NO URUSAN/ BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM SKPD PENANGGUNG JAWAB RENJA Program Jml. Keg KONSISTENSI DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2016 SEMESTER I REALISASI S 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial 1 1 259,000,000 1 1 259,000,000 40,130,225 15.49% 15.49% Pagu Kesesuaian Program APBD Jml. Keg Pagu TRIWULAN I 1.1 Penyediaan dan Peningkatan administrasi Dinas Sosial 259,000,000 259,000,000 40,130,225 15.49% 15.49% perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial 1 2 775,310,000 1 2 775,310,000 7,405,500 0.96% 0.96% Aparatur 2.1 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Dinas Sosial 333,435,000 333,435,000 2.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial 441,875,000 441,875,000 7,405,500 1.68% 1.68% 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Dinas Sosial 1 1 43,780,000 1 1 43,780,000 Aparatur 3.1 Peningkatan kemampuan (Capacity Building) Dinas Sosial 43,780,000 43,780,000 sumber daya aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Dinas Sosial 1 1 25,000,000 1 1 25,000,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.1 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Dinas Sosial 25,000,000 25,000,000 capaian kinerja dan keuangan 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Dinas Sosial 1 1 324,400,000 1 1 324,400,000 Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 5.1 Peningkatan kemampuan sasaran, petugas dan Dinas Sosial 324,400,000 324,400,000 pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2012 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial 1 7 1,247,660,700 1 7 1,247,660,700 30,045,000 2.41% 2.41% Kesejahteraan Sosial
NO URUSAN/ BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM SKPD PENANGGUNG JAWAB RENJA Program Jml. Keg REALISASI S 6.1 Program Peningkatan Pelayanan kualitas Administrasi pelayanan, Perkantoran sarana dan Dinas Sosial 253,104,300 253,104,300 prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Pagu Kesesuaian Program APBD Jml. Keg Pagu TRIWULAN I 6.2 Penanganan masalah masalah strategis yang Dinas Sosial 114,350,000 114,350,000 menyangkut Tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 6.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial 18,828,000 18,828,000 6.4 Pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam Dinas Sosial 572,800,000 572,800,000 30,045,000 5.25% 5.25% rangka pemberdayaan organisasi dan masyarakat lanjut usia. 6.5 Pembinaan Pahlawan dan Perintis Dinas Sosial 126,354,400 126,354,400 Kemerdekaan 6.6 Pemutakhiran data kepesertaan BPJS bagi Dinas Sosial 138,804,000 138,804,000 masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial tahun 2016 6.7 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dinas Sosial 23,420,000 23,420,000 Pelaporan 7 Program pembinaan para penyandang Dinas Sosial 1 4 263,071,700 1 4 263,071,700 disabilitas dan eks trauma 7.1 Pendidikan dan Pelatihan Para Penyandang Dinas Sosial 57,725,000 57,725,000 Cacat dan Eks Trauma 7.2 Pendayagunaan Para Penyandang disabilitas Dinas Sosial 78,433,000 78,433,000 dan Eks Trauma 7.3 Peningkatan Pelayanan Para Penyandang Dinas Sosial 25,838,000 25,838,000 Disabilitas dan Eks Trauma 7.4 Pendayagunaan para disabilitas berat dan Dinas Sosial 101,075,700 101,075,700 penyakit kejiwaan 8 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Dinas Sosial 1 2 271,611,000 1 2 271,611,000 Jompo 8.1 Operasi dan pemeliharaan sarana dan Dinas Sosial 215,348,000 215,348,000 prasarana panti asuhan/jompo 8.2 Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Dinas Sosial 56,263,000 56,263,000 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
