UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

dokumen-dokumen yang mirip
ASAS RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

ASAS RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BAB 14 AUDIT DALAMAN

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI

PENGENDALIAN MESYUARAT

Terma Rujukan (Terms Of Reference) Jawatankuasa Budaya Kerja Cemerlang [JK BKC PPKT] Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan.

CARTA ALIR PERLAKSANAAN AUDIT

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PERANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

STANDARD AUDIT DALAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. 1.1 Tujuan Standard Audit Dalam adalah untuk:

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

PERLEMBAGAAN PERSATUAN/ KELAB: 1.1 Nama pertubuhan ini ialah *Persatuan/Kelab. 1.2 Nama ringkas persatuan/kelab ini ialah UPM

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Cabutan Minit Senat: 1 Disember 2009

PENGENDALIAN MESYUARAT

PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Rekod permohonan, siasatan, tindakan dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha.

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

GARIS PANDUAN PENGURUSAN DANA ENDOWMEN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

INSTITUT AMINUDDIN BAKI, KPM TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA TEKNIKAL PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN IAB

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN

GP1 : GARISPANDUAN JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

PERLEMBAGAAN KELAB SETEM DAN FILATELI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PERATURAN NO. I PERATURAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PERATURAN-PERATURAN MESYUARAT SENAT) 1998

Bertempat di. Aras 5, Imperial Grand Ballroom 1 Imperial Hotel, Jalan Datuk Tawi Sli Kuching

PENGENDALIAN KONVOKESYEN

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P )

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

PERLEMBAGAAN KELAB / PERSATUAN

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR

PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh:

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan

MANUAL RUJUKAN INSTITUSI KEWANGAN ISLAM KEPADA MAJLIS PENASIHAT SHARIAH

3 JUN 2016 (JUMAAT) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) KUALA LUMPUR

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

MINIT MESYUARAT KRITERIA PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KALI KEEMPAT

SPK ISO 9001:2000 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2000

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR

M / S : 1/12 PENGURUSAN BAJET TARIKH : 4 SEPTEMBER 2017 PINDAAN : 02 UPSI(ISO)/BEN/P01 KELUARAN : A 1.0 TUJUAN

Bahagian. Penaksiran Prestasi dan Keberkesanan

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SAINS ANALISIS MALAYSIA (MALAYSIAN ANALYTICAL SCIENCES SOCIETY) No. Pendaftaran: 5269/93 (Selangor)

DRAF GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA IPG KPM

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA DURIAN TUNGGAL, MELAKA

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009

Oleh. PN. NORHAFIZA BT. CHE IBERAHIM Pegawai Perpaduan Daerah Batu Pahat Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional Negeri Johor

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI

ADUAN PELANGGAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Kekerapan Keahlian Terma Rujukan (TOR)

VERIFIKASI ASET TAHUN HASIL PEMERHATIAN DAN CADANGAN TINDAKAN. Oleh : Bahagian Audit Dalam 13 DISEMBER 2017

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1 D.R. 28/2009 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993.

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan

2. TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA PENYELIDIKAN & PENGEMBANGAN ILMU UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan)

FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN FASAL 5 PERBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI FASAL 6 SUMBER KEWANGAN

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ALUMNI PELATIH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA(JPSM) NEGERI SABAH

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Mengkaji kecukupan dan ketelusan kawalan dalaman dan sistem maklumat pengurusan, termasuk sistem bagi pematuhan undangundang

PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

ETIKA MESYUARAT AGUNG

Transkripsi:

Terma Rujukan Jawatankuasa Audit adalah seperti berikut : 1. KOMPOSISI DAN KEAHLIAN 1.1 Lembaga Pengarah Universiti boleh melantik Jawatankuasa Audit Universiti di kalangan ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti dan orang perseorangan yang terdiri daripada tiga (3) hingga lima (5) orang ahli dari kalangan Ahli Lembaga Pengarah Bukan Eksekutif. 1.2 Pengerusi Jawatankuasa Audit Universiti ialah Ahli Lembaga Pengarah Universiti bukan Eksekutif yang dilantik oleh Lembaga 1.3 Lembaga Pengarah Universiti boleh melantik mana-mana orang lain yang berkelayakan bukannya ahli Lembaga Pengarah Universiti sebagai ahli mesyuarat Jawatankuasa Audit Universiti. 1.4 Sekiranya boleh, seorang ahli adalah merupakan ahli Institut Akauntan Malaysia atau ahli persatuan akauntan seperti yang ditetapkan dalam Bahagian II Jadual Pertama Akta Akauntan 1967. 1.5 Keahlian Jawatankuasa Audit Universiti berdasarkan perkara 1.1 1.4 di atas adalah seperti berikut: a) Jawatankuasa Audit hendaklah terdiri daripada :- i. Pengerusi yang hendaklah dari kalangan Ahli Lembaga Pengarah Universiti yang dilantik oleh Lembaga Pengarah Universiti. ii. 2 orang Ahli Lembaga Pengarah Universiti yang dilantik oleh Lembaga 1 / 5

