PEMERINTAH KABUPATEN KARO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

dokumen-dokumen yang mirip
KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN sebelum perubahan

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016


Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

Lampiran A.VII : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 2014

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

Created with XFRX, commercial use prohibited. Hal 1 dari 5

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SELURUH SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi:

PEMERINTAH KABUPATEN KARO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2016 1 1.01 1.01. 1.01.01 1.01. 1.01.01. 01 1.01. 1.01.01. 01. 01 1.01. 1.01.01. 01. 02 1.01. 1.01.01. 01. 07 1.01. 1.01.01. 01. 08 1.01. 1.01.01. 01. 09 1.01. 1.01.01. 01. 10 1.01. 1.01.01. 01. 11 1.01. 1.01.01. 01. 18 1.01. 1.01.01. 02 1.01. 1.01.01. 02. 03 1.01. 1.01.01. 02. 07 1.01. 1.01.01. 02. 10 1.01. 1.01.01. 02. 24 1.01. 1.01.01. 03 1.01. 1.01.01. 03. 02 1.01. 1.01.01. 05 1.01. 1.01.01. 05. 03 1.01. 1.01.01. 05. 04 1.01. 1.01.01. 06 1.01. 1.01.01. 06. 04 1.01. 1.01.01. 06. 07 1.01. 1.01.01. 15 1.01. 1.01.01. 15. 18 Urusan Wajib 53.839.664.517,00 377.777.981.702,00 230.699.330.583,00 Pendidikan 3.545.808.00 8.492.040.796,00 45.081.213.09 Dinas Pendidikan 3.513.758.00 8.428.571.796,00 45.081.213.09 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 947.460.00 1.225.107.50 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 947.460.00 15.000.00 39.325.50 30.370.00 45.525.00 834.713.00 80.000.00 180.174.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.590.00 35.248.00 7.400.000.00 Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur 11.730.00 5.035.00 6.825.00 3.018.40 2.718.40 2.791.20 26.720.00 5.665.000.00 735.000.00 1.000.000.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.000.00 78.750.00 4.000.00 78.750.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56.500.00 177.654.30 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan pelaporan semesteran Barang Milik Daerah (BMD) 25.050.00 31.450.00 137.632.30 40.022.00 7.500.00 75.732.00 7.500.00 4.732.00 71.000.00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 816.975.00 133.909.80 500.000.00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 7.975.00 3.775.00 500.000.00 662.316.976.802,00 57.119.061.886,00 57.023.542.886,00 2.172.567.50 15.000.00 39.325.50 947.460.00 30.370.00 45.525.00 834.713.00 80.000.00 180.174.00 7.458.838.00 5.679.748.40 742.753.40 1.009.616.20 26.720.00 82.750.00 82.750.00 234.154.30 162.682.30 71.472.00 83.232.00 12.232.00 71.000.00 1.450.884.80 511.750.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 1

1.01. 1.01.01. 15. 59 1.01. 1.01.01. 15. 67 1.01. 1.01.01. 16 1.01. 1.01.01. 16. 02 1.01. 1.01.01. 16. 03 1.01. 1.01.01. 16. 04 1.01. 1.01.01. 16. 05 1.01. 1.01.01. 16. 13 1.01. 1.01.01. 16. 19 1.01. 1.01.01. 16. 41 1.01. 1.01.01. 16. 58 1.01. 1.01.01. 16. 63 1.01. 1.01.01. 16. 67 1.01. 1.01.01. 16. 68 1.01. 1.01.01. 16. 70 1.01. 1.01.01. 16. 80 1.01. 1.01.01. 16. 82 1.01. 1.01.01. 16. 84 1.01. 1.01.01. 16. 87 1.01. 1.01.01. 16. 88 1.01. 1.01.01. 17 1.01. 1.01.01. 17. 03 1.01. 1.01.01. 17. 05 1.01. 1.01.01. 17. 18 1.01. 1.01.01. 17. 19 1.01. 1.01.01. 17. 41 1.01. 1.01.01. 17. 57 1.01. 1.01.01. 17. 61 1.01. 1.01.01. 17. 62 1.01. 1.01.01. 17. 63 1.01. 1.01.01. 17. 70 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Penyediaan biaya operasional Taman Kanak-kanak 750.200.00 58.800.00 1.934.80 128.200.00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 492.733.00 2.495.717.10 29.326.013.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Penambahan Ruang Guru Sekolah Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya Pengadaan Mebeluer Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket A Setara SD Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Penyelenggaraan Ujian Akhir Pendidikan Dasar Penyelenggaraan Olimpiade Sains dan Pemilihan Siswa Tingkat Pendidikan Dasar Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Sosialisasi Penggunaan DAK Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 3.600.00 33.720.00 5.400.00 21.310.00 26.290.00 16.480.00 156.300.00 5.831.00 22.700.00 33.200.00 9.800.00 33.000.00 30.872.00 80.930.00 13.300.00 1.452.00 5.575.00 1.082.00 5.724.20 8.152.80 5.274.40 7.714.70 39.169.00 377.000.00 6.300.00 3.800.00 40.200.00 267.000.00 189.048.00 54.575.00 236.700.00 1.246.950.00 354.427.50 6.373.530.00 352.305.00 940.500.00 974.400.00 2.143.320.40 13.070.286.84 5.117.243.35 Program Pendidikan Menengah 735.455.00 1.173.334.056,00 7.448.000.00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Mebeluer Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Penyelenggaraan Olimpiade Sains dan Pemilihan Siswa Teladan Tingkat Pendidikan Menengah 9.205.00 10.830.00 111.050.00 6.645.00 9.745.00 7.300.00 180.000.00 33.200.00 24.100.00 4.345.00 4.425.00 10.945.00 845.40 3.775.00 32.700.00 260.320.656,00 460.658.00 2.800.00 225.900.00 1.155.000.00 924.000.00 3.479.000.00 300.000.00 1.590.000.00 752.134.80 187.000.00 32.314.463.19 359.479.50 6.412.825.00 358.787.00 967.534.20 1.008.842.80 2.165.074.80 13.234.301.54 45.000.00 377.000.00 29.000.00 37.000.00 50.000.00 300.000.00 219.920.00 5.252.748.35 250.000.00 1.246.950.00 9.356.789.056,00 1.168.550.00 939.255.00 3.600.995.00 307.490.40 1.603.520.00 40.000.00 440.320.656,00 460.658.00 36.000.00 250.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 71 Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Pendidikan Menengah 23.200.00 36.800.00 60.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 72 1.01. 1.01.01. 17. 73 1.01. 1.01.01. 17. 77 1.01. 1.01.01. 18 Pelaksanaan Ujian Akhir Pendidikan Menengah Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Menengah Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 269.430.00 43.950.00 6.800.00 30.570.00 56.050.00 43.200.00 Program Pendidikan Non Formal 135.645.00 240.325.40 407.200.00 300.000.00 100.000.00 50.000.00 783.170.40 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 2

