BAB I PENDAHULUAN. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1.1 Latar Belakang

dokumen-dokumen yang mirip
BAB I PENDAHULUAN. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1.1 Latar Belakang

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

[A.1] PENYUSUNAN KUA DAN PPAS. 1. Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang RKPD dan Peraturan Menteri Dalam

DAFTAR ISI BAB V PENUTUP... 23


SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

BAB I PENDAHULUAN. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1.1 Latar Belakang

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

D A F T A R I S I Halaman

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

KOTA SURAKARTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I PENDAHULUAN

PROGRESS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 DAN FINALISASI RKPD TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN. Provinsi Kalimantan Utara Latar Belakang

DAFTAR ISI... KATA PENGANTAR... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOTA KESEPAKATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Jumlah Anggaran 1 BELANJA , ,00 97, ,95

WALIKOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG

KOTA SURAKARTA KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA) TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. Provinsi Kalimantan Utara Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016

APBD KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG

BUPATI LAMANDAU, Ir. MARUKAN

WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBD) Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

jtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçt

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

GUBERNUR JAWA TIMUR TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

WALIKOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR PENYIAPAN RANPERDA APBD

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

GUBERNUR MALUKU PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU

RANPERDA PERUBAHAN APBD TA SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 (PPAS APBD PERUBAHAN T.A.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG TIMUR,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG

SIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

GUBERNUR BALI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG

BUPATI BANGKA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGGARAN 2016

Struktur P-APBD TA. 2014

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

GUBERNUR RIAU PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG

WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN...I.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS,

WALIKOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang : a. bahwa tata cara pengelolaan hibah dan bantuan sosial

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR LAMPIRAN NOMOR : 40 TAHUN 2012 LAMPIRAN TANGGAL : 30 MEI 2012

MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Transkripsi:

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat (PD) untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat (RKA-PD) sebelum disepakati dengan DPRD. RKA-PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD. Dengan demikian apabila terjadi perubahan asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen tersebut secara otomatis harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap PPAS tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 154 dan 155 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Perubahan PPAS digunakan sebagai dasar melakukan perubahan APBD. Pada Pasal 154 Permendagri 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila: 1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA); 2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4. Keadaan darurat; dan 5. Keadaan luar biasa. Penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan atau ditambahkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. Pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang telah disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah dan Badan Anggaran DPRD harus Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 1

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituangkan masing-masing dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani Kepala dan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan, untuk kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat (RKPA-PD) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 1. Menyesuaikan perubahan Pendapatan Tahun 2017 yang disinkronkan dengan perubahan kebijakan sesuai kondisi tahun berjalan; 2. Menyesuaikan plafon anggaran belanja daerah tahun 2017 berdasarkan prioritas pembangunan yang harus dicapai; 3. Pedoman untuk melakukan koreksi terhadap target capaian dan alokasi anggaran per Perangkat ; 4. Menyesuaikan kebijakan pembiayaan daerah untuk mensikronkan surplus atau defisit guna menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah; 5. Menetapkan plafon anggaran sementara terhadap perubahan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA); 6. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat (RKPA PD); dan 7. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2017. 1.3 Landasan Hukum Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 2

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 3

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17. Peraturan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E); 18. Peraturan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri E); 19. Peraturan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A); 20. Peraturan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E). 1.4. Sistematika Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 4

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bab I Pendahuluan: Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2017. Bab II Rencana Perubahan Pendapatan dan Pembiayaan Menguraikan hal-hal sebagai berikut: a. Perubahan Pendapatan, meliputi kebijakan perubahan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2017. b. Perubahan Pembiayaan, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Bab III Perubahan Belanja Menguraikan perubahan Belanja, meliputi kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung dan target pembangunan tahun 2017. Bab IV Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Menguraikan perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan PD serta memuat matriks prioritas program dan plafon anggaran Bab V Penutup Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 5

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN 2.1 Rencana Perubahan Pendapatan Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2017, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2017 mempertimbangkan: a) Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; b) Realisasi Pendapatan Asli sampai dengan semester I tahun 2017; c) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2016. 2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2017 meliputi: 1. Pendapatan Asli mengalami peningkatan sebesar 9 persen dimana semula diperkirakan sebesar Rp 678.913.155.746,16 meningkat menjadi Rp737.192.092.935,16 atau bertambah sebesar Rp58.278.937.189,00. hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan terhadap pendapatan yang bersumber dari Pajak sebesar Rp21.038.468.100,00 atau 4 persen. Dari semula diperkirakan sebesar Rp557.198.594.109,57 meningkat menjadi Rp 578.237.062.209,57; 2. Dana Perimbangan tidak mengalami perubahan sebesar Rp1.666.665.913.570,00 hal ini disebabkan karena tidak ada kenaikan dalam Belanja Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 3. Pendapatan Lainnya (sumbangan pihak ketiga) mengalami kenaikan sebesar 200 persen atau Rp20.000.000.000,00 dimana semula sebesar Rp10.000.000.000 meningkat menjadi sebesar Rp30.000.000.000,00 dari. Meningkatnya alokasi pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 6

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan karena Kebijakan Pemerintah yang ingin meningkatkan sumber pendapatan melalui CSR atau pihak ketiga. Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada perubahan kebijakan Pendapatan secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 3,32 persen atau bertambah sebesar Rp78.278.937.189,00. dari semula sebesar Rp2.355.579.069.316,16 menjadi Rp2.433.858.006.505,16 Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 disajikan pada Tabel II.7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 7

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tabel II.7 Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2017 NO BERTAMBAH/ (BERKURANG) (2) (3) (4) (5 = 4-3) (6=5/3*100) 1. PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan asli daerah 678.913.155.746,16 737.192.092.935,16 58.278.937.189,00 8,58% 1.1.1 Pajak daerah 557.198.594.109,57 578.237.062.209,57 21.038.468.100,00 3,78% 1. Retribusi 15.448.205.014,87 19.409.736.914,87 3.961.531.900,00 25,64% 1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00 0,00% 1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 97.766.356.621,72 131.045.293.810,72 33.278.937.189,00 34,04% Dana perimbangan 1.666.665.913.570,00 1.666.665.913.570,00 0,00 0,00%.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 175.828.126.000,00 175.828.126.000,00 0,00 0,00%.2 Dana alokasi umum 1.035.119.230.570,00 1.035.119.230.570,00 0,00 0,00%.3 Dana alokasi khusus 455.718.557.000,00 455.718.557.000,00 0,00 0,00% 1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 10.000.000.000,00 30.000.000.000,00 20.000.000.000,00 200% % 1.3.5 Pendapatan Lainnya (sumbangan pihak ketiga) 10.000.000.000,00 30.000.000.000,00 20.000.000.000,00 200% Jumlah Pendapatan 2.355.579.069.316,16 2.433.858.006.505,16 78.278.937.189,00 3,32% Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 8

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2.2 Rencana Perubahan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena tidak tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2017, dimana semula Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp 315.544.385.627,95 terealisasi sebesar Rp 217.692.026.730,06 dengan kata lain menurun sebesar Rp 97.852.358.897,89 atau 31,01 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara lengkap, gambaran umum tentang perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.2 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 9

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tabel II.2 Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Tahun 2017 NO Uraian APBD 2017 PPAS-P 2017 Bertambah/(Berkurang) % (6) 3. Penerimaan Pembiayaan 3.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 315.544.385.627,95 217.692.026.730,06 (97.852.358.897,89) -31,01% 3.1.1 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 315.544.385.627,95 217.692.026.730,06 (97.852.358.897,98) -31,01% 3. Pengeluaran Pembiayaan 3.1.3 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00% 3.1.4 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00% 3.1.5 Pembiayaan Neto 310.544.385.627,95 212.692.026.730,06 (97.852.358.897,89) -31,51% DEFISIT ANGGARAN UNTUK P-APBD TA.2017 0,00 0,00 0,00 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 10

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH Pertengahan tahun 2017 merupakan akhir dari pelaksanaan RPJMD 2012-2017, sehingga tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diusung pada tahun 2017 masih menggunakan RPJMD tersebut yaitu Mewujudkan kemandirian, kemajuan, keadilan, daya saing dan pemerataan pembangunan antardaerah, antarkawasan pedesaan dan perkotaan Sebagai upaya untuk memantapkan arah dan tujuan pembangunan pada Tahun 2017 diidentifikasi terdapat prioritas lainnya yang menjadi permasalahan dan perlu dilaksanakan yaitu; 1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 2. percepatan pembangunan daerah; 3. iklim investasi yang kondusif; 4. keseimbangan pembangunan antar daerah/wilayah dan negara; serta, 5. pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran ini disusun dengan memperhatikan Sasaran/arah kebijakan Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, serta Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Terpilih periode 2017-2022. Adapun Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Terpilih periode 2017-2022 yang menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran ini adalah sebagai berikut: Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022, yaitu: Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 2022, yaitu: 1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi ; 2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas; 3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal; 4. Peningkatan kesehatan masyarakat Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 11

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi; 6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup; Prioritas program dalam perubahan RKPD tahun 2017 ini menggunakan kriteria sebagai berikut: 1) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 2) Memiliki korelasi terhadap pencapaian sasaran/arah kebijakan RPJPD 2005-2025; 3) Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2017; 4) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat; 5) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan 6) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara. Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2017 tetap mengacu pada arah kebijakan Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 dan memperhatikan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih periode 2017-2022. Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, yaitu : 1. Peningkatan Ekonomi; 2. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik; 4. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat; 5. Pembangunan Berdemokrasi; 6. Penanggulangan Bencana Tema dan prioritas pembangunan 2017 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan 2017 sebagaimana disajikan pada Tabel II.7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 12

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tabel II.7 Realiasasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2017 No Indikator RKPD Perubahan RKPD (2) (3) (4) 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,7 5,6 2 PDRB per kapita (Rpjuta) 50.762.940 50.584.582 3 Inflasi(%) 6,75 5,65 4 Pengangguran (%) 5,1 5,1 5 Kemiskinan (%) 4,53 4,53 Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017 (diolah) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 dan dengan memperhatikan beberapa dinamika pembangunan yang terjadi saat ini, antara lain terjadinya bencana alam banjir yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perubahan asumsi perekonomian makro daerah, proyeksi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, memperhatikan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Terpilih periode 2017-2022, serta diperlukan keselarasan sasaran/arah kebijakan Perubahan RPJPD 2005-2025 dan RPJMN, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penting untuk melakukan perubahan terhadap dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017. 1) Belanja Tidak Langsung a) Belanja Pegawai Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2017. Belanja pegawai pada tahun 2017 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp41.034.535.741,09 atau 5,77 persen. Semula berjumlah Rp710.654.094.090,45 menjadi Rp669.619.558.349,36; b) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Terjadinya penurunan belanja hibah pada perubahan kebijakan umum anggaran dianggarkan sebesar Rp42.225.000.000,00 atau 13,56 persen. Dari semula berjumlah Rp311.439.900.000,00 menjadi Rp269.241.900.000,00. Berkurangnya belanja hibah ini antara lain Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 13

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh pengalihan belanja BOS Pusat bidang pendidikan ke belanja langsung dinas pendidikan, selanjutnya mengakomodir persiapan sebagai tuan rumah PON XXI 2024 dan bantuan hibah. c) Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial. Terjadinya bencana banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat penganggaran belanja tidak terduga dianggarkan meningkat sebesar Rp 2.000.000.000,00 menjadi Rp7.297.043.000,00 atau 37,76%. a. Belanja Langsung Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2017 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. Penyesuaian/rasionalisasi alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; b. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat; c. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku; d. Mengakomodasi penganggaran terhadap beberapa belanja yang mendesak dan harus dilaksanakan dan belum dianggarkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2017, seperti: program kegiatan penanganan pasca banjir dan program kegiatan unggulan yang diselaraskan dengan visi misi kepala daerah terpilih tahun 2017-2022; e. Mengakomodasi kurang bayar/hutang daerah pada beberapa kegiatan TA 2017; f. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaiaan sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2017 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami force majeur; g. Belanja Pegawai Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 14

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan,yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2017 yang berlaku. (2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/thl dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017. h. Belanja Barang dan Jasa Diarahkan sebagai upaya untuk menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2) Belanja barang dan jasa di setiap Perangkat digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan. (3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2016. (4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. i. Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal. (2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut. (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. (4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan. Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 disajikan pada Tabel II.8. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 15

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tabel II.8 Target Perubahan Kebijakan Belanja Tahun 2017 NO BERTAMBAH/(BERKURANG) % (6) II BELANJA DAERAH A Belanja Tidak Langsung 1.489.821.437.602,11 1.426.029.877.299,96 (63.791.560.302,15) -4,41% 1. Belanja Pegawai 710.654.094.090,45 669.619.558.349,36 (41.034.535.741,09) -5,77% 2. Belanja Hibah 311.439.900.000,00 269.214.900.000,00 (42.225.000.000,00) -13,56% 3. Belanja Bantuan Sosial 943.000.000,00 943.000.000,00 0,00 0,00% 4. Belanja Bagi Hasil kepada kab/ kota dan pemdes 5 Belanja Bankeu kepada kab/ kota dan pemdes 344.731.977.987,66 362.199.953.426,60 17.467.975.438,94 5,07% 116.755.422.524,00 116.755.422.524,00 0,00 0,00% 6 Belanja Tidak Terduga 5.297.043.000,00 7.297.043.000,00 2.000.000.000,00 37,76% B Belanja Langsung 1.176.302.017.342,00 20.520.155.935,26 44.218.138.593,26 3,76% 1. Belanja Pegawai 148.234.645.800,00 153.181.932.800,00 4.947.287.000,00 3,02% 2. Belanja Barang dan Jasa 579.449.189.781,00 606.310.802.614,00 12.324.612.833,00 4,58% 3. Belanja Modal 448.618.181.761,00 461.027.420.521,26 12.409.238.760,26 2,63% Jumlah Belanja 2.666.123.454.944,11 2.646.550.033.235,22 (19.573.421.708,89) -0,73% Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 16

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB IV PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Perubahan Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program prioritas yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain hal tersebut juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat (RKPA PD) Tahun Anggaran 2017. Substansi dokumen PPAS didasarkan pada Perubahan RKPD dan KUPA Tahun 2017 yang dikelompokkan menurut belanja tidak langsung, berdasarkan urusan pemerintahan serta perubahan plafon anggaran PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas. 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan tahun 2017 dapat disajikan pada Tabel IV.1 sebagai berikut. Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 17

