REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman 1 KODE JENIS BELANJA

dokumen-dokumen yang mirip
JASA URUSAN WAJIB 90,731,045, ,541,545,197 84,870,172, ,142,763,040

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010 BELANJA PEGAWAI

KESEHATAN DINAS KESEHATAN Halaman 7

WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

REKAPITULASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN Fungsi, Urusan, Program dan Kegiatan Indikatif. Pagu Indikatif (Rp) 01 FUNGSI : PELAYANAN UMUM

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENGEMBANGAN KEPENDIDIKAN BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL SEKSI

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 03 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

KEPALA KEPALA UMUM PERENCANAAN BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL KESENIAN DAN OLAH RAGA BIDANG PENDIDIKAN DASAR KURIKULUM DAN PENGENDALIAN MUTU

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR ISI PENGANTAR

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA B U P A T I WAKIL BUPATI

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

WALIKOTA WAKIL WALIKOTA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR : 2 0 T A H U N TANGGAL :

D I N A S BIDANG PELAYANAN KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SEKSI GIZI MASYARAKAT

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

BUPATI KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG

: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

URAIAN sebelum perubahan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KEPALA

KEPALA DINAS. Subbagian Perencanaan Program. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Seksi. Kurikulum dan Pembelajaran

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN INDRAMAYU 2016

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

Subbagian. Perencanaan dan Keuangan BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH. Seksi Bina Adm., Sarana, dan Prasarana. Seksi. Seksi.

URAIAN sebelum perubahan

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

UPT BUPATI PEKALONGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008 T E N T A N G

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

KEPALA BUPATI NGAWI, HARSONO SEKRETARIAT UPTD SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN BIDANG TATA PERKOTAAN DAN PERDESAAN

SEKRETARIAT UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN BIDANG BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PEMBINAAN SMP SEKSI

1. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 202 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman 1 KODE JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 URUSAN WAJIB 121.343.388.950 299.722.356.809 120.549.210.683 541.614.956.442 1 1 URUSAN PENDIDIKAN 43.636.131.627 68.278.405.671 12.036.117.300 123.950.654.598 1 1 1 DINAS PENDIDIKAN 41.202.693.727 60.901.428.571 11.575.532.300 113.679.654.598 1 1 1 1 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.874.730.127 771.248.300-1.623.598.300 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 8.073.000-8.073.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 10.500.000-10.500.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 836.100.000 - - 836.100.000 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 420.000 278.594.000-279.014.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 330.000 91.194.600-91.524.600 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 63.942.800-63.942.800 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 12.747.000-12.747.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.500.000 43.791.000-59.291.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 18.226.400-18.226.400 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.180.000-5.180.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 118.999.500-118.999.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 120.000.000-120.000.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 16.022.380.127 - - 16.022.380.127

KODE JENIS BELANJA Halaman 2 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 1 1 1 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.580.000 345.058.000-357.638.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.580.000 104.820.000-117.400.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 215.238.000-215.238.000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 25.000.000-25.000.000 1 1 1 1 1 1 10 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 1.941.930.000 1.341.803.050-3.283.733.050 Dasar 1 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 1.117.295.000 864.436.800-1.981.731.800 2 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 270.975.000 254.670.000-525.645.000 2 Pembinaan Pendidikan Dasar 553.660.000 222.696.250-776.356.250 1 1 1 1 1 1 11 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 2.126.645.000 1.133.635.500-3.260.280.500 Menengah 1 Pengembangan Prestasi Siswa 367.820.000 652.180.000-1.020.000.000 2 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 1.006.755.000 183.983.000-1.190.738.000 3 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah 245.520.000 154.860.000-400.380.000 4 Pembinaan Pendidikan Menengah 506.550.000 142.612.500-649.162.500 1 1 1 1 1 1 12 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 634.315.000 328.485.750-962.800.750 Non Formal dan Informal 1 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak 305.320.000 110.592.000-415.912.000 Usia Dini 2 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat 237.810.000 130.402.000-368.212.000 3 Penyelenggaraan kegiatan di SKB 91.185.000 87.491.750-178.676.750 1 1 1 1 1 1 13 Program Wajib Belajar 12 Tahun 2.617.206.600 54.590.027.096-57.207.233.696 1 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 493.150.000 20.577.878.946-21.071.028.946 2 Pengelolaan Dana BOS Daerah 2.124.056.600 34.012.148.150-36.136.204.750

KODE JENIS BELANJA Halaman 3 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 1 1 1 1 1 14 Program Pengembangan Pendidikan 16.995.287.000 2.391.170.875 11.575.532.300 30.961.990.175 1 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 144.922.000 63.462.500-208.384.500 2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 184.810.000 319.793.875-504.603.875 3 Pengembangan Tenaga Pendidik dan Peningkatan 15.983.845.000 751.582.000-16.735.427.000 Kualitas Pegawai 4 Pengembangan Kesiswaan 414.975.000 705.597.500-1.120.572.500 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 31.815.000 54.690.000 11.575.532.300 11.662.037.300 7 Pengembangan Tenaga Kependidikan 234.920.000 496.045.000-730.965.000 1 1 20 KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR/BLUD 2.433.437.900 7.376.977.100 460.585.000 10.271.000.000 1 1 20 1 1 20 20 Program Pelayanan Internal BLUD Taman Pintar 1.911.707.900 5.468.595.100 171.085.000 7.551.388.000 1 Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai 1.847.632.900 90.678.000-1.938.310.900 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar 5.755.000 2.087.006.250 169.585.000 2.262.346.250 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta 47.665.000 955.542.350-1.003.207.350 Peralatan dan Perlengkapannya 4 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional - 91.316.500-91.316.500 5 Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Perawatan Taman 5.305.000 1.138.820.000 1.500.000 1.145.625.000 6 Perjalanan Dinas - 157.232.000-157.232.000 7 Pemeliharaan Area Taman Pintar 5.350.000 948.000.000-953.350.000

