PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

dokumen-dokumen yang mirip
KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

PEMERINTAH KABUPATEN KARO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan


RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

KABUPATEN JEMBRANA RINGKASAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Created with XFRX, commercial use prohibited. Hal 1 dari 5

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

SINKRONISASI PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2014

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi:

Lampiran IV KODE PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009 URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODA 1 2 3 4 5 1 Urusan Wajib 66.942.372.242,00 124.395.385.439,00 114.331.94 1.01 Pendidikan 12.685.214.720,00 13.344.554.280,00 52.027.98 1.01. 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 12.228.197.720,00 12.954.366.280,00 51.937.32 1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 621.486.000,00 2.663.877.303,00 1.01. 1.01.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 128.640.000,00 88.920.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.240.000,00 166.239.612,00 1.01. 1.01.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 45.470.000,00 12.460.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 78.540.000,00 31.016.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 105.526.000,00 27.500.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.230.000,00 221.299.691,00 1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.260.000,00 488.062.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor 221.100.000,00 1.051.120.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.240.000,00 193.260.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9.240.000,00 384.000.000,00 1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.570.000,00 810.533.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.930.000,00 128.013.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11.640.000,00 682.520.000,00 1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 241.890.000,00 79.596.000,00 keuangan 1.01. 1.01.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 241.890.000,00 79.596.000,00 1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 79.350.000,00 173.590.000,00 47.06 1.01. 1.01.01. 15. 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.560.000,00 1.380.000,00 47.06 1.01. 1.01.01. 15. 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 77.790.000,00 172.210.000,00 1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8.709.267.972,00 6.076.370.305,00 50.469.66 1.01. 1.01.01. 16. 01 Pembangunan gedung sekolah 10.190.000,00 93.110.000,00 2.896.70 1.01. 1.01.01. 16. 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.087.020.000,00 632.702.000,00 46.731.40 1.01. 1.01.01. 16. 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 2.083.697.972,00 3.316.302.028,00

pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01. 1.01.01. 16. 66 Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 1.845.760.000,00 237.750.000,00 805.80 1.01. 1.01.01. 16. 67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 84.015.000,00 31.189.000,00 5.60 1.01. 1.01.01. 16. 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.193.480.000,00 276.355.000,00 30.16 1.01. 1.01.01. 16. 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen 35.440.000,00 264.560.000,00 Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar 1.01. 1.01.01. 16. 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 227.300.000,00 388.954.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 79 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Belanjar Mengajar (KBM) SD 669.570.000,00 0,00 1.01. 1.01.01. 16. 80 Pelaksanaan Ujian Nasional dan PSB SMP 1.472.795.000,00 835.448.277,00 1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 1.094.220.628,00 2.220.647.872,00 1.420.60 1.01. 1.01.01. 17. 03 Penambahan ruang kelas sekolah 22.920.000,00 27.480.000,00 949.60 1.01. 1.01.01. 17. 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 10.490.000,00 18.510.000,00 471.00 1.01. 1.01.01. 17. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 75.030.000,00 335.825.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 898.300.628,00 1.801.699.372,00 1.01. 1.01.01. 17. 63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 87.480.000,00 37.133.500,00 1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 1.293.830.000,00 360.752.500,00 1.01. 1.01.01. 18. 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 49.300.000,00 70.700.000,00 1.01. 1.01.01. 18. 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.244.530.000,00 290.052.500,00 1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 115.800.000,00 188.600.000,00 1.01. 1.01.01. 20. 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 103.600.000,00 124.400.000,00 1.01. 1.01.01. 20. 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 12.200.000,00 64.200.000,00 1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 53.783.120,00 380.399.300,00 1.01. 1.01.01. 22. 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 6.123.120,00 348.839.300,00 1.01. 1.01.01. 22. 05 Pembinaan Dewan Pendidikan 47.660.000,00 31.560.000,00 1.01. 1.02.01 DINAS KESEHATAN 303.352.000,00 204.517.000,00 1.01. 1.02.01. 23 Program Pendidikan Lanjutan Kesehatan 303.352.000,00 204.517.000,00 1.01. 1.02.01. 23. 01 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 303.352.000,00 204.517.000,00 1.01. 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 79.865.000,00 70.135.000,00 1.01. 1.05.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 79.865.000,00 70.135.000,00 1.01. 1.05.01. 16. 01 Pembangunan gedung sekolah 79.865.000,00 70.135.000,00 1.01. 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 42.900.000,00 23.900.000,00 13.20 1.01. 1.06.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 42.900.000,00 23.900.000,00 13.20 1.01. 1.06.01. 18. 11 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non format 42.900.000,00 23.900.000,00 13.20 1.01. 1.24.01 BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 30.900.000,00 91.636.000,00 77.46 1.01. 1.24.01. 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 30.900.000,00 91.636.000,00 77.46 1.01. 1.24.01. 21. 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 30.900.000,00 91.636.000,00 77.46 1.02 Kesehatan 29.606.011.000,00 41.196.230.089,00 17.537.05 1.02. 1.02.01 DINAS KESEHATAN 4.594.706.000,00 8.977.372.589,00 9.085.22 1.02. 1.02.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 738.156.000,00 1.756.446.289,00 495.12

