Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 11 30 Desember 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2016 KODE 1 1.01 1.01. 1.01.01 1.01. 1.01.01. 01 Urusan Wajib 60.395.205.14 136.565.753.322,97 212.329.870.988,35 Pendidikan 22.005.923.444,00 11.099.437.821,00 29.478.757.275,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 21.746.307.328,00 10.330.752.545,00 29.414.812.275,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 250.597.62 409.290.829.451,32 62.584.118.54 61.491.872.148,00 250.597.62 1.01. 1.01.01. 01. 01 14.250.00 14.250.00 1.01. 1.01.01. 01. 02 50.539.40 50.539.40 1.01. 1.01.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 17.600.00 17.600.00 1.01. 1.01.01. 01. 08 16.200.00 16.200.00 1.01. 1.01.01. 01. 10 33.858.22 33.858.22 1.01. 1.01.01. 01. 11 30.950.00 30.950.00 1.01. 1.01.01. 01. 15 6.600.00 6.600.00 1.01. 1.01.01. 01. 17 19.600.00 19.600.00 1.01. 1.01.01. 01. 18 61.000.00 61.000.00 1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.560.00 417.826.90 5.386.760.00 5.806.146.90 1.01. 1.01.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 1.560.00 103.830.00 4.890.360.00 4.995.750.00 1.01. 1.01.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3.000.00 113.400.00 116.400.00 1.01. 1.01.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.137.30 338.000.00 347.137.30 1.01. 1.01.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 8.450.00 8.450.00 1.01. 1.01.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 2.800.00 45.000.00 47.800.00 1.01. 1.01.01. 02. 24 290.609.60 290.609.60 1.01. 1.01.01. 06 20.864.167.328,00 88.800.00 20.952.967.328,00 1.01. 1.01.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25.700.00 88.800.00 114.500.00 1.01. 1.01.01. 06. 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan daerah 966.540.00 966.540.00 1.01. 1.01.01. 06. 06 19.871.927.328,00 19.871.927.328,00 1.01. 1.01.01. 09 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 106.990.00 106.990.00 1.01. 1.01.01. 09. 01 45.000.00 45.000.00 1.01. 1.01.01. 09. 02 13.450.00 13.450.00 1.01. 1.01.01. 09. 03 48.540.00 48.540.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 188
1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.904.000.00 924.000.00 2.828.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 01 Pembangunan gedung sekolah 28.000.00 370.000.00 398.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 11 Pembangunan ruang ibadah 15.230.00 184.000.00 199.230.00 1.01. 1.01.01. 15. 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 30.000.00 370.000.00 400.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 14.000.00 14.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 55.770.00 55.770.00 1.01. 1.01.01. 15. 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 14.000.00 14.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 67 Lomba Gugus TK 19.000.00 19.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 68 Kegiatan bantuan operasiolan penyelenggaraan PAUD 1.728.000.00 1.728.000.00 1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 367.660.00 5.613.215.575,00 17.652.735.025,00 23.633.610.60 1.01. 1.01.01. 16. 01 Pembangunan gedung sekolah 98.728.95 1.590.502.05 1.689.231.00 1.01. 1.01.01. 16. 04 Penambahan ruang guru sekolah 849.833.56 849.833.56 1.01. 1.01.01. 16. 05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah 1.024.012.572,00 1.024.012.572,00 1.01. 1.01.01. 16. 12 Pembangunan pepustakaan sekolah 379.451.036,00 379.451.036,00 1.01. 1.01.01. 16. 14 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 33.749.85 563.687.65 597.437.50 1.01. 1.01.01. 16. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.237.298.432,00 1.237.298.432,00 1.01. 1.01.01. 16. 19 Pengadaan mebeluer sekolah 23.279.95 295.404.00 318.683.95 1.01. 1.01.01. 16. 30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 2.410.00 438.759.90 7.028.545.725,00 7.469.715.625,00 1.01. 1.01.01. 16. 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.430.611.925,00 1.430.611.925,00 1.01. 1.01.01. 16. 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 6.900.00 16.720.00 23.620.00 1.01. 1.01.01. 16. 59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 26.950.00 6.270.00 33.220.00 1.01. 1.01.01. 16. 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 5.100.00 38.120.00 43.220.00 1.01. 1.01.01. 16. 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 3.220.00 100.000.00 103.220.00 1.01. 1.01.01. 16. 75 Penyediaan beasiswa transisi 303.000.00 9.300.00 312.300.00 1.01. 1.01.01. 16. 79 Perencanaan dan pengawasan DAK pada pendidikan dasar 323.095.00 84.000.00 407.095.00 1.01. 1.01.01. 16. 81 Pelaksanaan ujian akhir pada SD dan SMP 178.220.00 178.220.00 1.01. 1.01.01. 16. 84 Pelaksanaan lomba gugus pada SD 23.220.00 23.220.00 1.01. 1.01.01. 16. 85 Pembinaan lomba MIPA pada SD 9.800.00 20.200.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 87 Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan dasar 15.000.00 15.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 88 Pembinaan olimpiade sain pada SMP 13.500.00 14.720.00 28.220.00 1.01. 1.01.01. 16. 89 Pembangunan gedung sekolah dana DAK 4.500.000.00 4.500.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 90 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dana DAK 2.890.000.00 2.890.000.00 1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 400.300.00 1.167.218.30 5.393.823.60 6.961.341.90 1.01. 1.01.01. 17. 01 Pembangunan gedung sekolah 153.071.40 2.355.248.60 2.508.320.00 1.01. 1.01.01. 17. 03 Penambahan ruang kelas sekolah 54.660.00 1.688.340.00 1.743.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 189
