Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

dokumen-dokumen yang mirip
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

SKPD : RSUD LEUWILIANG


URAIAN sebelum perubahan

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Nama SKPD : Semua SKPD

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

INSPEKTORAT DAERAH. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Bulan rekening jasa telephone, air, listrik, dan internet

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Administrasi Perkantoran

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

BAB I PENDAHULUAN. penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi. 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013

INSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan.

KATA PENGANTAR. Cibinong, 28 Junit 2013 KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 IRBAN BIDANG APARATUR DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN No. Kegiatan Indikator Kinerja (Output) Target Tindak Lanjut Hasil Temuan

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB I P E N D A H U L U A N

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Perjanjian kinerja perubahan INSPEKTORAT KOTA SALATIGA

Transkripsi:

: INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN DAERAH, pemerintahan daerah PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 0 01 Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843,000 988,843,000 1,076,354,895 Administrasi Perkantoran kinerja pelayanan administrasi perkantoran 0 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Cibinong Jumlah kebutuhan 2 jenis Terwujudnya tertib 1 tahun 5,445,000 5,445,000 5,717,250 sedang INSPEKTORAT Menyurat untuk surat menyurat materai administrasi surat berjalan menyurat 0 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah kebutuhan Meningkatnya 12 bulan 157,300,000 157,300,000 165,165,000 sedang INSPEKTORAT Sumber Daya Air dan Listrik sarana komunikasi, kelancaran serta berjalan air, listrik dan kenyamanan internet Telepon 2 jaringan (bulan) air 1 jaringan listrik 2 jaringan internet 1 jaringan 0 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 1 tahun 9,460,000 9,460,000 9,933,000 sedang INSPEKTORAT dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas/ penggunaan berjalan Dinas/Operasional operasional kendaraan dinas/ Kendaraan Roda 2 12 dok STNK operasional Kendaraan Roda 4 10 dok STNK 0 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Cibinong - Jumlah petugas 4 orang Terciptanya suasana 12 bulan 66,550,000 66,550,000 69,877,500 sedang INSPEKTORAT Kantor kebersihan bersih dan nyaman berjalan - Jumlah alat 15 jenis dilingkungan kebersihan kantor sebanyak 2 gedung (bulan) 0 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah kebutuhan 37 jenis Meningkatnya 1 tahun 73,054,000 73,054,000 63,525,000 sedang INSPEKTORAT ATK untuk kelancaran berjalan pelaksanaan tupoksi Administrasi Perkantoran 0 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah kebutuhan Meningkatnya 1 tahun 80,400,000 80,400,000 63,525,000 sedang INSPEKTORAT Penggandaan barang cetakan dan kelancaran berjalan penggandaan - Barang cetakan: 10 jenis aparatur - Penggandaan : 2 jenis 0 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah kebutuhan 7 jenis Meningkatnya 1 tahun 9,680,000 9,680,000 10,164,000 sedang INSPEKTORAT Listrik/Penerangan Bangunan komponen instalasi kelancaran berjalan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor aparatur 0 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah bahan bacaan Meningkatnya 1 tahun 21,780,000 21,780,000 22,869,000 sedang INSPEKTORAT Peraturan Perundang-undangan yang disediakan informasi dan berjalan - Surat Kabar 4 jenis pengetahuan - Majalah 1 jenis aparatur (%) - Buku perundang- 1 jenis undangan 0 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Cibinong - Jumlah isi ulang 1 kali Meningkatnya 1 tahun 9,680,000 9,680,000 10,164,000 sedang INSPEKTORAT Kantor tabung pemadam 5 unit kenyamanan dan berjalan kebakaran kinerja - Jumlah isi ulang 96 kali tabung gas 2 unit

