ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

dokumen-dokumen yang mirip
AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015

1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan. 2. Kaedah Pelaksanaan Audit Kod PTJ semasa penulisan bukti objektif 6

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

PELAN AUDIT PEMANTAUAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PELAN TINDAKAN PENEMUAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA SIRIM 2015

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

TAKLIMAT PENYELARASAN DAN PENGHARMONIAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 (EMS) UPM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen: UPM/OPR/HEPA/P002

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015

ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN

- 1 - LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROSEDUR PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi:

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN PEPERIKSAAN KLINIKAL PROGRAM DOKTOR PERUBATAN FASA II DAN III

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

HUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).12

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Kekerapan Keahlian Terma Rujukan (TOR)

TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

TAKWIM AKTIVITI PENTING BERKAITAN KUALITI DI BAWAH BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM BAGI TAHUN 2013 (Dikemaskini: 07/11/2013)

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERSEDIAAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATANKUASA FKEE.

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014

PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR

PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PPK/P003

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011

PROSEDUR. PK.UiTM APB (O). 05

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN. PK.UiTM.(P).01 DISEMAK OLEH. Wak' en san UiTM. (Prof Emeritus Dato' Dr. Hassan Said) Naib Canselor UiTM

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P011. PROSEDUR PERKHIDMATAN RUJUKAN Tarikh: 05/06/2015

Transkripsi:

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:008 1.0 PENGENALAN Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:008 oleh SIRIM pada 1-15 Jun dan 19- Jun 01. Sepanjang audit, seramai 11 orang Juruaudit telah terlibat bagi mengaudit skop perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat tertiary, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat..0 LOKASI AUDIT Lokasi yang dipilih sebagai sampel untuk audit adalah Institut Penyelidikan Matematik, Fakulti Pengajian Pendidikan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul, Institut Penyelidikan Produk Halal, Hospital Veterinar, Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan, Taman Pertanian Universiti, Bahagian Keselamatan, Pusat Kesihatan Universiti, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri, Pusat Pengembangan, Keusahawanan dan Pemajuan Profesional (APEEC), Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (INTROP), Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Pusat Alumni, Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar, Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, UPM Kampus Bintulu, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS), Pusat Sukan, Pusat Penempatan Kerjaya, Bahagian Audit Dalaman, Bahagian Perancangan Korporat, Kolej Tun Dr. Ismail, Kolej Canselor, Bahagian Akademik, Pejabat Pemasaran dan Komunikasi, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Pusat Islam, Pejabat Naib Canselor (Bahagian Pentadbiran), Pusat Penyelidikan Universiti, Institut Biosains, Kolej 15, Kolej 16, Penerbit, Pusat Pembangunan Akademik, Fakulti Pengajian Alam Sekitar, Bendahari, Akademi Sukan, Bahagian Jaminan Kualiti dan Pejabat Pendaftar. 3.0 PENEMUAN AUDIT Hasil Audit Pensijilan Semula, terdapat 6 ketakakuran (10 bukti objektif) dan 31 peluang penambahbaikan. Analisis kepada hasil laporan audit pensijilanm semula boleh dirujuk seperti di bawah:- 3.1 LAMPIRAN A - ketakakuran; 3. LAMPIRAN B - peluang panambahbaikan; dan 3.3 LAMPIRAN C isu lain yang dibangkitkan oleh Auditor 1

/Pengurusan Penyelidikan Penyelidikan/Makmal Pengajaran dan Makmal Sokongan 4.0 RINGKASAN STATISTIK PENEMUAN MENGIKUT SKOP ANALISIS KETAKAKURAN DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN MENGIKUT SKOP BERDASARKAN BUKTI OBJEKTIF 16 15 14 1 10 KETAKAKURAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN 8 7 6 4 0 1 3 1 0 3 0 0 3

LAMPIRAN A KETAKAKURAN BIL. KETAKAKURAN/NO. SKOP KLAUSA BUKTI PENEMUAN (PTJ) (Hendaklah dibaca mengikut nombor seperti didalam laporan) 1. Bukti 1 HG-1 / Pengurusan 7.5.1(b) Bahagian Hal Ehwal Pelajar Bukti HG-1 7.5.1(e) i. Hospital Veterinar ii. Pusat Kesihatan Universiti Bukti 3 HG-1 Penyelidikan 7.5.1(e) i. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan ii. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan iii. Institut Pengajian Sains Sosial. Bukti 1 PD-1 Penyelidikan/ Makmal 7.5.5 i. Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul ii. Fakulti Pengajian Alam Sekitar iii. Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul Bukti PD-1 7.5.5 i. Hospital Veterinar ii. Pusat Keihatan Universiti 3. Bukti 1 PD- Pengajaran dan 7.5.1 i. Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul ii. Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul 4. Bukti 1 PD-3 Pengajaran dan 8..4 i. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, FBSB ii. FBSB iii. FBMK 3