1.02. 1.02.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 482.056.000,00 404.715.500,00 1.02. 1.02.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 352.199.800,00 1.02. 1.02.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 10.000.000,00 0,00 1.02. 1.02.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 201.000.000,00 34.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 29.100.000,00 48.800.000,00 49.00 1.02. 1.02.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 80.600.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 180.200.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 40.050.989,00 1.02. 1.02.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 30.000.000,00 441.12 1.02. 1.02.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 5.00 1.02. 1.02.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 177.600.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16.000.000,00 408.280.000,00 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.490.000,00 585.660.000,00 601.62 1.02. 1.02.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 23.540.000,00 19.460.000,00 557.00 1.02. 1.02.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 44.62 1.02. 1.02.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.000.000,00 118.000.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.900.000,00 428.200.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 32.050.000,00 20.000.000,00 1.02. 1.02.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 131.700.000,00 24.094.000,00 1.02. 1.02.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 131.700.000,00 24.094.000,00 1.02. 1.02.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 24.400.000,00 21.800.000,00 1.02. 1.02.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24.400.000,00 21.800.000,00 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.550.890.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.500.000.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 50.890.000,00 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.333.360.000,00 1.684.400.000,00 3.852.25 1.02. 1.02.01. 16. 03 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 0,00 0,00 3.252.25 1.02. 1.02.01. 16. 04 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 35.890.000,00 20.722.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 27.370.000,00 22.630.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 0,00 66.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 27.300.000,00 640.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 0,00 508.570.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 2.195.900.000,00 804.100.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 37.250.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 16 Penyelenggaraan labkesda 46.900.000,00 224.488.000,00 600.00 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.600.000,00 134.400.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 62.800.000,00 116.200.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.800.000,00 18.200.000,00 1.02. 1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.161.450.000,00 838.063.000,00

1.02. 1.02.01. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 34.200.000,00 765.800.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.127.250.000,00 16.338.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 55.925.000,00 1.02. 1.02.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13.900.000,00 46.100.000,00 1.02. 1.02.01. 21. 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 13.900.000,00 46.100.000,00 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 30.900.000,00 109.102.300,00 1.02. 1.02.01. 22. 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 26.000.000,00 24.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1.200.000,00 27.452.300,00 1.02. 1.02.01. 22. 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 2.500.000,00 17.878.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.200.000,00 39.772.000,00 1.02. 1.02.01. 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 4.650.000,00 25.627.800,00 1.02. 1.02.01. 24. 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.650.000,00 25.627.800,00 1.02. 1.02.01. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 0,00 130.000.000,00 4.136.22 1.02. 1.02.01. 25. 01 Pembangunan puskesmas 0,00 0,00 2.508.42 1.02. 1.02.01. 25. 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 0,00 0,00 1.627.80 1.02. 1.02.01. 25. 17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 0,00 130.000.000,00 1.02. 1.02.01. 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2.100.000,00 17.622.200,00 1.02. 1.02.01. 28. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.100.000,00 17.622.200,00 1.02. 1.02.01. 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 38.246.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 38.246.000,00 1.02. 1.02.01. 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 14.921.000,00 1.02. 1.02.01. 30. 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 14.921.000,00 1.02. 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 24.915.000.000,00 32.140.512.500,00 8.451.48 1.02. 1.02.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 870.000.000,00 7.942.280.000,00 870.70 1.02. 1.02.02. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 170.000.000,00 0,00 1.02. 1.02.02. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.377.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 80.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 0,00 504.080.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 514.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 700.000.000,00 21.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 675.200.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 110.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 300.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 96.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 300.000.000,00 300.00 1.02. 1.02.02. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 50.000.000,00 545.70 1.02. 1.02.02. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 65.000.000,00 25.00 1.02. 1.02.02. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 3.350.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 500.000.000,00