Program/ Keluaran Hasil 0 01 0017 Penyediaan Makanan dan Cibinong Jumlah jamuan tersedianya jamuan 1 tahun 12,100,000 12,100,000 12,705,000 sedang INSPEKTORAT Minuman makan dan minum makan dan minum berjalan - Rapat : 6 kali rapat dan - Tamu : 6 kali 0 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong Jumlah rapat-rapat Terwujudnya 1 tahun 139,150,000 139,150,000 146,107,500 sedang INSPEKTORAT Konsultasi Ke Dalam dan Luar koordinasi yang koordinasi dan berjalan dilaksanakan konsultasi antar - Perjalanan Dalam 39 hari instansi pusat maupun propinsi - Perjalanan Luar 23 hari 0 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong Jumlah tenaga 5 orang Meningkatnya 1 tahun 60,650,000 60,650,000 70,050,750 sedang INSPEKTORAT Pendukung Administrasi/Teknis pendukung kinerja pegawai berjalan Perkantoran administrasi kontrak perkantoran 0 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Jumlah dokumen 2 jenis dok Terwujudnya Tertib 1 tahun 84,445,000 84,445,000 87,664,500 sedang INSPEKTORAT Arsip pengelolaan arsip administrasi berjalan 0 01 0021 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 6 jenis dok Terwujudnya tertib 1 tahun 157,444,000 157,444,000 162,993,600 sedang INSPEKTORAT Administrasi Kepegawaian pengelolaan administrasi berjalan administrasi kepegawaian kepegawaian 0 01 0022 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 4 jenis dok Terwujudnya tertib 1 tahun 46,955,000 46,955,000 49,421,295 sedang INSPEKTORAT Administrasi Barang pengelolaan inventaris aset berjalan administrasi barang 0 01 0024 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah piket 6 orang Terciptanya suasana 1 tahun 54,750,000 54,750,000 126,472,500 sedang INSPEKTORAT Keamanan Kantor keamanan kantor aman dalam bekerja berjalan 0 02 Program Peningkatan Sarana Terwujudnya 1 Tahun 645,050,000 645,050,000 721,297,500 dan Prasarana Aparatur kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur 0 02 0010 Pengadaan Mebeleur Cibinong Jumlah Meubeulair 3 jenis Meningkatnya 1 tahun 82,500,000 82,500,000 86,625,000 sedang INSPEKTORAT yang dibutuhkan daya dukung kerja berjalan (Tahun) 0 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah peralatan 3 jenis Meningkatnya 1 tahun 110,000,000 110,000,000 115,500,000 sedang INSPEKTORAT kantor yang 15 unit daya dukung kerja berjalan dibutuhkan (Tahun) 0 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah Perlengkapan 3 jenis Meningkatnya daya 1 tahun 167,200,000 167,200,000 175,560,000 sedang INSPEKTORAT kantor yang dukung kerja berjalan dibutuhkan (Tahun) 0 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah gedung kantor Terjaganya kondisi 1 tahun 60,500,000 60,500,000 63,525,000 sedang INSPEKTORAT Gedung Kantor yang fisik gedung berjalan kantor - Pengecatan gedung 1 gedung 0 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong - Jumlah kend. roda 4 ya 10 unit Terjaganya kondisi 1 tahun 82,500,000 82,500,000 86,625,000 sedang INSPEKTORAT Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara kendaraan dinas berjalan - Jumlah kend. roda 2 ya 6 unit operasional di dipelihara