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Urusan Pemerintah Tabel IV.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2017 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH (BTL+BL) APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 (6) (7) (8) A Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar 377.258.358.184,82 356.080.084.656,08 725.311.565.440,00 736.314.330.645,00 1.102.569.923.624,82 1.092.394.415.301,08 1 Pendidikan 254.713.895.218,95 237.826.6304,63 196.039.176.500,00 239.870.847.900,00 450.753.071.718,95 477.697.479.104,63 a Dinas Pendidikan 254.713.895.218,95 237.826.6304,63 195.705.086.500,00 239.536.757.900,00 450.418.981.718,95 477.363.389.104,63 b Sekretariat (Biro Kesra) 334.090.000,00 334.090.000,00 334.090.000,00 334.090.000,00 2 Kesehatan 70.180.267.355,90 68.120.903.476,90 181.305.677.750,00 176.739.608.047,00 251.485.945.105,90 244.860.511.523,90 a Dinas Kesehatan 13.759.247.062,00 13.080.362.278,00 37.328.632.300,00 34.992.002.337,00 51.087.879.362,00 48.072.364.615,00 a Rumah Sakit Umum Provinsi 28.299.527.620,00 29.436.148.310,00 110.821.800.950,00 112.163.469.260,00 139.121.328.570,00 141.599.617.570,00 a Rumah Sakit Jiwa 28.121.492.673,90 25.604.392.888,90 33.155.244.500,00 29.584.136.450,00 676.737.173,90 55.188.529.338,90 3 4 5 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.316.988.313,00 16.827.663.633,00 291.345.413.250,00 272.305.828.981,00 307.662.401.563,00 289.133.492.614,00 a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.316.988.313,00 16.827.663.633,00 291.345.413.250,00 272.305.828.981,00 307.662.401.563,00 289.133.492.614,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5.915.098.000,00 5.120.030.554,52 12.481.785.000,00 10.139.790.000,00 18.396.883.000,00 15.259.820.554,52 a Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.915.098.000,00 5.120.030.554,52 12.481.785.000,00 10.139.790.000,00 18.396.883.000,00 15.259.820.554,52 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 15.485.478.363,97 14.582.218.451,11 18.653.662.690,00 16.585.165.180,00 34.139.141.053,97 31.167.383.631,11 Masyarakat a Kesatuan Bangsa dan 5.475.416.309,97 5.036.794.397,11 5.357.828.730,00 4.570.291.630,00 10.833.245.039,97 9.607.086.027,11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 18

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Urusan Pemerintah BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH (BTL+BL) APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 (6) (7) (8) Politik c Satuan Polisi Pamong Praja 10.010.062.054,00 9.545.424.054,00 13.295.833.960,00 12.014.873.550,00 23.305.896.014,00 21.560.297.604,00 6 Sosial 14.646.630.933,00 13.602.637.335,92 25.485.850.250,00 20.673.090.537,00 40.132.481.183,00 34.275.727.872,92 a Dinas Sosial 10.061.116.560,00 9.399.170.974,92 14.248.804.450,00 12.277.483.737,00 24.309.921.010,00 21.676.654.711,92 b Badan Penanggulangan Bencana 4.585.514.373,00 4.203.466.361,00 137.045.800,00 8.395.606.800,00 15.822.560.173,00 12.599.073.161,00 B Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar 85.772.744.558,34 79.779.989.950,25 146.945.267.150,00 133.564.985.065,26 232.718.011.708,34 213.344.975.015,51 1 Tenaga Kerja 15.762.254.200,00 13.788.514.087,00 10.311.581.400,00 9.519.794.800,00 26.073.835.600,00 23.308.308.887,00 a Dinas Tenaga Kerja 15.762.254.200,00 13.788.514.087,00 10.311.581.400,00 9.519.794.800,00 26.073.835.600,00 23.308.308.887,00 2 Pemberdayaan Perempuan dan 6.141.827.458,00 5.515.485.443,00 4.594.623.000,00 4.054.838.000,00 10.736.450.458,00 9.570.323.443,00 Perlindungan Anak a Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan 6.141.827.458,00 5.515.485.443,00 4.594.623.000,00 4.054.838.000,00 10.736.450.458,00 9.570.323.443,00 Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 3 Pangan 5.011.385.318,34 4.480.245.312,14 5.062.044.000,00 4.992.738.400,00 10.073.429.318,34 9.472.983.712,14 a Dinas Pangan 5.011.385.318,34 4.480.245.312,14 5.062.044.000,00 4.992.738.400,00 10.073.429.318,34 9.472.983.712,14 4 Pertanahan - - 14.045.241.450,00 14.045.241.450,00 14.045.241.450,00 14.045.241.450,00 a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14.045.241.450,00 14.045.241.450,00 14.045.241.450,00 14.045.241.450,00 5 Lingkungan Hidup 7.628.699.044,00 7.431.859.812,00 5.234.690.250,00 5.425.052.250,00 12.863.389.294,00 12.856.912.062,00 a Dinas Lingkungan Hidup 7.628.699.044,00 7.431.859.812,00 5.234.690.250,00 5.425.052.250,00 12.863.389.294,00 12.856.912.062,00 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 19

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Urusan Pemerintah BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH (BTL+BL) APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 (6) (7) (8) Administrasi 6 Kependudukan dan - - 1.858.910.000,00 1.614.130.400,00 1.858.910.000,00 1.614.130.400,00 Pencatatan Sipil a Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 1.858.910.000,00 1.614.130.400,00 1.858.910.000,00 1.614.130.400,00 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.869.770.039,55 5.440.309.318,00 20.651.352.850,00 21.068.504.100,00 27.521.122.889,55 26.508.813.418,00 a Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.869.770.039,55 5.440.309.318,00 20.651.352.850,00 21.068.504.100,00 27.521.122.889,55 26.508.813.418,00 8 Pengendalian Penduduk dan - - 710.015.000,00 575.315.000,00 710.015.000,00 575.315.000,00 Keluarga Berencana a Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan 710.015.000,00 575.315.000,00 710.015.000,00 575.315.000,00 Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 9 Perhubungan 6.533.360.754,00 6.213.740.489,00 30.420.489.000,00 24.986.315.363,26 36.953.849.754,00 300.055.852,26 a Dinas Perhubungan 6.533.360.754,00 6.213.740.489,00 30.420.489.000,00 24.986.315.363,26 36.953.849.754,00 300.055.852,26 10 Komunikasi dan Informatika 6.579.362.257,00 6.637.155.057,00 9.435.106.800,00 9.616.662.800,00 16.014.469.057,00 16.253.817.857,00 a Dinas Komunikasi dan Informatika 6.579.362.257,00 6.637.155.057,00 9.435.106.800,00 9.616.662.800,00 16.014.469.057,00 16.253.817.857,00 b Sekretariat (Biro Kesra) Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 20

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Urusan Pemerintah BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH (BTL+BL) APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 (6) (7) (8) 11 c Sekretariat (Biro Umum dan Perlengkapan) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5.837.517.611,85 5.748.138.864,00 7.760.720.600,00 8.143.084.600,00 13.598.238.211,85 13.8923.464,00 a Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5.837.517.611,85 5.748.138.864,00 7.760.720.600,00 8.143.084.600,00 13.598.238.211,85 13.8923.464,00 12 Penanaman Modal 5.638.130.959,00 5.519.940.959,00 6.243.334.000,00 2.985.789.950,00 11.881.464.959,00 8.505.730.909,00 b Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5.638.130.959,00 5.519.940.959,00 6.243.334.000,00 2.985.789.950,00 11.881.464.959,00 8.505.730.909,00 13 Kepemudaan dan Olahraga 6.455.362.003,00 6.048.870.832,69 12.321.334.150,00 11.995.246.027,00 18.776.696.153,00 18.044.116.859,69 a Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 6.455.362.003,00 6.048.870.832,69 12.321.334.150,00 11.995.246.027,00 18.776.696.153,00 18.044.116.859,69 14 Statistik - - - - - - a Dinas Komunikasi dan Informatika - - 15 Persandian - - 94.050.000,00 94.050.000,00 94.050.000,00 94.050.000,00 Dinas Komunikasi dan a Informatika 94.050.000,00 94.050.000,00 94.050.000,00 94.050.000,00 16 Kebudayaan 6.907.592.000,00 6.444.143.859,00 7.747.383.000,00 8.752.494.275,00 14.654.975.000,00 15.196.638.134,00 a Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.907.592.000,00 6.444.143.859,00 7.747.383.000,00 8.752.494.275,00 14.654.975.000,00 15.196.638.134,00 17 Perpustakaan - - 1.339.491.950,00 1.339.491.950,00 1.339.491.950,00 1.339.491.950,00 a Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.339.491.950,00 1.339.491.950,00 1.339.491.950,00 1.339.491.950,00 18 Kearsipan 6.407.482.913,60 6.511.585.917,42 9.114.899.700,00 4.356.235.700,00 15.522.382.613,60 10.867.821.617,42 a Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 6.407.482.913,60 6.511.585.917,42 9.114.899.700,00 4.356.235.700,00 15.522.382.613,60 10.867.821.617,42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 21

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Urusan Pemerintah BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH (BTL+BL) APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 (6) (7) (8) C Urusan Pemerintah Pilihan 78.483.280.055,69 71.529.138.537,50 77.377.312.150,00 102.472.735.231,00 155.860.592.205,69 174.001.873.768,50 1 Kelautan dan Perikanan 14.534.150.687,00 13.381.866.651,00 16.778.829.000,00 17.570.568.600,00 31.312.979.687,00 30.952.435.251,00 a Dinas Kelautan dan Perikanan 14.534.150.687,00 13.381.866.651,00 16.778.829.000,00 17.570.568.600,00 31.312.979.687,00 30.952.435.251,00 2 Pariwisata - - 4.546.403.000,00 6.931.327.825,00 4.546.403.000,00 6.931.327.825,00 a Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.546.403.000,00 6.931.327.825,00 4.546.403.000,00 6.931.327.825,00 3 Pertanian 19.960.618.966,28 15.651.816.398,50 23.892.167.950,00 25.293.320.750,00 43.852.786.916,28 40.945.137.148,50 a Dinas Pertanian 19.960.618.966,28 15.651.816.398,50 23.892.167.950,00 25.293.320.750,00 43.852.786.916,28 40.945.137.148,50 4 Kehutanan 18.411.704.640,00 17.655.472.721,00 10.190.980.000,00 9.392.266.000,00 28.602.684.640,00 27.047.738.721,00 a Dinas Kehutanan 18.411.704.640,00 17.655.472.721,00 10.190.980.000,00 9.392.266.000,00 28.602.684.640,00 27.047.738.721,00 5 Energi dan Sumber Daya Mineral 13.399.319.769,00 14.199.869.303,00 10.211.061.000,00 9.987.028.000,00 23.610.380.769,00 24.186.897.303,00 a Dinas Energi dan Sumber Saya Mineral 13.399.319.769,00 14.199.869.303,00 10.211.061.000,00 9.987.028.000,00 23.610.380.769,00 24.186.897.303,00 6 Perdagangan - - 4.667.242.000,00 26.650.543.556,00 4.667.242.000,00 26.650.543.556,00 a Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - 4.667.242.000,00 26.650.543.556,00 4.667.242.000,00 26.650.543.556,00 7 Perindustrian 12.177.485.993,41 10.640.113.464,00 6.620.141.700,00 6.324.427.000,00 18.797.627.693,41 16.964.540.464,00 a Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12.177.485.993,41 10.640.113.464,00 6.620.141.700,00 6.324.427.000,00 18.797.627.693,41 16.964.540.464,00 8 Transmigrasi - - 470.487.500,00 323.253.500,00 470.487.500,00 323.253.500,00 a Dinas Tenaga Kerja - - 470.487.500,00 323.253.500,00 470.487.500,00 323.253.500,00 D Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 948.307.054.803,26 913.412.012.856,13 226.667.872.602,00 248.168.104.994,00 1.174.974.927.405,26 1.161.580.117.850,13 1 Fungsi Penunjang 10.345.890.410,00 8.718.665.272,08 14.817.153.756,00 15.280.890.579,00 25.163.044.166,00 23.999.555.851,08 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 22

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Urusan Pemerintah BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH (BTL+BL) APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 (6) (7) (8) Perencanaan a Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian 10.345.890.410,00 8.718.665.272,08 13.618.512.000,00 13.790.838.900,00 23.964.402.410,00 22.509.504.172,08 Pengembangan c Sekretariat (Biro Perekonomian) - - 1.198.641.756,00 1.490.051.679,00 1.198.641.756,00 1.490.051.679,00 2 Fungsi Penunjang Keuangan 826.794.130.296,11 798.213.983.300,05 24.675.698.261,00 22.915.072.000,00 851.469.828.557,11 821.129.055.300,05 a Badan Keuangan 826.794.130.296,11 798.213.983.300,05 24.675.698.261,00 22.915.072.000,00 851.469.828.557,11 821.129.055.300,05 1) Belanja SKPD 47.626.786.784,45 47.620.772.349,45 24.675.698.261,00 22.915.072.000,00 72.302.485.045,45 70.535.844.349,45 2) Belanja PPKD 779.167.343.511,66 756.410.318.950,60 779.167.343.511,66 756.410.318.950,60 3 Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan 19.416.589.902,00 12.173.463.253,00 19.485.584.400,00 18.012.681.740,00 38.902.174.302,00 30.186.144.993,00 Pelatihan a Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 19.416.589.902,00 12.173.463.253,00 19.485.584.400,00 18.012.681.740,00 38.902.174.302,00 30.186.144.993,00 4 Fungsi Penunjang Penelitian dan - - 640.420.000,00 548.023.000,00 640.420.000,00 548.023.000,00 Pengembangan a Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian - - 640.420.000,00 548.023.000,00 640.420.000,00 548.023.000,00 Pengembangan 4 Fungsi Penunjang Pengawasan 12.145.426.685,00 176.935.494,00 8.653.899.200,00 7.796.354.450,00 20.799.325.885,00 19.073.289.944,00 a Inspektorat 12.145.426.685,00 176.935.494,00 8.653.899.200,00 7.796.354.450,00 20.799.325.885,00 19.073.289.944,00 5 Fungsi Penunjang Kesekretariatan 79.605.017.510,15 83.028.965.537,00 158.395.116.985,00 183.615.083.225,00 238.000.134.495,15 266.644.048.762,00 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 23

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Urusan Pemerintah BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH (BTL+BL) APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 APBD 2017 PPAS-P 2017 (6) (7) (8) dan Kesekretariatan DPRD a Sekretariat 47.393.812.480,00 44.824.152.380,00 703.0285,00 84.604.427.555,00 118.596.833.765,00 129.428.579.935,00 b Sekretariat DPRD 8.762.621.635,00 7.879.580.517,00 77.390.742.700,00 89.706.199.370,00 86.153.364.335,00 97.585.779.887,00 e Badan Penghubung Provinsi 4.215.050.455,15 3.363.699.700,00 9.801.353.000,00 9.304.456.300,00 14.016.403.455,15 12.668.156.000,00 c Dewan Perwakilan 17.982.754.287,00 25.122.297.587,00 17.982.754.287,00 25.122.297.587,00 Rakyat d Kepala dan Wakil Kepala 50.778.653,00 50.778.653,00 50.778.653,00 50.778.653,00 TOTAL 1.489.821.437.602,11 1.426.029.877.299,96 1.176.302.017.342,00 20.520.155.935,26 2.666.123.454.944,11 2.646.550.033.235,22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 24

