiRUP LKPP

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD 1,025,099,900 Perkantoran 1 20 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan untuk surat Cibinong 2 jenis 4,950,000 5,445,000 menyurat materai 1 20 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah kebutuhan sarana Cibinong 143,000,000 157,300,000 dan Listrik komunikasi, air, listrik dan internet Telepon 2 jaringan air 1 jaringan listrik 2 jaringan internet 1 jaringan 1 20 01 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah STNK kendaraan dinas/ Cibinong 8,600,000 9,460,000 Kendaraan Dinas/Operasional operasional Kendaraan Roda 2 dok STNK Kendaraan Roda 4 10 dok STNK 1 20 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah petugas kebersihan Cibinong 4 orang 60,500,000 66,550,000 - jumlah alat kebersihan kantor 15 jenis 1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan ATK untuk Cibinong 37 jenis 55,000,000 60,500,000 pelaksanaan tupoksi 1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah kebutuhan barang Cibinong 55,000,000 60,500,000 Penggandaan cetakan dan penggandaan - Barang cetakan: 10 jenis - Penggandaan : 2 jenis 1 20 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah kebutuhan komponen Cibinong 7 jenis 8,800,000 9,680,000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan yang Cibinong 19,800,000 21,780,000 Perundang-undangan disediakan - Surat Kabar 4 jenis - Majalah 1 jenis - Buku perundang-undangan 1 jenis

1 20 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah isi ulang tabung Cibinong 1 kali 8,800,000 9,680,000 pemadam kebakaran 5 unit - jumlah isi ulang tabung gas 96 kali 2 unit 1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makan dan minum Cibinong 11,000,000,100,000 - Rapat : 6 kali - Tamu : 6 kali 1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi Cibinong 6,500,000 139,150,000 Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan - Perjalanan Dalam Daerah 39 hari - Perjalanan Luar Daerah 23 hari 1 20 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah tenaga pendukung Cibinong 5 orang 60,650,000 66,715,000 Administrasi/Teknis Perkantoran administrasi perkantoran 1 20 01 20 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen pengelolaan Cibinong 2 jenis dok 75,900,000 83,490,000 arsip SKPD 1 20 01 21 Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah dokumen pengelolaan Cibinong 6 jenis dok 141,0,000 155,232,000 Kepegawaian administrasi kepegawaian 1 20 01 22 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen pengelolaan Cibinong 4 jenis dok 42,789,000 47,067,900 administrasi barang 1 20 01 24 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah piket keamanan kantor Cibinong 6 orang 109,500,000 0,450,000 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan 624,500,000 APBD 686,950,000 Prasarana Aparatur 1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubeulair yang Cibinong 3 jenis 75,000,000 82,500,000 dibutuhkan 1 20 02 13 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Cibinong 3 jenis 100,000,000 110,000,000 dibutuhkan 15 unit 1 20 02 14 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan kantor yang Cibinong 3 jenis 152,000,000 167,200,000 dibutuhkan 1 20 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor SKPD yang Cibinong 55,000,000 60,500,000 terpelihara - Pengecatan gedung 1 gedung

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Jumlah kend. roda 4 yang Cibinong 9 unit 75,000,000 82,500,000 Dinas/Operasional dipelihara - Jumlah kend. roda 2 yang 6 unit dipelihara 1 20 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor di SKPD Cibinong 2 jenis 22,000,000 24,200,000 yang terpelihara 1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung Cibinong 1 jenis 16,500,000 18,150,000 Gedung Kantor kantor di SKPD yang terpelihara 1 20 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Luas tanaman dan halaman Cibinong 250 m2 9,000,000 141,900,000 Kantor kantor yang terpelihara 1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27,000,000 APBD 29,700,000 1 20 03 0002 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian untuk audit Cibinong 100 stel 27,000,000 29,700,000 perlengkapannya aparat pengawasan 1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas 171,250,000 APBD 188,375,000 Sumber Daya Aparatur 1 20 05 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta bimbingan teknis, Cibinong 8 orang 41,250,000 45,375,000 penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim 1 20 05 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta sosialisasi Per UU Cibinong 50 orang 25,000,000 27,500,000 1 20 05 28 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah peserta Sinergitas yang Cibinong 105 orang 105,000,000 115,500,000 terkirim 1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan 637,161,000 APBD 700,877,100 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 20 06 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah LAKIP dan LKPJ Cibinong 2 jenis dok 260,661,000 286,727,100 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 20 06 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen Laporan Cibinong 2 jenis dok 22,000,000 24,200,000 Keuangan Semesteran SKPD