Program/ Keluaran Hasil 0 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah peralatan 2 jenis Terjaganya kondisi 1 tahun 24,200,000 24,200,000 25,410,000 sedang INSPEKTORAT Peralatan Kantor kantor di yang perlengkapan berjalan gedung kantor 0 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah perlengkapan 1 jenis Terjaganya kondisi 1 tahun 18,150,000 18,150,000 19,057,500 sedang INSPEKTORAT Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor di perlengkapan berjalan yang gedung kantor 0 02 0031 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Luas tanaman dan 250 m2 Terjaganya kondisi 1 tahun 100,000,000 100,000,000 148,995,000 sedang INSPEKTORAT Taman Halaman Kantor halaman kantor yang tanaman/halaman berjalan di inspektorat 0 05 Program Peningkatan Terwujudnya 1 Tahun 203,375,000 203,375,000 197,793,750 INSPEKTORAT Kapasitas Sumber Daya Aparatur peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur 0 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan Cibinong Jumlah peserta 8 orang Meningkatnya 1 tahun 60,375,000 60,375,000 47,643,750 sedang INSPEKTORAT Formal bimbingan teknis, pengetahuan dan berjalan penataran, seminar, pemahaman aparat workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim 0 05 0002 Sosialisasi Peraturan Cibinong Jumlah peserta 50 orang Meningkatnya 1 tahun 27,500,000 27,500,000 28,875,000 sedang INSPEKTORAT Perundang-undangan sosialisasi Per UU pengetahuan dan berjalan pemahaman aparat 0 05 0028 Pendidikan dan Pelatihan Non Cibinong Jumlah peserta 105 orang Meningkatnya 1 tahun 115,500,000 115,500,000 121,275,000 sedang INSPEKTORAT Formal Sinergitas yang pemahaman aparat berjalan terkirim perihal kesinergian 0 06 Program Peningkatan Terwujudanya 1 Tahun 651,724,000 651,724,000 735,920,955 INSPEKTORAT Pengembangan Sistem pertanggungjawaban Pelaporan Capaian Kinerja kinerja dan Keuangan 0 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah LAKIP dan 2 jenis dok Meningkatnya 1 tahun 247,700,000 247,700,000 301,063,455 sedang INSPEKTORAT Kinerja dan Ikhtisar Realisasi LKPJ akuntabilitas kinerja berjalan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 0 06 0002 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah dokumen 2 jenis dok Meningkatnya 1 tahun 24,200,000 24,200,000 25,410,000 sedang INSPEKTORAT Keuangan Semesteran Laporan Keuangan akuntabilitas berjalan Semesteran keuangan semesteran 0 06 0004 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah dokumen 1 jenis dok Meningkatnya 1 tahun 30,250,000 30,250,000 31,762,500 sedang INSPEKTORAT Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan akuntabilitas berjalan Akhir Tahun keuangan akhir tahun 0 06 0005 Penyusunan Perencanaan Cibinong - Tersedianya 2 jenis dok Terarahnya 1 tahun 86,024,000 86,024,000 95,287,500 sedang INSPEKTORAT Anggaran dokumen DPA dan perencanaan berjalan RKA-P/DPA-P anggaran perubahan - Tersedianya 2 jenis dok 2011 dan 2012 dokumen Pra RKA dan RKA Tahun 2014

