RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Formulir Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan tahun 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

TABEL 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

PERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

URAIAN sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SKPD : RSUD CILEUNGSI

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA BATU KOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010) Rp (juta) target. target

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

PEMERINTAH KOTA MALANG KUA PPAS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015

KANTOR KETAHANAN PANGAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir: 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

WALIKOTA BEKASI KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA UMUM PENGADAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN,

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

BAB I PENDAHULUAN. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan. Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12

SKPD : RSUD LEUWILIANG

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PMK KOTA BONTANG

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PENDAHULUAN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN. yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

Transkripsi:

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 Visi : Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan tertib serta sehat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan Misi : 1. Meningkatkan pelayanan dibidang kebersihan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat. 2. Meningkatan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dan pelayanan penyedotan lumpur tinja 3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyediaan areal lokasi pemakaman dan penataan Ruang Terbuka Hijau 4. Meningkatkan pemanfaatan media luar ruang dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat untuk berdaya saing melalui pelayanan dibidang reklame NO TUJUAN PROGRAM A. SEKRETARIAT DINAS 1 03 03 01 Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Terwujudnya 1. Terlaksananya Tercapainya Perkantoran Administrasi Perkantoran peningkatan pengelolaan dan pengelolaan dan pelayanan pelayanan pelayanan Kegiatan : administrasi administrasi administrasi 1 03 03 01 0001 1 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya kelancaran pelayanan 1 2,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 1 20,500,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas perkantoran di perkantoran perkantoran administrasi perkantoran Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan Dinas untuk satu tahun untuk satu tahun Kebersihan anggaran anggaran dan 1 03 03 01 0002 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber air Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 12 130,200,000 12 191,800,000 12 219,400,000 12 241,340,000 12 250,000,000 12 1,032,740,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas dan listrik tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 01 0004 3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan Terjaminnya asuransi bagi petugas 100 34,920,000 - - - Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas kesehatan PNS lapangan Dinas Kebersihan dan % Kepegawaian Kebersihan dan Kab. Bogor yang mengalami kecelakaan dalam melaksankaan tugas 1 03 03 01 0006 4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan dan Terjaminnya legalitas penggunaan 12 28,425,000 12 56,800,000 12 57,400,000 12 63,140,000 12 74,500,000 12 280,265,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 01 0008 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya suasana bersih dan 12 20,000,000 12 25,580,000 12 43,905,000 12 48,295,500 12 45,000,000 12 182,780,500 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas nyaman dalam bekerja dilingkungan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan Dinas Kebersihan dan 1 03 03 01 0010 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 12 108,525,000 12 181,590,000 12 300,245,000 12 330,269,500 12 325,000,000 12 1,245,629,500 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 01 0011 7 Penyediaan barang cetakan dan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 1 111,579,000 1 119,799,000 1 299,799,000 1 329,778,900 1 300,000,000 1 1,160,955,900 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas pengandaan tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 01 0012 8 Penyediaan komponen instalasi listrik Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 12 46,440,000 12 27,113,000 12 27,888,000 12 30,676,800 12 30,000,000 12 162,117,800 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas penerangan bangunan kantor tugas aparatur Dinas Kebersihan dan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 01 0013 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 1 53,516,000 1 148,375,000 1 46,407,000 1 51,047,700 1 55,000,000 1 354,345,700 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas kantor perlengkapan kantor Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 01 0015 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan 12 17,662,000 12 16,128,000 12 19,278,000 12 21,205,800 12 19,278,000 12 93,551,800 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas perundang-undangan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 01 0016 11 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik 12 9,010,000 12 7,508,000 12 8,283,000 12 9,111,300 12 8,383,000 12 42,295,300 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas kantor Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 01 0017 12 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan jamuan 12 164,285,000 12 189,600,000 12 192,700,000 12 211,970,000 12 225,000,000 12 983,555,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas makanan dan minuman Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 01 0018 13 Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Meningkatnya koordinasi dan konsultasi 12 600,000,000 12 865,488,000 12 750,000,000 12 825,000,000 12 750,000,000 12 3,790,488,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas dan luar daerah dengan instansi horizontal dan vertikal Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 01 0019 14 Penyediaan jasa tenaga pendukung, Meningkatnya motivasi kerja pegawai 1 557,925,000 1 785,325,000 1 210,375,000 1 231,412,500 1 210,375,000 1 1,995,412,500 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas administrasi dan / teknis perkantoran non PNS dan tunjangan kesehatan sopir Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan dan petugas angkutan sampah 1 03 03 01 0020 15 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD Terwujudnya tertib administrasi 1 32,800,000 1 36,080,000 1 49,480,000 1 54,428,000 1 50,000,000 1 222,788,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas kearsipan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 01 0021 16 Penyediaan pelayanan administrasi Meningkatnya tertib administrasi 1 60,250,000 1 52,280,000 1 64,280,000 1 70,708,000 1 67,000,000 1 314,518,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas kepegawaian kepegawaian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan 1

