FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
RENJA K/L TAHUN 2016

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN

LAKIP 2015 BIRO KEUANGAN

RENCANA KERJA BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR TAHUN 2016

LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN T.A2017

Rencana Kerja Tahun 2017

FORMULIR 1. PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KOMISI YUDISIAL RI

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR : SP DIPA /2018

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA /2015

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

RENJA K/L TAHUN 2015

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

B. VISI : Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan

Disampaikan Dalam Kegiatan Diseminasi Aplikasi SAK BLU 2015 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa - Banten di The Royale Krakatau Hotel - Cilegon

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA /2015

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Alokasi 2017 (Juta) , ,

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal.

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA KEMENRISTEKDIKTI 2018

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL DI KEMRISTEKDIKTI. Oleh : Prof. Jamal Wiwoho, SH, Mhum. (INSPEKTORAT JENDERAL KEMRISTEKDIKTI)

FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2018, No Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kemristekdikti Tahun Anggaran 2019

9 AGENDA NAWACITA. 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

BAB I PENDAHULUAN. kesinambungan perusahaan serta hasil usaha yang diharapkan. Budgeting ini

RENCANA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2018 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

- 1 - PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II Pusat Penelitian Geoteknologi

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I Pusat Penelitian Geoteknologi

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA /2015

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/KEP-DJPSDKP/2015 TENTANG

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LKIP. Inspektorat Jenderal. Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian PUPR. Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2015

BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG

K A T A P E N G A N T A R

KEBIJAKAN dan STRATEGI PENYEDIAAN PERUMAHAN TA

keluaran ( output), hasil ( outcome), dan dampak ( impact) dari pelaksanaan rencana pembangunan.

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BPPSDMP TAHUN 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PUSLITBANG JALAN DAN JEMBATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA /2015

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

DAFTAR ISI. DAFTAR ISI... i DAFTAR GAMBAR... iii DAFTAR TABEL... iv KATA PENGANTAR... vii RINGKASAN EKSEKUTIF...viii BAB I PENDAHULUAN...

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

PERATURAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT NOMOR PER. /Balitbang KP.3.1/BPOL/RC.310/VIII/2016

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2015 JAKARTA, APRIL 2014

Sekretariat Jenderal KATA PENGANTAR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2017

KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TAHUN 2012

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KLN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Oleh : Dr. DJASWADIN, SH. Msi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

PERATURAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT NOMOR PER. /Balitbang KP.3.1/BPOL/RC.310/I/2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2012

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA /2014 DS:

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

FORMULIR 1 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi:

FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. VISI : 3. MISI : 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal Dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong 1.Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. 2.Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas dar 3.Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI. 4.Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan 250.000,0 Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan 85 02 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran 318.312,5 Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan,pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR 85 03 Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional 681.931,3 Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional 78 04 Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi 5.239.525,6 Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi 63 05 Meningkatnya ketahanan air 20.691.355,5 Tingkat dukungan ketahanan air 65

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 06 Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing 8.938.744,0 Tingkat Konektivitas Jalan Nasional 74 07 Meningkatnya kemantapan jalan nasional 37.505.110,3 Tingkat kemantapan jalan nasional 91 08 Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan 9.667.886,4 Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan 59 09 Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak 9.463.441,4 Tingkat cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak 83 10 Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan 8.362.109,2 Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah 85 Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah (Kontribusi dari Ditjen Pembiayaan Perumahan/belum termasuk dari Ditjen Penyediaan Perumahan) 10 11 Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas 233.348,8 Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 77,5 12 Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana 202.235,6 Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana 85 13 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal 105.813,8 Tingkat pengendalian pelaksanan program dan anggaran pembangunan bidang PUPR 54 14 Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas 493.003,2 Prosentase sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas 25 15 Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR 402.028,2 Tingkat penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR 69 Jumlah 102.554.845,9 5. Program dan Pendanaan Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 233.348,8 0,0 0,0 0,0 233.348,8 283.038,0 313.948,0 352.573,0 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 201.898,0 0,0 337,6 0,0 202.235,6 243.389,7 263.900,1 286.409,3 03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 105.813,8 0,0 0,0 0,0 105.813,8 113.220,0 121.144,0 129.623,0 04 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 390.493,3 0,0 11.534,8 0,0 402.028,2 663.929,4 691.913,2 726.199,8 06 Program Pembinaan Konstruksi 681.835,5 0,0 95,8 0,0 681.931,3 1.143.950,0 1.365.170,0 1.587.440,0 07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 15.861.415,9 3.266.975,7 2.936,1 0,0 19.131.327,8 24.144.835,8 27.997.676,1 39.567.449,7 08 Program Penyelenggaraan Jalan 35.680.561,5 3.505.004,0 31.988,9 7.226.300,0 46.443.854,3 57.651.866,5 59.957.080,7 56.552.789,1

Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 23.955.870,5 1.974.553,6 457,0 0,0 25.930.881,1 49.104.249,5 51.154.266,4 54.317.375,4 11 Program Pengembangan Perumahan 7.780.259,2 0,0 0,0 0,0 7.780.259,2 8.519.617,5 5.941.533,9 3.844.716,8 12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan 373.000,0 0,0 208.850,0 0,0 581.850,0 1.004.711,0 1.090.402,5 825.778,7 13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah 568.312,5 0,0 0,0 0,0 568.312,5 1.267.000,4 3.051.684,6 1.693.359,4 14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 491.168,7 0,0 1.834,5 0,0 493.003,2 667.737,0 742.531,0 818.204,0 Jumlah 86.323.977,8 8.746.533,3 258.034,7 7.226.300,0 102.554.845,9 144.807.544,8 152.691.250,5 160.701.918,2

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas 3. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 4. Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR 233.348,8 Nilai Laporan Kinerja Pemernintah 75 Opini WTP hasil audit BPK WTP Transparansi pelaksanaan program 65% Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai 70% Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum 90% Jumlah 233.348,8 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2379 Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN 50.387,8 0,0 0,0 0,0 50.387,8 73.285,0 88.451,0 107.759,0 2382 Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana 45.671,0 0,0 0,0 0,0 45.671,0 47.953,0 50.349,0 52.877,0 2383 Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian 30.500,0 0,0 0,0 0,0 30.500,0 37.000,0 40.000,0 45.000,0 2384 Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Bantuan Hukum 29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0 35.050,0 38.560,0 42.420,0 2387 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 36.750,0 38.588,0 40.517,0 5682 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 42.790,0 0,0 0,0 0,0 42.790,0 53.000,0 58.000,0 64.000,0 Jumlah 233.348,8 0,0 0,0 0,0 233.348,8 283.038,0 313.948,0 352.573,0

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana 3. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 4. Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR 202.235,6 Tingkat Kenyamanan Bekerja 80% Tingkat layanan data dan teknologi informasi 85% Tingkat layanan informasi publik 365 Jumlah 202.235,6 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2381 Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 58.795,6 0,0 0,0 0,0 58.795,6 255,7 230,1 201,3 2386 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53.000,0 58.000,0 64.000,0 2389 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 91.140,0 0,0 0,0 0,0 91.140,0 100.254,0 110.280,0 121.308,0 2390 Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman 51.962,4 0,0 337,6 0,0 52.300,0 89.880,0 95.390,0 100.900,0 Jumlah 201.898,0 0,0 337,6 0,0 202.235,6 243.389,7 263.900,1 286.409,3

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal 3. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 4. Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 105.813,8 Tingkat Penerapan Kepatuhan SPIP 0.15 Penurunan Temuan Administratif Dalam Pengelolaan Keuangan Negara 0.55 Penurunan Nominal Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 0.55 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Jumlah 105.813,8 Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2391 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 70.421,7 0,0 0,0 0,0 70.421,7 74.442,0 79.651,0 85.228,0 2392 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9 9.264,0 9.913,0 10.606,0 2393 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9 7.399,0 7.917,0 8.471,0 2394 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9 10.172,0 10.885,0 11.646,0 2395 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9 7.852,0 8.401,0 8.989,0 2396 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V 3.635,5 0,0 0,0 0,0 3.635,5 4.091,0 4.377,0 4.683,0 Jumlah 105.813,8 0,0 0,0 0,0 105.813,8 113.220,0 121.144,0 129.623,0

NIP:

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 5. Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Jenderal 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 4 2.340,2 02 09 02 ---- Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen PU Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum 4 2 2 02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 4.130,0 02 09 02 ---- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP 4 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan 1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan 2 03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 10 16.339,1 02 09 02 ---- Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/Raker/ FGD/ Kegiatan Sejenis bidang pengawasan Jumlah Laporan Kegiatan Penyempurnaan/Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Pengawasan Bidang PU 10 3 04 Terkelolanya administrasi perkantoran 12 47.612,4 02 09 02 ---- Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu 1 Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan 5 Jumlah 70.421,7

