1.20 1200 00 00 4 PENDAPATAN 1.42.55.15.54,00 1.00.999.402.515,00 58.424.23.1,00 3,55 1.20 1200 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 59.045.998.190,00.400.14.022,00 8.354.15.832,00 14,14 1.20 1200 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 35.221.3.130,00 3.18.828.512,00 1.95.191.382,00 5,55 1.20 1200 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 18.19.900,00 23.85.100,00 5.8.200,00 31,30 1.20 1200 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5.3.39.245,00 5.809.130.520,00 442.491.25,00 8,24 1.20 1200 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 18.439.551.915,00 24.388.34.890,00 5.948.95.95,00 32,2 1.20 1200 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 1.302.01.220.040,00 1.334.8.389.000,00 32.18.18.90,00 2,4 1.20 1200 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak 32.480.48.000,00 33.30.412.000,00 82.4.000,00 2,54 1.20 1200 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 92.51.243.000,00 92.51.243.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 343.549.229.040,00 34.908.34.000,00 31.359.504.90,00 9,12 1.20 1200 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 280.92.94.524,00 298.811.849.493,00 1.883.901.99,00,3 SAH 1.20 1200 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah 1.250.000.000,00 2.315.2.000,00 1.05.2.000,00 85,25 1.20 1200 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah 2.38.242.524,00 81.31.501.493,00 9.003.258.99,00 12,44 Daerah Lainnya 1.20 1200 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 14.52.5.000,00 14.52.5.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah 32.82.129.000,00 40.59.100.000,00.814.91.000,00 23,83 Daerah Lainnya 1.20 1200 00 00 5 BELANJA DAERAH 34.59.43.194,00 381.144.45.849,00 34.54.813.55,00 9,9 1.20 1200 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 315.943.301.94,00 352.01.524.589,00 3.04.222.895,00 11,41 1.20 1200 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai.004.004.000,00.110.31.000,00 10.312.000,00 1,51 1.20 1200 00 00 5 1 2 Belanja Bunga 5.212.90,00 5.212.90,00 0,00 0,00 1.20 1200 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 8.35.18.000,00 1.24.18.000,00 8.908.000.000,00 10,59 1.20 1200 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 3.41.400.000,00 3.41.400.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 00 00 5 1 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota 4.280.22.004,00 5.5.92.519,00 1.4.00.515,00 34,52 Dan Pemerintah Desa 1.20 1200 00 00 5 1 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 289.380.39.20,00 314.92.950.100,00 25.582.210.380,00 8,84 Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik 1.20 1200 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 159
1.20 1200 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 30.54.341.500,00 29.12.932.20,00 ( 1.52.409.240,00) ( 4,98) 1.20 1200 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 23.444.500.000,00 21.88.25.000,00 ( 1.55.85.000,00) (,48) PERKANTORAN 1.20 1200 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER 22.800.000.000,00 20.900.000.000,00 ( 1.900.000.000,00) ( 8,33) DAYA AIR DAN LISTRIK 1.20 1200 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000.000,00 20.900.000.000,00 ( 1.900.000.000,00) ( 8,33) 1.20 1200 01 0 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20 1200 01 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 01 0 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 KEUANGAN 1.20 1200 01 0 5 2 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 01 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 01 09 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 PERALATAN KERJA 1.20 1200 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR.200.000,00.200.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa.225.000,00.225.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 8.50.000,00 51.300.000,00 ( 1.450.000,00) ( 25,38) PENGGANDAAN 1.20 1200 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 95.000,00 25.000,00 ( 250.000,00) ( 25,4) 1.20 1200 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa.5.000,00 50.55.000,00 ( 1.200.000,00) ( 25,3) 1.20 1200 01 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 12.50.000,00 12.50.000,00 0,00 0,00 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20 1200 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.50.000,00 12.50.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 01 14 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH.800.000,00.800.000,00 0,00 0,00 TANGGA 1.20 1200 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa.800.000,00.800.000,00 0,00 0,00 10
