Maker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.

dokumen-dokumen yang mirip
Maker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan.

Batch In House Transfer adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening, antar sesama rekening Bank Mandiri.

PAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER

1.1 MAKER RECEIVABLE MANAGEMENT Auto Debit

1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan

Menu payment merupakan menu yang digunakan untuk melihat dan memproses tagihan yang masuk dari seller sesama pengguna Mandiri Cash Management.

2.1 Supply Chain Management

1. Dari menu utama, klik Transfer Management - Domestic Transfer. 2. Layar Domestic Transfer akan muncul.

Corporate User User Guide

1. Pendahuluan. 1.1 Kemudahan Layanan mandiri internet bisnis

Pembayaran via mandiri cash management :

BUKU PANDUAN DEPOSIT TOP UP MANAGEMENT UNTUK GARUDA ONLINE SALES (GOS)

Corporate User User Guide

Corporate User User Guide

User Guide administrator

Muamalat Cash Management System - Basic User Manual

mandiri cash management

BPJS KESEHATAN. TATA CARA PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN BADAN USAHA BANK MANDIRI

PANDUAN SINGKAT BNIDirect

Frequently Asked Question mandiri internet bisnis

BPJS Kesehatan. Tata Cara Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Badan Usaha Bank Mandiri

Panduan Penggunaan. AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.2. Bank Andara 2016

Frequently Asked Questions (FAQ) mandiri internet bisnis

PETUNJUK SINGKAT PENDAFTARAN, MEGA TOKEN, DAN TRANSAKSI MEGA INTERNET. ELBK_Ver4.0

Install Aplikasi. Mobile Token Internet Banking Bukopin. Platform Java, Android, Blackberry

Pembayaran Tagihan Virtual Account Muamalat Dan Fasilitas Upload &Download Data Tagihan Melalui Cash Management Muamalat

DAFTAR GAMBAR Gambar 13 Halaman Portal icargo Gambar 14 Edit Personal Info Gambar 15 Tambah Data Bank

DAFTAR ISI Cara Mudah Bertransaksi Perbankan... 3 Fitur Lengkap... 3 Keamanan dan Kenyamanan... 4 Langkah Pendaftaran e-mestika... 5 Login Logout...

PETUNJUK PEMAKAIAN PAYROLL

Gambar 41 Isi Data DO Gambar 42 Status DO "DELIVERY ORDER RELEASED" Gambar 43 Notifikasi DO Released ke Freight Forwarder...

SIPP Online. User Manual SIPP Online

Panduan Penggunaan. AndaraLink Web Portal (AWP) Version 2.0. Bank Andara 2015

Panduan Singkat Penggunaan Mandiri Internet Bisnis

Gambar 1.1 Tampilan Layar Halaman Utama User

Petunjuk Singkat Pengiriman Uang ke Indonesia Melalui Fasilitas DBank Remit dari Doha Bank

Panduan Penggunaan Commonwealth Bank Corporate Internet Banking

Panduan Penggunaan Commonwealth Bank Internet Banking Perusahaan

Pembayaran Tagihan melalui Virtual Account Muamalat

DAFTAR ISI KEMUDAHAN DALAM BERTRANSAKSI...

PENDAHULUAN. Cara menggunakan menu

ADDING RTGS BENEFICIARY FOR CHECKER MAKER SYSTEM

DAFTAR ISI KEMUDAHAN DALAM BERTRANSAKSI...

Prosedur Pemakaian Program:

DAFTAR ISI. USER BIZCHANNEL Login Pertama Rubah Password... 1 Register Token PIN... 1 Personalisasi Nomor Rekening... 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI. Panduan Pembayaran dengan Menggunakan Layanan Host to Host (H2H) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

MANUAL LAYANAN MEGA INTERNET

Petunjuk Pembayaran Melalui Bank Mandiri. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN 2012)

BUKU SAKU PETUNJUK PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI KANAL ELEKTRONIK

PANDUAN PEMBAYARAN VIRTUAL ACCOUNT

Berikut merupakan prosedur penggunaan pada non-login :