7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 4 2.340,2 4 4 5 2.503,0 2.677,0 2.865,0 Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan 1 185,7 185,7 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR 2 92,3 184,5 Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR 1 1.000,0 1.000,0 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR 1 368,5 368,5 Sistem pelaporan secara elektronik (e-monitoring) Satker Kementerian PUPR 1 0,5 0,5 Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR 1 300,5 300,5 Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR 1 300,5 300,5 02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 4.130,0 4 4 4 4.419,0 4.728,0 5.060,0 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 653,0 2.612,0 Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan 1 1.200,0 1.200,0 Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan 2 159,0 318,0 03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 10 16.339,1 10 10 10 17.473,0 18.696,0 20.005,0 Sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan 8 826,3 6.610,3 Bimbingan teknis dengan Inspektorat Prov/Kab/Kota dan Satker 2 4.221,9 8.443,8 Penyempurnaan/penyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan 3 428,3 1.285,0 04 Terkelolanya administrasi perkantoran 12 47.612,4 12 12 12 50.047,0 53.550,0 57.298,0 Pembayaran gaji dan tunjangan (001) 12 2.150,2 25.802,4 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) 12 630,2 7.561,8 Kendaraan bermotor 1 2.283,5 2.283,5 Perangkat pengolah data dan komunikasi 1 1.000,0 1.000,0 Peralatan dan fasilitas perkantoran 1 300,0 300,0 Penerapan sistem manajemen mutu 1 3.485,0 3.485,0 Diklat pimpinan dan prajabatan 1 183,0 183,0 Diklat teknis 1 3.000,0 3.000,0 Pendidikan dan pelatihan fungsional 1 3.075,2 3.075,2

Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Penataan sistem manajemen SDM aparatur 1 432,4 432,4 Bimtek penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating penilaian SKP 1 489,1 489,1 B. Sumber Pendanaan Jumlah 70.421,7 30 30 31 74.442,0 79.651,0 85.228,0 No 01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 2.340,2 0,0 0,0 0,0 2.340,2 Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan BLK 185,7 0,0 0,0 0,0 185,7 185,7 0,0 0,0 0,0 185,7 Pusat Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR BLK 184,5 0,0 0,0 0,0 184,5 184,5 0,0 0,0 0,0 184,5 Pusat Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR BLK 368,5 0,0 0,0 0,0 368,5 368,5 0,0 0,0 0,0 368,5 Pusat Sistem pelaporan secara elektronik (e-monitoring) Satker Kementerian PUPR BLK 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Pusat Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR BLK 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 Pusat Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR BLK 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 Pusat 02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4.130,0 0,0 0,0 0,0 4.130,0 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BLK 2.612,0 0,0 0,0 0,0 2.612,0 2.612,0 0,0 0,0 0,0 2.612,0 Pusat Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan BLK 318,0 0,0 0,0 0,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,0 318,0 Pusat

03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 16.339,1 0,0 0,0 0,0 16.339,1 Sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan BLK 6.610,3 0,0 0,0 0,0 6.610,3 6.610,3 0,0 0,0 0,0 6.610,3 Pusat Bimbingan teknis dengan Inspektorat Prov/Kab/Kota dan Satker BLK 8.443,8 0,0 0,0 0,0 8.443,8 8.443,8 0,0 0,0 0,0 8.443,8 Pusat Penyempurnaan/penyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan BLK 1.285,0 0,0 0,0 0,0 1.285,0 1.285,0 0,0 0,0 0,0 1.285,0 Pusat 04 Terkelolanya administrasi perkantoran 47.612,4 0,0 0,0 0,0 47.612,4 Pembayaran gaji dan tunjangan (001) BAK 25.802,4 0,0 0,0 0,0 25.802,4 25.802,4 0,0 0,0 0,0 25.802,4 Pusat Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) BAK 7.561,8 0,0 0,0 0,0 7.561,8 7.561,8 0,0 0,0 0,0 7.561,8 Pusat Kendaraan bermotor BLK 2.283,5 0,0 0,0 0,0 2.283,5 2.283,5 0,0 0,0 0,0 2.283,5 Pusat Perangkat pengolah data dan komunikasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat Peralatan dan fasilitas perkantoran BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat Penerapan sistem manajemen mutu BLK 3.485,0 0,0 0,0 0,0 3.485,0 3.485,0 0,0 0,0 0,0 3.485,0 Pusat Diklat pimpinan dan prajabatan BLK 183,0 0,0 0,0 0,0 183,0 183,0 0,0 0,0 0,0 183,0 Pusat Diklat teknis BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat Pendidikan dan pelatihan fungsional BLK 3.075,2 0,0 0,0 0,0 3.075,2 3.075,2 0,0 0,0 0,0 3.075,2 Pusat Penataan sistem manajemen SDM aparatur BLK 432,4 0,0 0,0 0,0 432,4 432,4 0,0 0,0 0,0 432,4 Pusat