Program/ Keluaran Hasil 0 06 0006 Penatausahaan Keuangan Cibinong Jumlah dokumen 1 jenis dok Terwujudnya tertib 1 tahun 176,100,000 176,100,000 190,575,000 sedang INSPEKTORAT administrasi administrasi Laporan berjalan keuangan program/ keuangan kegiatan Tahun 2012 0 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah dokumen 1 jenis dok Terarahnya 1 tahun 30,250,000 30,250,000 31,762,500 sedang INSPEKTORAT Renja yang pelaksanaan program berjalan tersedia dan kegiatan 0 06 0013 Publikasi Kinerja Cibinong Publikasi kinerja 1 tahun tersampaikannya 1 tahun 33,000,000 33,000,000 34,650,000 sedang INSPEKTORAT di media informasi kinerja berjalan kepada masyarakat 0 06 0014 Penyusunan Program Kerja Cibinong Jumlah dokumen 1 jenis dok Terarahnya rencana 1 tahun 24,200,000 24,200,000 25,410,000 sedang INSPEKTORAT Tahunan (PKPT) PKPT yang tersedia kerja pengawasan berjalan tahunan inspektorat 0 20 Program Peningkatan Sistem Meningkatkan 1 Tahun 9,464,133,000 9,464,133,000 10,230,621,130 INSPEKTORAT Internal dan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Internal pelaksanaan Kebijakan KDH 0 20 0001 Pelaksanaan Cibinong Jumlah Meningkatnya tertib 1 tahun 6,086,515,000 6,086,515,000 6,422,969,910 sedang INSPEKTORAT Internal Secara Berkala di dan Pengendalian administrasi kinerja berjalan Lingkup OPD Internal - LHA Reguler OPD 44 LHA tugas - LHA/LHM Kaji uji 240 LHA/LHM - Rekapitulasi 1 dok Laporan Sidak Disiplin Aparat - LHA Reguler 40 LHA Kecamatan - LHA Pemeriksaan 40 LHA BOS 0 20 0002 Penanganan Kasus Cibinong Terselesaikanya 100 % Meningkatnya tertib 1 tahun 330,000,000 330,000,000 346,500,000 sedang INSPEKTORAT Pengaduan Di Lingkungan kasus pengaduan administrasi dan berjalan Pemerintah dilingkungan Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Tugas OPD 0 20 0006 Tindak Lanjut Hasil Temuan Cibinong Jumlah tindak lanjut 5 jenis dok Meningkatnya tertib 1 tahun 750,000,000 750,000,000 835,000,000 sedang INSPEKTORAT hasil pengawasan administrasi kinerja berjalan tugas 0 20 0007 Koordinasi Cibinong Jumlah Pelaksanaan koo 1 jenis dok Meningkatnya 1 tahun 111,548,000 111,548,000 127,050,000 sedang INSPEKTORAT Komprehensif tertib administrasi berjalan kinerja dan 0 20 0008 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Cibinong Jumlah evaluasi 4 jenis dok Meningkatnya tertib 1 tahun 302,900,000 302,900,000 404,250,000 sedang INSPEKTORAT temuan hasil administrasi kinerja berjalan pengawasan (Audit) tugas 0 20 0009 Review Laporan Keuangan Cibinong Lampiran Hasil 1 jenis dok Meningkatnya tertib 1 tahun 72,600,000 72,600,000 76,230,000 sedang INSPEKTORAT Pemerintah Review Laporan administrasi kinerja berjalan Keuangan Pemerintah tugas 0 20 0010 Pelaksanaan Cibinong Jumlah 120 LHA Desa Meningkatnya tertib 1 tahun 628,520,000 628,520,000 717,539,130 sedang INSPEKTORAT Internal Secara Berkala di Pemerintahan Desa administrasi kinerja berjalan Lingkup Desa tugas

Program/ Keluaran Hasil 0 20 0011 Fasilitasi LPPD dan LKPJ Cibinong Laporan LPPD dan 2 jenis dok Adanya Perbaikan 1 tahun 74,800,000 74,800,000 78,540,000 sedang INSPEKTORAT Masa Akhir Jabatan Kepala LKPJ Desa Kinerja berjalan Desa 0 20 0016 Monitoring dan Evaluasi Cibinong Hasil Laporan 7 jenis dok Adanya Perbaikan 1 tahun 1,107,250,000 1,107,250,000 1,222,542,090 sedang INSPEKTORAT Kinerja Monitoring Kinerja berjalan 0 21 Program Peningkatan Meningkatkan 1 Tahun 800,000,000 800,000,000 950,000,000 Profesionalisme Tenaga Profesionalisme Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa dan Aparatur 0 21 0001 Pelatihan Pengembangan Cibinong - Jumlah Peserta 80 orang Meningkatnya 1 tahun 800,000,000 800,000,000 950,000,000 sedang INSPEKTORAT Tenaga Pemeriksa dan Pelatihan di Kantor keterampilan dan berjalan Aparatur Sendiri keahlian teknis - Jumlah Peserta 80 orang audit Lap. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Jumlah Peserta 80 orang Analisis Pemecahan Masalah - Jumlah Peserta 80 orang Audit Khusus/ Forensik - Jumlah Peserta 88 orang Satgas SPIP 0 43 Program Penataan dan Meningkatnya dan 1 Tahun 101,591,000 101,591,000 135,481,500 Penyempurnaan Kebijakan sempurnanya Sistem Prosedur kebijakan sistem prosedur pengawasan 0 43 0003 Penyusunan Kebijakan Sistem Cibinong Kebijakan Sistem 2 jenis dok Adanya acuan tentang 1 tahun 101,591,000 101,591,000 135,481,500 sedang INSPEKTORAT dan Prosedur operasional audit dan sistem dan prosedur berjalan Prosedur penilaian pengawasan raport kinerja dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja JUMLAH - 12,854,716,000 12,854,716,000 14,047,469,730