Pilihan Transfer Dana

Aplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser

Berikut adalah prosedur / langkah-langkah dalam menjalankan program aplikasi kami :

TRANSFERPAY Customer Journey NICEPAY 2016

Berikut akan diterangkan cara penggunaan aplikasi staf payment yang diurutkan

User Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo

UNTUK GARUDA ONLINE SALES (GOS) DEPOSIT TOP UP MANAGEMENT

Manual Book. PG Online

Cara Melakukan Transfer

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Dalam merancang dan membangun sistem penjualan online ini ada

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA

Panduan Penggunaan AndaraLink Web Portal (AWP) Version 1.0. Bank Andara 27 Februari 2012

DAFTAR ISI Login System Account Edukasi

Panduan AKSes bagi Nasabah Pemilik Reksa Dana

1. Ketik website 2. Klik pada bagian Registrasi Now atau Pendaftaran

15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE. Untuk :

mandiri virtual account

BUKU PANDUAN UNTUK PENGGUNA

Syarat dan Ketentuan. Aplikasi Layanan. CoOLBanking

Investor Area Buku Panduan Nasabah. 6/18/2009 PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha

Panduan Penggunaan Corporate Mobile Banking - Android

Manual Penggunaan Aplikasi

Panduan Penggunaan. Transaksi Reksa Dana Buana Fund Online. Selling Agent. PT. Buana Capital In Partnership with: Panduan Penggunaan

LAYANAN PERMOHONAN PRODUSEN IMPOR BARANG JADI USER MANUAL

USER MANUAL PERMEN. Permata Payment. For User

Cara Bertransaksi Di Mandiri internet

Adapun tujuan kami untuk memberikan User Manual ini adalah untuk mempermudah Nasabah dalam mengakses fasilitas kami.

APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN ONLINE

Cara Baru Bayar Pajak Lebih Mudah, Lebih Cepat

PETUNJUK PENGGUNAAN BERMOTOR PANITIA

Tata Cara Pembayaran BRI Virtual Account (BRIVA)

Panduan Penggunaan Token (meb) Daftar Isi

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI BEBAS TANGGUNGAN

5. TUNAI/CHEQUE/GIRO 6. AUTO DEBET PERMATA 7. Kantor Pos

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) PANITIA

Panduan Penggunaan Corporate Mobile Banking - iphone

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA UJIAN SBMPTN 2014

Panduan Penggunaan Individu Mobile Banking - iphone

Corporate User User Guide

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

1 Panduan Penggunaan

Tata Cara Pembayaran BRI Virtual Account (BRIVA)

Tata Cara Pembayaran BRI Virtual Account (BRIVA)

RISTEKDIKTI PANDUAN PENGISISAN FORM

Corporate User User Guide

Addition of beneficiary for other currency than INR

Petunjuk Pemakaian Sistem

ETP E-BOCS. Electronic Bonds Clearing System for Electronic Trading Platform

BAB IV PERANCANGAN LAYAR

PETUNJUK PEMESANAN TIKET KERETA API DENGAN LAYANAN CALL CENTER DAN PERBANKAN

Transkripsi:

IV. Batch Upload Batch Upload adalah menu dalam MCM yang digunakan untuk melakukan transaksi ke beberapa rekening sekaligus, baik transaksi ke sesama rekening Bank Mandiri (In House Transfer) maupun transaksi ke luar rekening Bank Mandiri (Domestic Transfer). IV.1 a.) Maker Maker merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan input atau membuat transaksi yang akan dijalankan. Proses Maker dalam transaksi Batch Upload di Sistem MCM Login ke Sistem Mandiri Cash Management (MCM) 1.) Masuk dalam Screen Sistem Mandiri Cash Management (MCM) dengan Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian tekan enter atau klik tombol. 2.) Layar login yang muncul adalah Sistem Online Mandiri Cash Management (MCM) sebagai berikut: 1 P a g e

3.) Masukkan Company Id, User, dan Password. Pilih bahasa (Language) yang ingin digunakan, lalu klik muncul layar sebagai berikut: maka akan b.) Membuat transaksi Batch Upload di Sistem MCM 1.) Pada sebelah kiri layar, klik Payable Management, lalu klik Batch Upload: 2 P a g e

