RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

dokumen-dokumen yang mirip
SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

URAIAN sebelum perubahan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pratinjau Hasil Evaluasi

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SINKRONISASI PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2014

QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN BANGKA TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

DAFTAR ISI PENGANTAR

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA USULAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

Transkripsi:

Lampiran III Raperda APBD Kab.Sukamara Nomor Tanggal : : Tahun 2013 PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 KODE 0.00. 0.00.00. 00. 00. 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 550.793.505.698,20 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.835.915.103,35 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.96.92.070,85 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No. 08 tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No. 08 tahun 2010 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah.556.591.160,00 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No. 09 tahun 2010 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 1. 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.000.000.000,00 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.332.399.872,50 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 2 DANA PERIMBANGAN 500.61.259.293,00 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 2. 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.788.318.293,00 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 2. 2 Dana Alokasi Umum 09.309.371.000,00 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 2. 3 Dana Alokasi Khusus 6.363.570.000,00 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 35.96.331.301,85 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 3. 1 Pendapatan Hibah 630.88.000,00 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 3. 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 16.355.611.067,0 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 11.07.836.23,5 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 3. 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7.300.000.000,00 0.00. 0.00.00. 00. 00.. 3. 6 Pendapatan Lainnya 135.000.000,00 0.00. 0.00.00. 00. 00. 5 0.00. 0.00.00. 00. 00. 5. 1 BELANJA 585.911.0.135,06 BELANJA TIDAK LANGSUNG 162.20.319.565,06 0.00. 0.00.00. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 129.356.526.719,06 0.00. 0.00.00. 00. 00. 5. 1. Belanja Hibah 1.609.702.788,00 0.00. 0.00.00. 00. 00. 5. 1. 5 Belanja Bantuan Sosial 2.55.000.000,00 0.00. 0.00.00. 00. 00. 5. 1. 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2.33.860.000,00 0.00. 0.00.00. 00. 00. 5. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 9.358.230.058,00 Permendagri 22 Tahun 2011 0.00. 0.00.00. 00. 00. 5. 1. 8 Belanja Tidak Terduga.000.000.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 01. 5. 2 0.00. 0.00.00. 01 BELANJA LANGSUNG 23.707.120.570,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.812.972.11,92 Halaman 1

0.00. 0.00.00. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.263.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.263.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.162.580.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.162.580.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 108.760.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 108.760.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 0 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 260.000.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 25.000.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 877.770.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 877.770.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 7.258.901.19,00 0.00. 0.00.00. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.682.88.19,00 0.00. 0.00.00. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 576.053.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 221.898.35,00 0.00. 0.00.00. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 221.898.35,00 0.00. 0.00.00. 01. 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 329.700.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 329.700.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.301.269.6,00 0.00. 0.00.00. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.301.269.6,00 0.00. 0.00.00. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.355.19.100,00 0.00. 0.00.00. 01. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.352.9.100,00 0.00. 0.00.00. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.112.821,00 0.00. 0.00.00. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 297.112.821,00 0.00. 0.00.00. 01. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 15.000.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.897.600,00 0.00. 0.00.00. 01. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 53.97.600,00 0.00. 0.00.00. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 391.250.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 151.77.600,00 0.00. 0.00.00. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 133.27.600,00 Halaman 2

0.00. 0.00.00. 01. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 18.500.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 209.960.500,00 0.00. 0.00.00. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 192.60.500,00 0.00. 0.00.00. 01. 15. 5. 2. 3 Belanja Modal 17.500.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.29.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.29.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 3.202.332.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.202.332.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 8.355.633.90,00 0.00. 0.00.00. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.355.633.90,00 0.00. 0.00.00. 01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan ( Honor Daerah ) 3.252.915.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.182.00.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 70.515.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah).8.00.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.8.00.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukuung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah) 158.00.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 158.00.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20 Fasilita Kegiatan, Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 23.100.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20 Fasilitas Kegiatan, Rapat - Rapat, Korrdinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 73.775.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 73.775.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20 Fasilitas Kegiatan, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 186.900.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 186.900.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20 Fasilitasi Kegiatan,Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 23.800.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20 Fasilitasi Kegiatan, rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 75.690.703,92 0.00. 0.00.00. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.690.703,92 0.00. 0.00.00. 01. 20 Fasilitasi Kegiatan, Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1.593.020.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.593.020.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20 Fasilitasi Kegiatan, Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi Dalam Daerah 59.935.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.935.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20 Fasilitasi Kegiatan. Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 109.785.000,00 0.00. 0.00.00. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 109.785.000,00 Halaman 3