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Perangkat (PD) dan Program/Kegiatan Prioritas Per PD Perubahan Plafon Anggaran Sementara PD dan program/kegiatan per PD tahun anggaran 2017 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel IV.2 berikut: Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 25

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NO. PERANGKAT DAERAH Tabel IV.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan PD Tahun 2017 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH (BTL+BL) APBD 2017 PPAS P 2017 new APBD 2017 PPAS P 2017 new APBD 2017 PPAS P 2017 new (6) (7) (8) 1 Dinas Pendidikan 195.705.086.500,00 239.536.757.900,00 450.418.981.718,95 477.363.389.104,63 254.713.895.218,95 237.826.6304,63 2 Dinas Kesehatan 13.759.247.062,00 13.080.362.278,00 37.328.632.300,00 34.992.002.337,00 51.087.879.362,00 48.072.364.615,00 3 RSUP 28.299.527.620,00 29.436.148.310,00 110.821.800.950,00 112.163.469.260,00 139.121.328.570,00 141.599.617.570,00 4 RSJ 28.121.492.673,90 25.604.392.888,90 33.155.244.500,00 29.584.136.450,00 676.737.173,90 55.188.529.338,90 5 Dinas Pekerjaan Umum dan 16.316.988.313,00 16.827.663.633,00 305.390.654.700,00 286.351.070.431,00 321.707.643.013,00 303.178.734.064,00 Penataan Ruang 6 Dinas Perumahan Rakyat dan 5.915.098.000,00 5.120.030.554,52 12.481.785.000,00 10.139.790.000,00 18.396.883.000,00 15.259.820.554,52 Kawasan Permukiman 7 Badan Perencanaan Pembangunan 10.345.890.410,00 8.718.665.272,08 14.258.932.000,00 14.338.861.900,00 24.604.822.410,00 23.057.527.172,08 dan Penelitian Pengembangan 8 Dinas Perhubungan 6.533.360.754,00 6.213.740.489,00 30.420.489.000,00 24.986.315.363,26 36.953.849.754,00 300.055.852,26 9 Dinas Lingkugan Hidup 7.628.699.044,00 7.431.859.812,00 5.234.690.250,00 5.425.052.250,00 12.863.389.294,00 12.856.912.062,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, 6.141.827.458,00 5.515.485.443,00 7.163.548.000,00 6.244.283.400,00 13.305.375.458,00 11.759.768.843,00 Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil 11 Badan Penanggulangan Bencana 4.585.514.373,00 4.203.466.361,00 137.045.800,00 8.395.606.800,00 15.822.560.173,00 12.599.073.161,00 12 Dinas Sosial 10.061.116.560,00 9.399.170.974,92 14.248.804.450,00 12.277.483.737,00 24.309.921.010,00 21.676.654.711,92 13 Dinas Tenaga Kerja 15.762.254.200,00 13.788.514.087,00 10.782.068.900,00 9.843.048.300,00 26.544.323.100,00 23.631.562.387,00 14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 5.837.517.611,85 5.748.138.864,00 7.760.720.600,00 8.143.084.600,00 13.598.238.211,85 13.8923.464,00 Menengah 15 Dinas Penanaman Modal dan 5.638.130.959,00 5.519.940.959,00 6.243.334.000,00 2.985.789.950,00 11.881.464.959,00 8.505.730.909,00 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.907.592.000,00 6.444.143.859,00 12.293.786.000,00 15.683.822.100,00 19.201.378.000,00 22.127.965.959,00 17 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 6.455.362.003,00 6.048.870.832,69 12.321.334.150,00 11.995.246.027,00 18.776.696.153,00 18.044.116.859,69 18 Badan Kesatuan Bangsa dan 5.475.416.309,97 5.036.794.397,11 5.357.828.730,00 4.570.291.630,00 10.833.245.039,97 9.607.086.027,11 Politik 19 Satuan Polisi Pamong Praja 10.010.062.054,00 9.545.424.054,00 13.295.833.960,00 12.014.873.550,00 23.305.896.014,00 21.560.297.604,00 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 26

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NO. PERANGKAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH (BTL+BL) APBD 2017 PPAS P 2017 new APBD 2017 PPAS P 2017 new APBD 2017 PPAS P 2017 new (6) (7) (8) 20 Sekretariat 47.393.812.480,00 44.824.152.380,00 72.735.753.041,00 86.428.569.234,00 120.129.565.521,00 1352.721.614,00 21 Sekretariat DPRD 8.762.621.635,00 7.879.580.517,00 77.390.742.700,00 89.706.199.370,00 86.153.364.335,00 97.585.779.887,00 22 DPRD 17.982.754.287,00 25.122.297.587,00 17.982.754.287,00 25.122.297.587,00 23 Kepala 50.778.653,00 50.778.653,00 50.778.653,00 50.778.653,00 22 Badan Keuangan 47.626.786.784,45 47.620.772.349,45 24.675.698.261,00 22.915.072.000,00 72.302.485.045,45 70.535.844.349,45 23 Inspektorat 12.145.426.685,00 176.935.494,00 8.653.899.200,00 7.796.354.450,00 20.799.325.885,00 19.073.289.944,00 24 Badan Penghubung Provinsi 4.215.050.455,15 3.363.699.700,00 9.801.353.000,00 9.304.456.300,00 14.016.403.455,15 12.668.156.000,00 25 Badan Kepegawaian dan 19.416.589.902,00 12.173.463.253,00 19.485.584.400,00 18.012.681.740,00 38.902.174.302,00 30.186.144.993,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia 26 Dinas Pangan 5.011.385.318,34 4.480.245.312,14 5.062.044.000,00 4.992.738.400,00 10.073.429.318,34 9.472.983.712,14 27 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 6.869.770.039,55 5.440.309.318,00 20.651.352.850,00 21.068.504.100,00 27.521.122.889,55 26.508.813.418,00 dan Pemerintah Desa 28 Dinas Komunikasi dan Informatika 6.579.362.257,00 6.637.155.057,00 9.529.156.800,00 9.710.712.800,00 16.108.519.057,00 16.347.867.857,00 29 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 6.407.482.913,60 6.511.585.917,42 10.454.391.650,00 5.695.727.650,00 16.861.874.563,60 12.207.313.567,42 30 Dinas Pertanian 19.960.618.966,28 15.651.816.398,50 23.892.167.950,00 25.293.320.750,00 43.852.786.916,28 40.945.137.148,50 31 Dinas Kehutanan 18.411.704.640,00 17.655.472.721,00 10.190.980.000,00 9.392.266.000,00 28.602.684.640,00 27.047.738.721,00 32 Dinas Energi dan Sumber Daya 13.399.319.769,00 14.199.869.303,00 10.211.061.000,00 9.987.028.000,00 23.610.380.769,00 24.186.897.303,00 Mineral 33 Dinas Kelautan dan Perikanan 14.534.150.687,00 13.381.866.651,00 16.778.829.000,00 17.570.568.600,00 31.312.979.687,00 30.952.435.251,00 34 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12.177.485.993,41 10.640.113.464,00 187.383.700,00 32.974.970.556,00 23.464.869.693,41 43.615.084.020,00 JUMLAH 710.654.094.090,45 669.619.558.349,36 1.176.302.017.342,00 20.520.155.935,26 1.886.956.111.432,45 1.890.139.714.284,62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 27

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Sementara itu, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan program kegiatan PD adalah sebagaimana yang disajikan di dalam Lampiran Dokumen PPAS ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen PPAS Perubahan ini. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 28

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB V PENUTUP Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Tahun Anggaran 2017 ini disusun dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun 2017. Pangkalpinang, Agustus 2017 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ERZALDI ROESMAN Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 29

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS PENDIDIKAN BELANJA 450.418.981.718,95 477.363.389.104,63 26.944.407.385,68 BELANJA TIDAK LANGSUNG 254.713.895.218,95 237.826.6304,63 (16.887.264.014,32) BELANJA LANGSUNG 195.705.086.500,00 239.536.757.900,00 43.831.671.400,00 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.806.950.000,00 44.016.510.000,00 (36.790.440.000,00) 01 01 01 0100 Penyediaan jasa surat menyurat 13.500.000,00 13.500.000,00-01 01 01 0200 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 150.000.000,00 202.000.000,00 52.000.000,00 listrik 01 01 01 0700 Penyediaan jasa administrasi keuangan 334.350.000,00 334.350.000,00-01 01 01 0800 Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.000.000,00 36.000.000,00-01 01 01 1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 132.800.000,00 132.800.000,00-01 01 01 1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 43.000.000,00 31.000.000,00 (12.000.000,00) 01 01 01 1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12.000.000,00 12.000.000,00-01 01 01 1700 Penyediaan makanan dan minuman 70.000.000,00 70.000.000,00-01 01 01 1800 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 01 01 01 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 500.000.000,00 500.000.000,00-429.090.000,00 429.090.000,00-01 01 01 8800 Koordinasi konsultasi ke dalam daerah 250.000.000,00 250.000.000,00-01 01 01 9914 Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD PLA menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis 01 01 01 9915 Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kota Pangkalpinang menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Pangkalpinang 01 01 01 9916 Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Bangka 01 01 01 9917 Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Barat menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Bangka Barat 01 01 01 9918 Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Tengah menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Bangka Tengah 01 01 01 9919 Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Bangka Selatan menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Bangka Selatan 01 01 01 9920 Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Belitung menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Belitung 01 01 01 9921 Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab. Belitung Timur menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Belitung Timur 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.061.380.000,00 1.061.380.000,00-7.373.150.000,00 3.809.390.000,00 (3.563.760.000,00) 14.747.730.000,00 7.278.250.000,00 (7.469.480.000,00) 6.967.830.000,00 5.834.630.000,00 (1.133.200.000,00) 6.834.530.000,00 5.616.030.000,00 (18.500.000,00) 13.560.330.000,00 8.7930.000,00 (4.769.100.000,00) 14.975.330.000,00 4.511.830.000,00 (10.463.500.000,00) 13.315.930.000,00 5.103.030.000,00 (8.212.900.000,00) 1.723.160.000,00 1.350.160.000,00 (373.000.000,00)

PD : DINAS PENDIDIKAN 01 01 02 0323 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor 208.500.000,00 208.500.000,00-01 01 02 1300 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.020.600.000,00 647.600.000,00 (373.000.000,00) 01 01 02 2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 132.800.000,00 132.800.000,00-01 01 02 2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 01 01 02 2801 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 333.260.000,00 333.260.000,00-28.000.000,00 28.000.000,00-01 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 637.760.000,00 637.760.000,00-01 01 03 1100 Peningkatan nilai-nilai Luhur kebangsaan di Bidang Pendidikan 01 01 03 3100 Bimtek dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas 01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 01 06 7210 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 01 01 06 7306 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 01 01 16 9201 Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Nonformal 01 01 16 9300 Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD/MI 01 01 16 9400 Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP/MTs 01 01 16 9500 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus 01 01 16 9600 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang 01 01 16 9700 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat 01 01 16 9800 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok 01 01 16 9900 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Koba 01 01 16 9901 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Toboali 01 01 16 9902 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjungpandan 01 01 16 9903 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar 430.430.000,00 430.430.000,00-207.330.000,00 207.330.000,00-282.276.000,00 288.776.000,00 6.500.000,00 229.126.000,00 235.626.000,00 6.500.000,00 53.150.000,00 53.150.000,00-11.930.807.000,00 12.237.277.000,00 306.470.000,00 426.283.000,00 726.283.000,00 300.000.000,00 2.334.184.000,00 2.421.169.000,00 86.985.000,00 3.519.491.000,00 3.425.206.000,00 (94.285.000,00) 1.714.573.000,00 1.728.343.000,00 13.770.000,00 42.740.000,00 42.740.000,00-560.187.000,00 560.187.000,00-451.699.000,00 451.699.000,00-296.980.000,00 296.980.000,00-471.670.000,00 471.670.000,00-477.470.000,00 477.470.000,00-435.530.000,00 435.530.000,00-01 01 18 Program Pendididkan Non Formal 1.811.304.000,00 1.601.341.400,00 (209.962.600,00) 01 01 18 2600 Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan 01 01 18 2700 Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Pelatihan dan Penuntasan Buta Aksara 416.754.000,00 309.944.400,00 106.809.600,00 1.394.550.000,00 91.397.000,00 103.153.000,00 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 34.324.000,00 750.338.000,00 (483.986.000,00) 01 01 22 2300 Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan 34.324.000,00 750.338.000,00 483.986.000,00 01 01 28 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 97.278.505.500,00 124.799.595.500,00 (27.521.090.000,00) 01 01 28 0100 Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMA 8.649.095.000,00 9.490.814.000,00 (841.719.000,00)

PD : DINAS PENDIDIKAN 01 01 28 0200 Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu 191.695.500,00 181.906.500,00 9.789.000,00 Pendidikan SMK 01 01 28 0400 Pembinaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Ke Jenjang Perguruan Tinggi 7.194.295.000,00 10.179.455.000,00 (2.985.160.000,00) 01 01 28 8300 Pengelolaan DAK Fisik SMA - 13.468.000.000,00 (13.468.000.000,00) 01 01 28 8200 Pengelolaan DAK Fisik SMK - 10.236.000.000,00 (10.236.000.000,00) 01 01 28 0500 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang 01 01 28 0600 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang 01 01 28 0700 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang 01 01 28 0800 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang 01 01 28 0900 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang 01 01 28 1000 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka 01 01 28 1100 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka 01 01 28 1200 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka 01 01 28 1300 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka 01 01 28 1400 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka 01 01 28 1500 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung 01 01 28 1600 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung 01 01 28 1700 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung 01 01 28 1800 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung 01 01 28 1900 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung 01 01 28 2000 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat 01 01 28 2100 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat 01 01 28 2200 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat 01 01 28 2300 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat 01 01 28 2400 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan 01 01 28 2500 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan 01 01 28 2600 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan 01 01 28 2700 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan 01 01 28 2800 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan 01 01 28 2900 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Air Gegas, Bangka Selatan 01 01 28 3000 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah 1.603.900.000,00 1.603.900.000,00-3.000.000.000,00 3.000.000.000,00-1.300.000.000,00 1.300.000.000,00-1.000.000.000,00 1.000.000.000,00-720.000.000,00 720.000.000,00-2.240.000.000,00 2.240.000.000,00-1.320.000.000,00 1.320.000.000,00-600.000.000,00 600.000.000,00-518.550.000,00 518.550.000,00-500.000.000,00 500.000.000,00-2.200.000.000,00 2.200.000.000,00-1.600.000.000,00 1.600.000.000,00-900.000.000,00 900.000.000,00-1.000.000.000,00 1.000.000.000,00-264.000.000,00 264.000.000,00-1.300.000.000,00 1.300.000.000,00-1.050.000.000,00 1.050.000.000,00-00.000.000,00 00.000.000,00-700.000.000,00 700.000.000,00-1.430.000.000,00 1.430.000.000,00-700.000.000,00 700.000.000,00-250.000.000,00 250.000.000,00-520.000.000,00 520.000.000,00-200.000.000,00 200.000.000,00-740.000.000,00 740.000.000,00-900.000.000,00 900.000.000,00 -