1.01. 1.01.01. 17. 05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 229.870.00 1.094.590.00 1.324.460.00 1.01. 1.01.01. 17. 14 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 2.015.00 61.045.00 63.060.00 1.01. 1.01.01. 17. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.980.00 194.600.00 196.580.00 1.01. 1.01.01. 17. 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 298.000.00 7.040.00 305.040.00 1.01. 1.01.01. 17. 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.920.00 10.920.00 1.01. 1.01.01. 17. 71 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMA/SMK 22.590.00 22.590.00 1.01. 1.01.01. 17. 72 Pelaksanaan ujian akhir pada SMA/SMK 255.940.00 255.940.00 1.01. 1.01.01. 17. 73 Pelaksanaan lomba kompetensi siswa SMA/SMK 98.400.00 169.060.00 267.460.00 1.01. 1.01.01. 17. 74 Pembinaan Festival lomba seni nasional pada SMA/SMK 3.900.00 14.540.00 18.440.00 1.01. 1.01.01. 17. 75 Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan menengah 21.200.00 21.200.00 1.01. 1.01.01. 17. 76 Penyelengaraan uji kompetensi keahlian (UKK) pada SMK 224.331.90 224.331.90 1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 117.450.00 117.450.00 1.01. 1.01.01. 18. 15 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 117.450.00 117.450.00 1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 79.700.00 321.322.60 401.022.60 1.01. 1.01.01. 20. 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 22.200.00 25.750.00 47.950.00 1.01. 1.01.01. 20. 13 Bibingan teknis /workshop tenaga pendidik dan kependidikan 103.450.00 103.450.00 1.01. 1.01.01. 20. 14 Penilaian angka kredit tenaga fungsional 112.122.60 112.122.60 1.01. 1.01.01. 20. 16 penyelenggaraan lomba tenaga pendidik dan kependidikan 57.500.00 80.000.00 137.500.00 1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 32.920.00 343.331.55 57.493.65 433.745.20 1.01. 1.01.01. 22. 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 34.550.00 34.550.00 1.01. 1.01.01. 22. 05 Pembinaan Dewan Pendidikan 23.920.20 23.920.20 1.01. 1.01.01. 22. 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 101.025.00 50.000.00 151.025.00 1.01. 1.01.01. 22. 10 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Bangli 12.400.00 27.600.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 11 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Kintamani 400.00 17.106.35 7.493.65 25.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 12 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Susut 5.900.00 34.100.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 13 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Tembuku 9.300.00 30.700.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 14 Pelayanan pendidikan pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar 4.920.00 45.080.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 15 Pelaksanaan akreditasi sekolah 29.250.00 29.250.00 1.01. 1.01.02 1.01. 1.01.02. 01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 187.216.116,00 520.555.276,00 63.945.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.145.276,00 771.716.392,00 126.145.276,00 1.01. 1.01.02. 01. 01 3.000.00 3.000.00 1.01. 1.01.02. 01. 02 11.240.276,00 11.240.276,00 1.01. 1.01.02. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.600.00 2.600.00 1.01. 1.01.02. 01. 08 2.360.00 2.360.00 1.01. 1.01.02. 01. 10 10.770.00 10.770.00 1.01. 1.01.02. 01. 11 6.700.00 6.700.00 1.01. 1.01.02. 01. 12 2.400.00 2.400.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 190
1.01. 1.01.02. 01. 15 14.070.00 14.070.00 1.01. 1.01.02. 01. 17 5.705.00 5.705.00 1.01. 1.01.02. 01. 18 67.300.00 67.300.00 1.01. 1.01.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 164.555.00 39.795.00 204.350.00 1.01. 1.01.02. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 29.635.00 29.635.00 1.01. 1.01.02. 02. 10 Pengadaan mebeleur 10.160.00 10.160.00 1.01. 1.01.02. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.02. 02. 24 60.555.00 60.555.00 1.01. 1.01.02. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.000.00 4.000.00 1.01. 1.01.02. 06 186.766.116,00 186.766.116,00 1.01. 1.01.02. 06. 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan daerah 79.800.00 79.800.00 1.01. 1.01.02. 06. 06 106.966.116,00 106.966.116,00 1.01. 1.01.02. 09 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 25.580.00 25.580.00 1.01. 1.01.02. 09. 01 5.080.00 5.080.00 1.01. 1.01.02. 09. 02 4.500.00 4.500.00 1.01. 1.01.02. 09. 03 16.000.00 16.000.00 1.01. 1.01.02. 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 450.00 204.275.00 24.150.00 228.875.00 1.01. 1.01.02. 21. 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 450.00 8.150.00 8.600.00 1.01. 1.01.02. 21. 02 Pengembangan minat dan budaya baca 135.000.00 135.000.00 1.01. 1.01.02. 21. 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 20.720.00 20.720.00 1.01. 1.01.02. 21. 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 6.360.00 24.150.00 30.510.00 1.01. 1.01.02. 21. 13 Pelaksanaan hari kunjung perpustakaan 15.000.00 15.000.00 1.01. 1.01.02. 21. 14 Pembinaan pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah 19.045.00 19.045.00 1.01. 1.20.03 1.01. 1.20.03. 18 Sekretariat Daerah 72.000.00 233.000.00 Program Pendidikan Non Formal 72.000.00 233.000.00 305.000.00 305.000.00 1.01. 1.20.03. 18. 14 Kegiatan penyuluhan narkotika 2.500.00 72.500.00 75.000.00 1.01. 1.20.03. 18. 15 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 69.500.00 160.500.00 230.000.00 1.01. 1.20.10 1.01. 1.20.10. 18 Kecamatan Bangli 5.000.00 Program Pendidikan Non Formal 5.000.00 5.000.00 5.000.00 1.01. 1.20.10. 18. 15 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 5.000.00 5.000.00 1.01. 1.20.12 1.01. 1.20.12. 18 Kecamatan Susut 4.530.00 Program Pendidikan Non Formal 4.530.00 4.530.00 4.530.00 1.01. 1.20.12. 18. 15 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 4.530.00 4.530.00 1.01. 1.20.13 Kecamatan Tembuku 400.00 5.600.00 6.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 191