0.00. 0.00.00. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.258.963.587,00 0.00. 0.00.00. 02. 01 Pembangunan Rumah Jabatan 512.600.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 502.850.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 02 Pembangunan Rumah Dinas 332.17.00,00 0.00. 0.00.00. 02. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.00.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 32.017.00,00 0.00. 0.00.00. 02. 03 Pembangunan Gedung Kantor 1.673.56.500,00 0.00. 0.00.00. 02. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 93.300.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 925.000.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 13.655.26.500,00 0.00. 0.00.00. 02. 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 385.792.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0.00. 0.00.00. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 385.792.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.66.566.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 878.891.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 568.175.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.198.005.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.581.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.12.82.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 781.969.987,00 0.00. 0.00.00. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.75.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 713.72.987,00 0.00. 0.00.00. 02. 10 Pengadaan Mebeleur 59.000.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 59.000.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 1.22.682.800,00 0.00. 0.00.00. 02. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 381.600.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.082.800,00 0.00. 0.00.00. 02. 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 26.582.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.582.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 95.397.500,00 Halaman

0.00. 0.00.00. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.297.500,00 0.00. 0.00.00. 02. 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 711.600.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 702.600.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.61.75.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.25.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.628.050.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 59.00.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.00.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 176.600.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 176.600.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 655.550.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.550.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 276.961.00,00 0.00. 0.00.00. 02. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 88.586.00,00 0.00. 0.00.00. 02. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 187.250.000,00 0.00. 0.00.00. 02. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 91.800.000,00 0.00. 0.00.00. 02.. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0.00. 0.00.00. 02.. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0.00. 0.00.00. 02.. 5. 2. 3 Belanja Modal 30.000.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 5 Pembangunan Sumur Bor 30.000.000,00 0.00. 0.00.00. 02. 5. 5. 2. 3 Belanja Modal 30.000.000,00 0.00. 0.00.00. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 139.800.000,00 0.00. 0.00.00. 03. 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 91.00.000,00 0.00. 0.00.00. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.00.000,00 0.00. 0.00.00. 03. 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0,00 0.00. 0.00.00. 03. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0.00. 0.00.00. 03. 06 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal 8.00.000,00 0.00. 0.00.00. 03. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0.00. 0.00.00. 03. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 0.00. 0.00.00. 0 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 258.300.000,00 Halaman 5

0.00. 0.00.00. 0. 01 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 196.500.000,00 0.00. 0.00.00. 0. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0.00. 0.00.00. 0. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 0.00. 0.00.00. 0. 03 Pemindahan Tugas PNS 61.800.000,00 0.00. 0.00.00. 0. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0.00. 0.00.00. 0. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0.00. 0.00.00. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.115.20.000,00 0.00. 0.00.00. 05. 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal.105.775.500,00 0.00. 0.00.00. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.105.775.500,00 0.00. 0.00.00. 05. 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 12.17.500,00 0.00. 0.00.00. 05. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0.00. 0.00.00. 05. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 122.67.500,00 0.00. 0.00.00. 05. 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 728.561.000,00 0.00. 0.00.00. 05. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 0.00. 0.00.00. 05. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 718.061.000,00 0.00. 0.00.00. 05. 0 Peningkatan Kualitas Tenaga Fungsional Kesehatan 156.720.000,00 0.00. 0.00.00. 05. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 58.325.000,00 0.00. 0.00.00. 05. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.395.000,00 0.00. 0.00.00. 06 0.00. 0.00.00. 06. 01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.050.000,00 6.920.000,00 0.00. 0.00.00. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.120.000,00 0.00. 0.00.00. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 0.00. 0.00.00. 06. 0 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 172.375.000,00 0.00. 0.00.00. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 160.825.000,00 0.00. 0.00.00. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 0.00. 0.00.00. 06. 07 Penyusunan Laporan LP2P Kabupaten Sukamara 7.755.000,00 0.00. 0.00.00. 06. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 855.000,00 0.00. 0.00.00. 06. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 0.00. 0.00.00. 07 Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu 113.92.000,00 0.00. 0.00.00. 07. 0 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 89.850.000,00 0.00. 0.00.00. 07. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0.00. 0.00.00. 07. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.600.000,00 0.00. 0.00.00. 07. 05 Pemberdayaan Masyarakat 2.092.000,00 Halaman 6