2.) Kemudian akan muncul Layar Batch Upload akan muncul sebagai berikut: 3.) Pada layar Batch Upload, input data-data yang diperlukan sebagai berikut: 3.1) Debited Account Ketikkan nomor rekening yang akan didebet pada field From Account di atas atau klik untuk menampilkan list rekening seperti pada gambar di bawah. 3 P a g e

Nomor rekening debet yang akan diinput dapat dipilih sesuai kriteria yang diinginkan (filer) dengan memasukkan data kriteria pada field Account No atau Account Name lalu klik untuk melakukan pencarian. Selanjutnya klik salah satu nomor rekening yang ditampilkan pada Account Listing untuk memasukkan rekening debet. Nasabah juga dapat melakukan pengecekan saldo rekening debet dengan klik. Akan muncul tampilan saldo rekening sebagai berikut: 3.2) File Detail Adapun field yang perlu dilengkapi terkait dengan File Detail meliputi: Format File Lakukan filtering pada field File Format untuk memilih format file batch upload yang akan diupload. 4 P a g e

File Upload Browse file yang akan diupload untuk melakukan transaksi batch upload di MCM. Total Record Pada field total record ketikkan total jumlah transaksi yang diupload. Total amount Pada field total amount ketikkan total jumlah nominal yang ditransaksikan (nominal transaksi diketikkan tanpa titik dan tanpa koma ) 3.3) Instruction Mode 5 P a g e

Instruction Mode merupakan instruksi kapan transaksi akan dieksekusi atau dijalankan. Pada field ini, pilih jenis instruksi pelaksanaan (eksekusi) transaksi yang diinginkan : a.) Pilih radio button pada Immediate untuk transaksi yang ingin segera dieksekusi atau dijalankan sesaat setelah transaksi direlease. b.) Pilih radio button pada Standing Instruction Date untuk transaksi yang akan dieksekusi pada tanggal dan jam tertentu. Klik pada untuk menampilkan kalender dan pilih tanggal transaksi yang diinginkan. Pada filed Session Time, pilih waktu transaksi yang diinginkan. c.) Pilih radio button pada Recurring Transfer untuk transaksi yang akan dilaksanakan berulang (periodic). 6 P a g e

Pada field every pilih daily untuk transaksi harian, weekly untuk transaksi mingguan atau monthly untuk transaksi bulanan. Pada field interval, pilih interval yang diinginkan untuk menentukan interval transaksi. Contoh pada gambar berikut: Pada filed Session Time, pilih waktu transaksi yang diinginkan. Isi field Recurring End Date dengan tanggal transaksi akan berakhir. 7 P a g e

Klik pada untuk menampilkan kalender dan pilih tanggal transaksi yang diinginkan. 4.) Jika seluruh field sudah dilengkapi seperti pada gambar di bawah, maka langkah selanjutnya adalah: 4.1) Klik untuk menampilkan level approval berikutnya. Layar workflow list akan muncul sebagai berikut: 4.2) Klik untuk melanjutkan. Tampilan transaksi yang telah diconfirm sebagai berikut: 8 P a g e

Klik untuk kembali ke halaman sebelumnya. Klik untuk mengeksekusi transaksi untuk di approve oleh Approval. Pada saat Submit, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk create record. Setelah transaksi disubmit langkah ini akan dikirimkan ke Pending Task dan akan muncul tampilan layar sebagai berikut. Klik untuk mencetak bukti transaksi. Klik untuk menyimpan file. Klik untuk mengakhiri. 9 P a g e

IV.2 Approval Approval merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan approve atas transaksi yang telah diinput atau dibuat oleh maker sebelumnya.. Proses Approve transaksi dalam Bulk Payment di Sistem MCM A. Login ke Sistem Mandiri Cash Management (MCM) 1.) Masuk dalam Screen Sistem Mandiri Cash Management (MCM) melalui Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian tekan enter atau klik tombol. 2.) Layar login yang muncul adalah Sistem Online Mandiri Cash Management (MCM) sebagai berikut: 3.) Masukkan Company Id, User, dan Password. Pilihan bahasa yang ingin digunakan, lalu klik layar sebagai berikut: maka akan muncul 10 P a g e