1.20 1200 01 1 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 01 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 01 18 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN 250.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 0,00 KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.20 1200 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 0,00 1.20 1200 01 23 PENYEDIAAN JASA TENAGA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 TEKNIS/ADMINISTRASI 1.20 1200 01 23 5 2 1 Belanja Pegawai 1.34.000,00 1.34.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 01 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154.000,00 154.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 01 40 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 0,00 11.55.000,00 11.55.000,00 100,00 DAN JASA TENAGA LAINNYA 1.20 1200 01 40 5 2 1 Belanja Pegawai 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 100,00 1.20 1200 01 40 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.5.000,00 9.5.000,00 100,00 1.20 1200 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1.820.900,00 53.13.900,00 3.93.000,00 5,9 PRASARANA APARATUR 1.20 1200 02 05 PENGADAAN KENDARAAN 30.5.500,00 303.23.500,00 ( 4.294.000,00) ( 1,39) DINAS/OPERASIONAL 1.20 1200 02 05 5 2 3 Belanja Modal 30.5.500,00 303.23.500,00 ( 4.294.000,00) ( 1,39) 1.20 1200 02 22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR 1.20 1200 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.100.000,00 45.100.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 02 23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 JABATAN 1.20 1200 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 02 24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 22.38.000,00 22.38.000,00 0,00 0,00 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20 1200 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.38.000,00 22.38.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 02 2 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 11
1.20 1200 02 2 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 02 139 PENGADAAN PERALATAN DAN 19.8.400,00 238.953.400,00 41.08.000,00 20, PERLENGKAPAN KANTOR 1.20 1200 02 139 5 2 3 Belanja Modal 19.8.400,00 238.953.400,00 41.08.000,00 20, 1.20 1200 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 SUMBER DAYA APARATUR 1.20 1200 05 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 05 12 BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 KEUANGAN DAERAH 1.20 1200 05 12 5 2 1 Belanja Pegawai 1.15.000,00 1.15.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 05 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.825.000,00 132.825.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 0 PROGRAM PENINGKATAN 820.000.000,00 820.000.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20 1200 0 04 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 AKHIR TAHUN 1.20 1200 0 04 5 2 1 Belanja Pegawai 13.50.000,00 13.50.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 0 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 188.250.000,00 188.250.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 0 14 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 1.20 1200 0 14 5 2 1 Belanja Pegawai 150.51.000,00 150.51.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 0 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.484.000,00 49.484.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 0 15 PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 0 15 5 2 1 Belanja Pegawai 39.10.000,00 39.10.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 0 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.840.000,00 0.840.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 0 22 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 12
SEMESTERAN DAN PROGNOSIS 1.20 1200 0 22 5 2 1 Belanja Pegawai..000,00..000,00 0,00 0,00 1.20 1200 0 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.234.000,00 12.234.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 PROGRAM PENINGKATAN DAN 5.43.020.00,00 5.4.93.30,00 191.2.0,00 3,50 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20 1200 1 0 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 DAERAH TENTANG APBD 1.20 1200 1 0 5 2 1 Belanja Pegawai 131.925.000,00 131.925.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 188.05.000,00 188.05.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 0 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 KDH TENTANG PENJABARAN APBD 1.20 1200 1 0 5 2 1 Belanja Pegawai 29.245.000,00 29.245.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.55.000,00 120.55.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 08 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 1.20 1200 1 08 5 2 1 Belanja Pegawai 131.925.000,00 131.925.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 188.05.000,00 188.05.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 09 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 1.20 1200 1 09 5 2 1 Belanja Pegawai 29.245.000,00 29.245.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.55.000,00 120.55.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 10 DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 10 5 2 1 Belanja Pegawai 14.24.000,00 14.24.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.2.000,00 13.2.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 11 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 KDH TENTANG PENJABARAN 13
