PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

dokumen-dokumen yang mirip
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA TAHUN 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

PENGENDALIAN DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

URAIAN sebelum perubahan

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA 2017 Kecamatan Mantup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS SOSIAL JL. A. YANI No.38 Telp.(0342) BLITAR

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENETAPAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2014

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KANTOR KECAMATAN KARANGBINANGUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 : CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KECAMATAN KUSAN HILIR

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

TABEL. 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

RENCANA KERJA (RENJA)

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jalan Kol. Wahid Udin No. Kel. Serasan Jaya Sekayu (0714)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 WDP 63.78% 67.83%

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG.

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi:

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Fauziah, SE Jabatan : Camat Bangko Selanjutnya disebut. Nama : Al Haris, S.Sos., M.H. Jabatan : Bupati Merangin Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 217 H. AL HARIS, S.Sos., M.H. NIP. 1965115 19953 2 2

SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target N O (1 ) 1. Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 2 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan 3 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan 4 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan 5 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 6 Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah (2) (3) (4) Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 94 % Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 84 % Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 84 % Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu 36 % Nilai SAKIP Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah C WDP 7 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 8 Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 9 Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah 8 % 94 % 91 %

1 Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah Persentase Peningkatan masyarakat berwawasan kebangsaan 75 % 11 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 8 % 12 Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan desa 8 % 13 14. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan desa 8 % Rata-rata cakupan pelayanan adiministrasi kependudukan dan catatan sipil 85.75 % 15 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar 6 % 16. Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik 17 Peningkatan iklimn investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaya saing 18 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak 19 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan 1 Kali Jumlah nilai investasi Rp. 77, Juta Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar 6 % 6 % 2 Peningkatan iklimn investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaya saing Jumlah nilai investasi Rp. 77, Juta

21 Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan 1 kali 22 Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah 23 Peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan gratis berkualitas, fasilitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik 24 Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah 25 Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah 26 Peningkatan kualitas jalan, jembatan dan prasarana transportasi 27 kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah Persentase aparatur pemerintah desa yang terlatih Rasio anak yang mengikuti pendidikan Paud 8 % 19.3 % Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan desa 8 % Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa Persentase pertumbuhan panjang jalan koneksi antar desa dan jalan non stastus dalam kondisi baik % 1.93 % kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah 8 % 28 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 96 %

PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ANGGARAN 746.536.2 343.317. 74.87. 45.. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.147. Program Peningkatan Sistem pengendalian Intern Pemerintah 8.18. 5.65. Program Peningkatan Pengembangan sitem Perencanan Program Penataan Pelayanan Masyarakat 297.916.1 18.784. Program Optimalisasi Penerimaan Daerah Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilainilai Pancasila Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Peran Serta dan Gender dalam Pembangunan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal 42.4. 12.91.7 52.384.5 14.692. 16.17.6 8.925. 3.82. Program Visualisasi Hasil Pembangunan 15.184.1 1.164.6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 3.. Program Pendidikan Anak Usia Dini 33.63.5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa 56.591.7 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 4.5. Program Pengembangan model operasional BKB - Posyandu PADU Jumlah Belanja 1.91.. 217 H. AL HARIS, S.Sos., M.H. NIP. 1965115 19953 2 2

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Guruh Nugraha, S.Sos Jabatan : Pelaksana Tugas Kasi Pelayanan Umum Selanjutnya disebut. Nama : Fauziah, SE Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 217 Agustus NIP. 1965115 19953 2 2 GURUH NUGRAHA, S.Sos Penata Muda TK.I NIP. 1988128 2111 1 3

SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Peningkatan Jumlah Kelompok kesejahteraan Masyarakat yang 94 % masyarakat dan diberdayakan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah 2 Peningkatan kualitas Persentase tingkat dokumen perencanaan pembangunan daerah keselarasan RKPD terhadap RPJMD 8 % 3 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang Formal 1 % 4 Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 5 Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaya saing 6 Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 7 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Rata-rata cakupan pelayanan adiministrasi kependudukan dan catatan sipil Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 85.75 % Rp. 77, JUTA 94 % 84 %

