Formulir VII.i.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014 yang Dievaluasi I. K (%) Rp. K (%) Rp. K (%) Rp. K K (%) Rp. K (%) Rp K (%) Rp Rp K Rp. K Rp. K Rp.

KANTOR KETAHANAN PANGAN

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2013 yang Dievaluasi

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PERTANIAN ,95 JUMLAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

TABEL 7.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

Nama Program. Anggaran No dan Kegiatan. Target Sasaran Program/Kegiatan. (Rp.) Program Pelayanan Administrasi 1. Perkantoran

Realisasi Kinerja pada Triwulan Aparatur BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pratinjau Hasil Evaluasi

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DESEMBER 2014 BADAN KETAHANAN PANGAN

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Pemerintah Kota Tangerang

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN KONDISI UMUM

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MAGETAN Periode Pelaksanaan : 2016

Alokasi Anggaran Tahun Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif. Target Capaian Kinerja (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rincian Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai berikut : RENJA 2017 PER PROGRAM PER KEGIATAN

1 of 18 7/31/17, 9:00 AM

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun Rupiah (000) Rupiah (000)

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

II. PENGUKURAN KINERJA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

TABEL 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Lampiran 4.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Urusan Pertanian Kabupaten Bandung KONDISI AWAL 2015

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR Tahun Anggaran 2017

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV. 15=14/5 x100% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PENGENDALIAN DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN Indikator Kinerja Program Tolok Ukur. Target (Vol & Satuan)

Transkripsi:

EVALUAS TERHADAP HASL RENJA RENJA BADAN ETAHANAN PANGAN DAN PELASANA PENYULUHAN PELASANAAN TAHUN PERODE PELASANAAN TRWULAN (DUA) Formulir V.i.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010 ode Rekening egiatan ndikator inerja egiatan Output) Badan etahanan & Pelaksana an Target Anggaran Renja Tahun Berjalan Tahun Rp. % Rp. % % Rp. % % Rp. % Rp. Rp. 29,394,572,651 3,410,077,555 5,895,385,574 1.50 9,305,463,129 32% 5 1 Pegawai Belanja Tidak Langsung 14,828,614,000 25% 2,805,273,955 21% 25% 2,851,080,267 21% 1.00 5,656,354,222 Belanja Gaji Belanja TPP Belanja Langsung Belanja Langsung Belanja Langsung Program REALSAS NERJA PADA TRWULAN 12 bln 12,488,809,000 3 25% 2,260,969,705 18% 3 25% 2,280,623,737 18% 6 50% 4,541,593,442 36% 12 bln 2,339,805,000 3 25% 544,304,250 23% 3 25% 570,456,530 24% 6 50% 1,114,760,780 48% 186,882 14,565,958,651 582 2% 604,803,600 5% 181,511 71% 3,044,305,307 22% 182,093 97% 3,649,108,907 25% 1,584 3,470,756,109 49 3% 210,063,600 6% 708 45% 851,284,512 25% 185,298 11,095,202,542 533 0% 394,740,000 4% 180,803 98% 2,193,020,795 20% 38% 757 48% 1,061,348,112 31% 181,336 98% 2,587,760,795 23% Renstra s/d Tahun 2011 Tahun s/d Tahun 1 21 01 Program Pelayanan Administrasi Peran 888 1,247,334,300 44 80% 93,928,850 34% 274 98% 360,174,612 89% 318 40% 454,103,462 29% 5,799 1,601,915,262 31% 30% - 1 21 01 01 Pelaksana Penyediaan jasa Tersedianya Sarana Administrasi Surat surat menyurat untuk surat menyurat Menyurat 1 Pkt 2,750,000 0.25 125% - 0% 0.25 100% 180,000 26% 0.5 50% 180,000 7% 596 2,880,000 25% 2% 1 (1) 1 21 01 02 antor, Penyediaan jasa Terlaksananya antor di 8 komunikasi, pembayaran telepon dan Poslukan sumber daya air listrik dan air di dan listrik 8 dan Posluhkan 12 bln 42,500,000 3 125% 1,376,885 16% 3 100% 12,811,037 121% 6 50% 14,187,922 33% 318 62,137,922 25% 27% 1 21 01 06 Aparatur Penyediaan jasa Tersedianya Surat Pemegang pemeliharaan dan Tanda Nomor endaraan Dinas perizinan endaraan Operasional kendaraan dinas/operasional 1 21 01 07 Aparatur Penyediaan jasa Terlaksananya Penyusun administrasi penyusunan laporan Laporan euangan, SPJ. 12 bln 12,000,000-0% - 0% 3 100% 523,500 17% 3 25% 523,500 4% 165 11,523,500 25% 13% 1 Pkt 6,000,000 0.25 125% - 0% 0.25 100% 1,372,000 91% 1 50% 1,372,000 23% 5 7,372,000 28% 9% 1 21 01 08 Petugas Penyediaan jasa Terlaksananya operasional kebersihan dan lingkungan di kebersihan operasional kebersihan dan lingkungan di dan 8 12 bln 110,400,000 3 125% 27,600,000 125% 3 100% 18,400,000 67% 6 50% 46,000,000 42% 126 156,400,000 26% 27% 1 21 01 10 Aparatur pegawai Penyediaan yang tulis membutuhkan alat Terlaksananya kegiatan administrasi peran di 1 pkt 100,000,000 0.25 125% 24,475,000 122% 0.25 100% 24,537,040 98% 1 50% 49,012,040 49% 2 129,012,040 38% 19% 1 21 01 11 Aparatur Penyediaan barang Tersedianya kebutuhan cetakan dan cetakan dan penggandaan penggandaan 1 pkt 88,544,300 0.25 125% 16,156,965 91% 0.25 100% 6,384,000 29% 1 50% 22,540,965 25% 2 108,858,765 38% 19% 1 21 01 12 Ruangan antor Penyediaan Tersedianya alat dan 8 komponen instalasi penerangan di setiap listrik/penerangan ruangan dan 8 bangunan 1 pkt 12,500,000 0.25 125% - 0% 0.25 100% 3,125,155 100% 1 50% 3,125,155 25% 2 14,425,155 38% 17% 1 21 01 13 Aparatur Penyediaan peralatan dan perlengkapan 1 21 01 14 Aparatur Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kebersihan dan alat rumah tangga 1 Pkt 196,990,000 0% - 0% 0.25 100% 177,536,250 360% 0 25% 177,536,250 90% 29 302,150,250 25% 118% 1 pkt 54,250,000 0.25 125% - 0% 0.25 100% 9,230,430 68% 1 50% 9,230,430 17% 2 33,455,430 38% 19% 1 21 01 15 Aparatur Penyediaan bahan Tersedianya bahan 12 bln 17,000,000 3 125% 1,720,000 51% 3 100% 1,890,000 44% 6 50% 3,610,000 21% 188 20,610,000 26% 20% penyuluh bacaan dan bacaan dan peraturan Meningkatnya perundangundangan pengetahuan aparatur di bidang pertanian, perikanan dan 1 21 01 17 Aparatur Penyediaan makanan Tersedianya makanan dan dan minuman di 11 bln 60,700,000 3 125% 13,200,000 109% 3 109% 4,350,000 29% 6 52% 17,550,000 29% 2902 67,650,000 25% 2% minuman 1 21 01 18 Aparatur Rapat-rapat kordinasi konsultasi ke luar Terfasilitasinya dan oordinasi dan konsultasi ke luar 233 hok 175,000,000-0% - 0% 77 132% 58,110,200 133% 77 33% 58,110,200 33% 376 273,735,200 31% 21%