B. Proses Approve Transaksi Batch In House Transfer dalam MCM 1.) Pada sebelah kiri layar klik My Task, lalu klik Pending Task : Atau dapat langsung klik pada ikon berikut di sebelah kanan layar: 11 P a g e

2.) Kemudian akan muncul layar Pending Task sebagai berikut: 3.) Untuk mencari transaksi yang akan diapprove, lengkapi field Pending Task Listing sebagai berikut: 3.1) Trx Reference Trx Reference adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. Beri pada field Trx Reference kemudian ketikkan transaksi reference dan klik untuk melakukan pencarian berdasarkan kriteria Trx Reference. 12 P a g e

3.2) Customer Reference Number Customer Reference Number adalah nomor referensi transaksi yang ditentukan oleh nasabah untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang dilakukan. Beri pada field Customer Reference Number kemudian ketikkan transaksi reference dan klik untuk melakukan pencarian berdasarkan kriteria Customer Reference Number. 3.3) Date Range Pada field Date Range, beri pada field created date untuk mencari transaksi yang akan diapprove berdasarkan tanggal diinputnya transaksi atau pada field instruction date untuk mencari transaksi yang akan diapprove berdasarkan tanggal instruksi dijalankannya transaksi. Klik pada diinginkan. untuk menampilkan kalender dan pilih tanggal yang Pada field Service, pilih jenis transaksi yang akan diapprove. 13 P a g e

3.4) Debited Account Pada field Debited Account, ketikkan nomor rekening yang akan didebet atau klik bawah. untuk menampilkan list rekening seperti pada gambar di Nomor rekening debet yang akan diinput dapat dipilih sesuai kriteria yang diinginkan (filer) dengan memasukkan data kriteria pada field Account No atau Account Name lalu klik untuk melakukan pencarian. Selanjutnya klik salah satu nomor rekening yang ditampilkan pada Account Listing untuk memasukkan rekening debet. 3.5) Beneficiary Name Pada field Beneficiary Name, ketikkan nama penerima atau tujuan transaksi. 14 P a g e

3.6) Transfer Amount Pada field Transfer Amount, dengan nilai nominal transaksi. 4.) Setelah semua field diengkapi, klik untuk melakukan pencarian dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah: 4.1) Beri pada salah satu checkbox lalu klik untuk membatalkan transaksi. 4.2) Beri pada salah satu checkbox lalu klik untuk memilih transaksi yang akan diapprove. 4.3) Klik pada Trx Reference untuk melihat detail transaksi yang akan diapprove. Setelah Trx Reference diklik akan muncul tampilan sebagai berikut: 15 P a g e

Klik pada dan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Klik pada untuk membatalkan transaksi. Klik pada untuk melakukan approve transaksi secara sekaligus. Klik pada untuk melakukan approve transaksi satu per satu. Akan muncul tampilan sebagai berikut: 5.) Setelah muncul detail transaksi di atas, gunakan token untuk melakukan approve transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: Nyalakan token dengan menekan tombol segitiga merah di kanan bawah token. Setelah token dinyalakan akan muncul garis putus-putus pada token sebagai berikut: Masukkan PIN Token pada garis putus-putus di atas. Setelah memasukkan PIN Token akan muncul tanda berikut pada token: APPL1 Tekan 1 maka pada token akan muncul tanda berikut : Input Challenge No yang ada di layar MCM ke dalam token 16 P a g e

Secara otomatis akan muncul 8 digit angka dalam token seperti pada gambar berikut. Input kedelapan angka yang muncul dalam token tersebut ke dalam field Response No yang ada di layar MCM. Klik atau untuk kembali ke halaman sebelumnya. Klik pada untuk membatalkan transaksi. Klik untuk melakukan approve transaksi. Pada saat Approve, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk create record. Setelah transaksi diapprove akan muncul tampilan layar sebagai berikut. Klik untuk mencetak bukti transaksi Klik untuk menyimpan file Klik untuk mengakhiri. 17 P a g e