NO TUJUAN PROGRAM 1 03 03 01 0022 17 Penyediaan pelayanan administrasi barang Terwujudnya tertib administrasi 1 55,325,000 1 37,822,000 1 34,047,000 1 37,451,700 1 40,000,000 1 204,645,700 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas inventarisasi aset daerah Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 01 0024 18 Penyediaan pelayanan keamanan Terciptanya suasana aman dalam 1 98,400,000 1 259,000,000 1 173,100,000 1 190,410,000 1 175,000,000 1 895,910,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas bekerja di lingkungan Dinas Kebersihan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan dan 1 03 03 01 0026 19 Penyediaan jasa tenaga petugas lapangan Meningkatnya motivasi kerja petugas 1 2,405,650,000 1 2,421,500,000 1 3,147,225,000 1 3,461,947,500 1 3,250,000,000 1 14,686,322,500 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas non PNS lapangan pertamanan dan kebersihan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan serta upah kerja petugas harian lepas pertamanan dan kebersihan 2. Terlaksananya 1 03 03 02 Program Peningkatan Sarana dan pengadaan Prasarana Aparatur kendaraan, perlengkapan Kegiatan : kantor, peralatan 1 03 03 02 0003 1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas - - 1 15,000,000,000-1 15,000,000,000 Sub Bagian Umum dan gedung, meubleir Kebersihan dan Gedung Gedung Kepegawaian dan pemeliharaan rutin 1 03 03 02 0005 2 Pengadaan kendaraan dinas operasional Meningkatnya kelancaran dalam 1 6,043,275,000 1 141,814,000 1 5,100,000,000 1 5,610,000,000 1 3,425,000,000 1 20,320,089,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas bertugas Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 02 0010 3 Pengadaan meubleir Tersedianya meubeulair kebutuhan 1 53,439,000 1 59,234,000 1 44,954,000 1 49,449,400 1 150,000,000 1 357,076,400 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 02 0013 4 Pengadaan peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana dan 1 198,569,000 1 111,605,000 1 153,602,000 1 168,962,200 1 150,000,000 1 782,738,200 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas prasarana peralatan kantor di Dinas Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan Kebersihan dan 1 03 03 02 0014 4 Pengadaan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan - - 1 66,231,000 1 72,854,100 1 85,000,000 1 224,085,100 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas perlengkapan kantor Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 02 0021 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terjaganya kondisi fisik gedung kantor 1 155,000,000 1 170,000,000 1 202,250,000 1 222,475,000 1 250,000,000 1 999,725,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan sehingga tetap dapat berfungsi secara dan optimal 5 Gedung UPT 1 03 03 02 0023 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Terjaganya kondisi kendaraan 1 135,533,000 1 515,000,000 1 452,170,000 1 497,387,000 1 550,000,000 1 2,150,090,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas operasional dinas/operasional di Dinas Kebersihan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan dan sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal 1 03 03 02 0029 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Bertambahnya umur teknis aset 12 30,000,000 12 10,810,000 12 12,368,000 12 13,604,800 12 17,500,000 12 84,282,800 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas pemerintah Kabupaten Bogor Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kepegawaian Kebersihan dan 1 03 03 02 0030 8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Memperpanjang umur teknis 1 40,530,000 1 11,000,000 1 12,507,000 1 13,757,700 1 15,000,000 1 92,794,700 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas kantor perlengkapan kantor pada Dinas Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan Kebersihan dan 1 03 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1 03 03 03 0006 1 Pengadaan Kartu Pengenal Meningkatnya kedisplinan pegawai di - - 1 9,760,000 - - 1 9,760,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas Lingkungan Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan 3. Terlaksananya 1 03 03 05 Program Peningkatan Kapasitas pendidikan dan Sumberdaya Aparatur pelatihan formal khususnya di Kegiatan : bidang kebersihan 1 03 03 05 0001 1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya pengetahuan dan 1 25,000,000 1 27,320,000 - - 1 52,320,000 Sub Bagian Umum dan Kantor Dinas dan pertamanan pemahaman aparat Dinas Kebersihan Tahun Tahun Tahun Kepegawaian Kebersihan dan dan 4. Terlaksananya 1 03 03 06 Program Peningkatan Pengembangan penyusunan lakip, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan laporan keuangan Keuangan semesteran, perencanaan Kegiatan : anggaran, 1 03 03 06 0001 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya dokumen LAKIP Dinas 1 20,000,000 1 20,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 115,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas penatausahaan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kebersihan dan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen. Dokumen Dokumen dan Pelaporan Kebersihan dan keuangan serta penyusunan laporan keuangan 1 03 03 06 0002 2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya dokumen keuangan 1 14,900,000 1 15,000,000 1 20,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 99,900,000 Sub Bagian Keuangan Kantor Dinas akhir tahun. semesteran semesteran Dinas Kebersihan dan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Kebersihan dan 2