1.01. 1.20.13. 18 Program Pendidikan Non Formal 400.00 5.600.00 6.000.00 1.01. 1.20.13. 18. 15 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 400.00 5.600.00 6.000.00 1.02 1.02. 1.02.01 1.02. 1.02.01. 01 Kesehatan 18.513.712.812,00 37.694.195.583,90 31.917.442.613,35 Dinas Kesehatan 988.588.844,00 15.888.920.583,90 15.554.977.917,35 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.110.00 705.004.70 29.646.204,35 88.125.351.009,25 32.432.487.345,25 742.760.904,35 1.02. 1.02.01. 01. 01 11.390.00 11.390.00 1.02. 1.02.01. 01. 02 220.000.00 220.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.000.00 10.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 10 2.170.00 151.095.00 153.265.00 1.02. 1.02.01. 01. 11 1.980.00 37.900.00 39.880.00 1.02. 1.02.01. 01. 12 5.000.00 8.626.004,35 13.626.004,35 1.02. 1.02.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.960.00 17.819.70 21.020.20 42.799.90 1.02. 1.02.01. 01. 15 5.640.00 5.640.00 1.02. 1.02.01. 01. 17 68.500.00 68.500.00 1.02. 1.02.01. 01. 18 127.660.00 127.660.00 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.700.00 283.955.00 7.301.620.00 7.604.275.00 1.02. 1.02.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 4.700.00 51.735.00 1.527.750.00 1.584.185.00 1.02. 1.02.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 9.660.00 9.880.00 5.420.550.00 5.440.090.00 1.02. 1.02.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.170.00 2.680.00 193.150.00 198.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 2.170.00 1.660.00 160.170.00 164.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.00 5.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 24 200.000.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 13.000.00 13.000.00 1.02. 1.02.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 40.000.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 06 681.518.844,00 124.483.00 806.001.844,00 1.02. 1.02.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 40.013.00 40.013.00 1.02. 1.02.01. 06. 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan daerah 313.080.00 313.080.00 1.02. 1.02.01. 06. 06 368.438.844,00 368.438.844,00 1.02. 1.02.01. 06. 07 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 34.960.00 34.960.00 1.02. 1.02.01. 06. 08 Penyusunan Rencana Setrategis SKPD 22.905.00 22.905.00 1.02. 1.02.01. 06. 09 Optimalisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) 26.605.00 26.605.00 1.02. 1.02.01. 07 Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset 40.000.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 07. 02 Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa 40.000.00 40.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 192
1.02. 1.02.01. 09 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 112.040.00 112.040.00 1.02. 1.02.01. 09. 01 5.000.00 5.000.00 1.02. 1.02.01. 09. 02 5.000.00 5.000.00 1.02. 1.02.01. 09. 03 102.040.00 102.040.00 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.700.00 2.964.643.00 2.969.343.00 1.02. 1.02.01. 15. 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.700.00 2.901.318.00 2.906.018.00 1.02. 1.02.01. 15. 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 63.325.00 63.325.00 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 61.500.00 3.649.022.337,00 2.117.189.613,00 5.827.711.95 1.02. 1.02.01. 16. 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 14.979.95 14.979.95 1.02. 1.02.01. 16. 06 Revitalisasi sistem kesehatan 40.000.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 4.700.00 51.397.60 1.871.822.40 1.927.920.00 1.02. 1.02.01. 16. 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 56.800.00 67.200.00 124.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 25.000.00 25.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 3.415.444.787,00 245.367.213,00 3.660.812.00 1.02. 1.02.01. 16. 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 35.000.00 35.000.00 1.02. 1.02.01. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 65.410.00 65.410.00 1.02. 1.02.01. 17. 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 25.000.00 25.000.00 1.02. 1.02.01. 17. 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 24.900.00 24.900.00 1.02. 1.02.01. 17. 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.510.00 15.510.00 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.980.00 148.020.00 150.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.980.00 64.420.00 66.400.00 1.02. 1.02.01. 19. 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 34.160.00 34.160.00 1.02. 1.02.01. 19. 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 49.440.00 49.440.00 1.02. 1.02.01. 20 1.02. 1.02.01. 20. 03 1.02. 1.02.01. 21 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.980.00 139.560.00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.980.00 139.560.00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.170.00 170.030.00 45.090.00 141.540.00 141.540.00 217.290.00 1.02. 1.02.01. 21. 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 45.070.00 45.070.00 1.02. 1.02.01. 21. 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.170.00 124.960.00 45.090.00 172.220.00 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5.940.00 716.673.75 722.613.75 1.02. 1.02.01. 22. 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 127.760.05 127.760.05 1.02. 1.02.01. 22. 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 3.960.00 405.893.70 409.853.70 1.02. 1.02.01. 22. 08 Peningkatan imuniasasi 60.000.00 60.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 50.000.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 10 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.980.00 73.020.00 75.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 193
1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 95.650.00 233.446.00 329.096.00 1.02. 1.02.01. 23. 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 95.650.00 198.446.00 294.096.00 1.02. 1.02.01. 23. 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 35.000.00 35.000.00 1.02. 1.02.01. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 21.660.00 2.257.413.256,90 6.061.432.10 8.340.505.356,90 1.02. 1.02.01. 25. 01 Pembangunan puskesmas 10.720.00 253.810.00 5.241.980.00 5.506.510.00 1.02. 1.02.01. 25. 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3.320.00 51.090.00 534.990.00 589.400.00 1.02. 1.02.01. 25. 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 2.170.00 1.747.830.00 1.750.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 1.980.00 200.685.356,90 202.665.356,90 1.02. 1.02.01. 25. 28 Pengadaan alat-alat kesehatan 3.470.00 3.997.90 284.462.10 291.930.00 1.02. 1.02.01. 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 26.995.00 26.995.00 1.02. 1.02.01. 28. 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 26.995.00 26.995.00 1.02. 1.02.01. 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 30.020.00 30.020.00 1.02. 1.02.01. 30. 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 30.020.00 30.020.00 1.02. 1.02.01. 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 38.480.00 1.480.404.54 1.518.884.54 1.02. 