Bimtek penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating penilaian SKP BLK 489,1 0,0 0,0 0,0 489,1 489,1 0,0 0,0 0,0 489,1 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 70.421,7 0,0 0,0 0,0 70.421,7 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I 5. Unit Organisasi : Inspektorat I 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I 140 8.657,9 02 09 ---- Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I 140 Jumlah 8.657,9 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I 140 8.657,9 140 140 140 9.264,0 9.913,0 10.606,0 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 140 61,8 8.657,9 B. Sumber Pendanaan Jumlah 8.657,9 140 140 140 9.264,0 9.913,0 10.606,0 No 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9 Pusat

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II 5. Unit Organisasi : Inspektorat II 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II 84 6.253,9 02 09 02 ---- Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II 84 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah 6.253,9 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II 84 6.253,9 84 84 84 7.399,0 7.917,0 8.471,0 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 84 74,5 6.253,9 B. Sumber Pendanaan Jumlah 6.253,9 84 84 84 7.399,0 7.917,0 8.471,0

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III 5. Unit Organisasi : Inspektorat III 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III 140 9.506,9 02 09 02 ---- Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III 140 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah 9.506,9 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III 140 9.506,9 140 140 140 10.172,0 10.885,0 11.646,0 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 140 67,9 9.506,9 B. Sumber Pendanaan Jumlah 9.506,9 140 140 140 10.172,0 10.885,0 11.646,0

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV 5. Unit Organisasi : Inspektorat IV 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV 98 7.337,9 02 09 02 ---- Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV 98 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah 7.337,9 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV 98 7.337,9 98 98 98 7.852,0 8.401,0 8.989,0 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 98 74,9 7.337,9 B. Sumber Pendanaan Jumlah 7.337,9 98 98 98 7.852,0 8.401,0 8.989,0

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V 5. Unit Organisasi : Inspektorat Khusus 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V 16 2.981,5 02 09 02 ---- Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Pusat 16 02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus 17 654,0 02 09 02 ---- Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan khusus 17 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah 3.635,5 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V 16 2.981,5 16 16 16 3.391,0 3.628,0 3.882,0 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 16 186,3 2.981,5 02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus 17 654,0 17 17 17 700,0 749,0 801,0 Pemeriksaan khusus 17 38,5 654,0 B. Sumber Pendanaan Jumlah 3.635,5 33 33 33 4.091,0 4.377,0 4.683,0

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V 2.981,5 0,0 0,0 0,0 2.981,5 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 2.981,5 0,0 0,0 0,0 2.981,5 2.981,5 0,0 0,0 0,0 2.981,5 Pusat 02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus 654,0 0,0 0,0 0,0 654,0 Pemeriksaan khusus BLK 654,0 0,0 0,0 0,0 654,0 654,0 0,0 0,0 0,0 654,0 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 3.635,5 0,0 0,0 0,0 3.635,5 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR 3. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 4. Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 301.020,7 Jumlah Teknologi yang termanfaatkan 0 Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang bermanfaat 5 02 Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders 101.007,5 Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis 74 Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses sertifikasi yang diterbitkan 74 Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan uji laboratorium 74 Jumlah 402.028,2 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2430 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang 25.848,0 0,0 0,0 0,0 25.848,0 37.912,0 39.137,0 41.490,0 2431 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air 111.860,7 0,0 2.139,2 0,0 114.000,0 170.146,0 175.094,0 183.596,0 2432 Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan 124.849,7 0,0 6.370,0 0,0 131.219,7 216.755,0 229.927,0 242.321,0 2433 Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman 93.549,7 0,0 2.410,8 0,0 95.960,5 169.997,4 172.795,2 177.224,8 2434 Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman Sosial, Ekonomi dan Lingkungan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5609 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi 34.385,2 0,0 614,8 0,0 35.000,0 69.119,0 74.960,0 81.568,0 Jumlah 390.493,3 0,0 11.534,8 0,0 402.028,2 663.929,4 691.913,2 726.199,8