NO TUJUAN PROGRAM 1 03 03 06 0004 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tersedianya laporan keuangan akhir 1 66,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 156,000,000 Sub Bagian Keuangan Kantor Dinas tahun tahun Dinas Kebersihan dan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Kebersihan dan 1 03 03 06 0005 4 Penyusunan rencana anggaran Tersedianya dokumen perencanaan 1 75,000,000 1 75,000,000 1 85,000,000 1 95,000,000 1 90,000,000 1 420,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas anggaran 2012 Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun dan Pelaporan Kebersihan dan 1 03 03 06 0006 5 Penatausahaan keuangan SKPD Meningkatnya tertib administrasi 1 150,000,000 1 122,932,000 1 125,000,000 1 143,573,000 1 150,000,000 1 691,505,000 Sub Bagian Keuangan Kantor Dinas keuangan Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kebersihan dan 1 03 03 06 0007 6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Tersedianya Renja dan Renstra Dinas - 1 15,000,000 1 30,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 95,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas Kebersihan dan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun dan Pelaporan Kebersihan dan 1 03 03 06 0008 7 Penyusunan Renstra Tersedianya RENSTRA Dinas 100% 20,000,000 - - - - 100% 20,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas Kebersihan dan Kabupaten dan Pelaporan Kebersihan dan Bogor 1 03 03 06 0009 8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya RENJA Dinas Kebersihan 100% 25,000,000 - - - - 100% 25,000,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas dan Kabupaten Bogor dan Pelaporan Kebersihan dan 1 03 03 06 0010 9 Porum SKPD Tersusunnya kegiatan dari hasil 100% 26,824,000 - - - 100% 26,824,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas reses/jumling, RENJA SKPD dan usulan dan Pelaporan Kebersihan dan dari kecamatan 1 03 03 06 0023 10 Asistensi sistem penatausahaan keuangan Tersedianya Data Laporan Keuangan 100% 17,350,000 - - - - 100% 17,350,000 Sub Bagian Keuangan Kantor Dinas SKPD SKPD Kebersihan dan 1 03 03 06 0010 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tersedianya dokumen laporan dari Dinas 1 66,810,000 1 50,000,000 1 60,000,000 1 75,000,000 1 251,810,000 Sub Bagian Program Kantor Dinas SKPD Kebersihan dan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun dan Pelaporan Kebersihan dan B. BIDANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Rasio Tempat 1 03 03 32 Program Pengembangan Kinerja pelayanan Pelayanan di pembuangan Pengelolaan Persampahan kebersihan Bidang Akhir (TPA) lingkungan Kebersihan sampah per Kegiatan : dengan Lingkungan satuan 1 Penyusunan kebijakan manajemen Pemberdayaan penduduk pengelolaan sampah Masyarakat 2. Persentase 1 03 03 32 0022 - Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah Terselenggaranya pengelolaan sampah - Kab. 12,765,000-80,000,000 - penanganan Pelayanan yang baik dan berwawasan lingkungan Bogor sampah sesuai amanat UU 18/2008 1 03 03 15 0016 - Penyusunan Action Plan Penutupan TPA Terarahnya Kegiatan Monitoring Pasca 1 194,667,000 - - - - 1 194,667,000 Bidang Kebersihan Dinas Pondok Rajeg sesuai UU no. 18/2008 Penutupan TPA Pondok Rajeg Lokasi Lokasi Lingkungan Kebersihan dan 2. Penyediaan prasarana & sarana pengelolaan sampah 1 03 03 15 0019 - Penyusunan Dokumen Feasibility Study Analisa Kelayakan Calon Lokasi TPA 3 318,357,000 - - - - 3 318,357,000 Bidang Kebersihan Kabupaten TPA Alternatif di Kabupaten Bogor Alternatif Menjadi Lebih Definitif Lokasi - - - - Lokasi Lingkungan Bogor 1 03 03 32 0032 - Penyusunan Dokumen DED TPA Alternatif Dampak PembangunanTPA Alternatif Kab. 300,540,000 - - Kab. 450,000,000 Kab. 750,540,000 Bidang Kebersihan Kabupaten di Kabupaten Bogor Menjadi Lebih Definitif Bogor - - - Bogor Bogor Lingkungan Bogor - Pembebasan Tanah TPA Alternatif di - - - - 1 7,500,000,000 1 7,500,000,000 Bidang Kebersihan Kabupaten Kabupaten Bogor Lokasi Lokasi Lingkungan Bogor 1 03 03 32 0033 - Penyediaan Prasarana Pasca Penutupan Dampak pencemaran TPA dapat lebih - 1 350,000,000 - - - 1 350,000,000 Bidang Kebersihan Kecamatan TPA Pondok Rajeg diperkecil Lokasi Lokasi Lingkungan Cibinong 1 03 03 32 0013 - Penyediaan Sarana & Prasarana Meningkatnya kelancaran pengelolaan 1 385,601,000 1 449,349,000 1 487,741,000 1 536,515,100 1 750,000,000 1 2,609,206,100 Bidang Kebersihan Kabupaten kebersihan kebersihan di Kabupaten Bogor Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Lingkungan Bogor 4. Peningkatan operasi & pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1 03 03 32 0014 - Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Terlaksananya pengelolaan sampah di Kab. 775,500,000 Kab. 1,132,225,000 Kab. 1,443,536,000 Kab. 3,000,000,000 Kab. 1,650,000,000 Kab. 8,001,261,000 Bidang Kebersihan Kabupaten Prasarana TPA TPA Bogor operasional Bogor operasional Bogor operasional Bogor operasional Bogor operasional Bogor operasional Lingkungan Bogor 1 03 03 32 0015 - Peningkatan operasi & pemeliharaan truk Meningkatnya operasional pelayanan 67 Truk 6,854,236,000 66 Truk 8,967,092,000 65Truk 9,376,205,000 87 Truk 10,313,825,500 87 Truk 13,500,000,000 87 Truk 49,011,358,500 Bidang Kebersihan Kabupaten sampah, Toyota HILUX dan kijang pengangkutan sampah 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional 2 Pickup operasional Lingkungan Bogor 3