PD : DINAS PENDIDIKAN 01 01 28 3100 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 - Negeri 2 Koba, Bangka Tengah 01 01 28 3200 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah 01 01 28 3300 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah 01 01 28 3400 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah 01 01 28 3500 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur 01 01 28 3600 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa kampit, Belitung Timur 01 01 28 3700 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur 01 01 28 3800 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur 01 01 28 3900 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang 01 01 28 4000 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang 01 01 28 4100 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang 01 01 28 4200 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang 01 01 28 4300 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka 01 01 28 4400 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka 01 01 28 4500 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka 01 01 28 4600 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka 01 01 28 4700 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka 01 01 28 4800 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka 01 01 28 4900 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka 01 01 28 5000 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka 01 01 28 5100 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka 01 01 28 5200 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat 01 01 28 5300 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat 01 01 28 5400 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Bara 01 01 28 5500 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat 01 01 28 5600 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat 01 01 28 5700 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat 01 01 28 5800 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah 804.862.000,00 804.862.000,00-1.750.000.000,00 1.750.000.000,00-300.000.000,00 300.000.000,00-40.000.000,00 40.000.000,00-900.000.000,00 900.000.000,00-920.000.000,00 920.000.000,00-350.000.000,00 350.000.000,00-1.312.200.000,00 1.312.200.000,00-02.400.000,00 02.400.000,00-1.312.200.000,00 1.312.200.000,00-910.800.000,00 910.800.000,00-374.400.000,00 374.400.000,00-851.400.000,00 851.400.000,00-844.200.000,00 844.200.000,00-216.000.000,00 216.000.000,00-669.600.000,00 669.600.000,00-1.330.400.000,00 1.330.400.000,00-1.404.000.000,00 1.404.000.000,00-387.000.000,00 387.000.000,00-1.440.000.000,00 1.440.000.000,00-1.078.200.000,00 1.078.200.000,00-1.156.448.000,00 1.156.448.000,00-925.200.000,00 925.200.000,00-430.200.000,00 430.200.000,00-880.200.000,00 880.200.000,00-561.600.000,00 561.600.000,00-1.058.200.000,00 1.058.200.000,00 -

PD : DINAS PENDIDIKAN 01 01 28 5900 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA 565.200.000,00 565.200.000,00 - Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah 01 01 28 6000 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah 01 01 28 6100 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah 01 01 28 6200 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah 01 01 28 6300 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah 01 01 28 6400 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan 01 01 28 6500 Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Tengah menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan 01 01 28 6600 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan 01 01 28 6700 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan 01 01 28 6800 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan 01 01 28 6900 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan 01 01 28 7000 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan 01 01 28 7100 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan 01 01 28 7200 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung 01 01 28 7300 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung 01 01 28 7400 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung 01 01 28 7500 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung 01 01 28 7600 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur 01 01 28 7700 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur 01 01 28 7800 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur 01 01 28 7900 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur 01 01 28 8000 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Pesak, Kabupaten Timur 01 01 28 8100 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka 01 01 30 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 720.000.000,00 720.000.000,00-498.600.000,00 498.600.000,00-522.000.000,00 522.000.000,00-907.200.000,00 907.200.000,00-759.600.000,00 759.600.000,00-329.400.000,00 329.400.000,00-279.000.000,00 279.000.000,00-1.124.100.000,00 1.124.100.000,00-50.400.000,00 50.400.000,00-622.800.000,00 622.800.000,00-81.000.000,00 81.000.000,00-867.600.000,00 867.600.000,00-820.800.000,00 820.800.000,00-903.600.000,00 903.600.000,00-18.600.000,00 18.600.000,00-1.177.200.000,00 1.177.200.000,00-352.800.000,00 352.800.000,00-910.400.000,00 910.400.000,00-696.000.000,00 696.000.000,00-1.035.000.000,00 1.035.000.000,00-646.160.000,00 646.160.000,00-90.000.000,00 90.000.000,00-53.855.000.000,00 53.855.000.000,00

PD : DINAS PENDIDIKAN 01 01 30 8200 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 1.149.400.000,00 1.149.400.000,00 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8201 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8202 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8203 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8204 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8205 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik) 01 01 30 8206 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Sungailiat (DAK Non Fisik) 01 01 30 8207 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik) 01 01 30 8208 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Belinyu (DAK Non Fisik) 01 01 30 8209 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Bakam (DAK Non Fisik) 01 01 30 8210 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik) 01 01 30 8211 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Koba (DAK Non Fisik) 01 01 30 8212 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik) 01 01 30 8213 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik) 01 01 30 8214 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik) 01 01 30 8215 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik) 01 01 30 8216 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Kelapa (DAK Non Fisik) 01 01 30 8217 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik) 01 01 30 8218 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tempilang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8219 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik) 01 01 30 8220 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik) 01 01 30 8221 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Air Gegas (DAK Non Fisik) 01 01 30 8222 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Payung (DAK Non Fisik) 01 01 30 8223 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik) 01 01 30 8224 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik) 01 01 30 8225 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tanjungpandan (DAK Non Fisik) 01 01 30 8226 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Tanjungpandan (DAK Non Fisik) 01 01 30 8227 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 3 Tanjungpandan (DAK Non Fisik) 01 01 30 8228 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Badau (DAK Non Fisik) 01 01 30 8229 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik) 2.157.400.000,00 2.157.400.000,00 897.400.000,00 897.400.000,00 659.400.000,00 659.400.000,00 537.600.000,00 537.600.000,00 1.486.800.000,00 1.486.800.000,00 932.400.000,00 932.400.000,00 359.800.000,00 359.800.000,00 424.200.000,00 424.200.000,00 410.200.000,00 410.200.000,00 551.600.000,00 551.600.000,00 1.099.000.000,00 1.099.000.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 999.600.000,00 999.600.000,00 278.600.000,00 278.600.000,00 931.000.000,00 931.000.000,00 730.800.000,00 730.800.000,00 854.000.000,00 854.000.000,00 386.400.000,00 386.400.000,00 368.200.000,00 368.200.000,00 971.600.000,00 971.600.000,00 516.600.000,00 516.600.000,00 463.400.000,00 463.400.000,00 800.000,00 800.000,00 144.200.000,00 144.200.000,00 1.503.600.000,00 1.503.600.000,00 1.097.600.000,00 1.097.600.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 6400.000,00 6400.000,00 184.800.000,00 184.800.000,00

PD : DINAS PENDIDIKAN 01 01 30 8230 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Manggar 842.800.000,00 842.800.000,00 (DAK Non Fisik) 01 01 30 8231 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Dendang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8232 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik) 01 01 30 8233 Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Renggiang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8234 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8235 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8236 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8237 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8238 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik) 01 01 30 8239 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pemali (DAK Non Fisik) 01 01 30 8240 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Riau Silip (DAK Non Fisik) 01 01 30 8241 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Belinyu (DAK Non Fisik) 01 01 30 8242 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Puding Besar (DAK Non Fisik) 01 01 30 8243 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Bakam (DAK Non Fisik) 01 01 30 8244 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Mendobarat (DAK Non Fisik) 01 01 30 8245 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Puding Besar (DAK Non Fisik) 01 01 30 8246 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Mendobarat (DAK Non Fisik) 01 01 30 8247 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Merawang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8248 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pangkalanbaru (DAK Non Fisik) 01 01 30 8249 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Namang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8250 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik) 01 01 30 8251 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sungaiselan (DAK Non Fisik) 01 01 30 8252 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Sungaiselan (DAK Non Fisik) 01 01 30 8253 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik) 01 01 30 8254 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Tempilang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8255 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik) 01 01 30 8256 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Jebus (DAK Non Fisik) 01 01 30 8257 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Parittiga (DAK Non Fisik) 01 01 30 8258 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik) 01 01 30 8259 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Kelapa (DAK Non Fisik) 256.200.000,00 256.200.000,00 639.800.000,00 639.800.000,00 205.800.000,00 205.800.000,00 1.115.800.000,00 1.115.800.000,00 1.006.600.000,00 1.006.600.000,00 1.110.200.000,00 1.110.200.000,00 844.200.000,00 844.200.000,00 04.000.000,00 04.000.000,00 1.086.400.000,00 1.086.400.000,00 357.000.000,00 357.000.000,00 674.800.000,00 674.800.000,00 687.400.000,00 687.400.000,00 305.200.000,00 305.200.000,00 684.600.000,00 684.600.000,00 79.800.000,00 79.800.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 562.800.000,00 562.800.000,00 526.400.000,00 526.400.000,00 578.200.000,00 578.200.000,00 842.800.000,00 842.800.000,00 324.800.000,00 324.800.000,00 730.800.000,00 730.800.000,00 513.800.000,00 513.800.000,00 487.200.000,00 487.200.000,00 814.800.000,00 814.800.000,00 834.400.000,00 834.400.000,00 494.200.000,00 494.200.000,00 732.200.000,00 732.200.000,00 841.400.000,00 841.400.000,00

PD : DINAS PENDIDIKAN 01 01 30 8260 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Payung 775.600.000,00 775.600.000,00 (DAK Non Fisik) 01 01 30 8261 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik) 01 01 30 8262 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Lepar pongok (DAK Non Fisik) 01 01 30 8263 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Air Gegas (DAK Non Fisik) 01 01 30 8264 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik) 01 01 30 8265 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Toboali (DAK Non Fisik) 01 01 30 8266 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Lepar pongok (DAK Non Fisik) 01 01 30 8267 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik) 01 01 30 8268 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Tanjungpandan (DAK Non Fisik) 01 01 30 8269 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Tanjungpandan (DAK Non Fisik) 01 01 30 8270 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Membalong (DAK Non Fisik) 01 01 30 8271 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sijuk (DAK Non Fisik) 01 01 30 8272 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik) 01 01 30 8273 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Manggar (DAK Non Fisik) 01 01 30 8274 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Gantung (DAK Non Fisik) 01 01 30 8275 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Damar (DAK Non Fisik) 01 01 30 8276 Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik) 01 01 30 8277 Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 01 01 30 8278 Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik) 01 01 30 8279 Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik) 01 01 30 8280 Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik) 01 01 30 8281 Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik) 01 01 30 8282 Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Tanjungpandan (DAK Non Fisik) 01 01 30 8283 Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Manggar (DAK Non Fisik) 127.400.000,00 127.400.000,00 302.400.000,00 302.400.000,00 648.200.000,00 648.200.000,00 511.000.000,00 511.000.000,00 635.600.000,00 635.600.000,00 243.600.000,00 243.600.000,00 1.148.000.000,00 1.148.000.000,00 938.000.000,00 938.000.000,00 980.000.000,00 980.000.000,00 621.600.000,00 621.600.000,00 637.000.000,00 637.000.000,00 546.000.000,00 546.000.000,00 849.800.000,00 849.800.000,00 793.800.000,00 793.800.000,00 449.400.000,00 449.400.000,00 539.000.000,00 539.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00 89.200.000,00 89.200.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 118.200.000,00 118.200.000,00 84.200.000,00 84.200.000,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS KESEHATAN BELANJA 51.087.879.362,00 48.072.364.615,00 (3.015.514.747,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.759.247.062,00 13.080.362.278,00 (678.884.784,00) BELANJA LANGSUNG 37.328.632.300,00 34.992.002.337,00 (2.336.629.963,00) 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.241.967.000,00 3.156.549.000,00 (85.418.000,00) 0 1 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48.000.000,00 48.000.000,00-0 2 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 312.000.000,00 312.000.000,00 - dan Listrik 0 6 0 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 230.420.000,00 230.420.000,00-0 7 0 0 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 269.610.000,00 189.840.000,00 (79.770.000,00) 1 0 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor 82.150.000,00 82.150.000,00-1 1 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 173.510.000,00 153.785.000,00 (19.725.000,00) 1 2 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi 40.000.000,00 40.000.000,00 - Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 5 0 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 11.760.000,00 11.760.000,00 - Perundang - Undangan 1 7 0 0 Penyediaan Makanan dan Minuman 34.105.000,00 34.105.000,00-1 8 0 0 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar 300.000.000,00 300.000.000,00-1 9 0 0 Penyedaan Jasa Penunjang Pengelolaan 1.115.490.000,00 1.115.490.000,00 - Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 1 0 0 Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00-8 8 0 0 Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 150.000.000,00 150.000.000,00-9 9 1 3 Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Labkes 424.922.000,00 438.999.000,00 14.077.000,00 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 254.200.000,00 337.961.000,00 83.761.000,00 0 9 0 0 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 54.300.000,00 85.348.000,00 31.048.000,00 1 0 0 0 Pengadaan Meubelair 29.000.000,00 29.000.000,00-2 2 0 0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 135.800.000,00 135.800.000,00-2 8 0 0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.100.000,00 35.100.000,00 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 52.713.000,00 52.713.000,00 0 1 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 209.661.000,00 197.356.150,00 (12.304.850,00) 7 2 1 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 7 3 0 6 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 147.928.000,00 140.573.150,00 (7.354.850,00) 61.733.000,00 56.783.000,00 (4.950.000,00) 0 1 1 5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 455.890.000,00 455.890.000,00-1 6 0 0 Peningkatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 455.890.000,00 455.890.000,00-0 1 1 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 150.000.000,00 150.000.000,00-9 3 0 0 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 150.000.000,00 150.000.000,00-0 1 1 9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 242.463.000,00 242.463.000,00-9 5 0 0 Peningkatan Promosi Kesehatan 242.463.000,00 242.463.000,00-0 1 2 0 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 389.557.900,00 212.245.900,00 (177.312.000,00)