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang 5. Unit Organisasi : Sekretariat Badan Litbang 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 5 3.000,0 ---- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 5 02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum 5 3.000,0 ---- Jumlah Dokumen Keuangan dan Umum 5 03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5 3.767,0 ---- Jumlah Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5 04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama 6 4.500,0 ---- Jumlah Dokumen Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama 6 05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran 12 11.581,0 ---- Jumlah Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Perkantoran yang terbayarkan 12 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah 25.848,0 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 5 3.000,0 5 5 5 3.245,0 2.950,0 3.200,0

Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang 2 500,0 1.000,0 Penyusunan Programan dan Anggaran Tahunan 1 1.000,0 1.000,0 Monitorng dan Evaluasi 2 500,0 1.000,0 02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum 5 3.000,0 5 5 5 7.186,0 7.475,0 8.223,0 pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran 5 200,0 1.000,0 Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BMN 2 500,0 1.000,0 Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 2 500,0 1.000,0 03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5 3.767,0 5 5 5 6.550,0 6.550,0 6.550,0 Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 2 500,0 1.000,0 Pengembangan SDM 2 883,5 1.767,0 Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Badan Litbang PUPR 2 500,0 1.000,0 04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama 6 4.500,0 6 6 6 9.178,0 9.234,0 9.296,0 Pengembangan Standar, Pedoman dan Manual 2 750,0 1.500,0 Dokumen Administrasi Diseminsasi dan Informasi 2 1.000,0 2.000,0 Dokumen Administrasi Kerja Sama, Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual 2 500,0 1.000,0 05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran 12 11.581,0 12 12 12 11.753,0 12.928,0 14.221,0 Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran) 12 965,1 11.581,0 B. Sumber Pendanaan Jumlah 25.848,0 33 33 33 37.912,0 39.137,0 41.490,0 No 01 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat Penyusunan Programan dan Anggaran Tahunan BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat Monitorng dan Evaluasi BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat 02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BMN BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat 03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3.767,0 0,0 0,0 0,0 3.767,0 Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat Pengembangan SDM BAK 1.767,0 0,0 0,0 0,0 1.767,0 1.767,0 0,0 0,0 0,0 1.767,0 Pusat Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Badan Litbang PUPR BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat 04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Pengembangan Standar, Pedoman dan Manual BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat Dokumen Administrasi Diseminsasi dan Informasi BAK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat Dokumen Administrasi Kerja Sama, Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat 05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran 11.581,0 0,0 0,0 0,0 11.581,0 Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran) BAK 11.581,0 0,0 0,0 0,0 11.581,0 11.581,0 0,0 0,0 0,0 11.581,0 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 25.848,0 0,0 0,0 0,0 25.848,0 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders 4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air 5. Unit Organisasi : Pusat Litbang SDA 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 3 24.379,0 ---- Jumlah Teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototipe, R-0) 3 Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 2 Jumlah Model Dukungan NCICD 1 02 Naskah Kebijakan 2 690,0 ---- Jumlah naskah kebijakan 2 03 Rekomendasi Teknis 30 900,0 ---- Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 30 04 R3 10 600,0 ---- Jumlah R-3 10 05 Hasil pengujian laboratorium 8 3.933,0 ---- Jumlah laporan hasil pengujian laboratorium 8 06 Dukungan Manajemen 7 15.783,7 ---- Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 13 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum 21