1.02. 1.02.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 160.00 1.02. 1.02.02. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 81.00 1.02. 1.02.02. 02. 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 79.00 1.02. 1.02.02. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 460.000.000,00 1.02. 1.02.02. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 225.000.000,00 1.02. 1.02.02. 03. 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 235.000.000,00 1.02. 1.02.02. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000.000,00 0,00 1.02. 1.02.02. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 500.000.000,00 0,00 1.02. 1.02.02. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 75.000.000,00 0,00 1.02. 1.02.02. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 50.000.000,00 0,00 1.02. 1.02.02. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 25.000.000,00 0,00 1.02. 1.02.02. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 23.370.000.000,00 0,00 1.02. 1.02.02. 16. 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 23.370.000.000,00 0,00 1.02. 1.02.02. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 100.000.000,00 21.400.000.000,00 7.020.78 1.02. 1.02.02. 26. 02 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 100.000.000,00 0,00 900.00 1.02. 1.02.02. 26. 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 0,00 5.520.78 1.02. 1.02.02. 26. 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 0,00 18.850.000.000,00 1.02. 1.02.02. 26. 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 0,00 1.800.000.000,00 600.00 1.02. 1.02.02. 26. 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 0,00 750.000.000,00 1.02. 1.02.02. 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,00 2.338.232.500,00 400.00 1.02. 1.02.02. 27. 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 0,00 1.000.000.000,00 1.02. 1.02.02. 27. 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 0,00 402.000.000,00 1.02. 1.02.02. 27. 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 331.232.500,00 1.02. 1.02.02. 27. 19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit 0,00 60.000.000,00 1.02. 1.02.02. 27. 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 0,00 425.000.000,00 1.02. 1.02.02. 27. 22 Pemeliharaan Air Minum / Air Bersih 0,00 120.000.000,00 400.00 1.02. 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 49.065.000,00 50.935.000,00 1.02. 1.05.01. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 49.065.000,00 50.935.000,00 1.02. 1.05.01. 25. 01 Pembangunan puskesmas 49.065.000,00 50.935.000,00 1.02. 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 47.240.000,00 27.410.000,00 35 1.02. 1.06.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 47.240.000,00 27.410.000,00 35 1.02. 1.06.01. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 47.240.000,00 27.410.000,00 35 1.03 Pekerjaan Umum 5.841.512.800,00 9.025.767.700,00 31.394.06 1.03. 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 5.173.308.800,00 8.426.198.700,00 21.802.53 1.03. 1.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.075.000,00 681.296.865,00 312.50 1.03. 1.03.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 73.260.000,00 3.000.000,00

1.03. 1.03.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 102.300.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 91.500.000,00 22.500.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 210.000.000,00 14.625.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.655.000,00 165.321.865,00 1.03. 1.03.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 65.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 14.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 51.660.000,00 3.000.000,00 312.50 1.03. 1.03.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.500.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 88.850.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 198.200.000,00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 124.055.000,00 1.170.581.635,00 418.40 1.03. 1.03.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.300.000,00 2.375.000,00 208.00 1.03. 1.03.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 24.90 1.03. 1.03.01. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 31.445.000,00 65.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 57.570.000,00 11.000.000,00 185.50 1.03. 1.03.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 865.000,00 1.016.706.635,00 1.03. 1.03.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 32.875.000,00 75.500.000,00 1.03. 1.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.800.000,00 20.285.000,00 1.03. 1.03.01. 05. 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4.800.000,00 20.285.000,00 1.03. 1.03.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.800.000,00 38.600.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.800.000,00 38.600.000,00 1.03. 1.03.01. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 1.908.020.000,00 964.430.000,00 16.234.65 1.03. 1.03.01. 15. 01 Perencanaan pembangunan jalan 1.124.890.000,00 575.110.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 02 Survei kontur jalan dan jembatan 3.360.000,00 96.640.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 03 Pembangunan jalan 383.128.000,00 76.512.000,00 15.647.46 1.03. 1.03.01. 15. 04 Perencanaan pembangunan jembatan 302.960.000,00 197.040.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 05 Pembangunan jembatan 93.682.000,00 19.128.000,00 587.19 1.03. 1.03.01. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 747.496.000,00 4.248.504.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 67.590.000,00 232.410.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 17.280.000,00 82.720.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 616.976.000,00 3.479.024.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 45.650.000,00 454.350.000,00 1.03. 1.03.01. 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 344.000.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 09 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 0,00 160.000.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 0,00 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 0,00 84.000.000,00 1.03. 1.03.01. 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1.717.849.800,00 890.714.200,00 4.836.98 1.03. 1.03.01. 24. 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 371.500.000,00 78.500.000,00 1.03. 1.03.01. 24. 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 87.960.000,00 74.890.000,00 4.482.70