PD : DINAS KESEHATAN 0 8 0 0 Peningkatan Kesehatan Gizi Masyarakat 389.557.900,00 212.245.900,00 (177.312.000,00) 0 1 2 1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.072.276.000,00 568.942.000,00 (503.334.000,00) 1 3 0 0 Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat 1.072.276.000,00 568.942.000,00 (503.334.000,00) 0 1 2 2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8 1 0 0 Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 9 2 0 0 Peningkatan Teknis Laboratorium Klinis dan Kesmas 3.181.893.000,00 3.071.014.287,00 (110.878.713,00) 691.530.000,00 598.579.000,00 (92.951.000,00) 147.865.000,00 129.937.287,00 (17.927.713,00) 9 3 0 0 Pengendalian Penyakit Menular 2.342.498.000,00 2.342.498.000,00-0 1 2 3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.029.661.000,00 1.029.661.000,00-2 7 0 0 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1.029.661.000,00 1.029.661.000,00-0 1 2 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 2 0 0 Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0 1 2 9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 259.131.400,00 20.403.416.000,00 (855.715.400,00) 259.131.400,00 20.403.416.000,00 (855.715.400,00) 205.519.800,00 205.519.800,00-0 8 0 0 Pengembangan Kesehatan Anak 205.519.800,00 205.519.800,00-0 1 3 1 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 0 3 0 0 Pengawasan dan Pengendalian Hygiene Sanitasi Pengolahan Pangan Bagi Industri Makanan 310.797.900,00 310.797.900,00-310.797.900,00 310.797.900,00-0 1 3 2 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 720.212.000,00 70.650.000,00 (649.562.000,00) 0 6 0 0 Penurunan AKI dan AKB 720.212.000,00 70.650.000,00 (649.562.000,00) 0 1 3 3 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1 8 0 0 Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 122.886.000,00 97.020.000,00 (25.866.000,00) 122.886.000,00 97.020.000,00 (25.866.000,00) 0 1 3 4 Program Sumber Daya Kesehatan 2.240.900.000,00 2.240.900.000,00-1 2 0 0 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 3 0 0 Peningkatan Mutu Tenaga Teknis dan Administrasi Laboratorium 0 1 3 5 Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Labkesda 4 2 0 0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Laboratorium Kesehatan 0 1 3 6 Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya 1.983.000.000,00 1.983.000.000,00-257.900.000,00 257.900.000,00-874.944.000,00 874.944.000,00-874.944.000,00 874.944.000,00-985.272.300,00 985.272.300,00-2 0 0 0 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar 879.968.200,00 879.968.200,00-2 1 0 0 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Klinik Kesehatan 105.304.100,00 105.304.100,00-0 1 3 7 Program Bencana Bidang Kesehatan 381.400.000,00 381.400.000,00-0 3 0 0 Penanggulangan Krisis Kesehatan 381.400.000,00 381.400.000,00 -

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BELANJA 139.121.328.570,00 141.599.617.570,00 1.803.914.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.299.527.620,00 29.436.148.310,00 1.136.620.690,00 BELANJA LANGSUNG 110.821.800.950,00 112.163.469.260,00 667.293.310,00 I 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.123.830.000,00 5.722.970.000,00-400.860.000,00 1 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 4.000.000,00-2 0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 0600 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.961.000.000,00 1.985.000.000,00 24.000.000,00 317.770.000,00 317.770.000,00-4 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 445.560.000,00 433.320.000,00-12.240.000,00 5 0900 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 650.000.000,00 650.000.000,00-6 0900 Penyediaan Alat Tulis Kantor 424.000.000,00 324.000.000,00-100.000.000,00 7 1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 249.900.000,00 299.900.000,00 50.000.000,00 8 1200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 250.000.000,00 200.000.000,00-50.000.000,00 9 1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 60.000.000,00 - - 60.000.000,00 10 1400 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 570.000.000,00 175.000.000,00-395.000.000,00 11 1500 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 50.000.000,00 47.815.000,00-2.185.000,00 12 1700 Penyediaan Makanan dan Minuman 741.600.000,00 886.165.000,00 144.565.000,00 13 1800 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 14 1800 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam 300.000.000,00 300.000.000,00-100.000.000,00 100.000.000,00 - II 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.086.320.000,00 4.025.954.381,00 939.634.381,00 15 0900 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.396.710.000,00 2.309.171.500,00 912.461.500,00 16 1000 Pengadaan Meubelair 42.360.000,00 42.360.000,00-17 2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.647.250.000,00 1.622.422.881,00-24.827.119,00 18 Pengadaan TLD Rumah Sakit - 52.000.000,00 52.000.000,00 III 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105.460.000,00 105.460.000,00-19 0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 105.460.000,00 105.460.000,00 - IV 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.024.759.000,00 1.024.759.000,00-20 0160 Bimbingan Teknis Pegawai RSUDP 827.956.000,00 827.956.000,00-21 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Tenaga Kesehatan RSUDP V 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 196.803.000,00 196.803.000,00-372.464.950,00 134.906.000,00-237.558.950,00 22 7210 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 23 7306 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 244.614.950,00 82.456.000,00-162.158.950,00 127.850.000,00 52.450.000,00-75.400.000,00 VI 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.152.880.000,00 5.526.099.379,00 1.373.219.379,00 24 0100 Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan 4.152.880.000,00 5.526.099.379,00 1.373.219.379,00

PD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH VII 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11.998.006.000,00 9.208.466.000,00-2.789.540.000,00 25 2800 Penyediaan Jasa Pelayanan 538.966.000,00 538.966.000,00-26 9000 Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan kesehatan VIII 19 Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 27 1700 Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Pameran dan Media Cetak 11.459.040.000,00 8.669.500.000,00-2.789.540.000,00 249.940.000,00 149.460.000,00-100.480.000,00 249.940.000,00 149.460.000,00-100.480.000,00 IX 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 738.980.000,00 3.326.052.000,00 299.172.000,00 28 0700 Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit 597.540.000,00 597.540.000,00-29 2100 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Medis 71.680.000,00 71.680.000,00 - dan Clinical Pathway 30 2800 Persiapan Rumah Sakit menjadi BLUD 69.760.000,00 69.760.000,00-31 12 0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD - 2.000.000.000,00 2.000.000.000 32 05 0160 Sister Hospital RSUDP dengan RSCM - 299.172.000,00 299.172.000,00 32 Studi Evaluasi dan Optimalisasi Rumah Sakit - 287.900.000,00 287.900.000,00 X 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 78.882.081.000,00 79.758.924.000,00 876.843.000,00 33 Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 1800 Pengadaan Alat-alat Kesehatan 237.997.000,00 237.997.000,00-34 3900 Pengadaan sarana dan Prasarana Operasional Rumah Sakit 2.485.364.000,00 2.485.364.000,00-35 4000 Pembangunan Pos jaga dan Portal 256.380.000,00 244.170.000,00-12.210.000,00 36 4100 Penyediaan Bahan-bahan Logistik Rumah sakit 152.260.000,00 171.460.000,00 19.200.000,00 37 4301 Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK) 75.750.080.000,00 75.750.080.000,00-38 Review DED Gedung B dan bangunan - 800.000.000,00 800.000.000,00 Pendukung RSUDP 39 Pengadaan Linen Rumah sakit - 69.853.000,00 69.853.000,00 XI 27 Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 4.087.080.000,00 3.180.418.500,00-906.661.500,00 40 0100 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah sakit 1.524.000.000,00 1.142.000.000,00-382.000.000,00 41 0200 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik Rumah 100.000.000,00 100.000.000,00 - sakit 42 1600 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan 150.000.000,00 150.000.000,00 - Limbah rumah Sakit 43 1700 Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan 1.707.080.000,00 1.007.080.000,00-700.000.000,00 rumah Sakit 44 1800 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil 176.000.000,00 159.200.000,00-16.800.000,00 Ambulance/Jenazah 45 2600 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Oksigen 200.000.000,00 200.000.000,00 - Sentral 44 3900 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan 100.000.000,00 100.000.000,00 - Air Rumah Sakit 46 4000 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Rumah 130.000.000,00 210.000.000,00 80.000.000,00 sakit 47 1300 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - 112.138.500,00 112.138.500,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH BELANJA 676.737.173,90 55.188.529.338,90 (6.088.207.835,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.121.492.673,90 25.604.392.888,90 (2.517.099.785,00) 1 02 03 BELANJA LANGSUNG 33.155.244.500,00 29.584.136.450,00 (3.571.108.050,00) 1 02 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.120.321.450,00 3.140.321.450,00 20.000.000,00 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.387.500,00 7.387.500,00-0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air 317.625.000,00 317.625.000,00 - dan Listrik 0700 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan 220.410.000,00 220.410.000,00-0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 218.925.000,00 218.925.000,00-0900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 145.200.000,00 145.200.000,00-1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 231.000.000,00 231.000.000,00-1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 252.700.000,00 272.700.000,00 20.000.000,00 1200 Penyediaan Komponen Instalasi 76.610.000,00 76.610.000,00 - Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 30.000.000,00 30.000.000,00 - Perundang-undangan 1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1434.000,00 1434.000,00-1700 Penyediaan Makanan dan Minuman 69.990.000,00 69.990.000,00-1800 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 300.000.000,00 300.000.000,00-1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan 915.290.000,00 915.290.000,00 - Pelayanan Administrasi Perkantoran 5100 Pengelolaan Website 43.949.950,00 43.949.950,00-8800 Koordinasi,Konsolidasi ke Dalam 150.000.000,00 150.000.000,00-1 02 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.615.016.000,00 1.520.942.000,00 (94.074.000,00) 0700 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor 301.140.000,00 301.140.000,00-0900 Pengadaan Peralatan gedung kantor 173.930.000,00 173.930.000,00-1000 Pengadaan Meubelair 297.360.000,00 297.360.000,00-2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 445.986.000,00 445.986.000,00 - dinas/operasional 3300 Pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir 197.100.000,00 197.100.000,00 - dan halaman kantor 3900 Pembangunan Gardu Listrik 199.500.000,00 - (199.500.000,00) 0900 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 105.426.000,00 105.426.000,00 1 02 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.175.960.000,00 1.175.960.000,00-0900 Pendidikan/Pelatihan Informal 495.000.000,00 495.000.000,00-9919 Pelaksanaan Kegiatan Personal Development 680.960.000,00 680.960.000,00 -

PD : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 1 02 03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 189.314.000,00 189.314.000,00 - Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7210 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 7306 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 108.864.000,00 108.864.000,00-80.450.000,00 80.450.000,00-1 02 03 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.830.049.900,00 1.830.049.900,00-0200 Penyusunan Formularium Rumah Sakit 32.050.000,00 32.050.000,00-0300 Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Rumah Sakit 1.797.999.900,00 1.797.999.900,00-1 02 03 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.273.009.900,00 5.056.059.900,00 (216.950.000,00) 1800 Jambore Nasional Kesehatan jiwa 324.679.900,00 324.679.900,00-4600 Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home Visit 9000 Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 242.130.000,00 242.130.000,00-3.0100.000,00 3.0100.000,00-9100 Penyediaan rehabilitasi Mental Sosial 295.000.000,00 295.000.000,00-9500 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit 1.400.000.000,00 1.183.050.000,00 (216.950.000,00) 1 02 03 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 508.479.600,00 508.479.600,00-0700 Persiapan Penilaian Akresitasi Rumah Sakit 348.999.950,00 348.999.950,00-2900 Audit Asuhan Keperawatan 47.679.900,00 47.679.900,00-3000 Penyusunan Standar Etik Profesi Keperawatan 44.850.000,00 44.850.000,00-3100 Penyusunan Standar Prosedur Operasional Keperawatan 1 02 03 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-paru/rumah Sakit Mata 66.949.750,00 66.949.750,00-7.691.647.500,00 7.266.647.500,00 (425.000.000,00) 1800 Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit 900.000.000,00 900.000.000,00-2200 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,Ruang Pasien,Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain) 431.193.800,00 335.193.800,00 (96.000.000,00) 4200 Pengadaan SIM Rumah Sakit 165.259.900,00 95.259.900,00 (70.000.000,00) 4300 Pengadaan Pagar Ruang Rawat Inap 499.999.800,00 499.999.800,00-4302 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 803.250.000,00 803.250.000,00-4303 Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan (DAK) 1.196.750.000,00 937.750.000,00 (259.000.000,00) 4304 Pembangunan Gedung Rawat Jalan (DAK) 3.695.194.000,00 3.695.194.000,00-1 02 03 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-paru/rumah sakit mata 7.2534.350,00 1.396.362.100,00 (5.854.872.250,00) 0100 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 658.239.750,00 658.239.750,00-0400 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP'VIP,Kelas I,II dan III) 249.556.500,00 249.556.500,00 -

PD : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 1600 Pemeliharan Rutin/berkala instalasi Pengolahan 171.518.500,00 171.518.500,00 - Limbah Rumah Sakit 1700 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 79.999.800,00 79.999.800,00-2400 Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan 91.919.800,00 91.919.800,00-4100 Rehabilitasi Gedung Poliklinik dan Gedung Kantor Rumah Sakit 6.000.000.000,00 145.127.750,00 (5.854.872.250,00) 1 02 03 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 4.500.211.800,00 7.500.000.000,00 2.999.788.200,00 01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 4.500.211.800,00 7.500.000.000,00 2.999.788.200,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 BELANJA 321.707.643.013,00 303.178.734.064,00 (18.528.908.949,00) 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.316.988.313,00 16.827.663.633,00 510.675.320,00 1 BELANJA LANGSUNG 305.390.654.700,00 286.351.070.431,00 (19.039.584.269,00) 1 03 Pekerjaan Umum 1 03 02 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 305.220.654.700,00 286.351.070.431,00 (19.039.584.269,00) SEKRETARIAT 3.823.659.000,00 4.000.180.581,00 6.521.581,00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.686.614.000,00 2.735.851.581,00 49.237.581,00 0 1 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00-0 2 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000,00 252.657.581,00 2.657.581,00 0 7 0 0 Penyediaan jasa administrasi keuangan 299.640.000,00 266.220.000,00 (33.420.000,00) 0 8 0 0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 39.000.000,00 39.000.000,00-1 0 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor 72.000.000,00 72.000.000,00-1 1 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.000.000,00 65.000.000,00-1 2 0 0 Tersedianya komponen penerangan pada bangunan kantor 25.000.000,00 25.000.000,00-1 5 0 0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 24.624.000,00 24.624.000,00 - perundang-undangan 1 6 0 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.200.000,00 20.200.000,00-1 7 0 0 Penyediaan Makanan dan Minuman 75.000.000,00 75.000.000,00-1 8 0 0 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 1 9 0 0 Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran 500.000.000,00 550.000.000,00 50.000.000,00 348.000.000,00 348.000.000,00-4 5 1 0 Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung) 858.150.000,00 858.150.000,00-8 8 0 0 Koordinasi, Konsolidasi kedalam daerah 100.000.000,00 130.000.000,00 30.000.000,00 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 792.060.000,00 749.344.000,00 (42.716.000,00) 1 7 0 0 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 148.250.000,00 148.250.000,00 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 82.284.000,00 82.284.000,00 2 4 0 0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 333.810.000,00 333.810.000,00 - dinas/operasional 2 8 0 0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 60.000.000,00 60.000.000,00 - kantor 4 2 1 0 Rehabilitasi Gedung Kantor 250.000.000,00 125.000.000,00 (125.000.000,00) 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 170.000.000,00 170.000.000,00 - Aparatur 0 1 0 0 Pendidikan dan pelatihan formal 170.000.000,00 170.000.000,00-06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 344.985.000,00 344.985.000,00 -