1.02.01. 32. 03 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 32.400.00 1.314.504.54 1.346.904.54 1.02. 1.02.01. 32. 04 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu,anak,kb dan reproduksi 6.080.00 165.900.00 171.980.00 1.02. 1.02.01. 36 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 46.200.00 2.701.800.00 2.748.000.00 1.02. 1.02.01. 36. 01 Kegiatan BOK untuk puskesmas 2.583.120.00 2.583.120.00 1.02. 1.02.01. 36. 02 Perencanaan BOK 46.200.00 118.680.00 164.880.00 1.02. 1.02.02 1.02. 1.02.02. 02 Rumah Sakit Umum Daerah 17.522.923.968,00 21.800.475.00 16.362.464.696,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.880.00 11.559.696,00 55.685.863.664,00 14.439.696,00 1.02. 1.02.02. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.880.00 11.559.696,00 14.439.696,00 1.02. 1.02.02. 06 529.123.968,00 529.123.968,00 1.02. 1.02.02. 06. 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan daerah 148.800.00 148.800.00 1.02. 1.02.02. 06. 06 380.323.968,00 380.323.968,00 1.02. 1.02.02. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 241.260.00 235.600.00 476.860.00 1.02. 1.02.02. 23. 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 241.260.00 235.600.00 476.860.00 1.02. 1.02.02. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 6.260.00 17.500.00 1.251.390.00 1.275.150.00 1.02. 1.02.02. 26. 04 penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 6.260.00 17.500.00 326.240.00 350.000.00 1.02. 1.02.02. 26. 20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 925.150.00 925.150.00 1.02. 1.02.02. 33 Program Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 8.400.00 82.500.00 8.299.390.00 8.390.290.00 1.02. 1.02.02. 33. 01 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Medis) 6.740.290.00 6.740.290.00 1.02. 1.02.02. 33. 02 Pengadaan sarana/prasarana penunjang pada RSUD 8.400.00 82.500.00 1.559.100.00 1.650.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 194
1.02. 1.02.02. 34 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD 16.735.000.00 21.464.875.00 6.800.125.00 45.000.000.00 1.02. 1.02.02. 34. 01 Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD 16.735.000.00 21.464.875.00 6.800.125.00 45.000.000.00 1.02. 1.20.17 1.02. 1.20.17. 30 Kelurahan Kubu 2.200.00 4.800.00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 2.200.00 4.800.00 7.000.00 7.000.00 1.02. 1.20.17. 30. 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 2.200.00 4.800.00 7.000.00 1.03 1.03. 1.03.01 1.03. 1.03.01. 01 Pekerjaan Umum 3.155.721.36 14.146.724.360,49 120.926.376.00 Dinas Pekerjaan Umum 1.544.756.232,00 10.788.896.792,49 119.699.876.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89.040.00 351.049.00 52.600.00 138.228.821.720,49 132.033.529.024,49 492.689.00 1.03. 1.03.01. 01. 01 4.950.00 4.950.00 1.03. 1.03.01. 01. 02 37.800.00 37.800.00 1.03. 1.03.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 22.000.00 22.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 08 10.000.00 10.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 14.000.00 14.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 10 18.360.00 50.701.00 69.061.00 1.03. 1.03.01. 01. 11 9.240.00 18.600.50 27.840.50 1.03. 1.03.01. 01. 12 10.000.00 10.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 61.440.00 52.600.00 114.040.00 1.03. 1.03.01. 01. 15 10.000.00 10.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 17 14.037.50 14.037.50 1.03. 1.03.01. 01. 18 158.960.00 158.960.00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123.000.00 47.550.00 170.550.00 1.03. 1.03.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 23.000.00 23.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 24.550.00 24.550.00 1.03. 1.03.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.00 30.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 24 93.000.00 93.000.00 1.03. 1.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 52.450.00 52.450.00 1.03. 1.03.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 52.450.00 52.450.00 1.03. 1.03.01. 06 472.172.232,00 472.172.232,00 1.03. 1.03.01. 06. 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan daerah 258.240.00 258.240.00 1.03. 1.03.01. 06. 06 213.932.232,00 213.932.232,00 1.03. 1.03.01. 09 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 95.000.00 95.000.00 1.03. 1.03.01. 09. 01 19.000.00 19.000.00 1.03. 1.03.01. 09. 02 15.000.00 15.000.00 1.03. 1.03.01. 09. 03 61.000.00 61.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 195
1.03. 1.03.01. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 15.250.00 109.362.00 5.175.388.00 5.300.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 09 Pembuatan dinding penahan tanah (DPT) 5.020.00 12.980.00 582.000.00 600.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 10 Pemasangan/rehabilitasi trotoar 1.360.00 4.640.00 194.000.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 14 Penyusunan DED dan pembangunan jalan lingkar batur 8.870.00 91.742.00 4.399.388.00 4.500.000.00 1.03. 1.03.01. 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 15.600.00 94.018.00 9.142.469.00 9.252.087.00 1.03. 1.03.01. 16. 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4.080.00 87.538.00 8.560.469.00 8.652.087.00 1.03. 1.03.01. 16. 05 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong cipta karya 11.520.00 6.480.00 582.000.00 600.000.00 1.03. 1.03.01. 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 4.080.00 152.667.00 4.199.079.00 4.355.826.00 1.03. 1.03.01. 17. 03 Pembangunan turap/talud/bronjong 4.080.00 152.667.00 4.199.079.00 4.355.826.00 1.03. 1.03.01. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 824.484.00 2.931.320.192,49 93.166.160.00 96.921.964.192,49 1.03. 1.03.01. 18. 06 Pemeliharaan berkala jalan 7.540.00 110.838.00 4.033.079.00 4.151.457.00 1.03. 1.03.01. 18. 07 Peningkatan jalan 13.790.00 333.936.02 9.935.964.00 10.283.690.02 1.03. 1.03.01. 18. 08 Peningkatan jalan dana DAK 26.660.00 440.513.00 15.822.763.00 16.289.936.00 1.03. 1.03.01. 18. 09 Peningkatan jalan dana PHR 15.990.00 97.365.00 10.019.653.00 10.133.008.00 1.03. 1.03.01. 18. 11 Pemeliharaan berkala jalan dana PHR 11.910.00 209.129.999,10 12.490.758.00 12.711.797.999,10 1.03. 