NO TUJUAN PROGRAM 1 03 03 15 0015 - Peningkatan operasi & pemeliharaan truk Kendaraan Siap Dioperasionalkan Untuk - 8 Truk 431,344,000 8 Truk 431,344,000 Bidang Sanitasi Kabupaten air kotor (tinja) Melayani Penyedotan Kakus Lingkungan Bogor 1 03 03 32 0027 - Sosialisasi PraKonstruksi TPPAS Regional Meningkatnya Kesadaran Masyarakat 1 50,000,000 100% 70,261,000 - - - 100% 120,261,000 Bidang Kebersihan Kecamatan Nambo Kecamatan Kalapnunggal dan Aparat pemerintah akan pentingnya Paket Lingkungan Klapanunggal pembangunan TPPAS Nambo 9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1 03 03 32 0016 - Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Terbinanya Masyarakat dalam 7 Lokasi 551,651,000 100% 540,517,000 1 Tahun 734,915,000 1 Tahun 1,050,000,000 1 Tahun 950,000,000 1 Tahun 3,827,083,000 Bidang Kebersihan Kabupaten Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pengelolaan persampahan Binaan 3 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi Lingkungan Bogor - Kegiatan Pengelolaan Sampah 3 R (berbasis 495,000,000 700,000,000 550,000,000 Masyarakat) 1 Kec. 1 Kec. 1 Kec 1 Kec - 520,000,000-1 Kec. 1 Kec 1 Kec 10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 03 03 15 0018 - Pemantauan Kualitas Air di Lokasi TPA Tingkat pencemaran air dilokasi TPA 1 Lokasi 21,764,000 - - - - 1 Lokasi 21,764,000 Bidang Kebersihan Kecamatan Pondok Rajeg Pondok Rajeg dapat terukur - - - - Lingkungan Cibinong C. BIDANG SANITASI LINGKUNGAN Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Rumah tangga 1 03 03 30 Program Pembangunan Infrastruktur peningkatan cakupan pengguna air Perdesaan cakupan pelayanan Air bersih pelayanan air Bersih Perdesaan Kegiatan : bersih dan Penyedotan 1 03 03 30 0003 1 Pembangunan sarana dan prasarana air Meningkatnya cakupan pelayanan Air Kab. Bogor 6,502,338,000 Kab. Bogor 7,253,338,000 Kab. Bogor 5,497,785,000 Kab. Bogor 9,500,000,000 Kab. Bogor 10,500,000,000 Kab. Bogor 39,253,461,000 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor Perdesaan Lumpur Tinja bersih pedesaan Bersih Perdesaan 33 Desa 35 Desa 19 Desa 33 Desa 33 Desa 33 Desa Lingkungan dan Pelayanan penyedotan Tinja 1 03 03 30 0008 2 Pembangunan SPAM, Sanitasi & Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan Kab. Bogor 208,612,000 Kab. Bogor 1,771,010,000 Kab. Bogor 1,572,059,000 Kab. Bogor 913,774,572 Kab. Bogor 4,465,455,572 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor Persampahan sanitasi, serta kemampuan masyarakat 1 Lokasi 4 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi Lingkungan mampu