1.01. 1.01.01. 18. 05 1.01. 1.01.01. 18. 06 1.01. 1.01.01. 18. 14 1.01. 1.01.01. 18. 15 1.01. 1.01.01. 20 1.01. 1.01.01. 20. 03 1.01. 1.01.01. 20. 13 1.01. 1.01.01. 20. 17 1.01. 1.01.01. 22 1.01. 1.01.01. 22. 12 1.01. 1.01.01. 22. 13 1.01. 1.01.01. 22. 15 1.01. 1.24.01 1.01. 1.24.01. 21 1.01. 1.24.01. 21. 08 1.02 1.02. 1.02.01 1.02. 1.02.01. 01 1.02. 1.02.01. 01. 02 1.02. 1.02.01. 01. 07 1.02. 1.02.01. 01. 10 1.02. 1.02.01. 01. 11 1.02. 1.02.01. 01. 12 1.02. 1.02.01. 01. 13 1.02. 1.02.01. 01. 14 1.02. 1.02.01. 01. 18 1.02. 1.02.01. 02 1.02. 1.02.01. 02. 24 1.02. 1.02.01. 02. 28 1.02. 1.02.01. 15 1.02. 1.02.01. 15. 01 1.02. 1.02.01. 15. 02 1.02. 1.02.01. 16 1.02. 1.02.01. 16. 09 1.02. 1.02.01. 16. 12 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Keikutsertaan Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI) Sumatera Utara Operasionalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 63.580.00 6.345.00 4.400.00 61.320.00 106.320.00 515.40 74.341.00 59.149.00 407.200.00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 207.550.00 2.509.179.20 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Penyediaan Bantuan Operasional Tim Sertifikasi Guru Sosialisasi Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 30.650.00 94.800.00 82.100.00 2.369.350.00 57.308.80 82.520.40 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 86.350.00 283.614.44 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan Pembuatan Profil Pendidikan Pelatihan Kepala Sekolah tentang SPM dan SPN 56.200.00 18.050.00 12.100.00 62.030.34 126.382.10 95.202.00 Kantor Kearsipan, Perpustakaan, dan Dokumentasi 32.050.00 63.469.00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 32.050.00 63.469.00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 32.050.00 63.469.00 Kesehatan 14.906.402.50 77.729.072.593,00 27.481.469.236,00 Dinas Kesehatan 552.995.00 57.965.376.085,00 10.714.869.236,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 552.995.00 554.977.90 269.800.00 552.995.00 58.320.00 62.505.90 57.690.00 11.140.00 13.500.00 15.532.00 336.290.00 20.000.00 249.800.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 435.783.60 50.000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 435.783.60 50.000.00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.797.838.004,00 450.000.00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.746.438.004,00 51.400.00 450.000.00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 28.548.495.86 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 350.000.00 1.500.000.00 169.900.00 414.060.40 78.741.00 120.469.00 2.716.729.20 2.400.000.00 152.108.80 164.620.40 369.964.44 118.230.34 144.432.10 107.302.00 95.519.00 95.519.00 95.519.00 120.116.944.329,00 69.233.240.321,00 1.377.772.90 58.320.00 552.995.00 62.505.90 57.690.00 31.140.00 263.300.00 15.532.00 336.290.00 485.783.60 435.783.60 50.000.00 8.247.838.004,00 7.746.438.004,00 501.400.00 28.548.495.86 350.000.00 1.500.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 3

1.02. 1.02.01. 16. 13 1.02. 1.02.01. 16. 14 1.02. 1.02.01. 16. 15 1.02. 1.02.01. 16. 17 1.02. 1.02.01. 16. 18 1.02. 1.02.01. 16. 19 1.02. 1.02.01. 16. 20 1.02. 1.02.01. 16. 21 1.02. 1.02.01. 17 1.02. 1.02.01. 17. 02 1.02. 1.02.01. 18 1.02. 1.02.01. 18. 06 1.02. 1.02.01. 19 1.02. 1.02.01. 19. 01 1.02. 1.02.01. 19. 06 1.02. 1.02.01. 19. 07 1.02. 1.02.01. 19. 08 1.02. 1.02.01. 20 1.02. 1.02.01. 20. 02 1.02. 1.02.01. 20. 04 1.02. 1.02.01. 22 1.02. 1.02.01. 22. 04 1.02. 1.02.01. 22. 05 1.02. 1.02.01. 22. 06 1.02. 1.02.01. 22. 09 1.02. 1.02.01. 22. 12 1.02. 1.02.01. 22. 13 1.02. 1.02.01. 23 1.02. 1.02.01. 23. 02 1.02. 1.02.01. 23. 03 1.02. 1.02.01. 25 1.02. 1.02.01. 25. 04 1.02. 1.02.01. 25. 07 1.02. 1.02.01. 25. 12 1.02. 1.02.01. 25. 14 1.02. 1.02.01. 25. 21 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan kesehatan penduduk miskin Pelayanan Asuransi Kesehatan Penyusunan Profil Kesehatan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Pelayanan Asuransi Kesehatan 4.864.000.00 94.292.70 171.131.90 700.000.00 3.741.149.26 63.370.00 64.552.00 17.000.000.00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 253.830.80 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya 253.830.80 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 33.612.58 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 33.612.58 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 335.407.60 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Pengembangan Desa Siaga Aktif Pengembangan Desa Percontohan Kesehatan Revitalisasi Posyandu 178.300.00 48.544.80 48.544.80 60.018.00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 174.933.80 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 95.958.80 78.975.00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 924.430.50 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD dan Malaria 116.157.20 88.600.00 34.249.20 47.950.00 307.024.10 330.450.00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 91.383.20 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Pengadaan Puskesmas Keliling Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 29.383.20 62.000.00 16.825.460.041,00 1.396.681.886,00 14.947.381.874,00 446.596.281,00 8.522.569.236,00 2.097.000.00 4.535.478.236,00 156.000.00 4.864.000.00 94.292.70 171.131.90 700.000.00 3.741.149.26 63.370.00 64.552.00 17.000.000.00 253.830.80 253.830.80 33.612.58 33.612.58 335.407.60 178.300.00 48.544.80 48.544.80 60.018.00 174.933.80 95.958.80 78.975.00 924.430.50 116.157.20 88.600.00 34.249.20 47.950.00 307.024.10 330.450.00 91.383.20 29.383.20 62.000.00 25.348.029.277,00 2.097.000.00 4.535.478.236,00 1.552.681.886,00 14.947.381.874,00 446.596.281,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 4