KODE JENIS BELANJA Halaman 4 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 1 20 1 1 20 21 Program Pengembangan Taman Pintar 521.730.000 1.908.382.000 289.500.000 2.719.612.000 1 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan 452.100.000 207.811.000 170.000.000 829.911.000 Kepemanduan Taman Pintar 2 Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Keprograman Taman Pintar 54.990.000 576.981.000 119.500.000 751.471.000 3 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar 13.320.000 573.590.000-586.910.000 4 Pengembangan Content Alat Peraga Taman Pintar 1.320.000 550.000.000-551.320.000 1 2 URUSAN KESEHATAN 23.936.800.888 79.640.255.632 5.769.840.219 109.346.896.739 1 2 DINAS KESEHATAN 8.807.140.688 52.044.978.832 1.871.540.219 62.723.659.739 1 2 1 1 2 1 24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.989.696.600 686.291.010 8.000.000 2.683.987.610 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5.400.000-5.400.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 15.000.000-15.000.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 20.560.000-20.560.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 132.300.000 - - 132.300.000 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 690.000 111.827.600-112.517.600 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 63.700.000 - - 63.700.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.010.000 49.827.660-50.837.660 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.010.000 149.403.250-150.413.250 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 20.000.000-20.000.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 54.970.000-54.970.000

Halaman 5 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 32.000.000-32.000.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.700.000 8.000.000 10.700.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 110.702.500-110.702.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 113.900.000-113.900.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1.790.986.600 - - 1.790.986.600 1 2 1 1 2 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur - 458.002.000-458.002.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 83.413.000-83.413.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 374.589.000-374.589.000 1 2 1 1 2 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 15.000.000-15.000.000 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - 15.000.000-15.000.000 1 2 1 1 2 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 321.625.000 - - 321.625.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 321.625.000 - - 321.625.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 2 1 1 2 1 24 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 4.158.075.088 8.064.969.193 1.346.772.875 13.569.817.156 1 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan 603.205.000 1.024.205.400-1.627.410.400 2 Operasional Puskesmas Danurejan I 133.561.150 304.702.600 50.775.000 489.038.750 3 Operasional Puskesmas Danurejan II 108.795.000 236.974.250 61.926.000 407.695.250 4 Operasional Puskesmas Gedongtengen 140.239.000 282.882.375 59.775.000 482.896.375 5 Operasional Puskesmas Gondokusuman I 137.776.693 344.009.272 64.750.000 546.535.965 6 Operasional Puskesmas Gondokusuman II 115.590.000 239.393.000 47.350.000 402.333.000 7 Operasional Puskesmas Gondomanan 100.989.150 246.026.200 30.780.000 377.795.350

Halaman 6 8 Operasional Puskesmas Jetis 246.665.000 619.727.500 111.822.750 978.215.250 9 Operasional Puskesmas Kotagede I 208.495.000 321.756.000 79.450.000 609.701.000 10 Operasional Puskesmas Kotagede II 106.840.000 188.582.475 35.840.000 331.262.475 11 Operasional Puskesmas Kraton 146.764.000 336.956.900 95.350.000 579.070.900 12 Operasional Puskesmas Mantrijeron 283.062.000 520.438.000 49.700.000 853.200.000 13 Operasional Puskesmas Mergangsan 511.668.000 898.050.600 174.132.000 1.583.850.600 14 Operasional Puskesmas Ngampilan 289.480.875 292.590.350 159.568.125 741.639.350 15 Operasional Puskesmas Pakualaman 110.505.000 252.162.890 70.815.000 433.482.890 16 Operasional Puskesmas Tegalrejo 285.870.000 656.015.500 55.493.000 997.378.500 17 Operasional Puskesmas Umbulharjo I 297.361.260 465.666.800 55.150.000 818.178.060 18 Operasional Puskesmas Umbulharjo II 201.042.960 419.651.240 66.000.000 686.694.200 19 Operasional Puskesmas Wirobrajan 130.165.000 415.177.841 78.096.000 623.438.841 1 2 1 1 2 1 25 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 711.780.000 2.441.284.200 34.500.000 3.187.564.200 1 Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 349.860.000 201.152.500 34.500.000 585.512.500 2 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 337.380.000 1.951.038.200-2.288.418.200 3 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 24.540.000 289.093.500-313.633.500 1 2 1 1 2 1 26 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 580.945.000 1.052.978.625-1.633.923.625 1 Pengendalian Penyakit Menular 372.240.000 495.943.125-868.183.125 4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 76.930.000 143.135.000-220.065.000 5 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 131.775.000 413.900.500-545.675.500