0.00. 0.00.00. 07. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.80.000,00 0.00. 0.00.00. 07. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.252.000,00 0.00. 0.00.00. 07 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 9.28.950.000,00 0.00. 0.00.00. 07. 07 Peningkatan Jalan 9.28.950.000,00 0.00. 0.00.00. 07. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 0.00. 0.00.00. 07. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 9.03.750.000,00 0.00. 0.00.00. 09 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 2.160.000,00 0.00. 0.00.00. 09. 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 2.160.000,00 0.00. 0.00.00. 09. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 Program Keluarga Berencana 280.755.000,00. 02 Pelayanan KIE 35.695.000,00. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.695.000,00. 05 Pembinaan Keluarga Berencana 25.060.000,00. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 109.800.000,00. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.260.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.336.712.000,00. 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.187.056.000,00. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.176.256.000,00. 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.321.000,00. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.321.000,00. 0 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit 139.335.000,00. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 139.335.000,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 762.650.000,00. 02 Pengembangan Hutan Tanaman 373.25.000,00. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 357.25.000,00. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 13.750.000,00. 03 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 1.5.000,00. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.320.000,00. 10 Peningkatan Usaha Hutan Alam 111.110.000,00. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 103.065.000,00 Halaman 7

. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 6.920.000,00. 11 Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran kehutanan 133.850.000,00. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 130.100.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 13.702.000.000,00. 03 Pembangunan Jalan 8.53.000.000,00. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.516.000.000,00. 05 Pembangunan Jembatan 5.168.000.000,00. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.150.000.000,00 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 28.950.000,00. 01 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 28.950.000,00. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00. 05 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 92.083.500,00 92.083.500,00. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.633.500,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 139.030.000,00. 0 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan 89.030.000,00. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.030.000,00. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 11.000.000,00. 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000,00. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 73.688.000,00. 02 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK 26.55.000,00. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.55.000,00. 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) 237.65.000,00. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 231.65.000,00. 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.670.000,00 Halaman 8

. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.670.000,00. 07 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 30.958.000,00. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.710.000,00. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.28.000,00. 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 67.982.500,00. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.382.500,00. 11 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 67.887.500,00. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 67.887.500,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif 66.050.000,00. 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 66.050.000,00. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.350.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.069.097.500,00. 01 Pembangunan Gedung Sekolah 500.600.000,00. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.00.000,00. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 92.200.000,00. 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 09.650.000,00. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.00.000,00. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 01.250.000,00. 1 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary 11.300.000,00. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00. 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 17.57.500,00. 58. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00. 58. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.222.500,00 Program Pengembangan Data/Informasi 82.862.500,00. 0 Penyusunan dan Anlisi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 9.62.500,00. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.00.000,00. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.062.500,00. 05 Penyusunan Profile Daerah 73.00.000,00. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 72.050.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 817.332.900,00. 01 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 308.156.000,00 Halaman 9

. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.25.000,00. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 299.731.000,00. 02 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah 509.176.900,00. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 501.076.900,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.121.931.000,00. 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan.981.291.000,00. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.205.600.000,00. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.298.191.000,00. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.77.500.000,00. 05 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 1.010.020.000,00. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.010.020.000,00. 08 Kerjasama Pengelolaan Sampah 63.360.000,00. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.900.000,00. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.60.000,00. 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 67.260.000,00. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.160.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 185.829.500,00. 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 8.600.000,00. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 77.00.000,00. 0 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 19.700.000,00. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.000.000,00. 07 Penunjang Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan 81.529.500,00. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 79.729.500,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 233.30.000,00. 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 233.30.000,00. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.750.000,00. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 203.590.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 502.195.800,00 Halaman 10