1.02. 1.02.01. 25. 24 1.02. 1.02.01. 25. 25 1.02. 1.02.01. 27 1.02. 1.02.01. 27. 03 1.02. 1.02.01. 28 1.02. 1.02.01. 28. 04 1.02. 1.02.01. 28. 05 1.02. 1.02.01. 29 1.02. 1.02.01. 29. 01 1.02. 1.02.01. 30 1.02. 1.02.01. 30. 01 1.02. 1.02.01. 32 1.02. 1.02.01. 32. 04 1.02. 1.02.01. 32. 05 1.02. 1.02.01. 32. 06 1.02. 1.02.02 1.02. 1.02.02. 01 1.02. 1.02.02. 01. 01 1.02. 1.02.02. 01. 02 1.02. 1.02.02. 01. 06 1.02. 1.02.02. 01. 07 1.02. 1.02.02. 01. 08 1.02. 1.02.02. 01. 10 1.02. 1.02.02. 01. 11 1.02. 1.02.02. 01. 12 1.02. 1.02.02. 01. 15 1.02. 1.02.02. 01. 17 1.02. 1.02.02. 01. 18 1.02. 1.02.02. 01. 19 1.02. 1.02.02. 01. 23 1.02. 1.02.02. 02 1.02. 1.02.02. 02. 05 1.02. 1.02.02. 02. 07 1.02. 1.02.02. 02. 09 1.02. 1.02.02. 02. 10 Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Peningkatan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Obat/Apotik 34.800.00 1.365.000.00 1.365.000.00 580.000.00 1.154.091.00 1.422.500.00 1.422.500.00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 118.710.10 Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 22.926.10 95.784.00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 80.840.00 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 80.840.00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 259.333.10 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 259.333.10 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 165.339.00 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penanganan Komplikasi Kebidanan Peningkatan Pelayanan KB 78.340.00 53.965.00 33.034.00 Rumah Sakit Umum 13.427.537.50 18.181.524.873,00 16.766.600.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.369.600.00 1.613.775.30 43.000.00 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan jasa konsultan pengawas 298.000.00 1.071.600.00 1.560.00 264.112.30 19.000.00 471.500.00 45.000.00 50.000.00 246.188.00 10.625.00 265.790.00 78.000.00 162.000.00 40.000.00 3.000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 572.722.491,00 1.292.700.00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur 22.000.00 309.200.00 866.500.00 95.000.00 614.800.00 1.154.091.00 2.787.500.00 2.787.500.00 118.710.10 22.926.10 95.784.00 80.840.00 80.840.00 259.333.10 259.333.10 165.339.00 78.340.00 53.965.00 33.034.00 48.375.662.373,00 3.026.375.30 1.560.00 264.112.30 19.000.00 298.000.00 511.500.00 45.000.00 50.000.00 249.188.00 10.625.00 265.790.00 78.000.00 1.071.600.00 162.000.00 1.865.422.491,00 22.000.00 309.200.00 866.500.00 95.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 5

1.02. 1.02.02. 02. 21 1.02. 1.02.02. 02. 22 1.02. 1.02.02. 02. 24 1.02. 1.02.02. 02. 28 1.02. 1.02.02. 03 1.02. 1.02.02. 03. 02 1.02. 1.02.02. 05 1.02. 1.02.02. 05. 01 1.02. 1.02.02. 06 1.02. 1.02.02. 06. 01 1.02. 1.02.02. 16 1.02. 1.02.02. 16. 11 1.02. 1.02.02. 16. 16 1.02. 1.02.02. 16. 21 1.02. 1.02.02. 23 1.02. 1.02.02. 23. 01 1.02. 1.02.02. 23. 03 1.02. 1.02.02. 23. 05 1.02. 1.02.02. 26 1.02. 1.02.02. 26. 18 1.02. 1.02.02. 26. 19 1.02. 1.02.02. 26. 23 1.02. 1.02.02. 26. 27 1.02. 1.02.02. 26. 28 1.02. 1.02.02. 26. 29 1.02. 1.02.02. 26. 30 1.02. 1.02.02. 26. 31 1.02. 1.02.02. 27 1.02. 1.02.02. 27. 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 75.000.00 237.722.491,00 124.000.00 136.000.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 151.650.00 151.650.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 175.000.00 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 175.000.00 9.100.00 9.100.00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.039.687.50 961.560.00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana Penanganan mayat tidak dikenal Pelayanan Pasien Umum 102.240.00 937.447.50 103.560.00 18.000.00 840.000.00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 97.150.00 465.600.00 500.000.00 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Peningkatan Fasilitas Rumah Sakit Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat jalan Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat inap Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk kamar operasi Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan ruang ICU Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 39.050.00 11.100.00 47.000.00 432.900.00 400.00 32.300.00 18.217.082,00 18.217.082,00 335.000.00 180.000.00 500.000.00 14.930.900.00 149.450.00 7.664.718.50 2.404.750.00 2.055.300.00 2.046.000.00 610.681.50 75.000.00 237.722.491,00 124.000.00 136.000.00 151.650.00 151.650.00 175.000.00 175.000.00 9.100.00 9.100.00 2.001.247.50 205.800.00 18.000.00 1.777.447.50 1.062.750.00 471.950.00 511.500.00 79.300.00 14.949.117.082,00 149.450.00 18.217.082,00 7.664.718.50 2.404.750.00 2.055.300.00 2.046.000.00 610.681.50 335.000.00 180.000.00 1.02. 1.02.02. 27. 16 1.02. 1.02.02. 27. 17 1.02. 1.02.02. 33 1.02. 1.02.02. 33. 01 1.02. 1.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 75.000.00 80.000.00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 10.912.000.00 13.888.000.00 Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 10.912.000.00 13.888.000.00 Akademi Bidan 925.870.00 1.582.171.635,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 75.000.00 80.000.00 24.800.000.00 24.800.000.00 2.508.041.635,00 Halaman 6