ode Rekening egiatan ndikator inerja egiatan Output) 1 21 01 19 Perikanan, ehutanan THLTBPP 1 21 01 20 Aparatur yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi Penyediaan Terpenuhinya Honor Tenaga Pendukung THL-TBPP dan THL Administrasi/teknis P2BN dan dan peran di Rapat-rapat Terfasilitasinya kegiatan oordinasi dan penyuluhan onsultasi dalam Daerah Target Anggaran Renja Tahun Berjalan Tahun REALSAS NERJA PADA TRWULAN Renstra s/d Tahun 2011 Tahun s/d Tahun Rp. % Rp. % % Rp. % % Rp. % Rp. Rp. 2 bln 239,400,000-0% 3,000,000 6% 0% 2,000,000 3% 0 0% 5,000,000 2% 320 238,400,000 25% 144% 583 HO 118,800,000 31 27% 6,400,000 27% 179 123% 36,575,000 123% 210 36% 42,975,000 36% 767 157,175,000 34% 21% 1 21 01 22 Aparatur Penunjang Terpenuhinya perayaan Hari-hari ebutuhan mamin Bersejarah aparatur pada hari-hari bersejarah 4 kl 10,500,000-0% - 0% 1 100% 3,150,000 120% 1 25% 3,150,000 30% 2 16,130,000 50% 11% 1 21 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 1,899,121,809 3 18% 105,120,000 63% 11 180% 280,822,000 495% 14 50% 385,942,000 27% 187 2,245,183,200 #DV/0! #DV/0! - 1,228,804,500 21 02 03 Gedung Pembangunan Gedung antor Terbangunnya pembangunan garasi kendaraan dinas 3 pkt 58,125,000 0% - 3 400% 49,762,000 342% 3 100% 49,762,000 86% 6 284,712,000 #DV/0! #DV/0! 1 21 02 05 Aparatur Pengadaan Tersedianya 1 unit mobil endaraan dinas dan 1 unit mobil Dinas/Operasional penyuluh 2 unt 581,765,000-0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 1 469,950,000 25% #DV/0! 1 21 02 10 dan 8 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 78 bh 21,060,000-0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 5 65,150,000 25% 19% 1 21 02 22 Sarana dan Prasarana Gedung antor Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung 5 pkt 406,077,809 0 0% - 0% 5 400% 83,000,000 82% 5 100% 83,000,000 20% 14 311,700,000 39% 11% 1 21 02 24 Aparatur Pemegang Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bln 832,094,000 3 125% 105,120,000 63% 3 100% 148,060,000 71% 6 50% 253,180,000 30% 161 1,113,671,200 26% 92% endaraan Dinas kendaraan Operasional dinas/operasional 1 21 03 Program peningkatan disiplin aparatur 583 207,530,000 - - - 0% 423 4.00 203,256,900 394% 423 100% 147,500,100 98% 549 259,650,100 109% 22% - 1 21 03 03 Aparatur BP3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya sarana lapangan (tas gendong, sepatu boot, dan jaket) bagi penyuluh di 423 stel 149,790,000-0% - 0% 423 400% 147,500,100 394% 423 100% 147,500,100 98% 549 259,650,100 109% 22% 1 21 03 05 Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga pegawai 160 stel 57,740,000-0% 160.00 400% 55,756,800 386% 160 100% 55,756,800 97% 160 55,756,800 #DV/0! #DV/0! 1 21 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2 20,000,000-0% - 0% - 0% 2,800,000 56% - 0% 2,800,000 14% 2 69,330,000-1 21 05 04 Tenaga Penilaian angka Tersedianya Sarana 2 kl 20,000,000 0% - 0% 0% 2,800,000 56% - 0% 2,800,000 14% 2 69,330,000 25% 32% di Lingkungan kredit Pendukung Penilaian Angka redit 1 21 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 11 96,770,000 1 20% 11,014,750 72% 0 25% 4,231,000 140% 2 10% 15,245,750 12% 81 217,613,750 27% 19% - 1 21 06 01 inerja Aparatur, terkait 1 21 06 02 Aparatur 1 21 06 03 Aparatur 1 21 06 04 Aparatur Jumlah 1 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Renja, Lakip, Laptah dan musren, Hasil egiatan Musrembang Tersusunnya laporan laporan semesteran semesteran pelaporan prognosis realisasi anggaran pelaporan tahun Tersusunnya Prognosis Anggaran euangan Akhir Tahun akhir di 8 dok 76,663,000 1 80% 11,014,750 72% 0% - 0% 1 16% 11,014,750 14% 76 199,382,750 25% 16% 1 pkt 4,000,000-0% - 0% 0% - 0% - 0% - 0% 2 5,000,000 25% 13% 1 pkt 12,107,000-0% - 0% 0.25 100% 4,231,000 140% 0 25% 4,231,000 35% 1 9,231,000 31% 36% 1 pkt 4,000,000-0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 1 4,000,000 25% 12% 1,584 3,470,756,109 49 55% 210,063,600 24% 708 110% 851,284,512 93% 757 38% 1,005,591,312 28% 6,618 4,393,692,312 #DV/0! #DV/0! - #REF! 2 01 15 Program esejahteraan Petani 4,705 1,972,779,442 426 43% 150,535,000 40% 1,071 114% 505,567,750 107% 1,497 37% 656,102,750 35% 6,218 2,844,341,783 38% 181% - 2 01 15 01 elompok wanita Pelatihan petani tani, pemuda tani, dan pelaku kelompok tani agribisnis padi, hortikultura peternakan dan Meningkatnya pengetahuan sikap dan keterampilan kelompok tani dalam menerapkan teknologi petanian secara optimal dan terselenggaranya Hari 2746 orang 714,800,000 300 55% 75,020,000 52% 371 54% 236,698,400 132% 671 24% 311,718,400 44% 2286 836,318,400 35% 84% 2 01 15 02 elompok an dan Tumbuh-kembangnya 434 orang 319,200,000 59 68% 19,385,000 30% 120 111% 128,440,000 161% 179 41% 147,825,000 46% 749 700,739,083 33% 136% tani/kelompok pendampingan keberdaayaan dan usaha ekonomi petani dan pelaku kemandirian pelaku produktif berbasis agribisnis utama dan pelaku pertanian usaha