1.03.01. 18. 12 Pemeliharaan berkala jalan dana DAK IPD 28.830.00 490.671.00 15.973.685.00 16.493.186.00 1.03. 1.03.01. 18. 13 Pemeliharaan berkala jalan dana PKB dan BBNKB 669.194.00 718.267.173,39 4.650.671.00 6.038.132.173,39 1.03. 1.03.01. 18. 14 Peningkatan jalan dana DAK transportasi pedesan 2.590.00 15.407.00 599.920.00 617.917.00 1.03. 1.03.01. 18. 15 Peningkatan jalan dana DAK sarana prasarana penunjang jalan 24.620.00 230.263.00 8.378.097.00 8.632.980.00 1.03. 1.03.01. 18. 16 Pemeliharaan berkala jalan dana DAK sarana prasarana penunjang jalan 23.360.00 284.930.00 11.261.570.00 11.569.860.00 1.03. 1.03.01. 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 5.570.00 200.430.00 1.194.000.00 1.400.000.00 1.03. 1.03.01. 23. 04 Pengadaan alat-alat berat 3.400.00 32.600.00 1.164.000.00 1.200.000.00 1.03. 1.03.01. 23. 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 2.170.00 167.830.00 30.000.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 65.780.00 6.462.470.00 13.000.00 6.541.250.00 1.03. 1.03.01. 24. 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 16.100.00 1.772.900.00 11.000.00 1.800.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 19 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana PHR 4.380.00 745.620.00 750.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 20 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana DAK 45.300.00 3.943.950.00 2.000.00 3.991.250.00 1.03. 1.03.01. 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 12.630.00 117.531.10 1.911.250.00 2.041.411.10 1.03. 1.03.01. 29. 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 6.689.60 316.270.00 322.959.60 1.03. 1.03.01. 29. 05 Pembangunan/peningkatan infrastruktur sanitasi 2.420.00 9.989.00 413.650.00 426.059.00 1.03. 1.03.01. 29. 07 Pembangunan/peningkatan infrastruktur sanitasi dana DAK IPD 10.210.00 100.852.50 1.181.330.00 1.292.392.50 1.03. 1.03.01. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 40.150.00 99.599.50 4.798.380.00 4.938.129.50 1.03. 1.03.01. 30. 09 Optimalisasi sarana air dana DAK 8.160.00 7.007.00 505.570.00 520.737.00 1.03. 1.03.01. 30. 10 Optimalisasi sarana air 8.290.00 40.310.00 1.771.400.00 1.820.000.00 1.03. 1.03.01. 30. 11 Optimalisasi sarana air dana DAK IPD 23.700.00 44.032.50 2.254.660.00 2.322.392.50 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 196
1.03. 1.03.01. 30. 12 Optimalisasi sarana air dana PHR 8.250.00 266.750.00 275.000.00 1.03. 1.03.04 1.03. 1.03.04. 01 Dinas Tata Kota 1.610.965.128,00 3.357.827.568,00 1.226.500.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.640.00 240.331.00 22.500.00 6.195.292.696,00 269.471.00 1.03. 1.03.04. 01. 01 3.900.00 3.900.00 1.03. 1.03.04. 01. 02 28.920.00 28.920.00 1.03. 1.03.04. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 28.350.00 28.350.00 1.03. 1.03.04. 01. 08 42.300.00 42.300.00 1.03. 1.03.04. 01. 10 3.000.00 13.035.00 16.035.00 1.03. 1.03.04. 01. 11 8.006.00 8.006.00 1.03. 1.03.04. 01. 12 3.500.00 3.500.00 1.03. 1.03.04. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.160.00 2.300.00 22.500.00 26.960.00 1.03. 1.03.04. 01. 15 9.300.00 9.300.00 1.03. 1.03.04. 01. 17 1.480.00 10.720.00 12.200.00 1.03. 1.03.04. 01. 18 90.000.00 90.000.00 1.03. 1.03.04. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.200.00 117.650.00 43.000.00 163.850.00 1.03. 1.03.04. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 43.000.00 43.000.00 1.03. 1.03.04. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.600.00 54.000.00 55.600.00 1.03. 1.03.04. 02. 24 1.600.00 51.650.00 53.250.00 1.03. 1.03.04. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.000.00 12.000.00 1.03. 1.03.04. 06 1.570.465.128,00 3.950.00 1.574.415.128,00 1.03. 1.03.04. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.950.00 3.950.00 1.03. 1.03.04. 06. 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan daerah 120.480.00 120.480.00 1.03. 1.03.04. 06. 06 1.449.985.128,00 1.449.985.128,00 1.03. 1.03.04. 09 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 3.600.00 106.644.00 110.244.00 1.03. 1.03.04. 09. 01 400.00 10.000.00 10.400.00 1.03. 1.03.04. 09. 02 800.00 12.000.00 12.800.00 1.03. 1.03.04. 09. 03 2.400.00 84.644.00 87.044.00 1.03. 1.03.04. 31 Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan 7.500.00 807.226.00 1.145.000.00 1.959.726.00 1.03. 1.03.04. 31. 01 Pengadaan peralatan kebersihan dan pertamanan 6.240.00 291.760.00 1.145.000.00 1.443.000.00 1.03. 1.03.04. 31. 02 Rahabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan 420.00 66.306.00 66.726.00 1.03. 1.03.04. 31. 04 Pemeliharaan/rehabilitasi armada kebersihan dan persampahan 840.00 449.160.00 450.000.00 1.03. 1.03.04. 32 Program Penanganan dan Pengelolaan Persampahan 19.560.00 2.082.026.568,00 16.000.00 2.117.586.568,00 1.03. 1.03.04. 32. 01 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan 8.640.00 1.782.496.568,00 1.791.136.568,00 1.03. 1.03.04. 32. 02 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 10.920.00 299.530.00 16.000.00 326.450.00 1.04 Perumahan 40.000.00 40.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 197
1.04. 1.03.01 1.04. 1.03.01. 15 Dinas Pekerjaan Umum 40.000.00 Program Pengembangan Perumahan 40.000.00 40.000.00 40.000.00 1.04. 1.03.01. 15. 02 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) 40.000.00 40.000.00 1.05 1.05. 1.03.01 1.05. 1.03.01. 17 Penataan Ruang 14.520.00 1.835.980.00 Dinas Pekerjaan Umum 4.840.00 289.160.00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4.840.00 289.160.00 1.850.500.00 294.000.00 294.000.00 1.05. 1.03.01. 17. 10 Monitoring dan pengawasan operasional IMB dan IUJK 15.000.00 15.000.00 1.05. 1.03.01. 17. 12 Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) 4.840.00 274.160.00 279.000.00 1.05. 1.03.04 1.05. 1.03.04. 17 Dinas Tata Kota 3.420.00 979.580.00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3.420.00 979.580.00 983.000.00 983.000.00 1.05. 1.03.04. 17. 09 Penataan dan pemeliharaan taman 3.420.00 979.580.00 983.000.00 1.05. 1.06.01 1.05. 1.06.01. 15 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal 2.760.00 377.240.00 Program Perencanaan Tata Ruang 2.360.00 327.640.00 380.000.00 330.000.00 1.05. 1.06.01. 15. 