1.02. 1.02.03. 01 1.02. 1.02.03. 01. 01 1.02. 1.02.03. 01. 02 1.02. 1.02.03. 01. 06 1.02. 1.02.03. 01. 07 1.02. 1.02.03. 01. 08 1.02. 1.02.03. 01. 10 1.02. 1.02.03. 01. 11 1.02. 1.02.03. 01. 12 1.02. 1.02.03. 01. 19 1.02. 1.02.03. 02 1.02. 1.02.03. 02. 24 1.02. 1.02.03. 02. 26 1.02. 1.02.03. 33 1.02. 1.02.03. 33. 02 1.03 1.03. 1.03.01 1.03. 1.03.01. 01 1.03. 1.03.01. 01. 01 1.03. 1.03.01. 01. 02 1.03. 1.03.01. 01. 07 1.03. 1.03.01. 01. 09 1.03. 1.03.01. 01. 10 1.03. 1.03.01. 01. 11 1.03. 1.03.01. 01. 12 1.03. 1.03.01. 01. 13 1.03. 1.03.01. 01. 14 1.03. 1.03.01. 01. 15 1.03. 1.03.01. 01. 18 1.03. 1.03.01. 01. 19 1.03. 1.03.01. 02 1.03. 1.03.01. 02. 03 1.03. 1.03.01. 02. 24 1.03. 1.03.01. 02. 42 1.03. 1.03.01. 03 1.03. 1.03.01. 03. 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.320.00 208.823.744,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 53.320.00 9.000.00 48.000.00 1.350.00 67.692.00 3.400.00 25.692.00 40.685.20 33.256.604,29 36.747.939,71 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.948.507,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 33.563.558,00 2.384.949,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 815.550.00 1.337.399.384,00 Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan 815.550.00 1.337.399.384,00 Pekerjaan Umum 2.842.180.00 20.744.808.769,00 122.587.667.794,00 Dinas Pekerjaan Umum 2.842.180.00 11.510.673.80 121.356.618.777,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.468.215.00 840.470.50 56.800.00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 263.095.00 2.205.120.00 1.800.00 69.000.00 12.320.00 39.758.50 16.500.00 2.786.00 8.776.50 12.780.00 676.749.50 56.800.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 532.118.70 250.000.00 Pembangunan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100.000.00 432.118.70 250.000.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49.950.00 49.950.00 319.143.744,00 1.350.00 67.692.00 3.400.00 53.320.00 34.692.00 40.685.20 33.256.604,29 36.747.939,71 48.000.00 35.948.507,00 33.563.558,00 2.384.949,00 2.152.949.384,00 2.152.949.384,00 146.174.656.563,00 135.709.472.577,00 3.365.485.50 1.800.00 69.000.00 263.095.00 12.320.00 39.758.50 16.500.00 2.786.00 56.800.00 8.776.50 12.780.00 676.749.50 2.205.120.00 782.118.70 100.000.00 432.118.70 250.000.00 49.950.00 49.950.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 7

1.03. 1.03.01. 15 1.03. 1.03.01. 15. 01 1.03. 1.03.01. 15. 03 1.03. 1.03.01. 15. 05 1.03. 1.03.01. 16 1.03. 1.03.01. 16. 03 1.03. 1.03.01. 16. 05 1.03. 1.03.01. 17 1.03. 1.03.01. 17. 03 1.03. 1.03.01. 18 1.03. 1.03.01. 18. 03 1.03. 1.03.01. 24 1.03. 1.03.01. 24. 10 1.03. 1.03.01. 25 1.03. 1.03.01. 25. 04 1.03. 1.03.01. 27 1.03. 1.03.01. 27. 01 1.03. 1.03.01. 27. 02 1.03. 1.03.01. 27. 10 1.03. 1.03.01. 28 1.03. 1.03.01. 28. 02 1.03. 1.03.01. 29 1.03. 1.03.01. 29. 02 1.03. 1.03.01. 30 1.03. 1.03.01. 30. 03 1.03. 1.03.01. 30. 09 1.03. 1.08.01 1.03. 1.08.01. 31 1.03. 1.08.01. 31. 01 1.03. 1.08.01. 31. 02 1.03. 1.08.01. 31. 03 1.03. 2.01.01 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 73.200.00 361.800.00 55.293.606.837,00 Perencanaan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan 73.200.00 300.000.00 61.800.00 50.043.606.837,00 5.250.000.00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 800.000.00 5.750.000.00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong 800.000.00 2.600.000.00 3.150.000.00 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 4.970.000.00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 4.970.000.00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4.000.000.00 11.730.000.00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 4.000.000.00 95.040.00 2.712.360.50 95.040.00 2.712.360.50 11.730.000.00 32.707.328.13 32.707.328.13 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 300.000.00 Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah 300.000.00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 148.665.00 1.899.893.10 3.877.114.81 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Perencanaan teknis pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 148.665.00 399.893.10 1.500.000.00 1.740.000.00 2.137.114.81 Program Pengendalian Banjir 600.000.00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 600.000.00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.700.000.00 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 1.700.000.00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 57.060.00 14.081.00 4.421.769.00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pembinaan Administrasi Proyek PIP PNPM PISEW dan PNPM Mandiri Perkotaan 57.060.00 14.081.00 4.421.769.00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 785.756.586,00 1.231.049.017,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman Pembangunan jaringan instalasi listrik lampu penerangan jalan umum dan taman serta perlengkapannya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan instalasi listrik lampu penerangan jalan umum dan taman serta perlengkapannya Pengawasan dan penertiban pemanfaatan lampu penerangan jalan umum dan taman 785.756.586,00 671.456.586,00 114.300.00 1.231.049.017,00 1.231.049.017,00 Dinas Pertanian dan Perkebunan 8.448.378.383,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 55.728.606.837,00 300.000.00 50.178.606.837,00 5.250.000.00 6.550.000.00 2.600.000.00 3.950.000.00 4.970.000.00 4.970.000.00 15.730.000.00 15.730.000.00 35.514.728.63 35.514.728.63 300.000.00 300.000.00 5.925.672.91 1.740.000.00 2.685.672.91 1.500.000.00 600.000.00 600.000.00 1.700.000.00 1.700.000.00 4.492.910.00 4.421.769.00 71.141.00 2.016.805.603,00 2.016.805.603,00 1.231.049.017,00 671.456.586,00 114.300.00 8.448.378.383,00 Halaman 8