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 1 1 0 Workshop sinkronisasi program Infrastruktur 119.670.000,00 119.670.000,00-7 2 1 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 7 3 0 6 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat BIDANG BINA MARGA 180.815.000,00 180.815.000,00-44.500.000,00 44.500.000,00-243.717.134.250,00 243.446.213.900,00 (270.920.350,00) 15 Pembangunan Jalan Dan Jembatan 131.706.629.250,00 133.218.497.400,00 1.511.868.150,00 01 Perencanaan Pembangunan Jalan - 589.440.000,00 589.440.000,00 0 3 0 0 Pembangunan Jalan 57.741.980.000,00 61.937.213.900,00 4.195.233.900,00 03 Pembangunan Jalan Untuk Dihibahkan - 3.318.174.200,00 3.318.174.200,00 0 4 0 0 Perencanaan Pembangunan Jembatan 2.261.600.000,00 2.261.600.000,00-0 5 0 0 Pembangunan Jembatan 57.161.984.250,00 50.479.484.300,00 (6.682.499.950,00) 0 5 0 6 Pembangunan Jembatan (DAK) 14.541.065.000,00 14.632.585.000,00 91.520.000,00 18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan 111.667.175.000,00 109.884.386.500,00 (1.782.788.500,00) Jembatan 0 3 0 0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 93.310.140.000,00 90.240.891.500,00 (3.069.248.500,00) 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Untuk Dihibahkan - 14.110.000,00 14.110.000,00 0 3 0 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) 15.290.935.000,00 15.363.285.000,00 72.350.000,00 0 4 0 0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.068.080.000,00 1.068.080.000,00-0 4 0 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II 1.998.020.000,00 1.998.020.000,00-23 Peningkatan Sarana Dan Prasarana 343.330.000,00 343.330.000,00 - Kebinamargaan 1 0 0 0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 308.180.000,00 308.180.000,00-1 1 0 0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan BIDANG SUMBER DAYA AIR 35.150.000,00 35.150.000,00-42.883.110.000,00 22.406.424.500,00 (20.476.685.500,00) 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 5.034.690.000,00 459.738.500,00 (4.574.951.500,00) 0 3 0 0 Pembangunan turap/talud/bronjong 4.302.330.000,00 93.558.500,00 (4.208.771.500,00) 0 4 0 0 Perencanaan Turap/Talud/Bronjong 732.360.000,00 366.180.000,00 (366.180.000,00) 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 6.872.000.000,00 6.973.253.000,00 1053.000,00 2 0 0 0 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 400.000.000,00 400.000.000,00-3 1 0 0 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) 6.472.000.000,00 6.573.253.000,00 1053.000,00 25 Program penyediaan dan pengolahan air baku 1.060.860.000,00 21.530.000,00 (1.039.330.000,00) 0 8 0 0 Peningkatan Kapasitas Daya Tampung Sumber Air Baku 26 Program Pengembangan, pengelolaan, an konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 1 1 0 0 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air lainnya 1.060.860.000,00 21.530.000,00 (1.039.330.000,00) 2.105.970.000,00 1.063.769.000,00 (1.042.201.000,00) 2.105.970.000,00 1.063.769.000,00 (1.042.201.000,00) 28 Program Pengendalian Banjir 27.809.590.000,00 13.888.134.000,00 (13.921.456.000,00) 0 7 0 0 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 26.323.150.000,00 13.888.134.000,00 (12.435.016.000,00) 1 2 0 0 Perencanaan Pengendalian Banjir 1.486.440.000,00 - (1.486.440.000,00)

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN 14.796.751.450,00 16.498.251.450,00 1.701.500.000,00 1 05 PENATAAN RUANG 751.510.000,00 2.453.010.000,00 1.701.500.000,00 15 Program Perencanaan Tata Ruang 751.510.000,00 2.453.010.000,00 1.701.500.000,00 0 5 0 0 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 751.510.000,00 751.510.000,00 - Pengadaan alat survey - 1.701.500.000,00 1.701.500.000,00 1 09 PERTANAHAN 14.045.241.450,00 14.045.241.450,00-16 Program Penataan Penguasaan, pemilikan, 14.045.241.450,00 14.045.241.450,00 - penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 5 0 0 Pengadaan Lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander 14.045.241.450,00 14.045.241.450,00 -

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN BELANJA 36.793.766.000 15.259.820.555-3.137.062.445 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.396.883.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.915.098.000 5.120.030.555-795.067.445 BELANJA LANGSUNG 12.481.785.000 10.139.790.000-2.341.995.000 1 03 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 898.730.000 1.067.480.000 168.750.000 1 03 03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000-1 03 03 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 100.000.000 75.000.000-25.000.000 dan Listrik 1 03 03 01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 156.840.000 186.840.000 30.000.000 1 03 03 01 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000 18.000.000 1 03 03 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000 50.000.000 20.000.000 1 03 03 01 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000-1 03 03 01 Penyediaan Komponen Instalasi 10.000.000 7.250.000-2.750.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 03 03 01 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan 10.000.000 10.000.000 - Perundang Undangan 1 03 03 01 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 6.500.000-3.500.000 1 03 03 01 Penyediaan Makanan Dan Minuman 30.000.000 30.000.000-1 03 03 01 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar 200.000.000 300.000.000 100.000.000 1 03 03 01 Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan 228.890.000 228.890.000 - Administrasi Pekantoran 1 03 03 01 Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 75.000.000 125.000.000 50.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 300.000.000 1.803.711.000 1.503.711.000 Aparatur 1 03 03 02 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 17.571.000 17.571.000 1 03 03 02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 300.000.000 534.000.000 234.000.000 1 03 03 02 Rehabilitasi Gedung Kantor - 150.000.000 150.000.000 1 03 03 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung - 25.000.000 25.000.000 Kantor 1 03 03 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - 77.140.000 77.140.000 Dinas/Operasional 1 03 03 02 Pembangunan Saluran / Drainase - 50.000.000 50.000.000 1 03 03 02 Pembangunan Landscape dan parkir Gedung - 200.000.000 200.000.000 Kantor 1 03 03 02 Pengadaan Kendaraan Operasional - 750.000.000 750.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 33.300.000 33.300.000 1 03 03 03 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - 33.300.000 33.300.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 70.000.000 70.000.000 - Aparatur 1 03 03 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal 70.000.000 70.000.000 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 164.500.000 130.000.000-34.500.000

PD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 03 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 120.000.000 100.000.000-20.000.000 1 03 03 06 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 44.500.000 30.000.000-14.500.000 Program Pembangunan Saluran 2.106.720.000 1.758.348.000-348.372.000 Drainase/gorong-gorong 1 03 03 16 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong 2.106.720.000 1.758.348.000-348.372.000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.979.890.000 2.436.729.000-543.161.000 1 03 03 27 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 2.979.890.000 2.436.729.000-543.161.000 Program Pembangunan Infrastruktur 2.814.410.000 1.963.289.000-851.121.000 Perdesaan 1 03 03 30 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 2.814.410.000 1.896.469.000-917.941.000 1 03 03 30 Penyusunan Baseline Permukiman Kumuh - 66.820.000 66.820.000 Program Pengembangan Perumahan 2.670.240.000 403.000.000-2.267.240.000 1 03 03 15 Semula Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat menjadi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 2.670.240.000 - - 2.670.240.000 1 03 03 Survey Identifikasi dan Pendataan Bidang Perumahan Provinsi Kep. Babel 1 03 03 Pembuatan Software Aplikasi Database Bidang Permukiman - 353.000.000 353.000.000-50.000.000 50.000.000 Program Perencanaan Tata Ruang 477.295.000 473.933.000-3.362.000 1 03 03 15 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 477.295.000 473.933.000-3.362.000

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH BELANJA 24.604.822.410,00 23.057.527.172,08 (1.547.295.237,92) BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.345.890.410,00 8.718.665.272,08 (1.627.225.137,92) BELANJA LANGSUNG 14.258.932.000,00 14.338.861.900,00 79.929.900,00 06 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.833.940.000,00 3.255.580.000,00 421.640.000,00 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.000.000,00 18.020.000,00 2.020.000,00 0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 326.000.000,00 326.000.000,00-0700 Penyediaan jasa administrasi keuangan 174.120.000,00 171.120.000,00 (3.000.000,00) 0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00-0900 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 190.000.000,00 190.000.000,00-1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000,00 180.000.000,00 60.000.000,00 1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 203.000.000,00 163.000.000,00 (40.000.000,00) 1200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 30.000.000,00 30.000.000,00-50.000.000,00 50.000.000,00-1600 Penyediaan bahan logistik kantor 29.760.000,00 32.380.000,00 2.620.000,00 1700 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 1800 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 650.000.000,00 1.000.000.000,00 350.000.000,00 715.060.000,00 715.060.000,00-8800 Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 200.000.000,00 200.000.000,00-06 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.320.330.000,00 1.790.872.000,00 (529.458.000,00) 0700 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 810.000.000,00 680.000.000,00 (130.000.000,00) 1300 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5150.000,00 500.792.000,00 (10.458.000,00) 2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3300 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor 431.130.000,00 403.130.000,00 (28.000.000,00) 45.000.000,00 85.000.000,00 40.000.000,00 4200 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 492.950.000,00 21.950.000,00 (471.000.000,00) 06 03 03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7210 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 7306 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 126.350.000,00 115.850.000,00 (10.500.000,00) 54.525.000,00 53.025.000,00 (1.500.000,00) 71.825.000,00 62.825.000,00 (9.000.000,00)

PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 06 03 20 1.06.0 3.20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan 346.760.000,00 379.760.000,00 33.000.000,00 0610 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana 346.760.000,00 379.760.000,00 33.000.000,00 06 03 32 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 373.570.000,00 322.870.000,00 (50.700.000,00) 0200 Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang 373.570.000,00 322.870.000,00 (50.700.000,00) Perencanaan 06 03 15 Program Pengembangan data/informasi 1.194.898.000,00 2.104.893.000,00 909.995.000,00 2100 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 2120 Instalasi dan Implementasi aplikasi Geoportal pada Simpul Jaringan Nasional 468.565.000,00 474.890.000,00 6.325.000,00 415.398.000,00 380.148.000,00 (35.250.000,00) 2600 Forum Data Prov. Kep. Babel 310.935.000,00 249.855.000,00 (61.080.000,00) Penyusunan Basis Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 06 03 16 Program Kerjasama Pembangunan 298.135.000,00 246.515.000,00 (51.620.000,00) 0200 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 298.135.000,00 246.515.000,00 (51.620.000,00) 06 03 19 Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar 0900 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 119.540.000,00 110.740.000,00 (8.800.000,00) 119.540.000,00 110.740.000,00 (8.800.000,00) 06 03 21 Program Perencanaan Pembangunan 4.530.817.000,00 4.370.967.000,00 (159.850.000,00) 0300 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 724.250.000,00 634.250.000,00 (90.000.000,00) 0800 Penyusunan RKPD 493.220.000,00 472.720.000,00 (20.500.000,00) 0901 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 767.892.000,00 665.752.000,00 (102.140.000,00) 1200 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1300 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 487.865.000,00 394.165.000,00 (93.700.000,00) 538.700.000,00 412.450.000,00 (126.250.000,00) 1600 Penyusunan KUA PPAS 432.900.000,00 391.150.000,00 (41.750.000,00) 3100 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas 354.930.000,00 287.280.000,00 (67.650.000,00) 3600 Penyusunan RPJMD 2017-2022 731.060.000,00 688.010.000,00 (43.050.000,00) Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan 425.190.000,00 425.190.000,00 06 03 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 635.504.000,00 288.726.300,00 (346.777.700,00) 5710 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA 5900 Penyusunan Increamnetal Capital Output Ratio (ICOR) 06 03 23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 3300 Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan 339.678.000,00 288.726.300,00 (50.951.700,00) 295.826.000,00 - (295.826.000,00) 254.362.000,00 232.813.000,00 (21.549.000,00) 254.362.000,00 232.813.000,00 (21.549.000,00)

PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 06 03 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 200.040.000,00 245.690.000,00 45.650.000,00 1200 Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup 06 03 33 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 0300 Koordinasi Implementasi Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 200.040.000,00 245.690.000,00 45.650.000,00 384.266.000,00 325.562.600,00 (58.703.400,00) 182.910.000,00 154.410.000,00 (28.500.000,00) 0400 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Penelitian dan Pengembangan 06 03 34 Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan 201.356.000,00 171.152.600,00 (30.203.400,00) 640.420.000,00 548.023.000,00 (92.397.000,00) 0200 Kajian Kebijakan Pembangunan 360.080.000,00 306.068.000,00 (54.012.000,00) 0300 Penguatan Sistem Inovasi 280.340.000,00 241.955.000,00 (38.385.000,00)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS PERHUBUNGAN BELANJA 36.953.849.754,00 300.055.852,26 (5.753.793.901,74) BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.533.360.754,00 6.213.740.489,00 (319.620.265,00) 1 07 BELANJA LANGSUNG 30.420.489.000,00 24.986.315.363,26 (5.434.173.636,74) 1 07 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah 2.133.380.000,00 2.286.380.000,00 153.000.000,00 1 07 01 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.600.000,00 6.600.000,00-1 07 01 0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air 624.000.000,00 624.000.000,00 - dan listrik 1 07 01 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 179.490.000,00 179.490.000,00-1 07 01 0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00-1 07 01 0900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja 63.000.000,00 66.000.000,00 3.000.000,00 1 07 01 1000 Penyediaan Alat Tulis kantor 900.000,00 900.000,00-1 07 01 1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 62.790.000,00 62.790.000,00-1 07 01 1200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 65.150.000,00 65.150.000,00 - Penerangan Bangunan Kantor 1 07 01 1500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 15.000.000,00 15.000.000,00 - Perundang-undangan 1 07 01 1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.660.000,00 12.660.000,00-1 07 01 1700 Penyediaan Makanan dan Minuman 95.000.000,00 95.000.000,00-1 07 01 1800 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultansi keluar 350.000.000,00 450.000.000,00 100.000.000,00 daerah 1 07 01 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan 400.490.000,00 400.490.000,00 - Pelayanan Administrasi 1 07 01 8800 Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 261.020.000,00 578.091.000,00 317.071.000,00 Aparatur 1 07 02 0500 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor - 27.071.000,00 27.071.000,00 1 07 02 2400 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 261.020.000,00 261.020.000,00 - Dinas/Operasional 1 07 02 8100 Pengadaan partisi gedung kantor - 190.000.000,00 190.000.000,00 1 07 02 8100 Pemeliharaan Gedung Kantor - 100.000.000,00 100.000.000,00 1 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 34.100.000,00 34.100.000,00-1 07 03 0200 Pengadaan pakaian dinas beserta 34.100.000,00 34.100.000,00 - perlengkapannya 1 07 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1.308.709.000,00 1.308.709.000,00 - Aparatur 1 07 05 0100 Pendidikan dan Pelatihan Formal 55.000.000,00 55.000.000,00-1 07 05 9932 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) 1 07 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 07 06 7306 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 1 07 06 9932 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 53.709.000,00 53.709.000,00-258.665.000,00 258.665.000,00-1915.000,00 1915.000,00-67.450.000,00 67.450.000,00 -