Halaman 7 1 2 1 1 2 1 27 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 278.910.000 27.593.290.000-27.872.200.000 1 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 278.910.000 27.593.290.000-27.872.200.000 1 2 1 1 2 1 28 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya 192.886.000 3.145.280.500-3.338.166.500 Manusia Kesehatan 1 Pengelolaan SDM dan Istiyankes 74.766.000 2.872.755.500-2.947.521.500 2 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan 118.120.000 272.525.000-390.645.000 1 2 1 1 2 1 29 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 218.690.000 1.288.112.179-1.506.802.179 1 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 156.520.000 299.567.875-456.087.875 2 Pengelolaan Promosi Kesehatan 25.150.000 583.371.429-608.521.429 3 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan 37.020.000 405.172.875-442.192.875 1 2 1 1 2 1 30 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 284.475.000 520.378.125 42.000.000 846.853.125 1 Pengelolaan Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan 188.275.000 335.612.125 40.000.000 563.887.125 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 96.200.000 184.766.000 2.000.000 282.966.000 Penyelidikan KLB 1 2 1 1 2 1 31 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 70.058.000 6.779.393.000 440.267.344 7.289.718.344 Pengelolaan Alat Kesehatan 1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 38.608.000 4.384.468.000 6.000.000 4.429.076.000 2 Pengelolaan Alat Kesehatan 31.450.000 2.394.925.000 434.267.344 2.860.642.344

KODE JENIS BELANJA Halaman 8 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 02.02 RSUD (RS Jogja) 15.129.660.200 27.595.276.800 3.898.300.000 46.623.237.000 1 2 2 1 2 2 34 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.745.000 3.885.017.800-4.000.762.800 1 Administrasi Perkantoran 885.000 1.562.871.800-1.563.756.800 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 662.752.000-662.752.000 3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas - 204.340.000-204.340.000 4 Pemeliharaan Kebersihan 3.180.000 523.129.000-526.309.000 5 Peningkatan SDM 104.800.000 464.000.000-568.800.000 6 Makan Minum Pegawai 3.600.000 430.885.000-434.485.000 7 Pengembangan Manajemen Promosi Publikasi dan 3.280.000 37.040.000-40.320.000 Peningkatan Kepuasan Pelanggan 1 2 2 1 2 2 35 Program Pelayanan Administrasi Keuangan 14.974.785.200 - - 14.974.785.200 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan 14.139.255.440 - - 14.139.255.440 Penyusunan Laporan Keuangan 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 835.529.760 - - 835.529.760 1 2 2 1 2 2 36 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 960.000 436.410.000-437.370.000 1 Pelaksanaan Akreditasi (Administrasi Pasien) 960.000 436.410.000-437.370.000 1 2 2 1 2 2 37 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 7.890.000 22.324.981.000-22.332.871.000 1 Pelayanan Penunjang Medis 5.385.000 20.503.530.000-20.508.915.000 2 Pelayanan Penunjang Non Medis 2.505.000 1.821.451.000-1.823.956.000 1 2 2 1 2 2 38 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 19.510.000 908.548.000-928.058.000 1 Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan 15.810.000 524.610.000-540.420.000 Sarana Peralatan Medis 2 Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan 3.700.000 383.938.000-387.638.000

KODE JENIS BELANJA Halaman 9 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 2 2 1 2 2 39 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 10.770.000 40.320.000 3.898.300.000 3.949.390.000 Rumah Sakit 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 3.440.000 40.320.000 710.300.000 754.060.000 2 Pengadaan Peralatan Kesehatan 1.475.000-590.500.000 591.975.000 3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.375.000-867.500.000 869.875.000 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 3.480.000-1.730.000.000 1.733.480.000 1 3 URUSAN PEKERJAAN UMUM 2.291.164.000 22.903.814.380 25.351.932.386 50.546.910.766 1 3 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 2.291.164.000 22.903.814.380 25.351.932.386 50.546.910.766 1 3 1 1 3 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 299.325.000 8.808.064.900-9.107.389.900 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.500.000-1.500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 8.373.000.000-8.373.000.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 16.910.000-16.910.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 50.400.000 - - 50.400.000 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.925.000 33.880.000-35.805.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 35.985.400-35.985.400 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 76.547.250-76.547.250 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 50.234.750-50.234.750 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 11.200.000-11.200.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.160.000-3.160.000

Halaman 10 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 56.047.500-56.047.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 149.600.000-149.600.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 247.000.000 - - 247.000.000 1 3 1 1 3 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.047.000 421.485.000-424.532.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.878.000 41.800.000-43.678.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.169.000 379.685.000-380.854.000 1 3 1 1 3 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 51.198.000 - - 51.198.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 51.198.000 - - 51.198.000 1 3 1 1 3 1 41 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 781.519.000 5.535.011.140 9.724.270.000 16.040.800.140 1 Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 8.000.000.000 8.000.000.000 2 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan - - 1.724.270.000 1.724.270.000 3 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 328.724.000 4.045.470.590-4.374.194.590 4 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 452.795.000 1.489.540.550-1.942.335.550 1 3 1 1 3 1 42 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 488.345.000 3.311.655.000 6.565.000.000 10.365.000.000 1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan - - 1.767.000.000 1.767.000.000 2 Pemeliharaan Saluran Pengairan 243.490.000 1.256.510.000-1.500.000.000 3 Peningkatan dan Pembangunan Talud - - 4.798.000.000 4.798.000.000 4 Pemeliharaan Bangunan Talud 244.855.000 2.055.145.000 -