1.03. 2.01.01. 24 1.03. 2.01.01. 24. 19 1.03. 2.01.01. 24. 22 1.04 1.04. 1.13.01 1.04. 1.13.01. 20 1.04. 1.13.01. 20. 06 1.04. 1.13.01. 20. 07 1.05 1.05. 1.06.01 1.05. 1.06.01. 15 1.05. 1.06.01. 15. 03 1.05. 1.06.01. 15. 08 1.05. 1.06.01. 17 1.05. 1.06.01. 17. 09 1.05. 1.20.03 1.05. 1.20.03. 15 1.05. 1.20.03. 15. 19 1.06 1.06. 1.03.01 1.06. 1.03.01. 16 1.06. 1.03.01. 16. 02 1.06. 1.06.01 1.06. 1.06.01. 01 1.06. 1.06.01. 01. 01 1.06. 1.06.01. 01. 02 1.06. 1.06.01. 01. 03 1.06. 1.06.01. 01. 06 1.06. 1.06.01. 01. 07 1.06. 1.06.01. 01. 08 1.06. 1.06.01. 01. 10 1.06. 1.06.01. 01. 11 1.06. 1.06.01. 01. 13 1.06. 1.06.01. 01. 14 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Pengembangan Sumber Sumber Air 8.448.378.383,00 1.190.366.503,00 7.258.011.88 Perumahan 166.050.00 830.983.972,00 2.500.000.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 166.050.00 830.983.972,00 2.500.000.00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 166.050.00 830.983.972,00 2.500.000.00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 22.050.00 144.000.00 477.950.00 353.033.972,00 2.500.000.00 Penataan Ruang 101.800.00 205.058.478,00 45.500.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 71.950.00 153.710.00 Program Perencanaan Tata Ruang 41.850.00 128.810.00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW 11.500.00 30.350.00 59.160.00 69.650.00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 30.100.00 24.900.00 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang 30.100.00 24.900.00 Sekretariat Daerah 29.850.00 51.348.478,00 45.500.00 Program Perencanaan Tata Ruang 29.850.00 51.348.478,00 45.500.00 Penataan batas antar kecamatan 29.850.00 51.348.478,00 45.500.00 Perencanaan Pembangunan 827.220.00 5.744.065.949,00 45.000.00 Dinas Pekerjaan Umum 3.500.000.00 Program Kerjasama Pembangunan 3.500.000.00 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 3.500.000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 785.270.00 2.062.211.749,00 45.000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.020.00 504.616.20 45.000.00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 144.220.00 9.000.00 1.539.00 25.200.00 10.740.00 3.300.00 56.338.20 19.065.00 1.508.00 45.000.00 8.448.378.383,00 1.190.366.503,00 7.258.011.88 3.497.033.972,00 3.497.033.972,00 3.497.033.972,00 3.000.000.00 497.033.972,00 352.358.478,00 225.660.00 170.660.00 70.660.00 100.000.00 55.000.00 55.000.00 126.698.478,00 126.698.478,00 126.698.478,00 6.616.285.949,00 3.500.000.00 3.500.000.00 3.500.000.00 2.892.481.749,00 752.636.20 1.539.00 25.200.00 10.740.00 3.300.00 144.220.00 9.000.00 56.338.20 19.065.00 45.000.00 1.508.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 9

1.06. 1.06.01. 01. 15 1.06. 1.06.01. 01. 18 1.06. 1.06.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 49.800.00 8.640.00 378.286.00 8.640.00 378.286.00 49.800.00 1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.255.824,00 72.255.824,00 1.06. 1.06.01. 02. 24 72.255.824,00 72.255.824,00 1.06. 1.06.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 34.200.00 34.200.00 1.06. 1.06.01. 03. 02 34.200.00 34.200.00 1.06. 1.06.01. 15 1.06. 1.06.01. 15. 06 1.06. 1.06.01. 15. 08 1.06. 1.06.01. 15. 09 1.06. 1.06.01. 15. 11 1.06. 1.06.01. 15. 26 1.06. 1.06.01. 16 Program Pengembangan Data/Informasi 7.550.00 303.890.00 Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka Publikasi Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Publikasi Kecamatan Dalam Angka Publikasi Buku PDRB Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Terintegrasi (e-planning) 7.550.00 31.670.00 9.780.00 35.972.00 12.880.00 213.588.00 Program Kerjasama Pembangunan 121.250.00 259.070.00 311.440.00 31.670.00 9.780.00 35.972.00 12.880.00 221.138.00 380.320.00 1.06. 1.06.01. 16. 06 1.06. 1.06.01. 16. 10 1.06. 1.06.01. 16. 18 1.06. 1.06.01. 16. 19 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Pembinaan Administrasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi Pembinaan Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 23.850.00 22.500.00 20.400.00 54.500.00 69.470.00 77.500.00 54.600.00 57.500.00 93.320.00 100.000.00 75.000.00 112.000.00 1.06. 1.06.01. 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 18.350.00 152.424.00 170.774.00 1.06. 1.06.01. 20. 01 1.06. 1.06.01. 20. 03 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah 18.350.00 74.220.00 78.204.00 74.220.00 96.554.00 1.06. 1.06.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 435.100.00 735.755.725,00 1.170.855.725,00 1.06. 1.06.01. 21. 02 1.06. 1.06.01. 21. 05 1.06. 1.06.01. 21. 06 1.06. 1.06.01. 21. 08 1.06. 1.06.01. 21. 09 1.06. 1.06.01. 21. 12 1.06. 1.06.01. 21. 14 1.06. 1.06.01. 21. 15 1.06. 1.06.01. 21. 19 1.06. 1.06.01. 21. 20 1.06. 1.06.01. 21. 23 Penyusunan Rancangan RPJPD Penyusunan Rancangan RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyelenggaraan forum SKPD Penyelenggaraan konsultasi publik Penyusunan rancangan perubahan RKPD Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 51.550.00 73.500.00 24.350.00 41.150.00 24.350.00 30.600.00 40.700.00 40.700.00 41.150.00 44.700.00 22.350.00 31.770.00 166.488.00 88.326.00 77.362.00 97.186.80 30.400.00 71.505.00 65.193.00 30.435.00 42.314.00 34.775.925,00 83.320.00 239.988.00 112.676.00 118.512.00 121.536.80 61.000.00 112.205.00 105.893.00 71.585.00 87.014.00 57.125.925,00 1.06. 1.20.03 1.06. 1.20.03. 21 Sekretariat Daerah 12.050.00 13.210.60 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 12.050.00 13.210.60 25.260.60 25.260.60 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 10