sampah lingkungannya 3 Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum - - - 1 03 03 30 0011 4 Pembangunan sarana dan prasarana air Meningkatnya cakupan pelayanan Air Kab. Bogor 1,512,000,000 Kab. Bogor 1,512,000,000 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor bersih pedesaan (DAK) Bersih Perdesaan 7 Desa 7 Desa Lingkungan 1 03 03 30 0012 5 Dana Pendamping Pembangunan Sanimas Tersedianya kebutuhan Sanitasi Terpadu Kab. Bogor 100,000,000 Kab. Bogor 100,000,000 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor Terpadu Lingkungan 2. Jumlah Program Pengembangan Kinerja cakupan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah pelayanan air limbah domestik Kegiatan : 1 Peningkatan operasi & pemeliharaan truk Terpenuhinya pelayanan penyedotan air 1 Tahun 678,713,000 1 Tahun 835,653,000 1 Tahun 919,218,300 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 3,433,584,300 Bidang Sanitasi Kabupaten Bogor air kotor (tinja) kotor/tinja 8 Truk 8 Truk 8 Truk 8 Truk 8 Truk Lingkungan D. BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Rasio tempat Program Pengelolaan Areal Pemakaman peningkatan pelayanan dalam pemakaman pelayanan penyediaan areal per satuan Kegiatan : masyarakat pemakaman dan penduduk 1 Koordinasi penataan areal pemakaman Tersedianya inventarisasi data 100% 101,500,000 1 Tahun 294,270,000-1 Tahun 345,800,000 1 Tahun 741,570,000 Bidang dan Kabupaten Bogor dalam ruang terbuka cadangan tanah makam di Kabupaten Pemakaman penyediaan hijau Bogor areal pemakaman 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana Terpeliharaanya Kendaraan Jenazah, 100% 274,600,000 Kab. Bogor 392,320,000 Kab. Bogor 450,920,000 Kab. Bogor 450,000,000 Kab. Bogor 550,000,000 Kab. Bogor 2,117,840,000 Bidang dan Kabupaten Bogor dan penataan pemakaman Kendaraan operasional pemakaman dan Pemakaman ruang terbuka terpeliharanya areal TPU hijau 3 Rehabilitasi Plaza dan Tugu TMP Pondok Terwujudnya TPU yang representatif 100% 445,900,000 100% 445,900,000 Bidang dan TPU Pondok Rajeg Kec. Cibinong Pemakaman Rajeg Kec. Cibinong 4 Pembangunan dan Penataan TPU Ciomas Tertatanya TPU Ciomas - 1 Tahun 263,275,000-1 Tahun 299,075,000 1 Tahun 300,000,000 1 Tahun 862,350,000 Bidang dan Kecamatan Pemakaman Ciomas 5 Penataan TMP, TMB dan TPU di Kabupaten Tersediaanya TPU yang representatif - Kab. Bogor 141,800,000 - - - Kab. Bogor 141,800,000 Bidang dan TPU Cirimekar Bogor Pemakaman Kec. Cibinong 6 Penyusunan FS/DED Perencanaan Tersedianyan Dokumen Rencana 1 Tahun 345,800,000 1 Tahun 345,800,000 Bidang dan 5 Kecamatan di 4