KODE JENIS BELANJA Halaman 11 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 3 1 1 3 1 43 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 297.480.000 1.819.008.340 2.100.000.000 4.216.488.340 1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase - - 2.100.000.000 2.100.000.000 2 Pemeliharaan Saluran Drainase 297.480.000 1.819.008.340-2.116.488.340 1 3 1 1 3 1 44 Program Peningkatan & Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 211.635.000 2.166.365.000 2.892.573.500 5.270.573.500 1 Peningkatan PJU Kampung - - 501.143.500 501.143.500 2 Peningkatan PJU Lingkungan - - 831.350.000 831.350.000 3 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 211.635.000 2.166.365.000-2.378.000.000 4 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias - - 1.560.080.000 1.560.080.000 1 3 1 1 3 1 45 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah (SAL) 158.615.000 842.225.000 4.070.088.886 5.070.928.886 1 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL - - 1.998.853.886 1.998.853.886 2 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 158.615.000 842.225.000-1.000.840.000 3 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) - - 2.071.235.000 2.071.235.000 1 4 URUSAN PERUMAHAN 122.706.800 577.293.200 3.517.978.000 4.217.978.000 1 4 0 1 3 1 56 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan 122.706.800 577.293.200 3.517.978.000 4.217.978.000 Permukiman 1 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana - - 1.136.180.000 1.136.180.000 Permukiman 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 122.706.800 577.293.200-700.000.000 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan - - 2.381.798.000 2.381.798.000

Halaman 12 1 5 URUSAN PENATAAN RUANG 115.085.500 634.774.000 598.500.000 1.348.359.500 1 5 0 1 3 1 60 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 115.085.500 634.774.000 598.500.000 1.348.359.500 Infrastruktur Kawasan 1 Pemeliharaan Bangun-Bangunan 98.795.500 401.064.000-499.859.500 Monumental dan Assesories Keindahan Kota 2 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan - - 598.500.000 598.500.000 Assesories Keindahan Kota 3 Penyesuaian Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) 16.290.000 233.710.000-250.000.000 1 6 1 BAPPEDA 2.244.995.011 3.955.224.200-6.200.219.211 1 6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.460.808.211 3.259.174.600-4.719.982.811 1 6 1 1 6 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.258.211 530.223.500-601.481.711 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4.250.000-4.250.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.546.000-2.546.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 35.400.000 - - 35.400.000 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 550.000 24.446.000-24.996.000 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.650.000 7.850.000-10.500.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 48.710.500-48.710.500 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 80.723.500-80.723.500 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.818.000-2.818.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.160.000 23.520.000-25.680.000

Halaman 13 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 400.000 8.260.000-8.660.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.800.000-4.800.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 50.319.500-50.319.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 271.980.000-271.980.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 30.098.211 - - 30.098.211 1 6 1 1 6 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.400.000 96.071.500-101.471.500 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.400.000 10.260.000-15.660.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 85.811.500-85.811.500 1 6 1 1 6 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4.720.000 - - 4.720.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 4.720.000 - - 4.720.000 1 6 1 1 6 1 63 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 666.190.000 819.535.000-1.485.725.000 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 265.970.000 230.172.500-496.142.500 19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 400.220.000 589.362.500-989.582.500 1 6 1 1 6 1 64 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 70.270.000 603.575.000-673.845.000 1 Pengelolaan Jaringan Penelitian 45.550.000 103.697.500-149.247.500 4 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 7.215.000 99.755.000-106.970.000 5 Penelitian dan Pengembangan Ekososbud 15.555.000 347.025.000-362.580.000 6 Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana 1.950.000 53.097.500-55.047.500

Halaman 14 1 6 1 1 6 1 65 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 338.340.000 366.795.000-705.135.000 1 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 133.650.000 185.690.000-319.340.000 3 Koordinasi Pengendalian Strategis 42.600.000 13.200.000-55.800.000 4 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 162.090.000 167.905.000-329.995.000 1 6 1 1 6 1 66 Program Penanggulangan Kemiskinan 232.880.000 567.487.100-800.367.100 1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 232.880.000 567.487.100-800.367.100 1 6 1 1 6 1 185 Program Penataan Kawasan Sungai 71.750.000 275.487.500-347.237.500 1 Koordinasi dan Penataan Kawasan Sungai 71.750.000 275.487.500-347.237.500 1 23 URUSAN STATISTIK 784.186.800 696.049.600-1.480.236.400 1 23 0 1 23 1 184 Program Pengembangan Data/Informasi 784.186.800 696.049.600-1.480.236.400 1 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 107.015.000 333.565.000-440.580.000 2 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 209.481.800 66.704.600-276.186.400 3 Analisa Data 3.340.000 100.120.000-103.460.000 4 Pengelolaan Data Kewilayahan 464.350.000 195.660.000-660.010.000 1 7 URUSAN PERHUBUNGAN 3.094.462.180 5.009.212.850 3.647.751.500 11.751.426.530 1 7 1 DINAS PERHUBUNGAN 3.094.462.180 5.009.212.850 3.647.751.500 11.751.426.530 1 7 1 1 7 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 331.135.340 711.815.850-1.042.951.190 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 59.420.000-59.420.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 11.650.000-11.650.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 62.400.000 - - 62.400.000