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20 1200 1 11 5 2 1 Belanja Pegawai 42.098.000,00 42.098.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.902.000,00 10.902.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 28 ADMINISTRASI PENGENDALIAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 ANGGARAN 1.20 1200 1 28 5 2 1 Belanja Pegawai 142.20.000,00 142.20.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.380.000,00 132.380.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 29 INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN 915.000.000,00 915.000.000,00 0,00 0,00 BANGUNAN 1.20 1200 1 29 5 2 1 Belanja Pegawai 08.20.000,00 08.20.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.380.000,00 20.380.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 32 PENERAPAN SISTEM KAS DAERAH ON LINE 115.000.000,00 155.000.000,00 40.000.000,00 34,8 DAN PENATAUSAHAAN DANA TRANSFER 1.20 1200 1 32 5 2 1 Belanja Pegawai 9.30.000,00 9.30.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 32 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.30.000,00 85.30.000,00 40.000.000,00 8, 1.20 1200 1 34 ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN SKPKD 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 34 5 2 1 Belanja Pegawai.140.000,00.140.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 34 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.80.000,00 25.80.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 3 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG 24.2.000,00 281.2.800,00 1.451.800,00,0 ADMINISTRASI PBB DAN PENDAMPINGAN APLIKASI PBB 1.20 1200 1 3 5 2 1 Belanja Pegawai 10.00.000,00 10.00.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 3 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 253..000,00 21.12.800,00 1.451.800,00,8 1.20 1200 1 4 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 SISTEM INFORMASI AKSES DATA ELEKTRONIK AUDIT 1.20 1200 1 4 5 2 1 Belanja Pegawai 0,00 9.524.000,00 9.524.000,00 100,00 1.20 1200 1 4 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 53.4.000,00 53.4.000,00 100,00 1.20 1200 1 48 PENYEDIAAN SARAN PENDUKUNG 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 14
ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN 1.20 1200 1 48 5 2 1 Belanja Pegawai 112.10.000,00 112.10.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 48 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.894.000,00 53.894.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 49 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG 195.000.000,00 18.090.000,00 (.910.000,00) ( 4,05) ADMINISTRASI GAJI 1.20 1200 1 49 5 2 1 Belanja Pegawai 31.40.000,00 31.40.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 49 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.540.000,00 155.30.000,00 (.910.000,00) ( 4,83) 1.20 1200 1 5 UPDATING DATABASE DAN CETAK MASAL 104.12.000,00 104.12.000,00 0,00 0,00 PBB 1.20 1200 1 5 5 2 1 Belanja Pegawai 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 5 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.192.000,00 29.192.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 PEMUTAKHIRAN DATABASE PAJAK 342.020.00,00 342.020.00,00 0,00 0,00 DAERAH 1.20 1200 1 5 2 1 Belanja Pegawai 203.81.400,00 203.81.400,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138.239.200,00 138.239.200,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 80 DISTRIBUSI PENYAMPAIAN SPPT PBB DAN 300.000.000,00 299.501.500,00 ( 498.500,00) ( 0,1) SOSIALISASI PAJAK DAERAH 1.20 1200 1 80 5 2 1 Belanja Pegawai 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 80 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.050.000,00 295.551.500,00 ( 498.500,00) ( 0,1) 1.20 1200 1 81 OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 81 5 2 1 Belanja Pegawai 12.00.000,00 12.00.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 81 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 84 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 1.20 1200 1 84 5 2 1 Belanja Pegawai 14.00.000,00 14.00.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 84 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 85 222.12.000,00 222.12.000,00 0,00 0,00 DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 15
2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH 1.20 1200 1 85 5 2 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 85 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.812.000,00 84.812.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 8 PENGURUSAN KOMPENSASI PPH PASAL 21 222.000.000,00 214.29.40,00 (.30.540,00) ( 3,32) 1.20 1200 1 8 5 2 1 Belanja Pegawai 5.025.000,00 5.025.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 8 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.95.000,00 209.04.40,00 (.30.540,00) ( 3,39) 1.20 1200 1 8 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20 1200 1 8 5 2 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 1 8 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123.850.000,00 123.850.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 20 11 PENANGANAN TUNTUTAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 PERBENDAHARAAN DAN TUTUTAN GANTI RUGI (TPTGR) 1.20 1200 20 11 5 2 1 Belanja Pegawai 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 20 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 00 00 PEMBIAYAAN DAERAH 28.32.84.4,00 221.591.91.5,00 193.229.1.100,00 81,2 1.20 1200 00 00 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 35.388.101.000,00 228.1.28.100,00 193.229.1.100,00 54,02 1.20 1200 00 00 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 35.388.101.000,00 228.0.91.100,00 193.218.80.100,00 545,99 Sebelumnya 1.20 1200 00 00 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00 8.192.000,00 8.192.000,00 100,00 1.20 1200 00 00 1 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 2.115.000,00 2.115.000,00 100,00 1.20 1200 00 00 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah.025.31.523,00.025.31.523,00 0,00 0,00 1.20 1200 00 00 2 2 Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah.935.000.000,00.935.000.000,00 0,00 0,00 1.20 1200 00 00 2 3 Pembayaran Pokok Utang 90.31.523,00 90.31.523,00 0,00 0,00 1