NO TUJUAN PROGRAM TPU/TPBU di Kabupaten Bogor Strategis yang Fokus dan Terukur Pemakaman Kabupaten Bogor sehingga dapat digunakan dengan mudah dalam penataan dan pembangunan TPU di Kabupaten Bogor - Tersedianya dokumen Implementasi TPU - Tersedianya dokumen SOP (Standart Operation Procedure) 2. Jumlah Taman Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota dan RTH (RTH) Kegiatan : 3. Luas penangan 1 Pemeliharaan RTH Terjaganya kondisi RTH, Taman Kota, 1 Tahun 553,288,000 1 Tahun 866,406,000 1 Tahun 917,499,000 1 Tahun 1,378,735,000 1 Tahun 1,500,000,000 1 Tahun 5,215,928,000 Bidang dan Kabupaten Bogor taman kota dan Taman Perkantoran dan Taman Pemakaman RTH Jalur/median jalan 2 Pembangunan dan penataan RTH Tertatanya RTH Pembangunan Taman - 1 Tahun 1,243,312,000 1 Tahun 2,654,990,000 1 Tahun 10,000,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 14,398,302,000 Bidang dan Kabupaten Bogor Kota, Taman Kecamatan dan Taman Pemakaman Tugu Batas 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tersedianya peralatan pertamanan, 100% 1,115,940,000 100% 350,000,000 100% 1,465,940,000 Bidang dan Kabupaten Bogor terpeliharanya ken. Oprs pertamanan Pemakaman dan MPR 4 Pembangunan dan Penataan Taman di Tertatanya RTH Pembangunan Taman Kab. Bogor 421,000,000 Kab. Bogor 421,000,000 Bidang dan Kabupaten Bogor Kawasan Tertib Praja Kabupaten Bogor Kota di kawasan Tertib Praja Kabupaten Pemakaman Bogor E. BIDANG REKLAME Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Jumlah selektif Program Pengendalian dan Penataan pemanfaatan indentifikasi reklame di Reklame di Kabupaten Bogor media luar reklame lokasi strategis dalam menjalin berdasarkan jenis, Kegiatan : kemitraan potensi dan 1 Pengelolaan Media Reklame Luar Ruang Terwujudnya Ketertiban dalam Kab. Bogor 115,645,000 Kab. Bogor 321,462,000 Kab. Bogor 253,040,000 Kab. Bogor 278,344,000 Kab. Bogor 350,000,000 Kab. Bogor 1,318,491,000 Bidang Reklame Kabupaten Bogor dengan dunia permasalahan Reklame Penyelenggaraan Reklame dan usaha dan keberadaan Terkendalinya Pemasangan Reklame masyarakat reklame melalui 2 Pembangunan Media Reklame Terbangunnya Penataan Panggung Kab. Bogor 39,590,000 Kab. Bogor 72,038,000 - Kab. Bogor 105,000,000 Kab. Bogor 150,000,000 Kab. Bogor 366,628,000 Bidang Reklame Kabupaten Bogor pelayanan Reklame Spanduk, Banner dan bidang reklame Umbul-umbul 3 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Tersusunya Petunjuk Teknis Kab. Bogor 40,000,000 - - Kab. Bogor 40,000,000 Bidang Reklame Kabupaten Bogor Penyelenggaraan Reklame Penyelenggaraan Reklame 4 Penataan dan Pendataan Media Luar Ruang Tersedian, tertata dan terdatanya objek 1 Tahun 108,927,000 1 Tahun 294,281,000 1 Tahun 128,771,000 1 Tahun 150,000,000 1 Tahun 350,000,000 1 Tahun 1,031,979,000 Bidang Reklame Kabupaten Bogor Reklame media reklame di Kabupaten Bogor : MERUPAKAN RENCANA PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN SESUAI DENGAN MISI KE TIGA RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 5