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.960.00 298.040.00 300.000.00 1.05. 1.06.01. 15. 17 Koordinasi bersama BKPRD Kabupaten Bangli 400.00 29.600.00 30.000.00 1.05. 1.06.01. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 400.00 49.600.00 50.000.00 1.05. 1.06.01. 17. 13 Review master plan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten bangli 400.00 49.600.00 50.000.00 1.05. 1.20.03 1.05. 1.20.03. 17 Sekretariat Daerah 3.100.00 100.000.00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3.100.00 100.000.00 103.100.00 103.100.00 1.05. 1.20.03. 17. 12 Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) 3.100.00 100.000.00 103.100.00 1.05. 1.20.15 1.05. 1.20.15. 17 Kelurahan Cempaga 400.00 45.000.00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 400.00 45.000.00 45.400.00 45.400.00 1.05. 1.20.15. 17. 12 Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) 400.00 45.000.00 45.400.00 1.05. 1.20.17 1.05. 1.20.17. 17 Kelurahan Kubu 45.000.00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 45.000.00 45.000.00 45.000.00 1.05. 1.20.17. 17. 12 Penyusunan master plan atau Detail Engineering Design (DED) 45.000.00 45.000.00 1.06 1.06. 1.03.01 1.06. 1.03.01. 15 1.06. 1.03.01. 15. 02 1.06. 1.06.01 Perencanaan Pembangunan 1.898.065.248,00 2.309.774.607,58 2.965.020.00 Dinas Pekerjaan Umum 40.000.00 Program pengembangan data/informasi 40.000.00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 40.000.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal 944.060.248,00 1.889.183.007,58 2.922.520.00 7.172.859.855,58 40.000.00 40.000.00 40.000.00 5.755.763.255,58 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 198
1.06. 1.06.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 226.157.30 226.157.30 1.06. 1.06.01. 01. 01 3.150.00 3.150.00 1.06. 1.06.01. 01. 02 32.400.00 32.400.00 1.06. 1.06.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.000.00 5.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 08 19.100.00 19.100.00 1.06. 1.06.01. 01. 10 20.375.00 20.375.00 1.06. 1.06.01. 01. 11 17.512.30 17.512.30 1.06. 1.06.01. 01. 12 3.500.00 3.500.00 1.06. 1.06.01. 01. 15 12.420.00 12.420.00 1.06. 1.06.01. 01. 17 12.700.00 12.700.00 1.06. 1.06.01. 01. 18 100.000.00 100.000.00 1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.610.00 163.834.00 2.922.520.00 3.089.964.00 1.06. 1.06.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 3.610.00 54.554.00 2.700.000.00 2.758.164.00 1.06. 1.06.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 182.600.00 182.600.00 1.06. 1.06.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 39.920.00 39.920.00 1.06. 1.06.01. 02. 24 99.280.00 99.280.00 1.06. 1.06.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.00 10.000.00 1.06. 1.06.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65.000.00 65.000.00 1.06. 1.06.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 65.000.00 65.000.00 1.06. 1.06.01. 06 135.450.248,00 14.920.00 150.370.248,00 1.06. 1.06.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan semesteran 400.00 14.920.00 15.320.00 1.06. 1.06.01. 06. 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan daerah 111.280.00 111.280.00 1.06. 1.06.01. 06. 06 23.770.248,00 23.770.248,00 1.06. 1.06.01. 09 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 1.200.00 80.150.00 81.350.00 1.06. 1.06.01. 09. 01 400.00 10.300.00 10.700.00 1.06. 1.06.01. 09. 02 400.00 15.250.00 15.650.00 1.06. 1.06.01. 09. 03 400.00 54.600.00 55.000.00 1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi 800.00 99.200.00 100.000.00 1.06. 1.06.01. 15. 01 1.06. 1.06.01. 15. 02 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 400.00 400.00 59.600.00 39.600.00 60.000.00 40.000.00 1.06. 1.06.01. 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 400.00 49.600.00 50.000.00 1.06. 1.06.01. 20. 04 Kormonev rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) 400.00 49.600.00 50.000.00 1.06. 1.06.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 800.600.00 957.321.707,58 1.757.921.707,58 1.06. 1.06.01. 21. 05 Penyusunan RPJMD 570.00 259.430.507,58 260.000.507,58 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 199
1.06. 1.06.01. 21. 08 Penyusunan rancangan RKPD 400.00 34.600.00 35.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 480.00 100.441.20 100.921.20 1.06. 1.06.01. 21. 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 400.00 66.200.00 66.600.00 1.06. 1.06.01. 21. 14 Penyusunan ASB 400.00 39.600.00 40.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 15 Penyusunan KUA dan PPAS kabupaten Bangli 400.00 31.600.00 32.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 16 Koordinasi pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan 400.00 59.600.00 60.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 19 Rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM) 400.00 69.600.00 70.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 20 Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem inovasi daerah (SID) 400.00 49.600.00 50.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 21 Koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) 400.00 49.600.00 50.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 22 Operasional tim perencana umum daerah 795.550.00 67.850.00 863.400.00 1.06. 1.06.01. 21. 23 Koordinasi dan evaluasi PPSP 400.00 59.600.00 60.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 27 Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis 400.00 69.600.00 70.000.00 1.06. 1.06.01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 800.00 89.200.00 90.000.00 1.06. 1.06.01. 22. 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 400.00 59.600.00 60.000.00 1.06. 1.06.01. 22. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 400.00 29.600.00 30.000.00 1.06. 1.06.01. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1.200.00 143.800.00 145.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 400.00 49.600.00 50.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 400.00 34.600.00 35.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 05 Koordinasi penanggulangan kemiskinan 400.00 59.600.00 60.000.00 1.06. 1.20.03 1.06. 1.20.03. 15 Sekretariat Daerah 938.715.00 341.111.00 42.500.00 Program pengembangan data/informasi 1.375.00 15.920.00 1.322.326.00 17.295.00 1.06. 