1 20 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan Cibinong 1 jenis dok 27,500,000 30,250,000 Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 20 06 5 Penyusunan Perencanaan Anggaran - Tersedianya dokumen DPA dan Cibinong 2 jenis dok 82,500,000 90,750,000 RKA-P/DPA-P - Tersedianya dokumen Pra RKA 2 jenis dok dan RKA SKPD Tahun 2014 1 20 06 6 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen administrasi Cibinong 1 jenis dok 165,000,000 181,500,000 keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 20 1 20 06 7 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja SKPD Cibinong 1 jenis dok 27,500,000 30,250,000 yang tersedia 1 20 06 13 Publikasi Kinerja SKPD Publikasi kinerja SKPD di media Cibinong 1 tahun 30,000,000 33,000,000 1 20 06 14 Penyusunan Program Kerja Jumlah dokumen PKPT yang Cibinong 1 jenis dok 22,000,000 24,200,000 Tahunan (PKPT) tersedia 1 20 20 Program Peningkatan Sistem 7,693,146,000 APBD 8,462,460,600 Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 20 20 1 Pelaksanaan Internal Secara Jumlah dan Cibinong 4,651,922,000 5,117,114,200 Berkala di Lingkup OPD Pengendalian Internal - LHA Reguler OPD 40 LHA - LHA/LHM Kaji uji 240 LHA/LHM - Rekapitulasi Laporan Sidak 1 dok Disiplin Aparat - LHA Reguler Kecamatan 40 LHA 1 20 20 2 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Terselesaikanya kasus Cibinong 100 % 300,000,000 330,000,000 Pemerintah Daerah pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah 1 20 20 6 Tindak Lanjut Hasil Temuan Jumlah tindak lanjut hasil Cibinong 5 jenis dok 330,000,000 363,000,000 pengawasan 1 20 20 7 Koordinasi Komprehensif Jumlah Pelaksanaan koordinasi Cibinong 1 jenis dok 110,000,000 1,000,000

1 20 20 8 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Jumlah evaluasi temuan hasil Cibinong 4 jenis dok 350,000,000 385,000,000 pengawasan (Audit) 1 20 20 9 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lampiran Hasil Review Laporan Cibinong 1 jenis dok 66,000,000 72,600,000 Keuangan Pemerintah Daerah 1 20 20 10 Pelaksanaan Internal Secara Jumlah Cibinong 0 LHA Desa 621,246,000 683,370,600 Berkala di Lingkup Desa Pemerintahan Desa 1 20 20 11 Fasilitasi LPPD dan LKPJ Masa Akhir Jabatan Laporan LPPD dan LKPJ Desa Cibinong 2 jenis dok 68,000,000 74,800,000 Kepala Desa 1 20 20 15 Evaluasi Dana Sumbangan BOS Hasil Laporan Evaluasi Dana Cibinong 1 jenis dok 137,500,000 151,250,000 Sumbangan BOS 1 20 20 16 Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD Hasil Laporan Monitoring SKPD Cibinong 7 jenis dok 1,058,478,000 1,164,325,800 1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme 305,000,000 APBD 335,500,000 Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 1 20 21 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa - Jumlah Peserta Pelatihan di Cibinong 60 orang 305,000,000 335,500,000 dan Aparatur Kantor Sendiri - Jumlah Peserta Pelatihan Teknis 60 orang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Jumlah Peserta Pelatihan Teknis 60 orang Analisis Pemecahan Masalah - Jumlah Peserta Pelatihan 60 orang Teknis Audit Khusus/Forensik 1 20 43 Program Penataan dan 117,300,000 APBD 9,030,000 Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur 1 20 43 3 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Kebijakan Sistem operasional Cibinong 2 jenis dok 117,300,000 9,030,000 audit dan Prosedur penilaian raport kinerja dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja JUMLAH 10,507,266,000 11,557,992,600