ode Rekening egiatan ndikator inerja egiatan Output) 2 01 15 03 se- 2 01 15 07 elompok Tani tembakau kemampuan lembaga petani Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga, informasi, sarana produksi an dan Terlatihnya kelompok Bimbingan tani tembakau dalam Mutu peningkatan kualitas dan Pengolahan tembakau dan pasca Hasil Tembakau panen serta peningkatan kelembagaan tani dan kepemimpinan Target Anggaran Renja Tahun Berjalan Tahun REALSAS NERJA PADA TRWULAN Renstra s/d Tahun 2011 Tahun s/d Tahun Rp. % Rp. % % Rp. % % Rp. % Rp. Rp. 705 orang 368,779,442 67 48% 56,130,000 76% 120 68% 91,854,350 100% 187 27% 147,984,350 40% 2363 698,189,350 27% 367% 820 orang 570,000,000 0% - 0% 460 224% 48,575,000 34% 460 56% 48,575,000 9% 820 609,094,950 57% 135% Program etahanan 2 01 16 179,433 4,628,934,100-0% 91,705,000 25% 179,247 243% 1,160,883,045 95% 179,247 61% 1,252,588,045 30% 179,845.00 4,184,347,495.00 - pertanian/perkebunan 2 01 16 01 Daerah yang Penanganan Penaganan aderah 21 ds 100,000,000 0% - 0% 7 133% 18,540,000 74% 7 33% 18,540,000 19% 17 268,540,000 43% 7% berpotensi Rawan Daerah rawan rawan pangan, terkelolanya data situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan 2 01 16 02 Potensi produksi Data Tersedianya data base 62 WT 72,500,000 0% - 0% 62 400% 72,500,000 400% 62 100% 72,500,000 100% 93 172,500,000 #DV/0! #DV/0! 31 ecamatan Base Potensi produksi pangan Produksi 2 01 16 03 Masyarakat Analisa dan Tersedianya angka 1 dok. 75,000,000-0% 7,900,000 53% 0% - 0% 0 0% 7,900,000 11% 1 107,900,000 25% 54% Pola kecukupan gizi onsumsi dan Suplai 2 01 16 07 Masyarakat Monitoring evaluasi Monitoring, Sosialisasi, 178,940 RTS 100,000,000 0% 42,575,000 213% 178,940 400% 30,572,500 122% 178,940 100% 73,147,500 73% 179217 503,557,500 16175% 373% penerima manfaat dan Pelaporan dan Evaluasi Program beras Raskin/RTS-ebijakan Raskin ke setiap Rumah PM Perberasan Tangga Sasaran (RTS) 2 01 16 09 elompok RPL Pemanfaatan Pemanfaatan 62 RPL 966,769,555 0% 30,080,000 16% 62 400% 865,569,495 358% 62 100% 895,649,495 93% 93 1,789,812,995 Aparatur dan Pekarangan untuk Pekarangan untuk Masyarakat pengembangan pengembangan pangan pangan 2 01 16 11 Produsen, Pemantauan dan etersediaan informasi Suplier, Analisis Harga dan akses pangan Distributor, Agen, Pokok Pasar dan Pedagang Eceran 72 kali 90,000,000 0% - 0% 4 22% 2,700,000 12% 4 6% 2,700,000 3% 13 102,700,000 2 01 16 13 Tim Teknis, para Camat, -PPP Wilayah dan masyarakat yang terkena gejala kerawanan pangan akibat dampak bencana alam dan keadaan darurat Pengembangan cadangan pangan 2 01 16 14 Masyarakat Pengembangan Rumah Tangga desa mandiri Miskin di Desa pangan Mandiri 2 01 16 16 Aparatur dan Masyarakat Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pembinaan dan fasilitasi permodalan pengeloaan lumbung pangan desa/masyarakat (odering Bantuan) Meningkatnya percepatan daya beli dan akses pangan masyarakat di rawan pangan Percepatan penganeka ragaman komsumsi dan gizi masyarakat yang beragam, seimbang, aman yang berbasis sumber daya lokal. Terlaksananya pelatihan Lumbung dan Terbinanya elompok lumbung pangan 28 ton 292,150,000 0% - 0% 0% 22,300,000 31% 0 0% 22,300,000 8% 31 341,800,000 25% 228% 19 desa 230,000,000 0% 11,150,000 24% 6 126% 12,050,000 21% 6 32% 23,200,000 10% 24 319,200,000 33% 37% 100 kk 350,000,000 0% - 0% 100 400% 100,000,000 114% 100 100% 100,000,000 29% 175 270,000,000 2 01 16 18 Tim Teknis, Pengembangan 110 org 799,514,645 0% - 48 175% 2,500,000 1% 48 44% 2,500,000 0% 158 122,500,000, Lumbung Pengurus Desa Lumbung, elompok Lumbung Masyarakat 2 01 16 19 elompok Pengembangan Stabilitas harga dan 7 kel 90,000,000 0% - 0% 15 857% 10,837,000 48% 15 214% 10,837,000 12% 22 110,837,000 79% 0% Lembaga model distribusi pasokan pangan Distribusi pangan yang kegiatan : LDPM Masyarakat dan efisien (lembaga Distribusi Usaha Ekonomi Masyarakat) Produktif 2 01 16 22 Pengusaha dan Mutu Terlaksananya 5 jenis 75,000,000-0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 1 75,000,000 25% 71% Petani dan etahanan Pengawasan Mutu, eamanan segar sesuai standar dan ketentuan