1.20.03. 15. 06 Sosialisasi kegiatan pembangunan daerah 1.375.00 15.920.00 17.295.00 1.06. 1.20.03. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 937.340.00 325.191.00 42.500.00 1.305.031.00 1.06. 1.20.03. 21. 11 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 3.200.00 46.800.00 10.000.00 60.000.00 1.06. 1.20.03. 21. 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22.375.00 26.890.00 49.265.00 1.06. 1.20.03. 21. 17 Operasional tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) 510.600.00 29.531.00 7.500.00 547.631.00 1.06. 1.20.03. 21. 18 Koordinasi Penyusunan LAKIP Kabupaten Bangli 79.590.00 120.410.00 200.000.00 1.06. 1.20.03. 21. 25 Pengendalian administrasi dan Inspeksi pelaksanaan pembangunan 321.575.00 101.560.00 25.000.00 448.135.00 1.06. 1.20.10 1.06. 1.20.10. 21 Kecamatan Bangli 5.000.00 Program perencanaan pembangunan daerah 5.000.00 5.000.00 5.000.00 1.06. 1.20.10. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 5.000.00 5.000.00 1.06. 1.20.11 1.06. 1.20.11. 21 1.06. 1.20.11. 21. 01 1.06. 1.20.12 Kecamatan Kintamani 5.000.00 Program perencanaan pembangunan daerah 5.000.00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 5.000.00 Kecamatan Susut 3.334.10 5.000.00 5.000.00 5.000.00 3.334.10 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 200
1.06. 1.20.12. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.334.10 3.334.10 1.06. 1.20.12. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 3.334.10 3.334.10 1.06. 1.20.13 1.06. 1.20.13. 21 Kecamatan Tembuku 400.00 9.600.00 Program perencanaan pembangunan daerah 400.00 9.600.00 10.000.00 10.000.00 1.06. 1.20.13. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 400.00 9.600.00 10.000.00 1.06. 1.20.14 1.06. 1.20.14. 21 Kelurahan Bebalang 8.640.00 8.760.00 Program perencanaan pembangunan daerah 8.640.00 8.760.00 17.400.00 17.400.00 1.06. 1.20.14. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 8.640.00 8.760.00 17.400.00 1.06. 1.20.15 1.06. 1.20.15. 21 Kelurahan Cempaga 1.200.00 1.774.00 Program perencanaan pembangunan daerah 1.200.00 1.774.00 2.974.00 2.974.00 1.06. 1.20.15. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.200.00 1.774.00 2.974.00 1.06. 1.20.16 1.06. 1.20.16. 21 Kelurahan Kawan 2.400.00 1.900.00 Program perencanaan pembangunan daerah 2.400.00 1.900.00 4.300.00 4.300.00 1.06. 1.20.16. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2.400.00 1.900.00 4.300.00 1.06. 1.20.17 1.06. 1.20.17. 21 Kelurahan Kubu 2.650.00 4.112.50 Program perencanaan pembangunan daerah 2.650.00 4.112.50 6.762.50 6.762.50 1.06. 1.20.17. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2.650.00 4.112.50 6.762.50 1.07 1.07. 1.07.01 1.07. 1.07.01. 01 Perhubungan 311.866.86 1.305.331.072,00 758.412.40 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 311.866.86 1.305.331.072,00 758.412.40 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.120.00 365.117.816,00 2.375.610.332,00 2.375.610.332,00 374.237.816,00 1.07. 1.07.01. 01. 01 880.00 6.120.00 7.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 02 400.00 30.600.00 31.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 400.00 9.854.00 10.254.00 1.07. 1.07.01. 01. 08 880.00 24.120.00 25.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 10 1.760.00 43.323.816,00 45.083.816,00 1.07. 1.07.01. 01. 11 880.00 11.120.00 12.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 12 880.00 10.320.00 11.200.00 1.07. 1.07.01. 01. 15 400.00 2.300.00 2.700.00 1.07. 1.07.01. 01. 17 1.760.00 28.240.00 30.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 18 880.00 199.120.00 200.000.00 1.07. 1.07.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.320.00 211.450.00 524.720.00 747.490.00 1.07. 1.07.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3.580.00 472.420.00 476.000.00 1.07. 1.07.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.300.00 38.600.00 39.900.00 1.07. 1.07.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 1.300.00 13.700.00 15.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 201
1.07. 1.07.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.300.00 20.435.00 21.735.00 1.07. 1.07.01. 02. 24 2.560.00 178.175.00 180.735.00 1.07. 1.07.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 400.00 600.00 1.000.00 1.07. 1.07.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 880.00 12.240.00 13.120.00 1.07. 1.07.01. 06 264.716.86 264.716.86 1.07. 1.07.01. 06. 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan daerah 85.640.00 85.640.00 1.07. 1.07.01. 06. 06 179.076.86 179.076.86 1.07. 1.07.01. 09 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 2.640.00 84.605.656,00 87.245.656,00 1.07. 1.07.01. 09. 01 880.00 20.877.50 21.757.50 1.07. 1.07.01. 09. 02 880.00 20.228.384,00 21.108.384,00 1.07. 1.07.01. 09. 03 880.00 43.499.772,00 44.379.772,00 1.07. 1.07.01. 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 880.00 34.120.00 35.000.00 1.07. 1.07.01. 15. 06 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 880.00 34.120.00 35.000.00 1.07. 1.07.01. 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3.060.00 51.940.00 55.000.00 1.07. 1.07.01. 16. 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.300.00 38.700.00 40.000.00 1.07. 1.07.01. 16. 05 Pemeliharaan traffic light 1.760.00 13.240.00 15.000.00 1.07. 1.07.01. 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 9.020.00 116.980.00 126.000.00 1.07. 1.07.01. 17. 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 6.380.00 23.620.00 30.000.00 1.07. 1.07.01. 17. 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 880.00 25.120.00 26.000.00 1.07. 1.07.01. 17. 18 Lomba wahana tata nugraha tingkat nasional 880.00 49.120.00 50.000.00 1.07. 1.07.01. 17. 19 Pembinaan juru parkir 880.00 19.120.00 20.000.00 1.07. 1.07.01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 9.520.00 192.707.60 233.692.40 435.920.00 1.07. 1.07.01. 19. 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.400.00 5.827.60 233.692.40 240.920.00 1.07. 1.07.01. 19. 04 Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas 1.700.00 28.300.00 30.000.00 1.07. 1.07.01. 19. 05 Kegiatan pengamanan lalu lintas 6.420.00 158.580.00 165.000.00 1.07. 1.07.01. 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.590.00 248.410.00 250.000.00 1.07. 1.07.01. 20. 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 1.590.00 248.410.00 250.000.00 1.08 1.08. 1.08.01 1.08. 1.08.01. 01 Lingkungan Hidup 181.701.62 1.808.415.79 474.515.00 Badan Lingkungan Hidup 178.301.62 1.736.815.79 474.515.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.200.00 242.159.55 82.450.00 2.464.632.41 2.389.632.41 327.809.55 1.08. 1.08.01. 01. 01 3.000.00 3.000.00 1.08. 1.08.01. 01. 02 16.500.00 16.500.00 1.08. 1.08.01. 01. 08 7.500.00 7.500.00 1.08. 1.08.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.300.00 10.300.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 202