BIL. KETAKAKURAN/NO. SKOP KLAUSA BUKTI PENEMUAN (PTJ) (Hendaklah dibaca mengikut nombor seperti didalam laporan) Bukti PD-3 Pengajaran dan 8..4 i. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan ii. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan iii. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 5. Bukti 1 MSA 1 4.1 Bahagian Keselamatan 6. Bukti 1 MSA Penyelidikan/ Makmal 8..3 i. Institut Penyelidikan Produk Halal ii. Institut Penyelidikan Produk Halal iii. Institut Penyelidikan Produk Halal 4

LAMPIRAN B PELUANG PENAMBAHBAIKAN BIL PELUANG PENAMBAHBAIKAN/ RINGKASAN NAMA AUDITOR SKOP BUKTI PENEMUAN (PTJ) 1. 6..(c)/MSA (Latihan) Pusat Islam. 7.4.1/MSA (Latihan) Pusat Islam 3. 8.5./MSA (PNC) Pusat Islam 4. 7.5.1/MSA (Latihan) Pusat Islam 5. 8..4/MSA Bahagian Keselamatan 6. 7.5.1(b)/MSA Bahagian Keselamatan 7. 4..3/FS Pengajaran dan 8. 8..4/FS Pengajaran dan 9. 7.5.1/FS Pengajaran dan 10. 8..3 & 8.5./FS Pengajaran dan Bahagian Akademik Bahagian Akademik Bahagian Akademik Sekolah Pengajian Siswazah 11. 7.5./AAA Hospital Veterinar 1. 7.6/AAA Hospital Veterinar/ Pusat Kesihatan Universiti 13. 8.4/AAA Hospital Veterinar 5

BIL PELUANG PENAMBAHBAIKAN/ RINGKASAN NAMA AUDITOR SKOP BUKTI PENEMUAN (PTJ) 14. 7.5.1/AAA Hospital Veterinar 15. i. 7.1 (a)/ ii. 7.1 (c) HH 16. 8..1/8.5 HH 17. 8.5.1 HH 18. 4..3 PD (PPPA, Bendahari dan Perundangan) (HEPA/PNC) Kolej/PPPA/BJK Pengajaran dan (Pra Siswazah) Kolej 15 dan 16 Kolej 15 dan 16 Kolej Tun Dr. Ismail Kolej i. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat ii. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 19. 4..4 PD 0. 8..4 PD 1. 7.1 CBP. 8..1 CBP 3. 6.. MM 4. 6.4 MM Pengajaran dan (Siswazah) Pengajaran dan (Pra Siswazah dan Siswazah) Penyelidikan Makmal Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Fakulti Pengajian Alam Sekitar Taman Pertanian Universiti Perpustakaan Sultan Abdul Samad Institut Biosains Institut Biosains 6

BIL PELUANG PENAMBAHBAIKAN/ RINGKASAN NAMA AUDITOR SKOP BUKTI PENEMUAN (PTJ) 5. 7.4.1 MM 6. 7.6 MM Sokongan/ Bendahari Penyelidikan Pejabat Naib Canselor i. Institut Biosains ii. Akademi Sukan 7. 8.5. MM Makmal Institut Biosains 8. 7.5.1 DH 9. 7.1 DH 30. 8.4 DH 31. 8.5. DH ii.pengurusan / Pengurusan Sokongan Sokongan i. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi ii. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan dan Industri Masyarakat) iii. Penerbit Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan dan Industri Masyarakat) Pejabat Naib Canselor Pejabat Naib Canselor 7