ode Rekening egiatan ndikator inerja egiatan Output) 2 01 16 34 2 01 16 35 Bangunan Gedung Cadangan Dewan ketahanan pangan Terfasilitasinya kesekertariatan Dewan etahanan Psngan, terlaksananya rapat elno Dewan etahanan Tk ab. dan Nasional, Terlaksananya partisipasi hari pangan Tk Nasional, Monev dan pemantauan fasilitas Pembangunan Terbangunnya Gudang Cadangan pembangunan Gedung dan antorcadangan Pemerintah Daerah Pemerintah (CPP) Daerah Target Anggaran Renja Tahun Berjalan Tahun REALSAS NERJA PADA TRWULAN Renstra s/d Tahun 2011 Tahun s/d Tahun Rp. % Rp. % % Rp. % % Rp. % Rp. Rp. 5 kali 187,999,900 0% - 0% 3 240% 23,314,050 50% 3 60% 23,314,050 208 223,314,050 1 unit 1,200,000,000 0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0 - Program Penerapan Teknologi 2 01 18 150 2,839,960,000 107 250% 102,500,000 47% - 0% 10,000,000 4% 107 50% 112,500,000 16% 1,029 441,700,000 - nan 2 01 18 01 Penelitian dan Terlaksananya langkah 40 org 313,000,000 0% - 0% 0% - 0% 0 0% - 0% 550 214,200,000 25% 46% pertanian, Pengembangan kegiatan berdasarkan peternakan, Teknologi tujuannya, yaitu dengan perikanan dan : Bintek. nan Tepat Guna SDm Demplot Mina Padi, Demplot Budidaya Talas, dan 2 01 18 02 Pertanian 2 01 18 04 pertanian, perikanan, peternakan dan PNS/Non PNS Pengadaan Sarana Pembangunan balai dan Prasarana penyuluh pertanian Teknologi kecamatan nan Tepat Guna an Penerapan Teknologi nan Tepat Guna Terlaksananya sarana kaji terap penyuluh, sarana demplot penyuluh, pengadaan satana penyuluhan 3 unit 2,166,960,000-0% 0% - 0% 0-107 unit 360,000,000 107 500% 102,500,000 142% 0% 10,000,000 11% 107 100% 112,500,000 31% 299 227,500,000 39% 268% 2 01 19 Program Produksi nan 300 218,000,000-0% - 0% - #DV/0! - 0% - 0% - 0% 90 60,000,000 - - 2 01 19 01 Perikanan dan ehutanan Swadaya an Terlaksananya Bintek peningkatan Swadaya, produksi bintek THL-TBPP, pertanian/perkebun Bintek THLP2BN, an Seminar aji Terap 300 orang 218,000,000 0% - 0% - 0% 0 0% - 0% 90 60,000,000 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 2 01 20 595 880,000,000 0 0% 50,000,000 54% 445 400% 293,100,000 145% 445 67% 343,100,000 47% 2,515 1,478,530,000 - lapangan 2 01 20 01 PNS, THL-TBPP dan Swadaya 2 01 20 02 PNS dan THL-TBPP serta petani dan penyuluh swadaya 2 01 20 03 Peternakan, Perikanan dan ehutanan PNS/Non PNS apasitas Tenaga nan esejahteraan Tenaga nan Terlaksananya Gelak Teknologi hasil karya penyuluh, temu dan Lomba Teladan Terlaksananya forum penyuluh swadaya an dan Terlaksananya kursus pendampingan bagi tani pertanian/perkebun an 300 orang 234,000,000 0% - 0% 300 400% 220,500,000 377% 300 100% 220,500,000 94% 726 867,370,000 43% 147% 145 orang 491,000,000 0% - 0% 145 400% 72,600,000 59% 145 100% 72,600,000 15% 1789 434,960,000 27% 0% 150 org 155,000,000 0% 50,000,000 161% - 0% 0 0% 50,000,000 32% 150 176,200,000 2 01 22 2 01 22 01 Perikanan Program Pengembangan Sitem an Perikanan ajian Sistem Perikanan Terlaksananya Bintek peningkatan SDM penyuluh perikanan, kursus tani perikanan, demplot penyuluh perikanan swadaya 35 214,400,000-0% - 0% 35 400% 75,210,000 140% 35 100% 75,210,000 35% - 98,310,000 - #DV/0! 35 org 214,400,000 0% - 0% 35 400% 75,210,000 140% 35 100% 75,210,000 35% 98,310,000 2 01 24 Program Penerapan Teknologi Peternakan 40 140,300,000-0% - 0% 40 400% 68,560,000 195% 40 100% 68,560,000 49% 280 202,460,000 29% 202% - 2 01 24 05 peternakan PNS dan Non PNS Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Terlaksananya bintek peningkatan SDM peternakan 40 0rg 140,300,000 0% - 0% 40 400% 68,560,000 195% 40 100% 68,560,000 49% 280 202,460,000 29% 202% 2 01 17 Program Perlindungan dan onservasi sumber Daya Hutan 40-200,829,000-0% - 0% - 0% 79,700,000 159% - 0% 79,700,000 40% 210 257,200,000 25% 75% - 2 01 17 05 ehutanan PNS dan Swadaya an esadaran masyarakat Mengenai dampak Perusakan Hutan Terlaksananya Bintek SDM ehutanan, Demplot Budidaya lebah madu, Demplot jamur kayu 40 org 200,829,000 0% - 0% 0% 79,700,000 159% 0 0% 79,700,000 40% 210 257,200,000 25% 75% BELANJA LANGSUNG WAJB 1,584 3,470,756,109 49 55% 210,063,600 24% 708 110% 851,284,512 93% 757 38% 1,005,591,312 28% 6,618 4,393,692,312 -