PROGRAM ANGGARAN Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Masyarakat Perdesaan 6.125. Penyelenggaraan Lomba Desa/ Kelurahan 22.56. Penyelenggaraan Musrenbag RKPD 8.314.2 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 14.92.6 Pelayanan dan Operasional KTP-EL 14.692. Monitoring dan Penertiban SITU 3.82. 295.412. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1 Pengadaan Alat Studio & Komunikasi 9.2. Jumlah Belanja 374.989.9 217 Agustus NIP. 1965115 19953 2 2 GURUH NUGRAHA, S.Sos Penata Muda TK.I NIP. 1988128 2111 1 3

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : M.Fauzi, A.Md Jabatan : Kasi Pemerintahan Selanjutnya disebut. Nama : Fauziah, SE Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 217 Agustus NIP. 1965115 19953 2 2 M.FAUZI, A.Md Penata Muda TK.I NIP. 1962121 19883 1 21

SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Penataan sistem Tingkat partisipasi pengelolaan keuangan masyarakat dalam 91 % dan anggaran yang pembayaran Pajak Daerah transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik 2 Peningkatan Persentase aparatur kesejahteraan pemerintah desa yang terlatih masyarakat dan pengurangan 8 % kesenjangan pembangunan antar daerah 3 Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti 1 Kali 4 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 84 %

PROGRAM ANGGARAN Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB dan BPHTB 21,15, Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Desa 1,164,6 15,184,1 Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5,15, 8,, Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor Jumlah Belanja 59.648.7 217 Agustus NIP. 1965115 19953 2 2 M.FAUZI, A.Md Penata Muda TK.I NIP. 1962121 19883 1 21

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Guruh Nugraha, S.Sos Jabatan : Kasi PMPD Selanjutnya disebut. Nama : Fauziah, SE Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 217 Agustus NIP. 1965115 19953 2 2 GURUH NUGRAHA, S.Sos Penata Muda TK.I NIP. 1988128 2111 1 3

SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Peningkatan Jumlah Kelompok kesejahteraan Masyarakat yang 94 % masyarakat dan diberdayakan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah 2 Peningkatan kualitas Persentase tingkat dokumen perencanaan pembangunan daerah keselarasan RKPD terhadap RPJMD 8 % 3 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang Formal 1 % 4 Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 5 Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaya saing 6 Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 7 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Rata-rata cakupan pelayanan adiministrasi kependudukan dan catatan sipil Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 85.75 % Rp. 77, JUTA 94 % 84 %

PROGRAM ANGGARAN Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Masyarakat Perdesaan 6.125. Penyelenggaraan Lomba Desa/ Kelurahan 22.56. Penyelenggaraan Musrenbag RKPD 8.314.2 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 14.92.6 Pelayanan dan Operasional KTP-EL 14.692. Monitoring dan Penertiban SITU 3.82. 295.412. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1 Pengadaan Alat Studio & Komunikasi 9.2. Jumlah Belanja 374.989.9 217 Agustus NIP. 1965115 19953 2 2 GURUH NUGRAHA, S.Sos Penata Muda TK.I NIP. 1988128 2111 1 3

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Arman, S.Pd, KP Jabatan : Kasi Sosial Selanjutnya disebut. Nama : Fauziah, SE Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 217 Agustus NIP. 1965115 19953 2 2 ARMAN, S.Pd,KP Penata Muda TK.I NIP. 1988128 2111 1 3

SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Pelayanan dan Persentase PMKS yang perlindungan kesehatan terpenuhi kebutuhan 6 % keluarga, ibu dan anak pelayanan dasar 2 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 84 % PROGRAM ANGGARAN Fasilitasi dan Pendampingan Penyaluran Raskin 4,24, Pemantauan Program Percepatan Perluasan Perlindungan Sosial 4,685, 4,72, Pengadaan Kendaraan Dinas/. Jumlah Belanja 49.645. 217 Agustus NIP. 1965115 19953 2 2 ARMAN, S.Pd,KP Penata Muda TK.I NIP. 1988128 2111 1 3