1.06. 1.20.03. 21. 25 1.06. 1.20.08 1.06. 1.20.08. 21 1.06. 1.20.08. 21. 16 1.06. 1.20.09 1.06. 1.20.09. 21 1.06. 1.20.09. 21. 16 1.06. 1.20.10 1.06. 1.20.10. 21 1.06. 1.20.10. 21. 16 1.06. 1.20.11 1.06. 1.20.11. 21 1.06. 1.20.11. 21. 16 1.06. 1.20.12 1.06. 1.20.12. 21 1.06. 1.20.12. 21. 16 1.06. 1.20.13 1.06. 1.20.13. 21 1.06. 1.20.13. 21. 16 1.06. 1.20.15 1.06. 1.20.15. 21 1.06. 1.20.15. 21. 16 1.06. 1.20.16 1.06. 1.20.16. 21 1.06. 1.20.16. 21. 16 1.06. 1.20.17 1.06. 1.20.17. 21 1.06. 1.20.17. 21. 16 1.06. 1.20.19 1.06. 1.20.19. 21 1.06. 1.20.19. 21. 16 1.06. 1.20.20 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 12.050.00 13.210.60 Kecamatan Kabanjahe 2.300.00 9.965.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.300.00 9.965.00 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 2.300.00 9.965.00 Kecamatan Berastagi 4.100.00 12.717.50 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4.100.00 12.717.50 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4.100.00 12.717.50 Kecamatan Simpang Empat 1.550.00 15.020.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.550.00 15.020.00 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.550.00 15.020.00 Kecamatan Payung 2.800.00 9.960.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.800.00 9.960.00 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 2.800.00 9.960.00 Kecamatan Tiganderket 850.00 10.940.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 850.00 10.940.00 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 850.00 10.940.00 Kecamatan Munte 1.500.00 18.725.60 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.500.00 18.725.60 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.500.00 18.725.60 Kecamatan Juhar 1.050.00 15.425.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.050.00 15.425.00 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.050.00 15.425.00 Kecamatan Lau Baleng 1.900.00 12.875.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.900.00 12.875.00 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.900.00 12.875.00 Kecamatan Barus Jahe 2.100.00 11.355.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.100.00 11.355.00 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 2.100.00 11.355.00 Kecamatan Kutabuluh 900.00 10.440.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 900.00 10.440.00 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 900.00 10.440.00 Kecamatan Merek 5.300.00 12.960.00 25.260.60 12.265.00 12.265.00 12.265.00 16.817.50 16.817.50 16.817.50 16.570.00 16.570.00 16.570.00 12.760.00 12.760.00 12.760.00 11.790.00 11.790.00 11.790.00 20.225.60 20.225.60 20.225.60 16.475.00 16.475.00 16.475.00 14.775.00 14.775.00 14.775.00 13.455.00 13.455.00 13.455.00 11.340.00 11.340.00 11.340.00 18.260.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 11

1.06. 1.20.20. 21 1.06. 1.20.20. 21. 16 1.06. 1.20.21 1.06. 1.20.21. 21 1.06. 1.20.21. 21. 16 1.06. 1.20.22 1.06. 1.20.22. 21 1.06. 1.20.22. 21. 16 1.06. 1.20.23 1.06. 1.20.23. 21 1.06. 1.20.23. 21. 16 1.07 1.07. 1.07.01 1.07. 1.07.01. 01 1.07. 1.07.01. 01. 02 1.07. 1.07.01. 01. 03 1.07. 1.07.01. 01. 06 1.07. 1.07.01. 01. 07 1.07. 1.07.01. 01. 08 1.07. 1.07.01. 01. 10 1.07. 1.07.01. 01. 11 1.07. 1.07.01. 01. 12 1.07. 1.07.01. 01. 13 1.07. 1.07.01. 01. 14 1.07. 1.07.01. 01. 15 1.07. 1.07.01. 01. 18 1.07. 1.07.01. 01. 19 1.07. 1.07.01. 02 1.07. 1.07.01. 02. 10 1.07. 1.07.01. 02. 24 1.07. 1.07.01. 03 1.07. 1.07.01. 03. 02 1.07. 1.07.01. 15 1.07. 1.07.01. 15. 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.300.00 12.960.00 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 5.300.00 12.960.00 Kecamatan Mardingding 3.350.00 9.500.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.350.00 9.500.00 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 3.350.00 9.500.00 Kecamatan Merdeka 900.00 7.570.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 900.00 7.570.00 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 900.00 7.570.00 Kecamatan Naman Teran 1.300.00 11.190.50 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.300.00 11.190.50 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.300.00 11.190.50 Perhubungan 616.420.00 1.333.201.562,00 1.990.752.00 Dinas Perhubungan 616.420.00 1.333.201.562,00 1.990.752.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 521.470.00 370.670.962,00 68.050.00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 132.670.00 27.000.00 361.800.00 34.500.00 8.370.00 71.150.00 33.366.762,00 63.135.00 1.856.00 4.233.20 5.760.00 148.300.00 1.750.00 66.300.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.962.60 63.650.00 Pengadaan Mebeleur 170.962.60 63.650.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 56.550.00 56.550.00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 15.050.00 498.516.50 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 15.050.00 391.720.00 18.260.00 18.260.00 12.850.00 12.850.00 12.850.00 8.470.00 8.470.00 8.470.00 12.490.50 12.490.50 12.490.50 3.940.373.562,00 3.940.373.562,00 960.190.962,00 34.500.00 8.370.00 71.150.00 132.670.00 27.000.00 35.116.762,00 63.135.00 1.856.00 66.300.00 4.233.20 5.760.00 148.300.00 361.800.00 234.612.60 63.650.00 170.962.60 56.550.00 56.550.00 513.566.50 406.770.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 12

1.07. 1.07.01. 15. 02 1.07. 1.07.01. 15. 08 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40.000.00 66.796.50 40.000.00 66.796.50 1.07. 1.07.01. 17 1.07. 1.07.01. 17. 04 1.07. 1.07.01. 17. 05 1.07. 1.07.01. 17. 10 1.07. 1.07.01. 17. 15 1.07. 1.07.01. 19 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 79.900.00 223.156.50 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan 71.400.00 8.500.00 140.000.00 49.600.00 33.556.50 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 13.345.00 1.859.052.00 303.056.50 140.000.00 71.400.00 49.600.00 42.056.50 1.872.397.00 1.07. 1.07.01. 19. 01 1.07. 1.07.01. 19. 02 1.07. 1.07.01. 19. 03 1.07. 1.07.01. 19. 05 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Pengadaan Marka Jalan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 3.779.25 3.782.25 3.782.25 2.001.25 187.000.00 338.370.00 198.682.00 1.135.000.00 190.779.25 342.152.25 202.464.25 1.137.001.25 1.08 1.08. 1.08.01 1.08. 1.08.01. 01 Lingkungan Hidup 8.058.195.415,00 15.321.294.04 7.683.260.00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 7.882.465.415,00 13.074.860.922,00 5.829.300.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 828.555.00 8.576.577.864,00 199.750.00 31.062.749.455,00 26.786.626.337,00 9.604.882.864,00 1.08. 1.08.01. 01. 01 1.08. 1.08.01. 01. 02 1.08. 1.08.01. 01. 03 1.08. 1.08.01. 01. 06 1.08. 1.08.01. 01. 07 1.08. 1.08.01. 01. 08 1.08. 1.08.01. 01. 10 1.08. 1.08.01. 01. 11 1.08. 1.08.01. 01. 13 1.08. 1.08.01. 01. 15 1.08. 1.08.01. 01. 18 1.08. 1.08.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 347.355.00 481.200.00 4.500.00 8.204.404.464,00 5.130.00 54.890.00 6.500.00 19.939.40 19.770.00 4.860.00 256.584.00 199.750.00 4.500.00 8.204.404.464,00 5.130.00 54.890.00 347.355.00 6.500.00 19.939.40 19.770.00 199.750.00 4.860.00 256.584.00 481.200.00 1.08. 1.08.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 646.400.00 646.400.00 1.08. 1.08.01. 02. 07 1.08. 1.08.01. 02. 42 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 46.400.00 600.000.00 46.400.00 600.000.00 1.08. 1.08.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.500.00 40.500.00 1.08. 1.08.01. 03. 02 40.500.00 40.500.00 1.08. 1.08.01. 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7.053.910.415,00 3.256.120.27 4.275.000.00 14.585.030.685,00 1.08. 1.08.01. 15. 01 1.08. 1.08.01. 15. 02 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan 350.000.00 75.000.00 1.750.000.00 350.000.00 1.825.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 13