iii. Seorang yang dilantik oleh Lembaga Pengarah Universiti yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang boleh membantu Jawatankuasa. b) Ketua Audit Dalam hendaklah menjadi Setiausaha. 2. PERATURAN-PERATURAN MESYUARAT DAN MINIT 2.1 Mesyuarat Jawatankuasa Audit Universiti hendaklah diadakan sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun. 2.2 Kuorum ialah 2/3 daripada bilangan ahli (termasuk Pengerusi). 2.3 Ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti lain boleh menghadiri mesyuarat tersebut mengikut undangan Jawatankuasa. 2.4 Pengerusi boleh meminta diadakan mesyuarat bila-bila diperlukan. 2.5 Jika Pengerusi tidak dapat hadir, Pengerusi hendaklah mewakilkan kuasanya kepada mana-mana Ahli Jawatankuasa Audit Universiti ataupun Ahli Jawatankuasa Audit Universiti boleh melantik salah seorang daripada mereka mempengerusikan mesyuarat. 2.6 Setiausaha hendaklah mengedarkan kepada ahli-ahli, agenda dan semua kertas kerja serta dokumen berkenaan yang berbangkit daripada setiap perkara dalam agenda selewat-lewatnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat. 2.7 Jawatankuasa Audit Universiti boleh meminta pegawai-pegawai Universiti hadir dan memberi keterangan dalam mesyuaratnya dan juga boleh meminta dikemukakan rekod dan dokumen yang berhubung kait dengan perkara yang sedang diperiksa. 2 / 5

2.8 Minit setiap mesyuarat atau laporan Jawatankuasa Audit Universiti akan disimpan oleh Setiausaha dan diedarkan kepada setiap ahli jawatankuasa dan dibawa ke mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti untuk tujuan kelulusan / makluman (bergantung kepada pihak Jawatankuasa Audit untuk menentukan). 2.9 Pengerusi Jawatankuasa Audit Universiti ini perlu memberi laporan berhubung setiap mesyuarat kepada Lembaga 2.10 Minit mesyuarat hendaklah disahkan oleh Jawatankuasa Audit Universiti dalam mesyuarat yang berikutnya. 2.11 Ketua Unit Audit Dalam adalah menjadi Setiausaha kepada mesyuarat Jawatankuasa Audit Universiti. 3. AUTORITI Jawatankuasa ini diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah Universiti: 3.1 Untuk menyiasat sebarang aktiviti dalam terma rujukannya dan boleh mendapatkan akses kepada Juruaudit Dalam dan Luar serta semua kakitangan tanpa sebarang halangan. 3.2 Untuk mendapatkan sumber bagi menjalankan tugas-tugasnya seperti yang dinyatakan di dalam terma rujukannya. 3.3 Untuk mendapatkan maklumat sepenuhnya dan tanpa sebarang halangan mengenai Universiti. 3.4 Untuk mempunyai saluran komunikasi langsung dengan Juruaudit Dalam dan Luar. 3.5 Untuk mendapatkan nasihat perundangan luar atau khidmat nasihat profesional yang lain jika perlu. 3 / 5

4. TUJUAN PEWUJUDAN Jawatankuasa Audit Universiti ini diwujudkan adalah untuk meningkatkan sifat tanggungjawab dan akauntabiliti dalam organisasi. 5. SEMAKAN KOMPOSISI JAWATANKUASA AUDIT Lembaga Pengarah Universiti boleh menyemak, mengkaji semula keahlian dan komposisi ahli Jawatankuasa Audit dengan melantik, menambah, mengurang, menamatkan pelantikan atau menukar manamana ahli jawatankuasa sekiranya perlu. 6. FUNGSI UTAMA Fungsi utama Jawatankuasa Audit Universiti meliputi : 6.1 Mengkaji keberkesanan dan kemampuan sistem pengawalan dari dalam. 6.2 Mengkaji perancangan aktiviti audit oleh Unit Audit Dalam yang meliputi skop kerja, jadual, keanggotaan serta penyelarasan di antara Juruaudit Dalam dan Luar. 6.3 Mengkaji laporan daripada Juruaudit Dalam dan Luar dan memperakukan tindakan susulan yang perlu kepada Lembaga 6.4 Mengkaji dan menasihat Lembaga Pengarah Universiti berhubung dengan penyata kewangan, prospektus dan laporan-laporan kewangan lain yang dikeluarkan. 6.5 Mengkaji dan menasihat Lembaga Pengarah Universiti berhubung dengan maklumat prestasi secara kuantitatif di atas aktiviti yang tertakluk kepada auditan dan perkara lain yang melibatkan 4 / 5

tanggungjawab sebagaimana yang diputuskan oleh Lembaga 6.6 Mengesan pematuhan kepada peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti serta tatakelakuan pegawai/kakitangan dan mengambil daya usaha menyiasat sebarang pertelingkahan yang berlaku dalam Universiti. 6.7 Memastikan Universiti sentiasa mengubahsuai pelaksanaan kerja selaras dengan perubahan ikhtisas yang berlaku dalam bidang perakaunan seperti pengisytiharan oleh Institut Akauntan Malaysia dan Jawatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa. 6.8 Memastikan pelaksanaan penambahbaikan pengurusan kewangan Universiti yang berterusan bagi tujuan mencapai prestasi cemerlang dalam Penarafan Indeks Akauntabiliti Pengurusan Kewangan oleh Jabatan Audit Negara. 6.9 Melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti dari semasa ke semasa. 6.10 Melaporkan kepada pihak pengurusan mengenai kakitangan yang didapati telah melakukan sebarang penyelewengan untuk tindakan yang sesuai. 6.11 Mengkaji keperluan Unit Audit Dalam termasuk memperaku dan meluluskan Piagam Audit Dalam setiap dua (2) tahun sekali atau tertakluk kepada keperluan pindaan dari semasa ke semasa. 5 / 5