1.03. 1.03.01. 24. 13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 7.714.400,00 60.199.600,00 82.08 1.03. 1.03.01. 24. 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 931.650.400,00 598.349.600,00 270.00 1.03. 1.03.01. 24. 16 Pemberdayaan petani pemakai air 319.025.000,00 78.775.000,00 2.20 1.03. 1.03.01. 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan 232.213.000,00 67.787.000,00 Sumber Daya Air Lainnya 1.03. 1.03.01. 26. 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 136.165.000,00 13.835.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya 96.048.000,00 53.952.000,00 1.03. 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 665.554.000,00 587.619.000,00 9.591.52 1.03. 1.05.01. 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 173.994.000,00 119.006.000,00 877.00 1.03. 1.05.01. 29. 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur 73.330.000,00 56.670.000,00 1.03. 1.05.01. 29. 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 90.360.000,00 32.640.000,00 877.00 1.03. 1.05.01. 29. 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.304.000,00 29.696.000,00 1.03. 1.05.01. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 491.560.000,00 468.613.000,00 8.714.52 1.03. 1.05.01. 30. 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 450.110.000,00 413.510.000,00 4.926.08 1.03. 1.05.01. 30. 04 Pembangunan pasar perdesaan 41.450.000,00 55.103.000,00 3.788.44 1.03. 1.20.09 KECAMATAN 2.650.000,00 11.950.000,00 1.03. 1.20.09. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.650.000,00 11.950.000,00 1.03. 1.20.09. 16. 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2.650.000,00 11.950.000,00 1.04 Perumahan 447.825.000,00 861.700.000,00 40.00 1.04. 1.04.01 KANTOR PEMADAM KEBAKARAN 195.865.000,00 454.960.000,00 1.04. 1.04.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.925.000,00 28.160.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 29.925.000,00 0,00 1.04. 1.04.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 450.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 2.200.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 3.350.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 2.750.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 270.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.800.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 11.340.000,00 1.04. 1.04.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 170.600.000,00 1.04. 1.04.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 170.600.000,00 1.04. 1.04.01. 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 165.940.000,00 256.200.000,00 1.04. 1.04.01. 19. 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 165.940.000,00 256.200.000,00 1.04. 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 251.960.000,00 406.740.000,00 40.00 1.04. 1.05.01. 15 Program Pengembangan Perumahan 251.960.000,00 406.740.000,00 40.00 1.04. 1.05.01. 15. 01 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 193.460.000,00 66.540.000,00 40.00 1.04. 1.05.01. 15. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 58.500.000,00 340.200.000,00 1.05 Penataan Ruang 337.650.000,00 2.744.975.300,00 1.735.85

1.05. 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 316.630.000,00 2.715.995.300,00 1.735.85 1.05. 1.05.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.575.000,00 724.081.865,00 161.24 1.05. 1.05.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.160.000,00 13.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 140.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 52.500.000,00 22.500.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.000.000,00 23.250.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.655.000,00 194.821.865,00 1.05. 1.05.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 65.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 14.000.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.260.000,00 3.000.000,00 161.24 1.05. 1.05.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.500.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 51.360.000,00 1.05. 1.05.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 192.650.000,00 1.05. 1.05.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.710.000,00 1.584.973.435,00 1.573.91 1.05. 1.05.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 32.400.000,00 54.630.000,00 712.97 1.05. 1.05.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.300.000,00 4.950.000,00 146.00 1.05. 1.05.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 21.10 1.05. 1.05.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 44.570.000,00 3.630.000,00 142.50 1.05. 1.05.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 865.000,00 1.394.679.635,00 1.05. 1.05.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 32.875.000,00 75.125.000,00 1.05. 1.05.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 38.700.000,00 51.958.800,00 551.34 1.05. 1.05.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.500.000,00 47.085.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 5.400.000,00 20.885.000,00 1.05. 1.05.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.100.000,00 26.200.000,00 1.05. 1.05.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.800.000,00 38.600.000,00 1.05. 1.05.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.800.000,00 38.600.000,00 1.05. 1.05.01. 16 Program Pemanfaatan Ruang 28.045.000,00 321.255.000,00 70 1.05. 1.05.01. 16. 03 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 28.045.000,00 321.255.000,00 70 1.05. 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 21.020.000,00 28.980.000,00 1.05. 1.06.01. 16 Program Pemanfaatan Ruang 21.020.000,00 28.980.000,00 1.05. 1.06.01. 16. 05 Survey dan pemetaan 21.020.000,00 28.980.000,00 1.06 Perencanaan Pembangunan 1.330.420.000,00 3.323.137.376,00 207.39 1.06. 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.223.560.000,00 3.262.887.376,00 207.39 1.06. 1.06.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.625.000,00 507.497.376,00 189.34 1.06. 1.06.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 92.625.000,00 15.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 117.005.400,00 1.06. 1.06.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 2.592.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 27.000.000,00 0,00 1.06. 1.06.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.000.000,00 11.000.000,00