1.08. 1.08.01. 01. 10 400.00 23.600.00 24.000.00 1.08. 1.08.01. 01. 11 7.050.00 7.050.00 1.08. 1.08.01. 01. 12 4.000.00 4.000.00 1.08. 1.08.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.200.00 82.450.00 83.650.00 1.08. 1.08.01. 01. 15 5.460.00 5.460.00 1.08. 1.08.01. 01. 17 400.00 24.790.00 25.190.00 1.08. 1.08.01. 01. 18 1.200.00 139.959.55 141.159.55 1.08. 1.08.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.460.00 140.899.34 99.050.00 242.409.34 1.08. 1.08.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 1.200.00 99.050.00 100.250.00 1.08. 1.08.01. 02. 24 1.260.00 140.899.34 142.159.34 1.08. 1.08.01. 06 141.191.62 56.399.50 197.591.12 1.08. 1.08.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 41.680.00 56.399.50 98.079.50 1.08. 1.08.01. 06. 05 Kegiatan penyedian honorarium satuan pengelola daerah 40.080.00 40.080.00 1.08. 1.08.01. 06. 06 59.431.62 59.431.62 1.08. 1.08.01. 09 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 400.00 61.365.00 61.765.00 1.08. 1.08.01. 09. 01 10.000.00 10.000.00 1.08. 1.08.01. 09. 02 11.765.00 11.765.00 1.08. 1.08.01. 09. 03 400.00 39.600.00 40.000.00 1.08. 1.08.01. 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.060.00 240.513.75 52.715.00 294.288.75 1.08. 1.08.01. 15. 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 660.00 175.413.75 52.715.00 228.788.75 1.08. 1.08.01. 15. 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 400.00 54.600.00 55.000.00 1.08. 1.08.01. 15. 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 10.500.00 10.500.00 1.08. 1.08.01. 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7.850.00 242.000.00 214.000.00 463.850.00 1.08. 1.08.01. 16. 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 7.370.00 133.130.00 9.000.00 149.500.00 1.08. 1.08.01. 16. 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 480.00 5.370.00 195.000.00 200.850.00 1.08. 1.08.01. 16. 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 14.000.00 14.000.00 1.08. 1.08.01. 16. 13 Koordinasi penyusunan AMDAL 15.000.00 15.000.00 1.08. 1.08.01. 16. 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 74.500.00 10.000.00 84.500.00 1.08. 1.08.01. 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 880.00 544.038.65 544.918.65 1.08. 1.08.01. 17. 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 400.00 183.511.65 183.911.65 1.08. 1.08.01. 17. 07 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 480.00 285.527.00 286.007.00 1.08. 1.08.01. 17. 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 75.000.00 75.000.00 1.08. 1.08.01. 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 21.260.00 209.440.00 26.300.00 257.000.00 1.08. 1.08.01. 19. 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 20.460.00 172.540.00 7.000.00 200.000.00 1.08. 1.08.01. 19. 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 400.00 36.600.00 37.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 203
1.08. 1.08.01. 19. 04 Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 400.00 300.00 19.300.00 20.000.00 1.08. 1.20.03 1.08. 1.20.03. 15 Sekretariat Daerah 3.400.00 71.600.00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.700.00 33.300.00 75.000.00 35.000.00 1.08. 1.20.03. 15. 13 Pembinaan pengelolaan sampah plastik 1.700.00 33.300.00 35.000.00 1.08. 1.20.03. 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.700.00 38.300.00 40.000.00 1.08. 1.20.03. 16. 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.700.00 38.300.00 40.000.00 1.10 1.10. 1.10.01 1.10. 1.10.01. 01 Kependudukan dan Catatan Sipil 316.637.356,00 635.221.296,00 940.040.00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 298.797.356,00 564.316.848,00 940.040.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.640.00 238.794.848,00 249.920.00 1.891.898.652,00 1.803.154.204,00 497.354.848,00 1.10. 1.10.01. 01. 01 3.996.00 3.996.00 1.10. 1.10.01. 01. 02 66.500.00 66.500.00 1.10. 1.10.01. 01. 08 25.000.00 25.000.00 1.10. 1.10.01. 01. 10 2.880.00 19.139.848,00 22.019.848,00 1.10. 1.10.01. 01. 11 2.880.00 25.424.00 28.304.00 1.10. 1.10.01. 01. 12 31.000.00 31.000.00 1.10. 1.10.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.880.00 249.920.00 252.800.00 1.10. 1.10.01. 01. 15 6.000.00 6.000.00 1.10. 1.10.01. 01. 17 15.000.00 15.000.00 1.10. 1.10.01. 01. 18 46.735.00 46.735.00 1.10. 1.10.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.880.00 105.000.00 690.120.00 798.000.00 1.10. 1.10.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.880.00 690.120.00 693.000.00 1.10. 1.10.01. 02. 24 85.000.00 85.000.00 1.10. 1.10.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.00 15.000.00 1.10. 1.10.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.00 5.000.00 1.10. 1.10.01. 06 278.377.356,00 278.377.356,00 1.10. 1.10.01. 06. 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan daerah 52.560.00 52.560.00 1.10. 1.10.01. 06. 06 225.817.356,00 225.817.356,00 1.10. 1.10.01. 09 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 59.422.00 59.422.00 1.10. 1.10.01. 09. 01 11.266.00 11.266.00 1.10. 1.10.01. 09. 02 12.746.00 12.746.00 1.10. 1.10.01. 09. 03 35.410.00 35.410.00 1.10. 1.10.01. 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 8.900.00 161.100.00 170.000.00 1.10. 1.10.01. 15. 16 Pengelolaan Administrasi kependudukan 1.780.00 31.220.00 33.000.00 1.10. 1.10.01. 15. 18 Pengawasan dan pengendalian penduduk 1.780.00 30.220.00 32.000.00 1.10. 1.10.01. 15. 19 Pengelolaan administrasi akta catatan sipil 1.780.00 46.220.00 48.000.00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 204