IV.3 Releaser Releaser merupakan suatu fungsi atau role dimana user melakukan eksekusi atas transaksi yang telah diapprove oleh approval sebelumnya. Proses Release transaksi Batch Upload di Sistem MCM 1.) Pada sebelah kiri layar, klik My Task, lalu klik Pending Task : Atau dapat langsung klik pada ikon berikut di sebelah kanan layar: 2.) Akan muncul layar Pending Task sebagai berikut: 18 P a g e

3.) Untuk mencari transaksi yang akan direlease, lengkapi field Pending Task Listing sebagai berikut: 3.1) Trx Reference Trx Reference adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. Beri pada field Trx Reference kemudian ketikkan transaksi reference dan klik untuk melakukan pencarian berdasarkan kriteria Trx Reference. 3.2) Customer Reference Number Customer Reference Number adalah nomor referensi transaksi yang ditentukan oleh nasabah untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang dilakukan. Beri pada field Customer Reference Number kemudian ketikkan transaksi reference dan klik untuk melakukan pencarian berdasarkan kriteria Customer Reference Number. 3.3) Date Range Pada field Date Range, beri pada field created date untuk mencari transaksi yang akan diapprove berdasarkan tanggal diinputnya transaksi atau pada field instruction date untuk mencari transaksi yang akan diapprove berdasarkan tanggal instruksi dijalankannya transaksi. 19 P a g e

Klik pada diinginkan. untuk menampilkan kalender dan pilih tanggal yang Pada field Service, pilih jenis transaksi yang akan diapprove. 3.4) Debited Account Pada field Debited Account, ketikkan nomor rekening yang akan didebet atau klik bawah. untuk menampilkan list rekening seperti pada gambar di 20 P a g e

Nomor rekening debet yang akan diinput dapat dipilih sesuai kriteria yang diinginkan (filter) dengan memasukkan data kriteria pada field Account No atau Account Name lalu klik untuk melakukan pencarian. Selanjutnya klik salah satu nomor rekening yang ditampilkan pada Account Listing untuk memasukkan rekening debet. 3.5) Beneficiary Name Pada field Beneficiary Name, ketikkan nama penerima atau tujuan transaksi. 3.6) Transfer Amount Pada field Transfer Amount, dengan nilai nominal transaksi. 4.) Setelah semua field diengkapi, klik untuk melakukan pencarian dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah: 21 P a g e

4.1) Beri pada salah satu checkbox lalu klik untuk membatalkan transaksi. 4.2) Beri pada salah satu checkbox lalu klik untuk memilih transaksi yang akan diapprove. 4.3) Klik pada Trx Reference untuk melihat detail transaksi yang akan direlease. Setelah Trx Reference diklik akan muncul tampilan sebagai berikut: Klik pada dan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Klik pada untuk membatalkan transaksi. Klik pada untuk melakukan release transaksi secara sekaligus. 5.) Setelah muncul detail transaksi di atas, gunakan token untuk melakukan approve transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: Nyalakan token dengan menekan tombol segitiga merah di kanan bawah token. 22 P a g e

Setelah token dinyalakan akan muncul garis putus-putus pada token sebagai berikut: Masukkan PIN Token pada garis putus-putus di atas. Setelah memasukkan PIN Token akan muncul tanda berikut pada token: APPL1 Tekan 1 maka pada token akan muncul tanda berikut : Input Challenge No yang ada di layar MCM ke dalam token Secara otomatis akan muncul 8 digit angka dalam token seperti pada gambar berikut. Input kedelapan angka yang muncul dalam token tersebut ke dalam field Response No yang ada di layar MCM. Klik atau untuk kembali ke halaman sebelumnya. Klik pada untuk membatalkan transaksi. Klik untuk melakukan release transaksi. Pada saat Release, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk create record. 23 P a g e

Setelah transaksi direlease akan muncul tampilan layar sebagai berikut. Klik untuk mencetak bukti transaksi Klik untuk menyimpan file Klik untuk mengakhiri. 24 P a g e