Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul

dokumen-dokumen yang mirip
Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul. Tahun 2011

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PERENCANAAN STRATEGIS

LAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

RENJA DINAS PU 2014 PER BIDANG DAN UPT

REALISASI TARGET CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA URUSAN/BIDANG URUSAN. RENSTRA 2011 s/d THN 2015 CATATAN DAN TINGKAT 2015) TAHUN 2013

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir:

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Pratinjau Hasil Evaluasi

a Honorarium PNS b Honorarium Non PNS

RENCANA UMUM PENGADAAN

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

efisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

A. JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia. Satuan Kerja. Perkiraan Biaya (Rp) Pelaksanaan Pekerjaan

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

REALISASI APBD Tahun 2016

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2012

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 JADWAL TARGET TARGET KINERJA Musrenbang Tahun 2016

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN NOMOR : 934/062/SAH-GU.07/BAPPEDA/2015 ATAS SPJ NOMOR : 934/062/SPJ-GU.

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

TABEL 4.1 KETERKAITAN VISI, MISI DAN STRATEGI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- Belanja Sewa Hotel b Belanja Perjalanan Dinas

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

P E N G U M U M A N RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Keg Rp ,00 APBD ( )

RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 OLEH :

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

FRANSISCUS MARINUS, MM

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

VI. Rencana Pengeluaran Anggaran :

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Transkripsi:

6. Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Program/Kegiat an Tahun 2012 Kebutuha n Dana/Pag u (1) ( (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) x 01 Pelayanan Adminstrasi x 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 124 lb materai,120 perang ko, 100 lb benda pos Kelancaran tugas dinas 1,000,000 124 lb materai, 120 perangko, 100 lb benda pos 1,100,000 x 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 bulan Terbayarnya telepon, listrik 54,000,000 12 bulan 59,400,000 x 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan 21 buah kendaraan Terbayarnya pajak kendaraan dinas 2,000,000 21 buah kendaraan 2,200,000 x 01 07 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan x 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 12 bulan Terlaksananya proses pertanggungjawaban keuangan 18,900,000 12 bulan 20,790,000 12 orang Tercapainya kebersihan kantor 11,000,000 12 orang 12,100,000 1 paket alat kantor Terpeliharanya peralatan kantor 20,000,000 1 paket alat kantor 22,000,000 x 01 10 Alat Tulis kantor 1 paket ATK Terpenuhinya ATK 50,000,000 1 paket ATK 55,000,000 x 01 11 Penyediaan barang Cetakan Terpenuhinya kebutuhan cetak 28,600,000 dan Penggandaan dan penggandaan x 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi x 01 13 Listrik/Penerangan Penyediaan Peralatan dan Bangunan Perlengkapan Kantor Kantor 1 Paket penggandaan satu skpd 1 kantor Dinas dan 5 UPT 5 unit komputer dan printer, 6 alat pengukur kecepatan angin 26,000,000 1 Paket penggandaan satu skpd Tersedianya komponen listrik 15,000,000 1 kantor Dinas dan 5 UPT Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 30,000,000 5 unit komputer dan printer, 6 alat pengukur kecepatan angin 16,500,000 33,000,000

x 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan. 1 peket buku, 12 bulan bayar koran dan majalah Tersedianya surat nkabar dan majalah 3,000,000 1 peket buku, 12 bulan bayar koran dan majalah 3,300,000 Program/Kegiat an (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) x 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 paket makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 20,000,0001 paket makanan dan minuman 22,000,000 x 01 18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 39 kali perjalanan luar daerah Terapainya koordinasi 95,000,000 39 kali perjalanan luar daerah 104,500,000 x 01 19 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Kedalam Daerah 88 kali perjalanan dalam daerah Terapainya koordinasi 7,000,000 88 kali perjalanan dalam daerah 7,700,000 x 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan 3 orang Tercapainya keamanan kantor 36,000,000 3 orang 39,600,000 x 01 22 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/Tenaga Perkantoran 4 orang Tersedianya tenaga teknis dan tenaga perkantoran 40,800,000 4 orang 44,880,000 x 02 Peningkatan Sarana dan x 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor x 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor x 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Op. 1 paket telepon, 1 paket Tabung kabakaran, 1 intstalasi listrik Gedung kantor + 1 kantur UPT Pengamatan 21 buah kendaraan dinas Kelancaran tugas dinas 10,400,000 aket Tabung kabakar 11,440,000 Kelancaran tugas dinas 26,250,000ntor + 1 kantur UPT P 28,875,000 Kelancaran tugas dinas 276,400,000 buah kendaraan din 304,040,000