LAMPIRAN C ISU SEPANJANG AUDIT PEMANTAUAN BIL. PERKARA ISU 1. Pengurusan Makmal i. Tiada senarai inventori peralatan makmal. ii. Jadual penyelenggaraan dan rekod penyelenggaraan peralatan makmal tidak lengkap. iii. Verifikasi dan kalibarasi peralatan dalaman tidak iv. dilaksanakan. Terdapat bahan kimia yang tidak direkodkan tarikh buka, tarikh luput dan tarikh sedia. v. Rekod keluar masuk sample tiada (contoh: Sampel yang disimpan di dalam almari, tetapi tiada rekod masuk dan keluar). vi. Alat lindung diri tidak diselenggara (yang berhabuk). vii. viii. Pemantauan penunjuk suhu untuk peti sejuk yang berfungsi 4 jam tiada. Terdapat peralatan makmal daripada makmal PTJ lain yang dibawa tanpa ada rekod perpindahan peralatan. ix. Penyelenggaraan dalaman alatan tidak dilaksanakan secara berkaa di makmal. x. Alat penentukuran dicadangkan untuk diletakkan label (Tarik tentukur etc.). Keberkesanan pemantauan dan penilaian proses i. Keberkesanan pemantauan terhadap Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kurang berkesan. 3. Penyelidikan i. Buku rekod penyelidikan yang ditulis tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan (ditulis menggunakan pen biru, garis panduan pen hitam, menggunakan liquid paper, tiada pemantauan oleh Ketua Projek/Penyelia. ii. Laporan Kemajuan Penyelidikan tiada verifikasi dibuat pada kemajuan penyelidikan. iii. Tiada laporan semakan penyelidikan. PTJ mengadakan mesyuarat semakan penyelidikan tetapi tidak mengisi borang. 8

BIL. PERKARA ISU 5. Markah/Penilaian i. Peratusan penilaian kursus tidak jelas. (Pembahagian markah). ii. Projek Ilmiah tahun akhir - pemarkahan tiada perincian. (Contoh: markah 90% dan tidak boleh ditunjukkan dari mana datang 90% iaitu sama ada pembentangan dan lain-lain). 6. Kawalan Inventori i. Tiada rekod keluar masuk inventori. 7. Pengajaran dan i. Kandungan fail kursus tidak lengkap. ii. Pemantauan kursus oleh Ketua Jabatan tidak dibuat. iii. Pemantauan kehadiran pelajar ke kuliah tidak dibuat. iv. Markah Ujian 1 dan tiada di dalam fail. v. Sinopsis dan kandungan kursus format berbezabeza. vi. Borang Semakan Soalan/Skema jawapan Ujian/Peperikasaan (PU/PS/BR16/PEP) tiada ruangan untuk pengesahan semakan kertas soalan dan hanya ada pengesahan Ketua Jabatan sahaja. (auditor akan menyemak dengan Bahagian Akademik semasa Audit di Bahagian Akademik). vii. Kurikulum yang asal tiada dan yang ditunjukkan tidak pasti dikemaskini bila. viii. Tiada rekod pengendalian pelajar bermasalah (kehadiran 80%). ix. Tiada pemantauan pengendalian kursus/kehadiran pelajar. x. Kaedah pemantauan ke atas fail kursus yang tidak lengkap. xi. Dokumen yang diperlukan tidak dapat dicapai dengan segera (ambil masa yang lama untuk mencari dokumen). 8. Aduan Pelanggan PTJ tidak mengenalpasti jenis aduan pelanggan dan menyalurkan kepada pihak yang bertanggungjawab. 9

BIL. PERKARA ISU 9. Lain-lain i. Tiada sijil keselamatan tiada contoh autoclave. ii. Salinan Kad Pengenalan Pelanggan (sama ada permohonan etc) tidak dipalang. iii. Identifikasi harta milik pelanggan tidak dibuat (contoh, barang yang disimpan oleh pelajar kolej di dalam bilik sementara penyimpanan barang). iv. Borang Penilaian terhadap penceramah terlalu banyak maklumat yang perlu diisi (Pusat Islam). v. Rekod Minit Mesyuarat Pengurusan tidak lengkap. vi. Dicadangkan matrik kompetensi di tempat kerja dibuat. vii. Setiap analisa yang dibuat hendaklah diambil tindakan berdasarkan hasil analisa. viii. Terdapat dokumen rujukan luar yang perlu diguna pakai oleh semua PTJ tetapi tidak disenaraikan. ix. Kebanyakkan pelajar tidak mempunyai gambar (dalam SMP). Digalakkan untuk memastikan semua pelajar mempunyai gambar. x. Menjumpai ketakakuran dan telah mengambil tindakan tetapi tiada rekod menggunakan borang ketakakuran. xi. Pembudayaan dalam kalangan staf masih kurang berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan. xii. Terdapat Juruaudit semasa Audit Dalaman yang menutup NCR tetapi tidak menulis sebarang kenyataan pada ruangan DITERIMA. 10