Halaman 15 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 19.401.200-19.401.200 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 16.400.000-16.400.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 530.000 62.689.900-63.219.900 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.300.000 201.165.750-202.465.750 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7.841.000-7.841.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 27.079.000-27.079.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.566.000-1.566.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6.160.000-6.160.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 53.443.000-53.443.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 245.000.000-245.000.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 266.905.340 - - 266.905.340 1 7 1 1 7 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.440.000 484.093.000-488.533.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 191.200.000-191.200.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4.440.000 292.893.000-297.333.000 1 7 1 1 7 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.860.000 288.591.500-297.451.500 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 8.860.000 288.591.500-297.451.500 1 7 1 1 7 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 78.000.000-78.000.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 29.500.000-29.500.000 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - 48.500.000-48.500.000

Halaman 16 1 7 1 1 7 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 116.820.000 - - 116.820.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 116.820.000 - - 116.820.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 7 1 1 7 1 69 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 232.576.840 1.200.858.500 3.263.685.000 4.697.120.340 dan Fasilitas Perhubungan 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan 68.796.840 477.858.500-546.655.340 Bermotor 2 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas - - 3.263.685.000 3.263.685.000 Perhubungan 3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan 163.780.000 723.000.000-886.780.000 1 7 1 1 7 1 70 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 2.100.026.000 1.358.327.000 263.639.000 3.721.992.000 1 Optimalisasi Perijinan Angkutan 33.025.000 85.420.000 40.000.000 158.445.000 2 Manajemen Transportasi Terminal 262.694.000 362.527.000 100.639.000 725.860.000 3 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 1.710.982.000 598.618.000-2.309.600.000 4 Survey Bidang Lalu Lintas 23.520.000 287.720.000 123.000.000 434.240.000 5 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 69.805.000 24.042.000-93.847.000 1 7 1 1 7 1 71 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 150.513.000 410.137.000 8.427.500 569.077.500 Lalu Lintas 1 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Bidang 87.575.000 190.040.000 8.427.500 286.042.500 Perhubungan 2 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 36.408.000 19.677.000-56.085.000 3 Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan 26.530.000 200.420.000-226.950.000 Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas

Halaman 17 1 7 1 1 7 1 72 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 150.091.000 477.390.000 112.000.000 739.481.000 Perparkiran 1 Operasional dan Penyelenggaraan Perparkiran 108.600.000 187.170.000-295.770.000 2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 41.491.000 290.220.000 112.000.000 443.711.000 1 8 1 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4.500.331.146 15.076.561.160 14.417.790.000 33.994.682.306 1 8 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2.492.945.146 10.148.919.518 10.460.427.500 23.102.292.164 1 8 1 1 8 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.394.406.146 630.014.250 92.615.000 2.117.035.396 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.390.000-1.390.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 12.600.000-12.600.000 4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 6.930.000 13.200.000-20.130.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52.500.000 - - 52.500.000 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.230.000 53.310.500-54.540.500 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 5.150.000-5.150.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 23.159.250-23.159.250 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 15.625.000-15.625.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.867.500-2.867.500 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 81.364.000 92.615.000 173.979.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.320.000-3.320.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 296.428.000-296.428.000

Halaman 18 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 121.600.000-121.600.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1.333.746.146 - - 1.333.746.146 1 8 1 1 8 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.885.000 3.665.815.000 80.570.000 3.751.270.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.230.000 215.000.000-216.230.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.655.000 3.450.815.000-3.454.470.000 23 Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor - - 80.570.000 80.570.000 1 8 1 1 8 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 240.000 156.600.000-156.840.000 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 240.000 156.600.000-156.840.000 1 8 1 1 8 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 81.000.000-81.000.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 81.000.000-81.000.000 1 8 1 1 8 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 34.635.000 11.725.000-46.360.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 29.795.000 10.825.000-40.620.000 Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 4.840.000 900.000-5.740.000 1 8 1 1 8 1 75 Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 554.110.000 835.187.750 1.022.950.000 2.412.247.750 1 Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai 398.455.000 185.881.500 1.008.400.000 1.592.736.500 2 Pematauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara 22.260.000 189.012.500 14.550.000 225.822.500 3 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 36.640.000 50.850.000-87.490.000 4 Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan 69.335.000 89.411.250-158.746.250 5 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan 23.360.000 171.595.000-194.955.000 Penanganan Kasus Lingkungan 6 Pengendalian Kerusakan Lahan 4.060.000 148.437.500-152.497.500

Halaman 19 1 8 1 1 8 1 76 Program Konservasi Sumber Daya Alam 19.370.000 54.710.000 80.392.500 154.472.500 1 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah 19.370.000 54.710.000 80.392.500 154.472.500 1 8 1 1 8 1 77 Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup 204.080.000 1.003.510.250 1.807.080.000 3.014.670.250 1 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan akses Informasi Lingkungan Hidup 56.910.000 329.057.500-385.967.500 2 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan 78.940.000 215.135.000 120.720.000 414.795.000 3 Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kehati, Kampung Hijau dan 68.230.000 459.317.750 1.686.360.000 2.213.907.750 Evaluasi Lingkungan 1 8 1 1 8 1 78 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 281.219.000 3.710.357.268 7.376.820.000 11.368.396.268 1 Pemeliharaan Taman Kota 134.189.000 2.859.612.268 39.600.000 3.033.401.268 2 Peningkatan Taman Kota - - 5.947.505.000 5.947.505.000 3 Pemeliharaan Jalur Hijau 147.030.000 850.745.000-997.775.000 4 Peningkatan Jalur Hijau - - 671.200.000 671.200.000 5 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan - - 718.515.000 718.515.000 1 3 URUSAN PEKERJAAN UMUM 2.007.386.000 4.927.641.642 3.957.362.500 10.892.390.142 1 3 0 1 8 1 48 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.007.386.000 4.927.641.642 3.957.362.500 10.892.390.142 1 Operasional Pembersihan Sampah 779.723.000 2.124.573.642-2.904.296.642 2 Operasional Pengangkutan Sampah 951.065.000 1.398.662.000-2.349.727.000 3 Pembinaan, Pengelolaan Kebersihan dan Operasional 175.338.000 1.011.006.000-1.186.344.000 Retribusi Kebersihan 4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan - - 1.564.775.000 1.564.775.000 5 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan 29.040.000 34.685.000 242.587.500 306.312.500 Persampahan 6 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat 72.220.000 358.715.000 2.150.000.000 2.580.935.000