1.08. 1.08.01. 15. 04 1.08. 1.08.01. 15. 08 1.08. 1.08.01. 15. 14 1.08. 1.08.01. 15. 15 1.08. 1.08.01. 24 1.08. 1.08.01. 24. 05 1.08. 1.08.01. 24. 06 1.08. 1.08.02 1.08. 1.08.02. 01 1.08. 1.08.02. 01. 01 1.08. 1.08.02. 01. 02 1.08. 1.08.02. 01. 06 1.08. 1.08.02. 01. 07 1.08. 1.08.02. 01. 08 1.08. 1.08.02. 01. 09 1.08. 1.08.02. 01. 10 1.08. 1.08.02. 01. 11 1.08. 1.08.02. 01. 13 1.08. 1.08.02. 01. 14 1.08. 1.08.02. 01. 15 1.08. 1.08.02. 01. 18 1.08. 1.08.02. 01. 19 1.08. 1.08.02. 03 1.08. 1.08.02. 03. 02 1.08. 1.08.02. 16 1.08. 1.08.02. 16. 01 1.08. 1.08.02. 16. 03 1.08. 1.08.02. 16. 07 1.08. 1.08.02. 16. 11 1.08. 1.08.02. 16. 14 1.08. 1.08.02. 16. 16 1.08. 1.08.02. 17 1.08. 1.08.02. 17. 01 1.08. 1.08.02. 19 1.08. 1.08.02. 19. 01 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kerjasama Pengelolaan Sampah Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Persiapan Pengadaan Tanah 422.865.30 6.608.995.115,00 22.050.00 2.692.217.00 52.043.50 86.859.77 2.525.000.00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.201.662.788,00 708.150.00 Penataan RTH Pemeliharaan RTH 914.000.00 287.662.788,00 700.000.00 8.150.00 Kantor Lingkungan Hidup 175.730.00 2.246.433.118,00 1.853.960.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.010.00 224.983.60 36.800.00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 81.210.00 9.000.00 28.800.00 750.00 18.600.00 42.572.10 4.200.00 7.734.50 6.360.00 1.793.00 1.080.00 141.894.00 36.800.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.650.00 7.650.00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 28.800.00 1.015.039.00 1.817.160.00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengkajian Dampak Lingkungan Pengembangan Produsi Ramah Lingkungan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 28.800.00 10.495.00 750.000.00 12.836.00 192.158.00 49.550.00 1.817.160.00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 468.500.00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan 468.500.00 11.520.00 162.540.00 11.520.00 162.540.00 3.115.082.30 6.661.038.615,00 2.525.000.00 108.909.77 1.909.812.788,00 1.614.000.00 295.812.788,00 4.276.123.118,00 380.793.60 750.00 18.600.00 42.572.10 81.210.00 9.000.00 4.200.00 7.734.50 6.360.00 36.800.00 1.793.00 1.080.00 141.894.00 28.800.00 7.650.00 7.650.00 2.860.999.00 10.495.00 1.817.160.00 750.000.00 41.636.00 192.158.00 49.550.00 468.500.00 468.500.00 174.060.00 174.060.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 14

1.08. 1.08.02. 24 1.08. 1.08.02. 24. 05 1.08. 1.08.02. 24. 06 1.10 1.10. 1.10.01 1.10. 1.10.01. 01 1.10. 1.10.01. 01. 01 1.10. 1.10.01. 01. 02 1.10. 1.10.01. 01. 06 1.10. 1.10.01. 01. 07 1.10. 1.10.01. 01. 08 1.10. 1.10.01. 01. 09 1.10. 1.10.01. 01. 10 1.10. 1.10.01. 01. 11 1.10. 1.10.01. 01. 12 1.10. 1.10.01. 01. 13 1.10. 1.10.01. 01. 15 1.10. 1.10.01. 01. 18 1.10. 1.10.01. 01. 19 1.10. 1.10.01. 02 1.10. 1.10.01. 02. 10 1.10. 1.10.01. 02. 24 1.10. 1.10.01. 03 1.10. 1.10.01. 03. 02 1.10. 1.10.01. 15 1.10. 1.10.01. 15. 15 1.10. 1.10.01. 15. 16 1.11 1.11. 1.11.01 1.11. 1.11.01. 01 1.11. 1.11.01. 01. 01 1.11. 1.11.01. 01. 02 1.11. 1.11.01. 01. 06 1.11. 1.11.01. 01. 07 1.11. 1.11.01. 01. 08 1.11. 1.11.01. 01. 10 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 16.400.00 367.720.518,00 Penataan RTH Pemeliharaan RTH 16.400.00 362.048.518,00 5.672.00 Kependudukan dan Catatan Sipil 191.575.00 520.222.893,00 647.500.00 Dinas Kependudukan dan Capil 191.575.00 520.222.893,00 647.500.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.575.00 398.191.653,00 201.500.00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 68.575.00 9.000.00 93.000.00 990.00 6.600.00 4.800.00 14.900.00 76.513.653,00 13.410.00 2.500.00 3.600.00 274.878.00 200.000.00 1.500.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.956.80 346.000.00 Pengadaan Mebeleur 75.956.80 346.000.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.600.00 29.600.00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 21.000.00 16.474.44 100.000.00 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Penyediaan Sarana Informasi Kependudukan 21.000.00 16.355.84 118.60 100.000.00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 168.190.00 386.906.696,00 200.000.00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 168.190.00 386.906.696,00 200.000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 127.020.00 171.764.696,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 66.420.00 9.000.00 2.700.00 9.300.00 4.500.00 5.931.80 33.758.896,00 384.120.518,00 362.048.518,00 22.072.00 1.359.297.893,00 1.359.297.893,00 770.266.653,00 990.00 6.600.00 4.800.00 68.575.00 9.000.00 14.900.00 76.513.653,00 13.410.00 2.500.00 200.000.00 5.100.00 274.878.00 93.000.00 421.956.80 346.000.00 75.956.80 29.600.00 29.600.00 137.474.44 37.355.84 100.118.60 755.096.696,00 755.096.696,00 298.784.696,00 2.700.00 9.300.00 4.500.00 66.420.00 14.931.80 33.758.896,00 Halaman 15