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Sardianus, S.Sos Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan Selanjutnya disebut. Nama : Fauziah, SE Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 217 NIP. 1965115 19953 2 2 SARDIANUS, S.Sos Penata Muda TK.I NIP. 1983112 281 1 3

SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Peningkatan kualitas Nilai SAKIP C dokumen perencanaan pembangunan daerah 2 Peningkatan kualitas Persentase tingkat dokumen perencanaan pembangunan daerah keselarasan RKPD terhadap RPJMD 8 % 3 Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 4 Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 5 Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 94 % 94 % WDP

PROGRAM ANGGARAN Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1,887, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 5,65, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran 5,11, 115,2, 332,4, Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 25,23, 4,26, Pelaksanaan Kegiatan SPIP 8,18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 15,63,1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 45,, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Komputer Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125,32, 59,55, 65,868, Jumlah Belanja 898.538.1 Agustus 217 NIP. 1965115 19953 2 2 SARDIANUS, S.Sos Penata Muda TK.I NIP. 1983112 281 1 3

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ahmad Nabiri Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Selanjutnya disebut. Nama : Fauziah, SE Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 217 Agustus NIP. 1965115 19953 2 2 AHMAD NABIRI Penata NIP. 196487 1993 1 7

SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Penataan administrasi Persentase penyediaan dan tata kelola pelayanan administrasi 94 % Penyelenggaraan Urusan perkantoran Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 2 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 84 % 3 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 84 %

PROGRAM ANGGARAN Program Penyediaan jasa surat menyurat 5.34. Program Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 65.868. Program Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.17.5 Program Penyediaan alat tulis kantor 25.55. Program Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.164.55 Program Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.11. 8.6. Program Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Program Makanan dan Minuman 13.673.45 Program Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 5.11. Program Pembangunan Gedung Kantor Program Pengadaan Mabeleur Program Pengadaan Pakaian Dinas 5.9. 12.925. 74.78. Jumlah Belanja 288.38.5 217 Agustus NIP. 1965115 19953 2 2 AHMAD NABIRI Penata NIP. 196487 1993 1 7

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Eko Saputra, S.STP, MH Jabatan : Sekretaris Camat Bangko Selanjutnya disebut. Nama : Fauziah, SE Jabatan : Camat Bangko Selaku atasan, selanjutnya disebut. berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami. akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Januari 217 EKO SAPUTRA, S.STP, MH Penata (III/ c) NIP. 1965115 19953 2 2 NIP. 1985123 23121 4

SKPD KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN N Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target O (1 ) (2) (3) (4) 1. Peningkatan kualitas Nilai SAKIP C dokumen perencanaan pembangunan daerah 2 Peningkatan kualitas Persentase tingkat dokumen perencanaan pembangunan daerah keselarasan RKPD terhadap RPJMD 8 % 3 Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah 4 Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 5 Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah 6 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 94 % 94 % WDP 84 %

PROGRAM ANGGARAN Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1,887, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 5,65, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran 5,11, 115,2, 332,4, Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 25,23, 4,26, Pelaksanaan Kegiatan SPIP 8,18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 15,63,1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 45,, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Komputer Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125,32, 59,55, 65,868, Program Penyediaan jasa surat menyurat 5.34. Program Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 65.868. Program Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.17.5 Program Penyediaan alat tulis kantor 25.55. Program Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.164.55 Program Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.11. 8.6. Program Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Program Makanan dan Minuman 13.673.45 Program Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 5.11. 5.9. Program Pembangunan Gedung Kantor 12.925. Program Pengadaan Mabeleur 74.78. Program Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Belanja 1.186.576.6

Januari 217 EKO SAPUTRA, S.STP, MH Penata (III/ c) NIP. 1965115 19953 2 2 NIP. 1985123 23121 4