6. Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Program/Kegiat an Tahun 2012 Kebutuha n Dana/Pag u (1) ( (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) x 01 Pelayanan Adminstrasi x 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 124 lb materai,120 perang ko, 100 lb benda pos Kelancaran tugas dinas 1,000,000 124 lb materai, 120 perangko, 100 lb benda pos 1,100,000 x 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 bulan Terbayarnya telepon, listrik 54,000,000 12 bulan 59,400,000 x 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan 21 buah kendaraan Terbayarnya pajak kendaraan dinas 2,000,000 21 buah kendaraan 2,200,000 x 01 07 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan x 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 12 bulan Terlaksananya proses pertanggungjawaban keuangan 18,900,000 12 bulan 20,790,000 12 orang Tercapainya kebersihan kantor 11,000,000 12 orang 12,100,000 1 paket alat kantor Terpeliharanya peralatan kantor 20,000,000 1 paket alat kantor 22,000,000 x 01 10 Alat Tulis kantor 1 paket ATK Terpenuhinya ATK 50,000,000 1 paket ATK 55,000,000 x 01 11 Penyediaan barang Cetakan Terpenuhinya kebutuhan cetak 28,600,000 dan Penggandaan dan penggandaan x 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi x 01 13 Listrik/Penerangan Penyediaan Peralatan dan Bangunan Perlengkapan Kantor Kantor 1 Paket penggandaan satu skpd 1 kantor Dinas dan 5 UPT 5 unit komputer dan printer, 6 alat pengukur kecepatan angin 26,000,000 1 Paket penggandaan satu skpd Tersedianya komponen listrik 15,000,000 1 kantor Dinas dan 5 UPT Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 30,000,000 5 unit komputer dan printer, 6 alat pengukur kecepatan angin 16,500,000 33,000,000
x 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan. 1 peket buku, 12 bulan bayar koran dan majalah Tersedianya surat nkabar dan majalah 3,000,000 1 peket buku, 12 bulan bayar koran dan majalah 3,300,000 Program/Kegiat an (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) x 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 paket makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 20,000,0001 paket makanan dan minuman 22,000,000 x 01 18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 39 kali perjalanan luar daerah Terapainya koordinasi 95,000,000 39 kali perjalanan luar daerah 104,500,000 x 01 19 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Kedalam Daerah 88 kali perjalanan dalam daerah Terapainya koordinasi 7,000,000 88 kali perjalanan dalam daerah 7,700,000 x 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan 3 orang Tercapainya keamanan kantor 36,000,000 3 orang 39,600,000 x 01 22 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/Tenaga Perkantoran 4 orang Tersedianya tenaga teknis dan tenaga perkantoran 40,800,000 4 orang 44,880,000 x 02 Peningkatan Sarana dan x 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor x 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor x 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Op. 1 paket telepon, 1 paket Tabung kabakaran, 1 intstalasi listrik Gedung kantor + 1 kantur UPT Pengamatan 21 buah kendaraan dinas Kelancaran tugas dinas 10,400,000 aket Tabung kabakar 11,440,000 Kelancaran tugas dinas 26,250,000ntor + 1 kantur UPT P 28,875,000 Kelancaran tugas dinas 276,400,000 buah kendaraan din 304,040,000
Rehabilitasi Sedang/Berat x 02 42 Gedung Kantor 5 unit bangunan Kelancaran tugas dinas 205,500,000 5 unit bangunan 226,050,000 x 05 Peningkatan Kapasitas x 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 paket pelatihan untuk 5 orang Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS 15,000,000 1 paket pelatihan untuk 5 orang 16,500,000 Program/Kegia tan (1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) x 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan x 06 07 Penyusunan Pelap. Keu, Brg, Kepeg. & Ketatausahaan 1 paket laporan Terwujudnya tertib adminstrasi 81,995,840 1 paket laporan 90,195,424 1 24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya 1 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi (1) Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik; (2) Presentase Luasan DI Yang Terairi Air Irigasi (1) 82,5 %; (2) 80% 4 paket perencanaan/ studi Irigasi/data di UPT 383,000,000 4 paket perencanaan/studi 421,300,000 1 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan DI. Kajor, Selopamioro, Imogiri 525 m 600,000,000 5 daerah irigasi 2,695,000,000
1 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan 1 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan 1 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan 1 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan 1 24 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun 1 24 18 Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi 1 24 18 Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi DI. Kemiri, Timbulharjo, Sewon 562 m DI. Pandes, Wonokromo, Pleret 225 m DI. Pranti II, Srimartani, Piyungan 437 m DI. Karangploso, Bawuran, Segoroyoso. BTP/ Pleret 625 m 84 daerah irigasi Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan irigasi di Kab. Kabupaten bantul Kabupaten bantul DI. Karangjati, Argosari, Sedayu DI. Timbulsari, Timbulharjo, sewon Berfungsi kembalinya jaringan irigasi Berfungsi kembalinya jaringan irigasi 500,000,000 350,000,000 400,000,000 600,000,000 1,600,000,000 84 daerah irigasi 1,760,000,000 400,000,000 4 Daerah Irigasi 880,468,600 350,000,000 Program/Ke giatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 24 18 Rehabilitasi/Peningkatan Kabupaten DI. Soko, Seloharjo Berfungsi kembalinya jaringan 50,426,000 jaringan irigasi bantul Pundong irigasi 1 24 19 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) 1 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Kabupaten 1 kabupaten Terlaksananya pengembangan pengelolaan irigasi sistem ti i tif 0.90 Terwujudnya sarana pengadaan air baku 618,000,000 1 kabupaten 679,800,000
1 25 04 Pembangunan sumur-sumur air tanah DS Cempluk, Kec.Dlingo 1 buah sumur dalam Masyarakat Dsn Cempluk 165,000,000 1 buah sumur dalam 181,500,000 1 1 26 26 Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau, dan 02 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air 1 26 08 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air 1 x x 26 09 Penyusunan/Pengembangan Sistem Informasi SDA Kec. Kasihan 300,000,000 330,000,000 Kabupaten Kabupaten 10 orang (80%) Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan 1 paket Tersusunnya sistem informasi SDA 59,013,000 10 orang (80%) 64,914,300 60,000,000 1 paket 66,000,000 1 28 Program pengendalian banjir 1 28 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir Kec. Kretek, Sanden,Pundong Afvour Depok, Parangtritis, Kretek 500 m 430,000,000 4 Afvour 1,408,000,000 1 28 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir Kec. Kretek, Sanden,Pundong Afvour Colo, Panjangrejo, Pundong 400 m 450,000,000 1 28 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir Kec. Kretek, Sanden,Pundong Afvour Barjoyo, Kec. Pundong 350 m 400,000,000 2 15 Pembinaan dan Pengawasan 2 15 01 Penyusunan WUP Kab. Kabupaten 1 paket Tersedianya WUP Kab 75,000,000 1 paket Program/Keg iatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2 15 Monitoring & Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C 12 kali sosialisasi aturan perundangan dan monitoring pengendalian penambangan di 17 kecamatan Masyarakat, tokoh, perangkat /aparat pemerintah dan penambangan mineral 136,000,000 12 kali sosialisasi aturan perundangan dan monitoring pengendalian penambangan di 17 kecamatan 149,600,000 2 15 04 Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi Pertambangan 17 Kecamatan 17 Kecamatan Tersedianya data produksi tambang 60,000,000 17 Kecamatan 66,000,000 2 2 17 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang 05 Penyusunan Peta Potensi Energi 1 paket Tersedianya peta potensi energi 93,000,000 1 paket(tidak berubah) 102,300,000