1.11. 1.11.01. 01. 11 1.11. 1.11.01. 01. 12 1.11. 1.11.01. 01. 15 1.11. 1.11.01. 01. 18 1.11. 1.11.01. 01. 19 1.11. 1.11.01. 02 1.11. 1.11.01. 02. 03 1.11. 1.11.01. 02. 24 1.11. 1.11.01. 03 1.11. 1.11.01. 03. 02 1.11. 1.11.01. 15 1.11. 1.11.01. 15. 05 1.11. 1.11.01. 17 1.11. 1.11.01. 17. 10 1.11. 1.11.01. 18 Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran 51.600.00 10.333.00 2.341.00 900.00 102.000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.070.00 95.000.00 200.000.00 Pembangunan Gedung Kantor 3.070.00 18.000.00 77.000.00 200.000.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.900.00 27.900.00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 25.834.00 Sosialisasi dan Pembentukan Kota Layak Anak (KLA) 25.834.00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 17.050.00 18.261.00 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 17.050.00 18.261.00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 21.050.00 48.147.00 10.333.00 2.341.00 900.00 102.000.00 51.600.00 298.070.00 221.070.00 77.000.00 27.900.00 27.900.00 25.834.00 25.834.00 35.311.00 35.311.00 69.197.00 1.11. 1.11.01. 18. 01 1.12 1.12. 1.11.01 1.12. 1.11.01. 15 1.12. 1.11.01. 15. 07 1.12. 1.11.01. 15. 08 1.12. 1.11.01. 15. 09 1.12. 1.11.01. 15. 10 1.12. 1.11.01. 15. 11 1.12. 1.11.01. 15. 21 1.12. 1.11.01. 16 1.12. 1.11.01. 16. 01 1.13 1.13. 1.13.01 1.13. 1.13.01. 01 1.13. 1.13.01. 01. 02 1.13. 1.13.01. 01. 06 1.13. 1.13.01. 01. 07 1.13. 1.13.01. 01. 08 Pembinaan Organisasi Perempuan 21.050.00 48.147.00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 117.235.00 1.624.471.00 946.570.00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 117.235.00 1.624.471.00 946.570.00 Program Keluarga Berencana 97.185.00 1.594.732.00 946.570.00 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana Penyelenggaraan bhakti sosial terpadu TNI-KB-KES Penyelenggaraan hari keluarga Pelayanan terpadu IBI-KB-KES Pelayanan terpadu PKK-KB-KES Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Penggerakan KB 9.985.00 23.050.00 24.050.00 21.050.00 19.050.00 800.000.00 73.298.00 76.534.50 23.880.00 26.419.50 594.600.00 946.570.00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 20.050.00 29.739.00 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 20.050.00 29.739.00 Sosial 706.460.00 2.070.143.342,00 19.417.00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 481.460.00 1.448.024.729,00 19.417.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 173.565.00 418.117.10 19.417.00 105.165.00 9.000.00 17.400.00 29.750.00 69.197.00 2.688.276.00 2.688.276.00 2.638.487.00 1.756.555.00 96.348.00 100.584.50 44.930.00 45.469.50 594.600.00 49.789.00 49.789.00 2.796.020.342,00 1.948.901.729,00 611.099.10 17.400.00 29.750.00 105.165.00 9.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 16

1.13. 1.13.01. 01. 09 1.13. 1.13.01. 01. 10 1.13. 1.13.01. 01. 11 1.13. 1.13.01. 01. 12 1.13. 1.13.01. 01. 13 1.13. 1.13.01. 01. 14 1.13. 1.13.01. 01. 15 1.13. 1.13.01. 01. 18 1.13. 1.13.01. 01. 19 1.13. 1.13.01. 02 1.13. 1.13.01. 02. 22 1.13. 1.13.01. 02. 24 1.13. 1.13.01. 03 1.13. 1.13.01. 03. 02 1.13. 1.13.01. 15 1.13. 1.13.01. 15. 06 1.13. 1.13.01. 16 1.13. 1.13.01. 16. 05 1.13. 1.13.01. 16. 09 1.13. 1.13.01. 16. 10 1.13. 1.13.01. 18 1.13. 1.13.01. 18. 01 1.13. 1.13.01. 20 1.13. 1.13.01. 20. 04 1.13. 1.13.01. 20. 06 1.13. 1.13.01. 21 1.13. 1.13.01. 21. 03 1.13. 1.13.01. 21. 05 1.13. 1.19.03 1.13. 1.19.03. 16 1.13. 1.19.03. 16. 10 1.14 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 59.400.00 14.250.00 35.254.00 16.776.00 2.501.00 6.586.10 3.600.00 292.000.00 19.417.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 183.996.229,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.412.229,00 148.584.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.000.00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Penyusunan data base penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 18.000.00 45.000.00 45.000.00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 106.625.00 439.110.00 Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 20.000.00 84.600.00 2.025.00 280.000.00 12.790.00 146.320.00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 19.300.00 66.320.00 Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Pembinaan Anak Dan Remaja Tentang Bahaya HIV/AIDS Dan NAPZA 19.300.00 66.320.00 4.120.00 166.633.00 2.025.00 2.095.00 61.610.00 105.023.00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 177.850.00 110.848.40 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pembinaan usaha ekonomi produktif (UEP) 172.800.00 5.050.00 110.848.40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 225.000.00 622.118.613,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 225.000.00 622.118.613,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 225.000.00 622.118.613,00 Ketenagakerjaan 38.650.00 545.877.01 14.250.00 35.254.00 16.776.00 2.501.00 19.417.00 6.586.10 3.600.00 292.000.00 59.400.00 183.996.229,00 35.412.229,00 148.584.00 18.000.00 18.000.00 45.000.00 45.000.00 545.735.00 300.000.00 97.390.00 148.345.00 85.620.00 85.620.00 170.753.00 63.635.00 107.118.00 288.698.40 172.800.00 115.898.40 847.118.613,00 847.118.613,00 847.118.613,00 584.527.01 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 17