Halaman 20 1 10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.138.472.766 2.809.905.850 87.658.750 5.036.037.366 1 10 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.138.472.766 2.809.905.850 87.658.750 5.036.037.366 1 10 1 1 10 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.237.266 469.480.100-611.717.366 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.390.000-2.390.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 7.200.000-7.200.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.800.000-3.800.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37.200.000 - - 37.200.000 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5.065.000-5.065.000 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.900.000 53.190.200-65.090.200 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 38.441.600-38.441.600 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 27.710.000-27.710.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 450.000 9.034.800-9.484.800 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.450.000 19.168.000-28.618.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 148.000 1.678.000-1.826.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.920.000-2.920.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 23.207.500-23.207.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 275.675.000-275.675.000 19 Penyediaaan Jasa Tenaga Bantuan 83.089.266 - - 83.089.266

Halaman 21 1 10 1 1 10 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.396.500 97.448.000-139.844.500 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 42.396.500 - - 42.396.500 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 97.448.000-97.448.000 1 10 1 1 10 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 48.208.000 - - 48.208.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 48.208.000 - - 48.208.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 10 1 1 10 1 83 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 966.955.000 1.151.603.000-2.118.558.000 1 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 245.490.000 954.638.000-1.200.128.000 2 Peningkatan Administrasi Kependudukan 721.465.000 196.965.000-918.430.000 1 10 1 1 10 1 84 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 699.861.000 574.604.750-1.274.465.750 1 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 178.475.000 369.018.000-547.493.000 2 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 521.386.000 205.586.750-726.972.750 1 10 1 1 10 1 85 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 238.815.000 516.770.000 87.658.750 843.243.750 1 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 123.185.000 505.490.000 87.658.750 716.333.750 Kependudukan 2 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 115.630.000 11.280.000-126.910.000

Halaman 22 1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 781.482.631 3.609.186.429-4.390.669.060 1 12 1 1 12 1 KANTOR KELUARGA BERENCANA 781.482.631 3.609.186.429-4.390.669.060 1 12 1 1 12 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.340.131 226.198.304-281.538.435 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12.187.920-12.187.920 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 2.400.000-2.400.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1.000.000-1.000.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6.500.000-6.500.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 30.600.000 - - 30.600.000 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.891.920 1.194.950-12.086.870 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 6.500.000-6.500.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.949.984-11.949.984 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 20.000.000-20.000.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1.809.950-1.809.950 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 8.100.000-8.100.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.250.000-1.250.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.500.000-1.500.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 19.805.500-19.805.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 132.000.000-132.000.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 13.848.211 - - 13.848.211

Halaman 23 1 12 1 1 12 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.560.000 165.788.125-168.348.125 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.560.000 9.406.125-11.966.125 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 156.382.000-156.382.000 1 12 1 1 12 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 10.200.000-10.200.000 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 10.200.000-10.200.000 1 12 1 1 12 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2.462.500 - - 2.462.500 Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 2.462.500 - - 2.462.500 Realisasi Kinerja SKPD 1 12 1 1 12 1 91 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 721.120.000 3.207.000.000-3.928.120.000 1 Peningkatan Keluarga Berencana 600.540.000 1.790.085.000-2.390.625.000 2 Peningkatan Keluarga Sejahtera 120.580.000 1.416.915.000-1.537.495.000 1 13 1 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.150.506.582 8.584.836.233-10.735.342.815 1 13 URUSAN SOSIAL 1.331.398.798 5.349.814.769-6.681.213.567 1 13 1 1 13 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.567.798 259.336.420-575.904.218 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12.190.000-12.190.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 3.600.000-3.600.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 12.116.000-12.116.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 54.900.000 - - 54.900.000 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 31.581.928-31.581.928 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.570.350-40.570.350 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 54.872.642-54.872.642