. 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri 502.195.800,00. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.050.000,00. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 73.15.800,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 98.080.308,00. 03 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi 0,00. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0,00. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 0,00. 05 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM 98.080.308,00. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.080.308,00 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 1.57.050.000,00. 06 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi 1.57.050.000,00. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.050.000,00. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.53.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.973.17.500,00. 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 583.67.000,00. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.500.000,00. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 550.17.000,00. 02 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 39.75.000,00. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.175.000,00. 03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 88.912.500,00. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 81.112.500,00. 0 Rapat-Rapat Paripurna 328.710.000,00. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.00.000,00. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 320.310.000,00. 05 Kegiatan Reses 190.79.000,00. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 187.79.000,00. 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 29.775.000,00. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.00.000,00. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 286.375.000,00. 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 2.832.272.000,00 Halaman 11

. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.816.672.000,00. 09 Pembahasan Raperda APBD 21.535.000,00. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.900.000,00. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.635.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.59.018.000,00. 03 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 38.510.000,00. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.725.000,00. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 321.785.000,00. 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1.187.850.000,00. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 507.650.000,00. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 680.200.000,00. 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 57.658.000,00. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.308.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 190.267.63,03. 0 Pembinaan Administrasi Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 13.692.299,63. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 128.692.299,63. 05 Pelatihan Keterampilan Teknologi Tepat Guna 55.575.33,0. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.575.33,0 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 52.79.000,00. 02 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 109.060.000,00. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 109.060.000,00. 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 15.19.000,00. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.125.000,00. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 08.29.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 7.60.299.500,00. 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan 28.70.000,00. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.90.000,00. 02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 0,00. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00. 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 0,00 Halaman 12

. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00. 09 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 30.000.000,00. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00. 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 378.150.000,00. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00. 13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 0,00. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00. 1 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 6.300.000,00. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00. 16 Pengembangan Diversifikasi Tanaman 6.883.37.500,00. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.750.000,00. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.867.687.500,00. 18 Pengembangan Lumbung Pangan Desa 0,00. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0,00. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00. 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar 17.952.000,00. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.152.000,00. 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 0,00. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00. 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 115.720.000,00. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 112.720.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 699.968.600,00. 01 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 58.231.800,00. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.200.000,00. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.031.800,00. 03 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja 89.800.000,00. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.800.000,00. 06 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja 151.936.800,00. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 750.000,00. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 151.186.800,00. 10 Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Mandiri 0,00 Halaman 13

. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0,00. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.650.967.100,00. 01 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah 25.25.000,00. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 233.125.000,00. 05 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 138.07.100,00. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 92.707.100,00. 06 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha 1.267.135.000,00. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.183.000.000,00. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.135.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 988.635.000,00. 0 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 988.635.000,00. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 977.835.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 93.057.500,00. 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 93.057.500,00. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.50.000,00. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.607.500,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Kerjasama Pembangunan 81.786.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 81.786.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.075.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.711.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 300.102.500,00 0.00. 0.00.00. 16. 01 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 300.102.500,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 173.877.500,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 126.225.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 215.825.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 03 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah 78.330.000,00 Kesejahteraan Sosial (PMKS) 0.00. 0.00.00. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.330.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 137.95.000,00 Halaman 1