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 15 Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 29 Jumlah Laporan Kerjasama 1 Jumlah laporan kepegawaian dan ortala 7 Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan 6 07 Layanan Publik (PNBP) 12 2.139,2 ---- Jumlah penerimaan PNBP sub bidang SDA (PNBP) 2139.3 08 Layanan Perkantoran 12 65.575,0 ---- Jumlah Layanan Perkantoran 12 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah 114.000,0 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 3 24.379,0 3 3 5 37.911,0 35.557,0 33.371,0 Naskah Ilmiah 11 719,5 7.915,0 Model Sistem 8 763,6 6.109,0 Model Fisik 5 523,0 2.615,0 Prototipe 1 1.750,0 1.750,0 R0 3 463,3 1.390,0 Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan 2 800,0 1.600,0 Model Dukungan NCICD 1 3.000,0 3.000,0 02 Naskah Kebijakan 2 690,0 10 9 12 5.872,0 5.285,0 7.046,0 Naskah Kebijakan 1 690,0 690,0 03 Rekomendasi Teknis 30 900,0 30 30 30 1.695,0 1.695,0 1.695,0 Rekomendasi Teknis 30 30,0 900,0 04 R3 10 600,0 10 10 10 900,0 900,0 900,0 R3 10 60,0 600,0 05 Hasil pengujian laboratorium 8 3.933,0 8 8 8 4.776,0 4.776,0 4.776,0

Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Hasil Pengujian Laboratorium 8 491,6 3.933,0 06 Dukungan Manajemen 7 15.783,7 7 7 7 45.539,0 46.082,0 46.929,0 Pengelolaan Keuangan 13 204,4 2.656,7 Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum 21 137,6 2.890,0 Pengadaan Sarana dan Prasarana 30 6,7 202,0 Perencanaan dan Monev 29 90,3 2.620,0 Kerjasama 1 750,0 750,0 Kepegawaian dan ortala 7 119,3 835,0 Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 7 832,9 5.830,0 07 Layanan Publik (PNBP) 12 2.139,2 12 12 12 2.588,0 2.847,0 3.132,0 Layanan Publik (PNBP) 12 178,3 2.139,2 08 Layanan Perkantoran 12 65.575,0 12 12 12 70.865,0 77.952,0 85.747,0 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 3.763,1 45.157,0 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 1.701,5 20.418,0 B. Sumber Pendanaan Jumlah 114.000,0 92 91 96 170.146,0 175.094,0 183.596,0 No 01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 24.379,0 0,0 0,0 0,0 24.379,0 Naskah Ilmiah BLK 7.915,0 0,0 0,0 0,0 7.915,0 7.915,0 0,0 0,0 0,0 7.915,0 Pusat Model Sistem BLK 6.109,0 0,0 0,0 0,0 6.109,0 6.109,0 0,0 0,0 0,0 6.109,0 Pusat Model Fisik BLK 2.615,0 0,0 0,0 0,0 2.615,0 2.615,0 0,0 0,0 0,0 2.615,0 Pusat Prototipe BLK 1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0 1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0 Pusat R0 BLK 1.390,0 0,0 0,0 0,0 1.390,0

1.390,0 0,0 0,0 0,0 1.390,0 Pusat Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat Model Dukungan NCICD BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat 02 Naskah Kebijakan 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0 Naskah Kebijakan BLK 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0 Pusat 03 Rekomendasi Teknis 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Rekomendasi Teknis BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat 04 R3 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 R3 BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat 05 Hasil pengujian laboratorium 3.933,0 0,0 0,0 0,0 3.933,0 Hasil Pengujian Laboratorium BLK 3.933,0 0,0 0,0 0,0 3.933,0 3.933,0 0,0 0,0 0,0 3.933,0 Pusat 06 Dukungan Manajemen 15.783,7 0,0 0,0 0,0 15.783,7 Pengelolaan Keuangan BAK 2.656,7 0,0 0,0 0,0 2.656,7 2.656,7 0,0 0,0 0,0 2.656,7 Pusat Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum BAK 2.890,0 0,0 0,0 0,0 2.890,0 2.890,0 0,0 0,0 0,0 2.890,0 Pusat Pengadaan Sarana dan Prasarana BAK 202,0 0,0 0,0 0,0 202,0 202,0 0,0 0,0 0,0 202,0 Pusat Perencanaan dan Monev BAK 2.620,0 0,0 0,0 0,0 2.620,0 2.620,0 0,0 0,0 0,0 2.620,0 Pusat Kerjasama BAK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat Kepegawaian dan ortala BAK 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0