1.06. 1.06.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 20.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.194.878,00 1.06. 1.06.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 53.097.200,00 1.06. 1.06.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 189.00 1.06. 1.06.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.660.000,00 34 1.06. 1.06.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 47.159.600,00 1.06. 1.06.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 173.788.298,00 1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.640.000,00 198.600.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 640.000,00 46.000.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 99.780.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 28.320.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00 24.500.000,00 1.06. 1.06.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90.000.000,00 0,00 1.06. 1.06.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 90.000.000,00 0,00 1.06. 1.06.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.020.000,00 4.380.000,00 60 1.06. 1.06.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.020.000,00 4.380.000,00 60 1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi 21.000.000,00 79.000.000,00 1.06. 1.06.01. 15. 05 Penyusunan profile daerah 21.000.000,00 79.000.000,00 1.06. 1.06.01. 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 22.450.000,00 77.550.000,00 1.06. 1.06.01. 18. 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 22.450.000,00 77.550.000,00 1.06. 1.06.01. 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 55.960.000,00 94.040.000,00 1.06. 1.06.01. 19. 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 55.960.000,00 94.040.000,00 1.06. 1.06.01. 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 46.815.000,00 103.185.000,00 1.06. 1.06.01. 20. 03 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 46.815.000,00 103.185.000,00 1.06. 1.06.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 153.620.000,00 856.380.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 125.510.000,00 624.490.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 25.740.000,00 134.260.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.370.000,00 97.630.000,00 1.06. 1.06.01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 261.040.000,00 998.095.000,00 1.06. 1.06.01. 22. 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 229.320.000,00 679.815.000,00 1.06. 1.06.01. 22. 12 Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan 31.720.000,00 318.280.000,00 1.06. 1.06.01. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 325.285.000,00 187.265.000,00 17.45 1.06. 1.06.01. 23. 01 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 54.570.000,00 45.080.000,00 35 1.06. 1.06.01. 23. 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 51.640.000,00 32.660.000,00 15.70 1.06. 1.06.01. 23. 05 Pelaksanaan Program KHPPIA 50.370.000,00 29.280.000,00 35 1.06. 1.06.01. 23. 07 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Inkesra 88.135.000,00 11.515.000,00 35 1.06. 1.06.01. 23. 08 Penyusunan Renstra AMPL-BM 80.570.000,00 68.730.000,00 70

1.06. 1.06.01. 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 68.105.000,00 156.895.000,00 1.06. 1.06.01. 24. 02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan 19.515.000,00 105.485.000,00 hidup 1.06. 1.06.01. 24. 06 Pendampingan Pelaksanaan Program Green School 48.590.000,00 51.410.000,00 1.06. 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 95.660.000,00 49.750.000,00 1.06. 1.20.03. 15 Program pengembangan data/informasi 95.660.000,00 49.750.000,00 1.06. 1.20.03. 15. 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 95.660.000,00 49.750.000,00 1.06. 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 11.200.000,00 10.500.000,00 1.06. 1.22.01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 11.200.000,00 10.500.000,00 1.06. 1.22.01. 22. 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 11.200.000,00 10.500.000,00 1.07 Perhubungan 1.492.146.622,00 10.663.901.800,00 1.878.22 1.07. 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN 1.492.146.622,00 10.663.901.800,00 1.878.22 1.07. 1.07.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.990.000,00 9.209.060.000,00 50.05 1.07. 1.07.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 19.680.000,00 26.640.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 600.000,00 8.776.800.000,00 5.00 1.07. 1.07.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.480.000,00 27.120.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.320.000,00 49.600.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.900.000,00 96.400.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.330.000,00 24.400.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.800.000,00 21.860.000,00 45.05 1.07. 1.07.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.960.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.280.000,00 42.600.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 600.000,00 133.680.000,00 1.07. 1.07.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.310.000,00 380.616.000,00 240.00 1.07. 1.07.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.890.000,00 600.000,00 100.00 1.07. 1.07.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 67.490.000,00 1.600.000,00 140.00 1.07. 1.07.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 600.000,00 363.266.000,00 1.07. 1.07.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21.330.000,00 15.150.000,00 1.07. 1.07.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 85.600.000,00 0,00 1.07. 1.07.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 85.600.000,00 0,00 1.07. 1.07.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 101.560.000,00 46.260.000,00 14.00 keuangan 1.07. 1.07.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 101.560.000,00 46.260.000,00 14.00 1.07. 1.07.01. 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 223.176.622,00 47.680.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 223.176.622,00 47.680.000,00 1.07. 1.07.01. 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 259.940.000,00 526.588.800,00 1.07. 1.07.01. 16. 05 Pemeliharaan fasilitas LLAJ 241.640.000,00 481.080.000,00 1.07. 1.07.01. 16. 06 Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel 600.000,00 32.668.800,00 1.07. 1.07.01. 16. 07 Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 17.700.000,00 12.840.000,00