0.00. 0.00.00. 16. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.50.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 72.05.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 50.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.386.100.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.386.100.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal.370.500.000,00 0.00. 0.00.00. 16 0.00. 0.00.00. 16. 01 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan 530.72.850,00 530.72.850,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.813.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 60.79.850,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 265.886.700,00 0.00. 0.00.00. 16. 01 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 0,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0.00. 0.00.00. 16. 02 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 0,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0.00. 0.00.00. 16. 03 Peningkatan Kapsitas Aparat Dalam Rangka Kewaspadaan Dini 95.162.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.812.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 0 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah 15.02.700,00 0.00. 0.00.00. 16. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.650.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 122.392.700,00 0.00. 0.00.00. 16. 05 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Orang Asing 25.682.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0.00. 0.00.00. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.682.000,00 0.00. 0.00.00. 16 0.00. 0.00.00. 16. 01 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Erpotensi Merusak Lingkungan Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat 63.600.000,00 63.600.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 100.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 100.000.000,00 Halaman 15

0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 293.555.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya 153.670.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 750.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 152.920.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri 56.315.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.315.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta 83.570.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.570.000,00 0.00. 0.00.00. 16 0.00. 0.00.00. 16. 05 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi 276.510.000,00 229.35.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 228.070.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 7.165.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.715.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 557.579.800,00 0.00. 0.00.00. 16. 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 119.255.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.785.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.70.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 9.2.800,00 0.00. 0.00.00. 16. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 92.62.800,00 0.00. 0.00.00. 16. 0 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 30.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 07 Pengkajian Dampak Lingkungan 21.100.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 292.800.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 181.300.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 110.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 13.25.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 60.705.000,00 Halaman 16

0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.700.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.005.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 82.50.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.70.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 178.960.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 178.960.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 119.700.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.260.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 29.65.292,00 0.00. 0.00.00. 16. 01 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 35.196.850,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.56.850,00 0.00. 0.00.00. 16. 02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 110.369.2,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 750.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 109.619.2,00 0.00. 0.00.00. 16. 0 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 30.560.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.110.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 23.590.800,00 0.00. 0.00.00. 16. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.590.800,00 0.00. 0.00.00. 16. 08 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 0,00 0.00. 0.00.00. 16. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0.00. 0.00.00. 16. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0.00. 0.00.00. 16. 09 Operasional Bursa Kerja Online 0,00 0.00. 0.00.00. 16. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0.00. 0.00.00. 16. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0.00. 0.00.00. 16. 10 Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja 9.937.200,00 0.00. 0.00.00. 16. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 93.587.200,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 5.925.59.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 320.87.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.035.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 298.839.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah.868.27.500,00 Halaman 17

0.00. 0.00.00. 16. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.825.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.855.602.500,00 0.00. 0.00.00. 16. 25 Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian 218.197.500,00 0.00. 0.00.00. 16. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.500.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 213.697.500,00 0.00. 0.00.00. 16. 27 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya 517.960.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 27. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 27. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.10.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 27. 5. 2. 3 Belanja Modal 55.50.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 655.560.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non 35.200.000,00 Departemen/Luar Negeri 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 03 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA 120.360.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 77.00.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.960.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 05 Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 50.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 50.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.81.508.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 31.800.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 107.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 10 Pembinaan Unit Kegiatan Kepemudaan 1.166.708.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.950.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.15.758.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3.127.300.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01 Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan 10.587.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.212.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 61.625.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 0 Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata 555.3.000,00 Halaman 18

0.00. 0.00.00. 16. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.093.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 538.600.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.161.270.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.16.720.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 6.550.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.557.33.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 98.197.500,00 0.00. 0.00.00. 16. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.197.500,00 0.00. 0.00.00. 16. 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 118.322.500,00 0.00. 0.00.00. 16. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 118.322.500,00 0.00. 0.00.00. 16. 19 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas I 289.725.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 289.725.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas II 271.290.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.50.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 231.80.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 21 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas III 26.980.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.50.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 225.530.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 22 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas IV 259.960.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.50.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 220.510.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 23 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas V 25.958.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.50.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 215.508.000,00 0.00. 0.00.00. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.657.786.900,00 0.00. 0.00.00. 16. 01 Pembangunan Gedung Sekolah.037.799.500,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal.023.999.500,00 0.00. 0.00.00. 16. 02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 865.95.700,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 855.15.700,00 0.00. 0.00.00. 16. 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah.789.080.000,00 Halaman 19