835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 Pusat Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan BAK 5.830,0 0,0 0,0 0,0 5.830,0 5.830,0 0,0 0,0 0,0 5.830,0 Pusat 07 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 2.139,2 0,0 2.139,2 Layanan Publik (PNBP) BAK 0,0 0,0 2.139,2 0,0 2.139,2 0,0 0,0 2.139,2 0,0 2.139,2 Pusat 08 Layanan Perkantoran 65.575,0 0,0 0,0 0,0 65.575,0 Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 45.157,0 0,0 0,0 0,0 45.157,0 45.157,0 0,0 0,0 0,0 45.157,0 Pusat Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 20.418,0 0,0 0,0 0,0 20.418,0 20.418,0 0,0 0,0 0,0 20.418,0 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 111.860,7 0,0 2.139,2 0,0 114.000,0 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders 4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan 5. Unit Organisasi : Pusat Litbang Jalan dan Jembatan 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan 28 32.753,0 ---- Jumlah Teknologi 2 Jumlah DSP 1 02 Naskah Kebijakan 2 835,0 ---- Jumlah Naskah Kebijakan 2 03 Rekomendasi Teknis 9 10.197,0 ---- Jumlah Rekomendasi Teknis 9 04 R3 4 3.446,0 ---- Jumlah R3 4 05 Hasil Pengujian Laboratorium 4 0,0 ---- Jumlah Laporan Hasil Pengujian Laboratorium 0 06 Dukungan Manajemen 8 33.739,7 ---- Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 6 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum 9

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 4 Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 6 Jumlah Laporan Kerjasama 6 Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala 5 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 5 07 Layanan Publik (PNBP) 12 6.370,0 ---- Jumlah Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan dan Jembatan 6370 08 Layanan Perkantoran 24 43.879,0 ---- Jumlah Layanan Perkantoran 24 Jumlah 131.219,7 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan 28 32.753,0 28 13 0 15.383,0 8.712,0 0,0 Naskah Ilmiah 21 250,0 5.250,0 Model Fisik 8 500,0 4.000,0 Prototipe 2 7.001,0 14.002,0 R0 12 60,0 720,0 Prosiding DSP 1 8.781,0 8.781,0 02 Naskah Kebijakan 2 835,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Naskah Kebijakan 2 417,5 835,0 03 Rekomendasi Teknis 9 10.197,0 9 9 9 11.707,0 12.293,0 13.957,0 Rekomendasi Teknis 9 1.133,0 10.197,0 04 R3 4 3.446,0 4 4 4 3.682,0 4.350,0 3.345,0 R3 4 861,5 3.446,0 05 Hasil Pengujian Laboratorium 4 0,0 4 4 4 100,0 100,0 100,0

Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 06 Dukungan Manajemen 8 33.739,7 8 8 8 129.909,0 142.900,0 157.190,0 Pengelolaan Keuangan 5 297,4 1.487,0 Laporan Administrasi Perkantoran, BMN dan Hukum 9 406,0 3.654,0 Sarana dan Prasarana Litbang 4 1.250,0 5.000,0 Perencanaan dan Monev 6 1.140,0 6.839,7 Laporan Kerjasama 6 1.575,3 9.452,0 Kepegawaian dan Ortala 5 1.040,0 5.200,0 Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 5 421,4 2.107,0 07 Layanan Publik (PNBP) 12 6.370,0 12 12 12 7.707,0 8.478,0 9.326,0 Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan (PNBP) 12 530,8 6.370,0 08 Layanan Perkantoran 24 43.879,0 24 24 24 48.267,0 53.094,0 58.403,0 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 2.594,2 31.130,0 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 1.062,4 12.749,0 B. Sumber Pendanaan Jumlah 131.219,7 89 74 61 216.755,0 229.927,0 242.321,0 No 01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan 32.753,0 0,0 0,0 0,0 32.753,0 Naskah Ilmiah BLK 5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0 5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0 Pusat Model Fisik BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat Prototipe BLK 14.002,0 0,0 0,0 0,0 14.002,0 14.002,0 0,0 0,0 0,0 14.002,0 Pusat R0 BLK 720,0 0,0 0,0 0,0 720,0 720,0 0,0 0,0 0,0 720,0 Pusat Prosiding DSP BLK 8.781,0 0,0 0,0 0,0 8.781,0