1.07. 1.07.01. 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 261.010.000,00 139.402.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 228.300.000,00 0,00 1.07. 1.07.01. 17. 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.320.000,00 22.900.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 18 Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB 31.390.000,00 116.502.000,00 1.07. 1.07.01. 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 21.460.000,00 6.200.000,00 1.121.67 1.07. 1.07.01. 18. 02 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 1.900.000,00 1.000.000,00 497.10 1.07. 1.07.01. 18. 04 Pembangunan PJU 19.560.000,00 5.200.000,00 624.57 1.07. 1.07.01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 146.780.000,00 3.600.000,00 452.50 1.07. 1.07.01. 19. 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.990.000,00 800.000,00 86.50 1.07. 1.07.01. 19. 02 Pengadaan marka jalan 1.890.000,00 400.000,00 91.00 1.07. 1.07.01. 19. 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 1.890.000,00 400.000,00 92.40 1.07. 1.07.01. 19. 06 Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan (Road Stud) 1.320.000,00 400.000,00 47.60 1.07. 1.07.01. 19. 07 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 1.690.000,00 600.000,00 135.00 1.07. 1.07.01. 19. 09 Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas 138.000.000,00 1.000.000,00 1.07. 1.07.01. 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 12.570.000,00 0,00 1.07. 1.07.01. 20. 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 12.570.000,00 0,00 1.07. 1.07.01. 22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Operasional Perparkiran 109.220.000,00 0,00 1.07. 1.07.01. 22. 01 Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir 109.220.000,00 0,00 1.07. 1.07.01. 23 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Laut dan Kepelabuhan 88.600.000,00 0,00 1.07. 1.07.01. 23. 01 Pengawasan dan pemantauan Kunjungan Kapal serta Patroli Kawasan Perairan 88.600.000,00 0,00 1.07. 1.07.01. 24 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut 25.250.000,00 303.395.000,00 1.07. 1.07.01. 24. 01 Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor 25.250.000,00 303.395.000,00 1.07. 1.07.01. 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi 22.680.000,00 1.100.000,00 1.07. 1.07.01. 26. 03 Pendataan dan Monotoring Alat Komunikasi 22.680.000,00 1.100.000,00 1.08 Lingkungan Hidup 2.085.727.500,00 2.670.173.436,00 536.00 1.08. 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 1.797.362.500,00 1.548.717.500,00 29.00 1.08. 1.05.01. 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.591.450.000,00 1.479.630.000,00 29.00 1.08. 1.05.01. 15. 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 35.490.000,00 164.510.000,00 1.08. 1.05.01. 15. 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 30.000.000,00 129.400.000,00 1.08. 1.05.01. 15. 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 59.980.000,00 61.020.000,00 29.00 1.08. 1.05.01. 15. 14 Pengendalian dan Operasional Kebersihan Lingkungan 978.900.000,00 1.124.700.000,00 1.08. 1.05.01. 15. 16 Penyediaan Jasa Kebersihan Pasar dan Kota 487.080.000,00 0,00 1.08. 1.05.01. 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 205.912.500,00 69.087.500,00 1.08. 1.05.01. 24. 06 Pemeliharaan RTH 205.912.500,00 69.087.500,00 1.08. 1.08.01 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 269.825.000,00 1.120.995.936,00 27.00 1.08. 1.08.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.875.000,00 413.347.026,00 1.08. 1.08.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 52.515.000,00 3.575.000,00