Halaman 24 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.600.000 8.400.000-10.000.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.800.000 46.192.000-56.992.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.500.000-2.500.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.616.000-5.616.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 38.997.500-38.997.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 2.700.000-2.700.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 249.267.798 - - 249.267.798 1 13 1 1 13 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 420.474.800-420.474.800 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 62.943.800-62.943.800 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 357.531.000-357.531.000 1 13 1 1 13 1 66 Program Penanggulangan Kemiskinan 46.870.000 1.573.370.000-1.620.240.000 2 Rehabilitasi Sosial Daerah Tidak Layak Huni 46.870.000 1.573.370.000-1.620.240.000 1 13 1 1 13 1 94 Program Rehabilitasi Sosial 741.931.000 2.425.189.518-3.167.120.518 1 Rehabilitasi Data Pelayanan Sosial 89.680.000 188.468.500-278.148.500 2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial 9.380.000 59.345.000-68.725.000 3 Santunan Kematian Pemegang KMS 38.445.000 35.819.928-74.264.928 4 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan PMKS 76.775.000 336.560.798-413.335.798 5 Pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo 202.001.000 279.295.820-481.296.820 6 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 36.960.000 467.274.712-504.234.712 7 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 16.385.000 557.702.768-574.087.768

Halaman 25 8 Pendataan PMKS dan PSKS 174.770.000 239.180.928-413.950.928 9 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial 52.235.000 89.762.664-141.997.664 10 Pemberdayaan Fakir Miskin 45.300.000 171.778.400-217.078.400 1 13 1 1 13 1 95 Program Pemberdayaan Sosial 226.030.000 671.444.031-897.474.031 1 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 120.950.000 471.174.031-592.124.031 2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos (PSKS) 105.080.000 200.270.000-305.350.000 1 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 804.277.784 2.813.596.464-3.617.874.248 1 14 0 1 13 1 98 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 314.350.000 1.100.357.500-1.414.707.500 1 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 301.860.000 1.078.165.000-1.380.025.000 Program Pelatihan Bidang Industri 2 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 12.490.000 22.192.500-34.682.500 99 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 398.947.784 1.506.054.964-1.905.002.748 1 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 248.837.784 1.302.315.000-1.551.152.784 2 Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja 150.110.000 203.739.964-353.849.964 100 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 90.980.000 207.184.000-298.164.000 1 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 53.550.000 127.320.000-180.870.000 2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 37.430.000 79.864.000-117.294.000 2 8 URUSAN KETRANSMIGRASIAN 14.830.000 421.425.000-436.255.000 2 8 0 1 13 1 221 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 14.830.000 421.425.000-436.255.000 1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 14.830.000 421.425.000-436.255.000

Halaman 26 1 15 1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 2.462.561.477 10.602.834.979 1.000.000.000 14.065.396.456 1 15 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 760.192.431 2.493.251.394-3.253.443.825 1 15 1 1 15 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 348.922.431 544.426.394-893.348.825 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.800.000-1.800.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 8.940.000-8.940.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57.330.000 - - 57.330.000 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 8.876.000-8.876.000 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 34.950.000-34.950.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 780.000 46.940.100-47.720.100 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 37.999.994-37.999.994 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7.434.300-7.434.300 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 23.865.000-23.865.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 11.250.000-11.250.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.020.000-3.020.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 50.130.000-50.130.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 309.221.000-309.221.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 290.812.431 - - 290.812.431

Halaman 27 1 15 1 1 15 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 480.000 529.763.000-530.243.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 480.000 152.000.000-152.480.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 377.763.000-377.763.000 1 15 1 1 15 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14.280.000 - - 14.280.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 14.280.000 - - 14.280.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 15 1 1 15 1 102 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 127.420.000 650.690.000-778.110.000 dan Lembaga Keuangan Mikro 1 Pembinaan Koperasi 51.310.000 516.370.000-567.680.000 2 Pembinaan Koperasi Syariah 11.890.000 36.026.500-47.916.500 3 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP 64.220.000 98.293.500-162.513.500 1 15 1 1 15 1 103 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 269.090.000 768.372.000-1.037.462.000 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan 56.550.000 99.735.000-156.285.000 Kerjasama UMKM dan Promosi Penananam Modal 2 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM 157.400.000 454.443.500-611.843.500 3 Kajian Sumber Daya UMKM 17.180.000 147.650.000-164.830.000 4 Pengembangan Sumber Daya UMKM 20.400.000 34.600.000-55.000.000 5 Penumbuhan Wirausaha Baru 17.560.000 31.943.500-49.503.500

Halaman 28 1 21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 331.781.520 782.893.135 200.000.000 1.314.674.655 1 21 0 1 15 178 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 331.781.520 782.893.135 200.000.000 1.314.674.655 1 Pengembangan Ketahanan Pangan 85.050.000 225.863.500-310.913.500 2 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 89.110.000 242.062.675 200.000.000 531.172.675 3 Pelayanan RPH 157.621.520 314.966.960-472.588.480 2 1 URUSAN PERTANIAN 425.984.000 1.300.220.880-1.726.204.880 2 1 0 1 15 1 198 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 425.984.000 1.300.220.880-1.726.204.880 1 Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian 22.064.000 167.566.540-189.630.540 2 Pengembangan Pertanian Perkotaan 277.890.000 821.862.500-1.099.752.500 3 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan 55.540.000 113.342.000-168.882.000 4 Pengendalian Penyakit Zoonosa 70.490.000 197.449.840-267.939.840 2 5 URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 32.620.006 523.480.020-556.100.026 2 5 0 1 15 1 206 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 32.620.006 523.480.020-556.100.026 1 Pengembangan Pelayanan Perikanan 9.850.006 454.167.520-464.017.526 2 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan 22.770.000 69.312.500-92.082.500 2 6 URUSAN PERDAGANGAN 535.190.000 2.900.493.500-3.435.683.500 2 6 0 1 15 1 209 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 181.660.000 128.333.000-309.993.000 1 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 121.920.000 70.223.000-192.143.000 2 Pengawasan Pengamanan Perdagangan 59.740.000 58.110.000-117.850.000