Rehabilitasi Sedang/Berat x 02 42 Gedung Kantor 5 unit bangunan Kelancaran tugas dinas 205,500,000 5 unit bangunan 226,050,000 x 05 Peningkatan Kapasitas x 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 paket pelatihan untuk 5 orang Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS 15,000,000 1 paket pelatihan untuk 5 orang 16,500,000 Program/Kegia tan (1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) x 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan x 06 07 Penyusunan Pelap. Keu, Brg, Kepeg. & Ketatausahaan 1 paket laporan Terwujudnya tertib adminstrasi 81,995,840 1 paket laporan 90,195,424 1 24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya 1 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi (1) Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik; (2) Presentase Luasan DI Yang Terairi Air Irigasi (1) 82,5 %; (2) 80% 4 paket perencanaan/ studi Irigasi/data di UPT 383,000,000 4 paket perencanaan/studi 421,300,000 1 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan DI. Kajor, Selopamioro, Imogiri 525 m 600,000,000 5 daerah irigasi 2,695,000,000

1 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan 1 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan 1 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan 1 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan 1 24 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun 1 24 18 Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi 1 24 18 Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi DI. Kemiri, Timbulharjo, Sewon 562 m DI. Pandes, Wonokromo, Pleret 225 m DI. Pranti II, Srimartani, Piyungan 437 m DI. Karangploso, Bawuran, Segoroyoso. BTP/ Pleret 625 m 84 daerah irigasi Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan irigasi di Kab. Kabupaten bantul Kabupaten bantul DI. Karangjati, Argosari, Sedayu DI. Timbulsari, Timbulharjo, sewon Berfungsi kembalinya jaringan irigasi Berfungsi kembalinya jaringan irigasi 500,000,000 350,000,000 400,000,000 600,000,000 1,600,000,000 84 daerah irigasi 1,760,000,000 400,000,000 4 Daerah Irigasi 880,468,600 350,000,000 Program/Ke giatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 24 18 Rehabilitasi/Peningkatan Kabupaten DI. Soko, Seloharjo Berfungsi kembalinya jaringan 50,426,000 jaringan irigasi bantul Pundong irigasi 1 24 19 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) 1 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Kabupaten 1 kabupaten Terlaksananya pengembangan pengelolaan irigasi sistem ti i tif 0.90 Terwujudnya sarana pengadaan air baku 618,000,000 1 kabupaten 679,800,000

1 25 04 Pembangunan sumur-sumur air tanah DS Cempluk, Kec.Dlingo 1 buah sumur dalam Masyarakat Dsn Cempluk 165,000,000 1 buah sumur dalam 181,500,000 1 1 26 26 Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau, dan 02 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air 1 26 08 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air 1 x x 26 09 Penyusunan/Pengembangan Sistem Informasi SDA Kec. Kasihan 300,000,000 330,000,000 Kabupaten Kabupaten 10 orang (80%) Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan 1 paket Tersusunnya sistem informasi SDA 59,013,000 10 orang (80%) 64,914,300 60,000,000 1 paket 66,000,000 1 28 Program pengendalian banjir 1 28 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir Kec. Kretek, Sanden,Pundong Afvour Depok, Parangtritis, Kretek 500 m 430,000,000 4 Afvour 1,408,000,000 1 28 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir Kec. Kretek, Sanden,Pundong Afvour Colo, Panjangrejo, Pundong 400 m 450,000,000 1 28 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir Kec. Kretek, Sanden,Pundong Afvour Barjoyo, Kec. Pundong 350 m 400,000,000 2 15 Pembinaan dan Pengawasan 2 15 01 Penyusunan WUP Kab. Kabupaten 1 paket Tersedianya WUP Kab 75,000,000 1 paket Program/Keg iatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2 15 Monitoring & Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C 12 kali sosialisasi aturan perundangan dan monitoring pengendalian penambangan di 17 kecamatan Masyarakat, tokoh, perangkat /aparat pemerintah dan penambangan mineral 136,000,000 12 kali sosialisasi aturan perundangan dan monitoring pengendalian penambangan di 17 kecamatan 149,600,000 2 15 04 Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi Pertambangan 17 Kecamatan 17 Kecamatan Tersedianya data produksi tambang 60,000,000 17 Kecamatan 66,000,000 2 2 17 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang 05 Penyusunan Peta Potensi Energi 1 paket Tersedianya peta potensi energi 93,000,000 1 paket(tidak berubah) 102,300,000