1.08. 1.08.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 118.800.000,00 1.08. 1.08.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.360.000,00 100.043.500,00 1.08. 1.08.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 2.500.000,00 1.08. 1.08.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 23.053.240,00 1.08. 1.08.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 17.913.650,00 1.08. 1.08.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.012.500,00 1.08. 1.08.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.360.000,00 1.08. 1.08.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 45.780.000,00 1.08. 1.08.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 97.309.136,00 1.08. 1.08.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.510.000,00 102.585.310,00 1.08. 1.08.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.280.000,00 22.785.310,00 1.08. 1.08.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22.230.000,00 76.860.000,00 1.08. 1.08.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.940.000,00 1.08. 1.08.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.200.000,00 14.325.000,00 1.08. 1.08.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.200.000,00 14.325.000,00 1.08. 1.08.01. 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11.600.000,00 54.821.600,00 1.08. 1.08.01. 15. 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 11.600.000,00 54.821.600,00 1.08. 1.08.01. 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 122.940.000,00 265.497.000,00 1.08. 1.08.01. 16. 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 10.920.000,00 45.222.000,00 1.08. 1.08.01. 16. 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 25.710.000,00 154.290.000,00 1.08. 1.08.01. 16. 07 Pengkajian dampak lingkungan 50.000.000,00 18.620.000,00 1.08. 1.08.01. 16. 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 3.120.000,00 15.610.000,00 1.08. 1.08.01. 16. 11 Pengembangan produsi ramah lingkungan 33.190.000,00 31.755.000,00 1.08. 1.08.01. 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 29.610.000,00 99.390.000,00 21.00 1.08. 1.08.01. 17. 07 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 19.000.000,00 21.397.500,00 21.00 1.08. 1.08.01. 17. 09 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 10.610.000,00 77.992.500,00 1.08. 1.08.01. 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 13.050.000,00 82.070.000,00 1.08. 1.08.01. 19. 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 50.000.000,00 1.08. 1.08.01. 19. 06 Apresiasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 13.050.000,00 32.070.000,00 1.08. 1.08.01. 25 Program Pengelolaan Mutu Laboratorium Lingkungan 5.040.000,00 88.960.000,00 6.00 1.08. 1.08.01. 25. 03 Pengujian Kualitas Limbah Cair dan Udara 5.040.000,00 88.960.000,00 6.00 1.08. 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 18.540.000,00 460.000,00 480.00 1.08. 1.20.03. 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 18.540.000,00 460.000,00 480.00 1.08. 1.20.03. 15. 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 18.540.000,00 460.000,00 480.00 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 579.934.750,00 1.952.846.206,00 37.50 1.10. 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 443.935.000,00 1.934.215.956,00 37.50 1.10. 1.10.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.755.000,00 1.469.111.000,00 1.10. 1.10.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.575.000,00 6.922.000,00

1.10. 1.10.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.040.000,00 56.000.000,00 1.10. 1.10.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 79.920.000,00 15.236.000,00 1.10. 1.10.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 193.276.250,00 1.10. 1.10.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.220.000,00 961.126.750,00 1.10. 1.10.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.915.000,00 1.10. 1.10.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 63.380.000,00 1.10. 1.10.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 164.255.000,00 1.10. 1.10.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.940.000,00 254.054.956,00 1.10. 1.10.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 49.810.000,00 0,00 1.10. 1.10.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.280.000,00 226.388.000,00 1.10. 1.10.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.500.000,00 12.000.000,00 1.10. 1.10.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 350.000,00 15.666.956,00 1.10. 1.10.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 18.000.000,00 1.147.000,00 1.10. 1.10.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18.000.000,00 1.147.000,00 1.10. 1.10.01. 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 274.240.000,00 209.903.000,00 37.50 1.10. 1.10.01. 15. 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK 14.660.000,00 22.300.000,00 1.10. 1.10.01. 15. 04 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK 1.280.000,00 41.650.000,00 37.50 1.10. 1.10.01. 15. 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 147.340.000,00 30.200.000,00 1.10. 1.10.01. 15. 09 Penyusunan kebijakan kependudukan 960.000,00 49.875.000,00 1.10. 1.10.01. 15. 10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 34.120.000,00 44.092.000,00 1.10. 1.10.01. 15. 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 75.880.000,00 21.786.000,00 1.10. 1.12.01 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 132.999.750,00 18.630.250,00 1.10. 1.12.01. 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 132.999.750,00 18.630.250,00 1.10. 1.12.01. 15. 01 Persiapan Pelaksanaan dan Sosialisasi Data Mikro Keluarga 130.499.750,00 18.330.250,00 1.10. 1.12.01. 15. 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK 2.500.000,00 300.000,00 1.10. 1.20.09 KECAMATAN 3.000.000,00 0,00 1.10. 1.20.09. 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.000.000,00 0,00 1.10. 1.20.09. 15. 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 3.000.000,00 0,00 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 170.610.000,00 195.647.800,00 2.50 1.11. 1.12.01 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 32.140.000,00 42.860.000,00 1.11. 1.12.01. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 32.140.000,00 42.860.000,00 1.11. 1.12.01. 18. 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 32.140.000,00 42.860.000,00 1.11. 1.20.09 KECAMATAN 138.470.000,00 152.787.800,00 2.50 1.11. 1.20.09. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 138.470.000,00 152.787.800,00 2.50 1.11. 1.20.09. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 61.535.000,00 71.277.800,00 2.50 1.11. 1.20.09. 18. 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 40.970.000,00 45.750.000,00 1.11. 1.20.09. 18. 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 35.965.000,00 35.760.000,00 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 219.890.000,00 865.349.094,00 33.78