NO URUSAN/ BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD PENANGGUNG JAWAB RENJA Program Jml. Keg Pagu Kesesuaian Program APBD Jml. Keg Pagu TRIWULAN I REALISASI S 9 Program pembinaan eks penyandang penyakit Dinas Sosial 1 4 629,767,500 1 4 629,767,500 sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 9.1 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Dinas Sosial 111,886,000 111,886,000 Sosial 9.2 Pemutakhiran data penyandang masalah Dinas Sosial 373,511,500 373,511,500 kesejahteraan sosial 9.3 Pembangunan Database sistem informasi Dinas Sosial 44,370,000 44,370,000 PMKS 9.4 Kegiatan DBHCHT Dinas Sosial 100,000,000 100,000,000 10 Program Pemberdayaan Kelembagaan Dinas Sosial 1 8 1,216,569,350 1 8 1,216,569,350 2,250,000 0.18% 0.18% Kesejahteraan Sosial 10.1 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku - Dinas Sosial 146,174,000 146,174,000 Pelaku Usaha kesejahteraan Sosial Masyarakat 10.2 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Dinas Sosial 24,986,950 24,986,950 Masyarakat 10.3 Pemantauan Penyelenggaraan dan Dinas Sosial 9,923,000 9,923,000 450,000 4.53% 4.53% Pengumpulan Sumbangan Sosial 10.4 Pendidikan Mental Spiritual dan Pendidikan Dinas Sosial 630,607,400 630,607,400 1,800,000 0.29% 0.29% Agama 10.5 Peningkatan Kelembagaan Kerja Lembaga Dinas Sosial 37,910,000 37,910,000 Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 10.6 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Dinas Sosial 85,820,000 85,820,000 sosial untuk pemulasaraan jenazah 10.7 Peningkatan kualitas SDM tenaga rohaniawan Dinas Sosial 125,000,000 125,000,000 10.8 Peningkatan kualitas SDM pengamalan Dinas Sosial 156,148,000 156,148,000 ibadah 11 Program Kerjasama Informasi dengan Dinas Sosial 1 1 50,000,000 1 1 50,000,000 Masmedia
NO URUSAN/ BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM SKPD PENANGGUNG JAWAB RENJA Program Jml. Keg REALISASI S 11.1 Program Penyebarluasan Pelayanan informasi Administrasi kegiatan Perkantoran ke Dinas Sosial 50,000,000 50,000,000 masyarakat Pagu Kesesuaian Program APBD Jml. Keg Pagu TRIWULAN I JUMLAH 5,106,170,250 5,106,170,250 79,830,725 1.56% 1.56% R NI
S/D DESEMBER TRIWULAN II 122,650,802 47.36% 47.36% 122,650,802 47.36% 47.36% 589,745,300 76.07% 76.07% 275,376,000 82.59% 82.59% 314,369,300 71.14% 71.14% 119,443,000 36.82% 36.82% 119,443,000 36.82% 36.82% 254,637,278 20.41% 20.41%
S/D DESEMBER TRIWULAN II 30,485,000 26.66% 26.66% 189,450,000 33.07% 33.07% 7,020,000 5.56% 5.56% 20,675,000 14.90% 14.90% 7,007,278 29.92% 29.92% 78,811,750 29.96% 29.96% 55,925,000 96.88% 96.88% 16,456,000 20.98% 20.98% 6,430,750 24.89% 24.89% 9,800,000 3.61% 3.61% 9,800,000 4.55% 4.55%
S/D DESEMBER TRIWULAN II 5,614,000 0.89% 0.89% 5,614,000 5.02% 5.02% 173,996,900 14.30% 14.30% 7,958,900 5.44% 5.44% 450,000 1.80% 1.80% 6,873,000 69.26% 69.26% 146,355,000 23.21% 23.21% 12,360,000 32.60% 32.60% 12,490,000 24.98% 24.98%
S/D DESEMBER TRIWULAN II 12,490,000 24.98% 24.98% 1,367,189,030 26.78% 26.78% Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar ROMELAN, S.Pd, M.Si Pembina Utama Muda IP. 19620101 198803 1 028