ode Rekening egiatan ndikator inerja egiatan Output) Faktor pendorong keberhasilan kinerja Faktor penghambar pencapaian kinerja BELANJA LANGSUNG PROGRAM Rata-rata capaian dan kinerja (%) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya *) Prediksi kinerja Target Anggaran Renja Tahun Berjalan Tahun REALSAS NERJA PADA TRWULAN Renstra s/d Tahun 2011 Tahun s/d Tahun Rp. % Rp. % % Rp. % % Rp. % Rp. Rp. 185,298 11,095,202,542 533 34% 394,740,000 30% 180,803 185% 2,193,020,795 88% 181,336 51% 2,512,550,795 31% 190,187 9,468,579,278-3,470,756,109 44% 210,063,600 27% 147% 851,284,512 91% 45% 1,061,348,112 30% 11,095,202,542 14,565,958,651 Rendah 394,740,000 Rendah Tinggi 2,193,020,795 Tinggi 2,587,760,795 (2,409,407,997) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya *) Disusun epala Badan etahanan dan Pelaksana an Dievaluasi eang, 2 epala BAPEDA r. DADANG HERMAWAN ERNAWAN MUSTA Pembina Utama Muda Pembina Utama Muda NP. 19600916 198603 1 011 NP. 19591230 198503 1