0.00. 0.00.00. 16. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal.776.80.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 0 Penambahan Ruang Guru Sekolah 1.288.108.800,00 0.00. 0.00.00. 16. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.288.108.800,00 0.00. 0.00.00. 16. 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah 3.61.190.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 359.520.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.101.670.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 7.900.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 7.900.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 2.77.997.900,00 0.00. 0.00.00. 16. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.750.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.227.37.900,00 0.00. 0.00.00. 16. 15 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa 180.735.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 180.735.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.301.97.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.301.97.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah 317.150.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 19. 5. 2. 3 Belanja Modal 187.150.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 60.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 20. 5. 2. 3 Belanja Modal 60.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 21 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 80.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 21. 5. 2. 3 Belanja Modal 80.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 2.7.200.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.61.000.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 932.505.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 932.505.000,00 0.00. 0.00.00. 16. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 01.250.000,00 0.00. 0.00.00. 16.. 5. 2. 3 Belanja Modal 01.250.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 172.520.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 63. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.375.000,00 Halaman 20

0.00. 0.00.00. 16. 63. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.15.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 69 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar 171.785.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 69. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 69. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 170.710.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 70 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 571.11.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 70. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.825.000,00 0.00. 0.00.00. 16. 70. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 567.289.000,00 0.00. 0.00.00. 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 277.162.500,00 0.00. 0.00.00. 17. 0 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 176.512.500,00 0.00. 0.00.00. 17. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 51.750.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.762.500,00 0.00. 0.00.00. 17. 05 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan 28.860.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.10.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 06 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 71.790.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.50.000,00 0.00. 0.00.00. 17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 83.067.500,00 0.00. 0.00.00. 17. 02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan 9.830.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.80.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 10 Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah 18.950.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 5.287.500,00 0.00. 0.00.00. 17. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.875.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.12.500,00 0.00. 0.00.00. 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 333.875.190,00 0.00. 0.00.00. 17. 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 21.100.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 03 Pengadaan Alat Kontrasepsi 277.765.190,00 0.00. 0.00.00. 17. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.985.190,00 0.00. 0.00.00. 17. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 219.780.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 0 Pelayanan KB Medis Operasi 35.010.000,00 Halaman 21

0.00. 0.00.00. 17. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.010.000,00 0.00. 0.00.00. 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1.706.18.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 01 Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan 3.750.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 02 Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan 1.702.668.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.300.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 151.059.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.536.309.000,00 0.00. 0.00.00. 17 Program Pendidikan Menengah 13.303.982.200,00 0.00. 0.00.00. 17. 02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 652.53.200,00 0.00. 0.00.00. 17. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 61.73.200,00 0.00. 0.00.00. 17. 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 8.995.617.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.995.617.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain) 920.300.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 909.500.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 67.100.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 67.100.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 12 Pembangunan Pepustakaan Sekolah 369.792.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 369.792.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 13 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya 200.000.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 1 Pembanguna Sarana Air Bersih dan Sanitary 160.500.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 160.500.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 15 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa 19.550.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.550.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 10.000.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 10.000.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah 85.200.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 19. 5. 2. 3 Belanja Modal 53.200.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 12.000.000,00 Halaman 22

0.00. 0.00.00. 17. 20. 5. 2. 3 Belanja Modal 12.000.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 67 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah 8.665.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 67. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 975.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 67. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.690.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 70 Pembinaan dan Pelatihan Siswa Berpotensi 727.715.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 70. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 70. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 72.015.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 71 Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi 150.000.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 71. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0.00. 0.00.00. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 156.5.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 02 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya 156.5.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.95.000,00 0.00. 0.00.00. 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 39.065.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 08 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tanggan, Industri Kecil dan Industri Menengah 39.065.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.715.000,00 0.00. 0.00.00. 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.06.20.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 11.300.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 51.300.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 865.87.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 858.37.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 0 Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 8.030.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.130.000,00 0.00. 0.00.00. 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 53.550.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 01 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah 26.650.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 06 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Desa/Kelurahan 26.900.000,00 0.00. 0.00.00. 17. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 Halaman 23