1.12. 1.12.01 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 193.520.000,00 835.939.094,00 33.78 1.12. 1.12.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 384.739.094,00 9.53 1.12. 1.12.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 80.261.090,00 1.12. 1.12.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.800.004,00 1.12. 1.12.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 15.328.000,00 7.50 1.12. 1.12.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 44.700.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.300.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.000.000,00 2.03 1.12. 1.12.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.900.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 180.450.000,00 1.12. 1.12.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.750.000,00 276.490.000,00 24.25 1.12. 1.12.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 0,00 9.130.000,00 24.25 1.12. 1.12.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 237.360.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 28.750.000,00 30.000.000,00 1.12. 1.12.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.710.000,00 0,00 1.12. 1.12.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.120.000,00 0,00 1.12. 1.12.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.720.000,00 0,00 1.12. 1.12.01. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.870.000,00 0,00 1.12. 1.12.01. 15 Program Keluarga Berencana 49.150.000,00 38.310.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 02 Pelayanan KIE 20.240.000,00 10.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 470.000,00 15.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 05 Pembinaan Keluarga Berencana 20.220.000,00 7.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 07 Pembinaan Daerah Terpencil / Penduduk Pulau 8.220.000,00 6.310.000,00 1.12. 1.12.01. 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 4.790.000,00 2.430.000,00 1.12. 1.12.01. 16. 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 4.790.000,00 2.430.000,00 1.12. 1.12.01. 17 Program pelayanan kontrasepsi 56.330.000,00 25.920.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 03 Pengadaan alat kontrasepsi 1.840.000,00 23.920.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 04 Pelayanan KB medis operasi 54.490.000,00 2.000.000,00 1.12. 1.12.01. 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 47.790.000,00 108.050.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 06 Momentum TNI Manunggal KB- Kes (TMKK) 25.370.000,00 63.705.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 08 Momentum Hari Keluarga Nasional 22.420.000,00 44.345.000,00 1.12. 1.13.01 DINAS SOSIAL 26.370.000,00 29.410.000,00 1.12. 1.13.01. 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 26.370.000,00 29.410.000,00 1.12. 1.13.01. 19. 01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat 26.370.000,00 29.410.000,00 1.13 Sosial 364.465.000,00 1.232.660.818,00 57.56 1.13. 1.13.01 DINAS SOSIAL 306.565.000,00 790.560.818,00 57.56 1.13. 1.13.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.800.000,00 264.025.818,00 7.00

1.13. 1.13.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 13.800.000,00 4.440.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.800.000,00 90.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 18.000.000,00 0,00 1.13. 1.13.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.200.000,00 6.000.018,00 1.13. 1.13.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.000.000,00 0,00 1.13. 1.13.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 16.085.800,00 1.13. 1.13.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.500.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 7.00 1.13. 1.13.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 7.200.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 22.800.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 98.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 164.640.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 27.940.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0,00 121.700.000,00 1.13. 1.13.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 15.000.000,00 0,00 keuangan 1.13. 1.13.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.500.000,00 0,00 1.13. 1.13.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 7.500.000,00 0,00 1.13. 1.13.01. 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 74.030.000,00 127.170.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 63.270.000,00 86.730.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 2.910.000,00 22.090.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 06 Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 7.850.000,00 18.350.000,00 1.13. 1.13.01. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 38.250.000,00 89.000.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 38.250.000,00 89.000.000,00 1.13. 1.13.01. 17 Program pembinaan anak terlantar 15.230.000,00 28.990.000,00 1.13. 1.13.01. 17. 04 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 15.230.000,00 28.990.000,00 1.13. 1.13.01. 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 21.360.000,00 28.640.000,00 30.00 1.13. 1.13.01. 18. 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 21.360.000,00 28.640.000,00 30.00 1.13. 1.13.01. 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 52.745.000,00 31.695.000,00 20.56 1.13. 1.13.01. 19. 04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 14.685.000,00 19.755.000,00 20.56 1.13. 1.13.01. 19. 05 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 38.060.000,00 11.940.000,00 1.13. 1.13.01. 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, 7.700.000,00 12.300.000,00 narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1.13. 1.13.01. 20. 01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 7.700.000,00 12.300.000,00 1.13. 1.13.01. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 17.450.000,00 44.100.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 9.660.000,00 5.340.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 05 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan 7.790.000,00 38.760.000,00