Halaman 29 2 6 0 1 15 1 210 Program Peningkatan Perdagangan 353.530.000 2.772.160.500-3.125.690.500 1 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM 74.895.000 2.254.571.000-2.329.466.000 2 Pelaksanaan PMPS 41.460.000 297.920.000-339.380.000 3 Pengembangan Usaha Perdagangan 161.450.000 133.292.000-294.742.000 4 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 75.725.000 86.377.500-162.102.500 2 7 URUSAN PERINDUSTRIAN 376.793.520 2.602.496.050 800.000.000 3.779.289.570 2 7 0 1 15 1 218 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan 376.793.520 2.602.496.050 800.000.000 3.779.289.570 Menengah (IMKM) 1 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 53.900.000 734.530.500-788.430.500 2 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna IMKM 69.960.000 415.634.000-485.594.000 3 Pelatihan Peningkatan SDM bagi IMKM 158.610.000 1.146.655.000-1.305.265.000 5 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi IMKM Cor Almunium 94.323.520 305.676.550 800.000.000 1.200.000.070

Halaman 30 1 17 1 1 17 1 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.031.215.133 6.716.380.580 200.000.000 8.947.595.713 1 17 URUSAN KEBUDAYAAN 708.321.633 2.262.515.250-2.970.836.883 1 17 1 1 17 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.916.633 216.069.000-311.985.633 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.550.000-1.550.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.065.000-3.065.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 46.440.000 - - 46.440.000 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.552.000 44.550.500-48.102.500 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 240.000 26.157.500-26.397.500 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 26.550.000-26.550.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.354.000-4.354.000 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.780.000 34.691.000-38.471.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 360.000 3.682.500-4.042.500 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.640.000-5.640.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 26.428.500-26.428.500 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 39.400.000-39.400.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41.544.633 - - 41.544.633 1 17 1 1 17 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.490.000 143.976.250-145.466.250 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.490.000 85.856.000-87.346.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 58.120.250-58.120.250

Halaman 31 1 17 1 1 17 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 6.800.000-6.800.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya - 6.800.000-6.800.000 1 17 1 1 17 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9.360.000 - - 9.360.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 9.360.000 - - 9.360.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 17 1 1 17 1 109 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian 601.555.000 1.895.670.000-2.497.225.000 Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 1 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya 88.855.000 339.970.000-428.825.000 2 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 512.700.000 1.555.700.000-2.068.400.000 2 4 URUSAN PARIWISATA 1.322.893.500 4.453.865.330 200.000.000 5.976.758.830 2 4 0 1 17 1 201 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 451.130.000 2.075.472.750-2.526.602.750 1 Pengembangan Promosi Pariwisata 421.820.000 1.650.040.000-2.071.860.000 2 Pengembangan Kerjasama Kemitraan Kepariwisataan 29.310.000 425.432.750-454.742.750 2 4 0 1 17 1 202 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 153.060.000 411.700.500-564.760.500 1 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata 93.150.000 97.383.000-190.533.000 2 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 59.910.000 314.317.500-374.227.500 2 4 0 1 17 1 203 Program Pengembangan Destinasi Wisata 718.703.500 1.966.692.080 200.000.000 2.885.395.580 1 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata 62.298.000 182.529.200-244.827.200 2 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 283.158.000 640.258.250-923.416.250 3 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro 373.247.500 1.143.904.630 200.000.000 1.717.152.130

KODE JENIS BELANJA Halaman 32 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 1 18 1 KANTOR KESATUAN BANGSA 1.092.396.422 1.725.808.425-2.818.204.847 1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 933.746.422 1.409.008.425-2.342.754.847 1 18 1 1 18 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.821.422 278.113.025-330.934.447 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 930.000-930.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.100.000-1.100.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 24.300.000 - - 24.300.000 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 10.138.900-10.138.900 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 825.000 1.080.000-1.905.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 27.980.750-27.980.750 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 18.661.875-18.661.875 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.460.500-2.460.500 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 8.634.000-8.634.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.920.000-1.920.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 5.907.000-5.907.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 199.300.000-199.300.000 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 27.696.422 - - 27.696.422

Halaman 33 KODE JENIS BELANJA BELANJA BARANG 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.200.000 33.585.900-34.785.900 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.200.000 4.218.400-5.418.400 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 29.367.500-29.367.500 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.400.000 - - 1.400.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 1.400.000 - - 1.400.000 Realisasi Kinerja SKPD 1 19 0 1 19 1 112 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 78.505.000 128.253.500-206.758.500 1 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda 78.505.000 128.253.500-206.758.500 1 19 0 1 19 1 113 Program Fasilitasi Olah Raga 799.820.000 969.056.000-1.768.876.000 1 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan 799.820.000 969.056.000-1.768.876.000 1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 158.650.000 316.800.000-475.450.000 1 19 0 1 18 1 116 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 158.650.000 316.800.000-475.450.000 1 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 158.650.000 316.800.000-475.450.000 1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, 30.910.650.396 70.996.773.341 6.168.132.400 108.075.556.137 PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1 20 1 1 20 1 DPRD - ### - - 1 20 2 1 20 2 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - ### - -