8.781,0 0,0 0,0 0,0 8.781,0 Pusat 02 Naskah Kebijakan 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 Naskah Kebijakan BLK 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 Pusat 03 Rekomendasi Teknis 10.197,0 0,0 0,0 0,0 10.197,0 Rekomendasi Teknis BLK 10.197,0 0,0 0,0 0,0 10.197,0 10.197,0 0,0 0,0 0,0 10.197,0 Pusat 04 R3 3.446,0 0,0 0,0 0,0 3.446,0 R3 BLK 3.446,0 0,0 0,0 0,0 3.446,0 3.446,0 0,0 0,0 0,0 3.446,0 Pusat 06 Dukungan Manajemen 33.739,7 0,0 0,0 0,0 33.739,7 Pengelolaan Keuangan BAK 1.487,0 0,0 0,0 0,0 1.487,0 1.487,0 0,0 0,0 0,0 1.487,0 Pusat Laporan Administrasi Perkantoran, BMN dan Hukum BAK 3.654,0 0,0 0,0 0,0 3.654,0 3.654,0 0,0 0,0 0,0 3.654,0 Pusat Sarana dan Prasarana Litbang BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat Perencanaan dan Monev BAK 6.839,7 0,0 0,0 0,0 6.839,7 6.839,7 0,0 0,0 0,0 6.839,7 Pusat Laporan Kerjasama BAK 9.452,0 0,0 0,0 0,0 9.452,0 9.452,0 0,0 0,0 0,0 9.452,0 Pusat Kepegawaian dan Ortala BAK 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Pusat Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan BAK 2.107,0 0,0 0,0 0,0 2.107,0 2.107,0 0,0 0,0 0,0 2.107,0 Pusat 07 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 6.370,0 0,0 6.370,0 Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan (PNBP) BAK 0,0 0,0 6.370,0 0,0 6.370,0

0,0 0,0 6.370,0 0,0 6.370,0 Pusat 08 Layanan Perkantoran 43.879,0 0,0 0,0 0,0 43.879,0 Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 31.130,0 0,0 0,0 0,0 31.130,0 31.130,0 0,0 0,0 0,0 31.130,0 Pusat Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 12.749,0 0,0 0,0 0,0 12.749,0 12.749,0 0,0 0,0 0,0 12.749,0 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 124.849,7 0,0 6.370,0 0,0 131.219,7 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders 4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman 5. Unit Organisasi : Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan 19 20.054,0 03 06 ---- Jumlah Teknologi 1 02 naskah kebijakan 0 0,0 ---- Naskah Kebijakan 1 03 Rekomendasi Teknis 1 3.000,0 ---- Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 30 04 R-3 1 2.000,0 ---- Penyusunan Naskah NSPK Sub Bidang Permukiman 1 05 Laporan Hasil Pengujian LAB 8 1.695,0 ---- Jumlah Laporan Hasil Pengujian LAB 8 06 Dukungan Manajemen 8 21.298,6 ---- Jumlah Sarana dan Prasarana Litbang sub bidang Permukiman 5 Jumlah dokumen perencanaan dan monev 9 Jumlah dokumen kerjasama 19

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 9 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran/umum, BMN dan hukum 19 Jumlah laporan kepegawaian dan ortala 16 07 layanan Publik (PNBP) 12 2.410,8 ---- Jumlah Penerimaan PNBP Sub Bidang Permukiman 2410.800 08 prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 11 5.000,0 ---- Jumlah DSP 10 09 Gaji dan Tunjangan 12 40.502,1 ---- Gaji dan Tunjangan 12 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah 95.960,5 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan 19 20.054,0 34 31 33 50.000,0 41.900,0 29.150,0 PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN 3 550,0 1.650,0 PENINGKATAN KINERJA PENYEDIAAN AIR MINUM 2 500,0 1.000,0 PENGEMBANGAN RUMAH MURAH, SEHAT, LAYAK HUNI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2 5.300,0 10.600,0 PENINGKATAN KEHANDALAN BANGUNAN 8 650,0 5.200,0 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN 4 401,0 1.604,0 02 naskah kebijakan 0 0,0 1 1 1 661,5 694,6 729,3 03 Rekomendasi Teknis 1 3.000,0 1 1 1 3.150,0 3.307,5 3.500,0 Bantuan teknis/administratif/manajemen 30 100,0 3.000,0 04 R-3 1 2.000,0 1 1 1 2.000,0 2.100,0 2.205,0 Penyusunan Naskah NSPK Sub Bidang Permukiman 1 2.000,0 2.000,0 05 Laporan Hasil Pengujian LAB 8 1.695,0 8 8 8 1.633,2 1.714,8 1.800,6 Jumlah Laporan Hasil Pengujian LAB 8 211,9 1.695,0