PD : DINAS PERHUBUNGAN 1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan 2.526.900.000,00 1.821.767.000,00 (705.133.000,00) Fasilitas Perhubungan 1 07 15 1700 Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan 12.400.000,00 12.400.000,00 - Angkutan Jalan 1 07 15 0800 Pengumpulan dan Analis Data Base Pelayanan 50.000.000,00 50.000.000,00 - Jasa Angkutan 1 07 15 4000 Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 724.250.000,00 673.327.000,00 (50.923.000,00) Jalan Provinsi 1 07 15 4200 Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan 283.050.000,00 267.420.000,00 (15.630.000,00) Nasional dan Jalan Provinsi 1 07 15 4300 Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Mendanau 322.690.000,00 322.690.000,00 - Kabupaten Belitung 1 07 15 4400 Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Gresik 322.690.000,00 - (322.690.000,00) Kabupaten Belitung Timur 1 07 15 4600 Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Lepar di 315.890.000,00 - (315.890.000,00) Kabupaten Bangka Selatan 1 07 15 4700 Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Liat Kabupaten 315.890.000,00 315.890.000,00 - Bangka Selatan 1 07 15 4801 Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor 180.040.000,00 180.040.000,00 - Perhubungan Laut 1 07 16 Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan 362.270.000,00 547.270.000,00 185.000.000,00 Fasilitas LLAJ 1 07 16 0500 Pemeliharaan Alat keselamatan Transporatasi 148.000.000,00 333.000.000,00 185.000.000,00 1 07 16 1001 Pemeliharaan Sarana bantu Navigasi Pelayaran 214.270.000,00 214.270.000,00 - (SBNP) 1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 418.145.000,00 367.995.000,00 (50.150.000,00) 1 07 17 0500 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 1 07 17 1500 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/ juru mudik/ awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan 1 07 17 2601 Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 07 17 2700 Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi 1 07 17 4200 Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari besar keagamaan 1 07 17 4300 Sosialisasi / Penyuluhan Regulasi Jasa Kepelabuhanan 1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 07 18 2700 Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP Terminal Baru Bandara Depati Amir 1 07 18 5300 Pekerjaan Pemantapan di Landasan Pacu Bandara H.AS. Hanadjoeddin 1 07 18 5700 Pengadaan dan Pemasangan X-Ray, Walkthrough dan alat pendukung 99.700.000,00 99.700.000,00-61.425.000,00 61.425.000,00-78.500.000,00 78.500.000,00-50.150.000,00 - (50.150.000,00) 73.300.000,00 73.300.000,00-55.070.000,00 55.070.000,00-23.117.300.000,00 17.783.338.363,26 (5.333.961.636,74) 14.782.850.000,00 12.804.138.064,00 (1.978.711.936,00) 5.809.450.000,00 4.968.633.349,26 (840.816.650,74) 2.525.000.000,00 10.566.950,00 (2.514.433.050,00)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP TOTAL BELANJA 12.863.389.294,00 12.856.912.062,00 (6.477.232,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.628.699.044,00 7.431.859.812,00 (196.839.232,00) BELANJA LANGSUNG 5.234.690.250,00 5.425.052.250,00 190.362.000,00 A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.801.683.050,00 1.750.485.050,00 (51.198.000,00) 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 45.500.000,00 41.500.000,00 (4.000.000,00) 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 246.480.000,00 246.480.000,00-3 Penyediaan Jasa Admintrasi Keuangan 128.928.000,00 99.780.000,00 (29.148.000,00) 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00-5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 104.000.000,00 104.000.000,00-6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 106.100.050,00 98.100.050,00 (8.000.000,00) 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 18.000.000,00 12.645.000,00 (5.355.000,00) 17.280.000,00 17.280.000,00-9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.097.000,00 13.900.000,00 (15.197.000,00) 10 Penyediaan Makanan dan minuman 105.000.000,00 105.000.000,00-11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 12 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 300.000.000,00 300.000.000,00-515.298.000,00 525.800.000,00 10.502.000,00 13 Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam 150.000.000,00 150.000.000,00 - B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 653.380.000,00 654.262.000,00 882.000,00 Aparatur 14 Pengadaan Sumur Bor 63.370.000,00 63.370.000,00-15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 209.850.000,00 267.732.000,00 57.882.000,00 16 Penambahan Daya Listrik dan perbaikan Instalasi Listrik 42.950.000,00 27.950.000,00 (15.000.000,00) 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 79.000.000,00 79.000.000,00-18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 208.960.000,00 176.960.000,00 (32.000.000,00) 49.250.000,00 39.250.000,00 (10.000.000,00) C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 44.400.000,00 44.400.000,00-19 Pengadaan Pakaian Dinas 44.400.000,00 44.400.000,00 - D. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 166.779.950,00 166.779.950,00 - Aparatur 20 Pendidikan dan Pelatihan Formal 150.000.000,00 150.000.000,00-21 Pelaksanaan Perhitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup 16.779.950,00 16.779.950,00 -

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan 1.080.728.750,00 1.060.621.750,00 (20.107.000,00) 22 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup (SLHD) serta Evaluasi laporan SLHD Kabupaten/Kota 23 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 24 Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 47.663.750,00 47.663.750,00-191.195.000,00 101.158.000,00 (90.037.000,00) 797.370.000,00 867.300.000,00 69.930.000,00 25 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat A. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 26 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan B. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 27 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 29 Pemantauan Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura) 30 Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 31 Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota 32 Verifikasi Pengaduan sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana 44.500.000,00 44.500.000,00-123.518.000,00 107.048.000,00 (16.470.000,00) 123.518.000,00 107.048.000,00 (16.470.000,00) 703.970.500,00 6825.500,00 (22.745.000,00) 275.020.000,00 275.020.000,00-112.570.000,00 101.525.000,00 (11.045.000,00) 49.298.000,00 37.598.000,00 (11.700.000,00) 46.925.000,00 46.925.000,00-71.680.000,00 71.680.000,00-33 Rencana Aksi Pengelolaan Sungai terpadu 148.477.500,00 148.477.500,00 - C. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup 35 Surveilan, Audit Internal, Kaji Ulang Dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium 38 Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) dan Pengendalian Mutu Melalui Contrl Chat 473.940.000,00 773.940.000,00 300.000.000,00 62.670.000,00 62.670.000,00-123.990.000,00 123.990.000,00-40 Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2017-2022 287.280.000,00 287.280.000,00-40 Penyusunan Dokumen KLHS RZWP3K - 300.000.000,00 300.000.000,00 D. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 186.290.000,00 186.290.000,00-41 Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien 186.290.000,00 186.290.000,00 -

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA BELANJA 13.305.375.458,00 11.759.768.843,00-1.545.606.615,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.141.827.458,00 5.515.485.443,00-626.342.015,00 BELANJA LANGSUNG 7.163.548.000,00 6.244.283.400,00-919.264.600,00 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan 4.594.623.000,00 4.054.838.000,00 Perlindungan Anak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.435.000,00 77.006.000,00-45.571.000,00 0 1 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 11.000.000,00-5.000.000,00 0 2 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 15.600.000,00 15.600.000,00 - dan Listrik 0 7 0 0 Penyediaan jasa administrasi keuangan 127.770.000,00 127.770.000,00-0 8 0 0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00-0 9 0 0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27.025.000,00 27.025.000,00-0 0 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.200.000,00 60.200.000,00-0 1 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.980.000,00 32.980.000,00-0 3 0 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.050.000,00 110.621.000,00-40.571.000,00 0 5 0 0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 14.520.000,00 14.520.000,00 - perundang-undangan 0 7 0 0 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000,00 60.000.000,00-0 8 0 0 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 300.000.000,00 300.000.000,00-0 9 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan 343.290.000,00 343.290.000,00 - Pelayanan Administrasi 0 8 0 0 Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 150.000.000,00 150.000.000,00 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 2 5 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 130.620.000,00 128.620.000,00 2.000.000,00 118.620.000,00 128.620.000,00-10.000.000,00 0 1 0 0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 12.000.000,00-12.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 3 0 0 Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0 2 1 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 0 3 0 6 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 0 9 0 1 Pengembangan Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 76.000.000,00 37.600.000,00 38.400.000,00 76.000.000,00 37.600.000,00 38.400.000,00 230.065.000,00 143.025.000,00 87.040.000,00 172.615.000,00 85.575.000,00 87.040.000,00 57.450.000,00 57.450.000,00-56.950.000,00 56.950.000,00-56.950.000,00 56.950.000,00 -

PD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat 357.696.000,00 144.875.000,00 212.821.000,00 0 1 0 0 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan perempuan dan Anak 0 2 0 0 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 0 5 0 0 Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 1 0 0 Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi Institusi Media Massa 75.594.000,00 75.594.000,00-139.031.000,00-139.031.000,00 69.281.000,00 69.281.000,00-73.790.000,00-73.790.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 0 1 0 0 Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS 0 3 0 0 Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia 77.617.000,00 1.153.544.000,00 124.073.000,00 47.878.000,00-47.878.000,00 281.685.000,00 250.523.000,00 31.162.000,00 0 5 0 0 Pameran Hasil Karya Perempuan 179.293.000,00 179.293.000,00-0 9 0 0 Peningkatan Fungsi Pelayanan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 450.984.000,00 450.984.000,00-0 3 0 0 Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan 203.455.000,00 203.455.000,00-0 4 0 0 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kualitas Hidup Perempuan 114.322.000,00 69.289.000,00 45.033.000,00 Program Perempuan Dan Perlindungan Anak 34.240.000,00 1.113.218.000,00 121.022.000,00 0 1 0 0 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan 95.303.000,00 95.303.000,00-0 3 0 0 Penyusunan Profil Anak Prov. Kep. Babel 59.800.000,00 10.000.000,00 49.800.000,00 0 4 0 0 Pembinaan Partisipasi Hak Anak 214.540.000,00 179.390.000,00 35.150.000,00 0 1 0 0 Workshop Kebijakan Kab/Kota Layak Anak 74.844.000,00 74.844.000,00-0 3 0 0 Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak 123.421.000,00 123.421.000,00-0 9 0 0 Peningkatan Fungsi Pelayanan P2TP2A 290.312.000,00 254.240.000,00 36.072.000,00 0 0 0 0 Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Keluarga 376.020.000,00 376.020.000,00-710.015.000,00 575.315.000,00 134.700.000,00 0 2 0 0 Pembinaan dan Pelayanan KB 451.150.000,00 316.450.000,00 134.700.000,00 0 3 0 0 Peningkatan Kualitas Keluarga (Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga (HARGANAS)) Program Penataan Administrasi Kependudukan 258.865.000,00 258.865.000,00-1.858.910.000,00 1.614.130.400,00 244.779.600,00 0 1 0 0 Rakor Administrasi Kependudukan 85.830.000,00 72.235.000,00 13.595.000,00 0 2 0 0 Pendayagunaan Data Kependudukan 171.080.000,00 71.980.000,00 99.100.000,00 0 3 0 0 Pengembangan Bank Data Kependudukan 141.100.000,00 9.015.400,00 132.084.600,00

PD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA 0 4 0 0 Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se-Provinsi Babel 0 5 0 0 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( DAK ) 0 6 0 0 Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Administrasi Kependudukan ( DAK ) 0 7 0 0 Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP - Elektronik di Kabupaten/Kota (DAK) 0 8 0 0 Pembinaan Kabupaten/Kota Terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK) 178.140.000,00 178.140.000,00-332.575.000,00 332.575.000,00-378.850.000,00 378.850.000,00-256.420.000,00 256.420.000,00-314.915.000,00 314.915.000,00 -

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 13 02 5.1 BELANJA 15.822.560.173,00 12.599.073.161,00-2.459.390.988,00 1 13 02 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.585.514.373,00 4.203.466.361,00 382.048.012,00 5.1.1.0 Gaji Dan Tunjangan Pegawai 2.405.154.373,00 5.1.1.0 Tambahan Penghasilan 2.180.360.000,00 1 13 02 5.2 BELANJA LANGSUNG 137.045.800,00 8.395.606.800,00-2.841.439.000,00 1 13 02 0.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.603.780.000,00 1.618.176.000,00 14.396.000,00 1 13 02 0.1.010Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00-0.1.020Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 92.880.000,00 80.880.000,00-12.000.000,00 0.1.070Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 136.680.000,00 136.680.000,00-0.1.080Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 23.000.000,00 23.000.000,00-0.1.100Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.000.000,00 56.000.000,00-0.1.110Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 40.000.000,00 22.000.000,00-18.000.000,00 0.1.120Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 0.1.150Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000,00 6.000.000,00-18.000.000,00 18.000.000,00-0.1.160Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000,00 17.000.000,00-0.1.170Penyediaan Makanan Dan Minuman 39.220.000,00 23.616.000,00-15.604.000,00 0.1.180Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar 0.1.190Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran 300.000.000,00 360.000.000,00 60.000.000,00 715.000.000,00 715.000.000,00-0.1.880Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam 150.000.000,00 150.000.000,00-0.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 799.605.000,00 812.360.000,00 12.755.000,00 0.2.090Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 46.000.000,00 98.731.000,00 52.731.000,00 0.2.240Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 0.2.280Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 555.905.000,00 515.929.000,00-39.976.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00-0.2.420Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 143.700.000,00 143.700.000,00-0.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 244.765.000,00 233.965.000,00-10.800.000,00 0.6.721Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 0.6.730Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 177.315.000,00 166.515.000,00-10.800.000,00 67.450.000,00 67.450.000,00-25 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 3.557.699.800,00 949.909.800,00-2.607.790.000,00 Bencana 0700 Pengembangan Jembatan Portable 3.557.699.800,00 799.909.800,00-2.757.790.000,00 1310 Monev Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana 29 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana - 150.000.000,00 150.000.000,00 636.852.000,00 636.852.000,00 -

PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 29.160 Kegiatan Mitigasi Tentang Penanggulangan 394.462.000,00 394.462.000,00 - Bencana Ke Aparatur Kelurahan/Desa 29.170 Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Resiko 242.390.000,00 242.390.000,00 - Bencana Serta Data Base Peta Potensi Bencana Di Kab/Kota Prov.Kep. Bangka Belitung. 30 Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.394.344.000,00 4.144.344.000,00-250.000.000,00 30.010 Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana 30.020 Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana 30.030 Pemeliharaan / Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 250.000.000,00 250.000.000,00-980.050.000,00 730.050.000,00-250.000.000,00 211.000.000,00 211.000.000,00-30.060 Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat BPBD 2.146.880.000,00 2.073.440.000,00-73.440.000,00 0701 Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPBD 156.852.000,00 156.852.000,00-30.100 Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat 193.097.000,00 188.362.002,00-4.734.998,00 30.120 Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 30.130 Peningkatan Kualitas SDM Tim Reaksi Cepat BPBD 30.140 Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat Dalam Tanggap Darurat Bencana 98.750.000,00 98.750.000,00-201.715.000,00 201.715.000,00-156.000.000,00 234.174.998,00 78.174.998,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS SOSIAL BELANJA 24.309.921.010,00 21.676.654.711,92 (2.633.266.298,08) BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.061.116.560,00 9.399.170.974,92 (661.945.585,08) BELANJA LANGSUNG 14.248.804.450,00 12.277.483.737,00 (1.971.320.713,00) 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.726.379.750,00 2.640.379.750,00 (86.000.000,00) 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0600 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 147.960.000,00 147.960.000,00-671.440.000,00 610.440.000,00 (61.000.000,00) 0700 Penyediaan jasa administrasi keuangan 197.790.000,00 197.790.000,00-0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 44.840.000,00 44.840.000,00-1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 140.000.000,00 140.000.000,00-1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.499.750,00 30.499.750,00-1200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 27.000.000,00 27.000.000,00-20.000.000,00 20.000.000,00-1600 Penyediaan bahan logistik kantor 10.180.000,00 10.180.000,00-1700 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00 30.000.000,00-1800 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800 Rapat- Rapat Koordinasi, konsolidasi ke dalam 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300.000.000,00 295.000.000,00 (5.000.000,00) 886.690.000,00 886.690.000,00-199.980.000,00 174.980.000,00 (25.000.000,00) 1.011.500.000,00 1.056.784.000,00 45.284.000,00 0900 Pengadaan peralatan gedung kantor 119.200.000,00 189.484.000,00 70.284.000,00 1000 Pengadaan Meubelair 67.000.000,00 67.000.000,00-2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000,00 80.000.000,00-2600 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2800 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3300 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor 3500 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Khusus Lapangan 30.300.000,00 30.300.000,00-30.000.000,00 30.000.000,00-40.000.000,00 40.000.000,00-495.000.000,00 470.000.000,00 (25.000.000,00) 9985 Pengadaan Tempat Parkir 150.000.000,00 150.000.000,00-03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000,00 75.000.000,00-2600 Penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM di lingkungan dinsos 06 Program dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 75.000.000,00 75.000.000,00-210.312.950,00 205.662.950,00 (4.650.000,00)

PD : DINAS SOSIAL 7210 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 7306 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 07 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 159.145.000,00 154.495.000,00 (4.650.000,00) 51.167.950,00 51.167.950,00-659.445.000,00 614.275.000,00 (45.170.000,00) 0400 Penyuluhan Sosial 149.800.000,00 127.330.000,00 (22.470.000,00) 0500 Pemutakhiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial 3000 Pemetaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Adopsi Desa Sosial/ADES) 139.645.000,00 136.945.000,00 (2.700.000,00) 270.000.000,00 265.000.000,00 (5.000.000,00) 9002 Pendampingan dan Penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) 100.000.000,00 85.000.000,00 (15.000.000,00) 26 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.523.202.800,00 53.958.840,00 (269.243.960,00) 0100 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 286.392.000,00 171.392.000,00 (115.000.000,00) 0200 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 233.852.000,00 221.852.000,00 (12.000.000,00) 0300 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 199.999.800,00 180.046.000,00 (19.953.800,00) 0400 Jaminan Kesejahteraan Sosial 376.750.000,00 356.750.000,00 (20.000.000,00) 0601 Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 426.209.000,00 323.918.840,00 (102.290.160,00) 27 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 4.363.138.000,00 3.295.533.855,00 (1.067.604.145,00) 0401 Pemberdayaan Keluarga 287.623.000,00 245.342.280,00 (42.280.720,00) 0500 Pelestarian dan Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan (TMP) 638.900.000,00 553.900.000,00 (85.000.000,00) 0601 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 484.380.000,00 341.380.000,00 (143.000.000,00) 0800 Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 0900 Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 482.650.000,00 482.650.000,00-2.469.585.000,00 1.672.261.575,00 (797.323.425,00) 28 Program Rehabilitasi Sosial 2.442.475.950,00 1.897.339.342,00 (545.136.608,00) 0101 Pelayanan Sosial Lanjut Usia 472.777.950,00 362.777.950,00 (110.000.000,00) 0200 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak 362.193.000,00 275.266.680,00 (86.926.320,00) 0300 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 0402 Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun 0502 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS 250.000.000,00 198.343.020,00 (51.656.980,00) 550.000.000,00 510.452.000,00 (39.548.000,00) 224.365.000,00 132.200.000,00 (92.165.000,00) 0601 Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan 455.765.000,00 341.314.692,00 (114.450.308,00) 0700 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 98.800.000,00 76.985.000,00 (21.815.000,00) 1000 Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS 31 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti 0200 Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun 0300 Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti 28.575.000,00 - (28.575.000,00) 07.350.000,00 23.550.000,00 16.200.000,00 113.100.000,00 103.100.000,00 (10.000.000,00) 560.400.000,00 593.400.000,00 33.000.000,00

PD : DINAS SOSIAL 0400 Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti 0500 Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti 431.440.000,00 424.640.000,00 (6.800.000,00) 53.310.000,00 53.310.000,00-0600 Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien 49.100.000,00 49.100.000,00-32 Program Pembinaan dan Pendampingan 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) 0100 Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS TENAGA KERJA BELANJA 26.544.323.100,00 23.631.562.387,00-2.912.760.713,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.762.254.200,00 13.788.514.087,00-1.973.740.113,00 BELANJA LANGSUNG 10.782.068.900,00 9.843.048.300,00-939.020.600,00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.247.924.000,00 4.097.674.000,00-150.250.000,00 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.500.000,00 15.500.000,00-200 Penyadiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 168.000.000,00 168.000.000,00-0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 173.070.000,00 125.820.000,00-47.250.000,00 0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 44.791.000,00 44.791.000,00-0901 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 67.382.000,00 67.382.000,00-1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 174.400.000,00 174.400.000,00-1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.250.000,00 38.250.000,00-1200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor 01.1500Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan 41.941.000,00 41.941.000,00-18.000.000,00 18.000.000,00-01.1600Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.740.000,00 19.740.000,00-01.1800Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 01.1900Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Kantor 500.000.000,00 500.000.000,00-1.775.490.000,00 1.830.490.000,00 55.000.000,00 01.8800Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 240.000.000,00 240.000.000,00-01.9907Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran UPTD BLKI 01.9908Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran UPTD Hyperkes 01.9909Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran UPTD BPPD 492.730.000,00 492.730.000,00-163.810.000,00 163.810.000,00-79.570.000,00 79.570.000,00-01.9910Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00 30.000.000,00-01.9911Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Fungsional Provinsi ( Penilai Angka Kredit ( TPAK) Fungsional Provinsi 42.125.000,00 47.250.000,00 5.125.000,00 01.9912Pameran Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian 163.125.000,00 - - 163.125.000,00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.153.366.500,00 22.496.500,00 69.130.000,00 02.1031Rehab Gedung UPTD Hyperkes 343.485.500,00 343.485.500,00-02.1032Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00-02.1033 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 363.985.000,00 433.115.000,00 69.130.000,00 02.2400Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.14.02.0Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan 245.896.000,00 245.896.000,00-225.315.000,00 218.515.000,00-6.800.000,00

PD : DINAS TENAGA KERJA 06.7210Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 06.7306Penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 07 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 07.9902Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 180.815.000,00 180.815.000,00-44.500.000,00 37.700.000,00-6.800.000,00 179.190.000,00 167.040.000,00-12.150.000,00 97.390.000,00 97.390.000,00-07.9903Sosialisasi Database Ketenagakerjaan 12.150.000,00 - - 12.150.000,00 07.9904Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 69.650.000,00 69.650.000,00-20 Program Pengembangan HI dan Jamsostek 732.885.500,00 732.885.500,00 - '0100 Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan 0400 Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK 342.775.500,00 342.775.500,00-390.110.000,00 390.110.000,00-22 Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 22.2200Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2900 Pengujian Peralatan Listrik dan Mekanik di Perusahaan 3300 Pemeriksaan cholinestrase pada tenaga kerja penyemprot Pestisida(UPTD Hyperkes) 3500 Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja (UPTD Hyperkes) 721.630.000,00 4865.000,00-240.365.000,00 149.200.000,00 114.550.000,00-34.650.000,00 154.030.000,00 - - 154.030.000,00 84.450.000,00 84.450.000,00-83.750.000,00 68.291.000,00-15.459.000,00 3501 Pemeriksaan Pelaksanaan Kepesertaan BPJS 170.180.000,00 170.180.000,00-3502 Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja sektor UMKM (UPTD Hyperkes) 80.020.000,00 43.794.000,00-36.226.000,00 23 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja 2.967.912.900,00 2.522.327.900,00-445.585.000,00 0700 Sertifikasi Tenaga Kerja 278.435.000,00 - - 278.435.000,00 1705 Pembinaan Desa Produktif 264.465.000,00 240.315.000,00-24.150.000,00 1706 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kab/ Kota 2.082.162.900,00 1.962.162.900,00-120.000.000,00 1707 Pelatihan Motivasi Kewirausahaan Produktif 342.850.000,00 319.850.000,00-23.000.000,00 24 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 1602 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna 25 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 83.357.500,00 77.590.900,00-5.766.600,00 83.357.500,00 77.590.900,00-5.766.600,00 79.020.000,00 79.020.000,00-0100 Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi 79.020.000,00 79.020.000,00-26 Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi 0100 Peningkatan Kapasitas SDM Kawasan Tranmigrasi 0200 Gema Bulan Bhakti Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 391.467.500,00 244.233.500,00-147.234.000,00 156.245.000,00 100.000.000,00-56.245.000,00 89.552.500,00 - - 89.552.500,00 0300 Penyerasian Lingkungan di Kawasan transmigrasi 145.670.000,00 144.233.500,00-1.436.500,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BELANJA 13.598.238.211,85 13.8923.464,00-904.494.747,85 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.837.517.611,85 5.748.138.864,00-89.378.747,85 BELANJA LANGSUNG 7.760.720.600,00 8.143.084.600,00-815.116.000,00 0 1 0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.531.528.000,00 2.528.168.000,00-3.360.000,00 0 1 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.500.000,00 22.500.000,00-0 2 0 0 Penyedia an Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000,00 150.000.000,00-0 7 0 0 Penyediaan jasa administrasi keuangan 128.250.000,00 145.890.000,00 17.640.000,00 0 8 0 0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00-1 0 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.000.000,00 64.000.000,00-1 1 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000,00 90.000.000,00-1 2 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 5 0 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 30.000.000,00-15.000.000,00 15.000.000,00-1 7 0 0 /Penyediaan Makanan dan Minuman 33.300.000,00 33.300.000,00-1 8 0 0 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 1 9 0 0 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 8 8 0 0 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 9 9 2 2 Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM 270.000.000,00 270.000.000,00-58.478.000,00 58.478.000,00-140.000.000,00 140.000.000,00-300.000.000,00 279.000.000,00-21.000.000,00 2 4 0 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 566.260.000,00 601.333.000,00 35.073.000,00 0 7 0 0 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 346.700.000,00 381.773.000,00 35.073.000,00 2 4 0 0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 8 0 0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 9 0 0 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 199.560.000,00 199.560.000,00-20.000.000,00 20.000.000,00-86.220.000,00 86.220.000,00-0 9 0 0 Pendidikan / Pelatihan Informal 86.220.000,00 86.220.000,00-7 2 1 0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 2 1 0 Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Perangkat 7 3 0 6 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 1 6 0 0 Program Penciptaan iklim Uaha Kecil Menengah yang Kondusif 1 6 0 0 Pembinaan Perizinan dan Akses Permodalan UMKM 2 6 0 0 Program Pengembangan kewirausahaan dan keuangan kompetitif UMKM dan Koperasi 110.090.000,00 110.090.000,00-83.865.000,00 83.865.000,00-26.225.000,00 26.225.000,00-263.644.000,00 263.644.000,00-263.644.000,00 263.644.000,00-108.950.000,00 108.950.000,00 -

PD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 6 0 0 Pemberdayaan petugas penyuluh koperasi 108.950.000,00 108.950.000,00 - lapangan (PPKL) 3 9 0 0 Program Pengembangan Sistem Pendukung 1.071.463.600,00 1.979.703.600,00-289.240.000,00 Usaha bagi UMKM 3 9 0 0 Sosialisasi Dukungan Penyediaan Permodalan 197.473.100,00 197.473.100,00-4 0 0 0 Pengembangan Promosi Produk unggulan melalui Media Online 24.862.500,00 24.862.500,00-0 3 0 0 Koordinasi Pemanfaatan pemerintah untuk UMKM dan Koperasi (rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan UMKM) 43.050.000,00 - - 43.050.000,00 4 2 1 0 Promosi produk unggulan khas daerah melalui pameran produk kreatif dan inovasi unggulan daerah (PPUD Expo) 806.078.000,00 559.888.000,00-246.190.000,00 Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal 857.300.000,00 Kegiatan Explore Bangka Belitung 306.130.000,00 Sosialisasi Aplikasi Mobile Platform Pemasaran Produk UMKM 2 8 0 0 Program Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM 34.050.000,00 2.211.341.000,00 2.211.341.000,00-2 8 0 0 Pelatihan Perpajakan Koperasi (DAK) 314.012.000,00 314.012.000,00-3 0 0 0 Pelatihan Business Plan (DAK) 269.968.000,00 269.968.000,00-3 2 0 0 Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Kemasan/Desain Produk (Packaging) (DAK) 123.614.000,00 123.614.000,00-3 3 0 0 Pelatihan Manajemen Keuangan (DAK) 504.256.000,00 504.256.000,00-3 4 0 0 Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran (DAK) 244.828.000,00 244.828.000,00-3 5 0 0 Pelatihan Pengawasan koperasi (DAK) 122.742.000,00 122.742.000,00-3 6 0 0 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 4 4 0 0 Rapat koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan (DAK) 211.341.000,00 211.341.000,00-152.612.000,00 152.612.000,00-4 5 0 0 Pelatihan Achivement Motivation Training (DAK) 267.968.000,00 267.968.000,00-1 6 0 0 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi 1 6 0 0 Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM Berpestasi dan Tokoh Koperasi Tingkat Provinsi 0 6 0 0 Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah 557.589.000,00 - - 557.589.000,00 557.589.000,00 - - 557.589.000,00 253.635.000,00 253.635.000,00-0 6 0 0 Bimtek Pelaksanaan RAT (Revitalisasi Fungsi 117.160.000,00 117.160.000,00 - Kelembagaan Koperasi) 0 7 0 0 Pembuatan Akta Notaris Untuk Koperasi) 136.475.000,00 136.475.000,00 -

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BELANJA 11.881.464.959,00 8.505.730.909,00-3.350.734.050,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.638.130.959,00 5.519.940.959,00-118.190.000,00 1 16 BELANJA 6.243.334.000,00 2.985.789.950,00-3.232.544.050,00 1 16 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.365.768.000,00 1.352.068.000,00-13.700.000,00 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.300.000,00 11.100.000,00-7.200.000,00 0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000,00 120.000.000,00-0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 107.240.000,00 107.240.000,00-0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00-0900 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja 19.750.000,00 13.250.000,00-6.500.000,00 1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 73.600.000,00 73.600.000,00-1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 50.000.000,00-1200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 31.000.000,00 31.000.000,00-10.000.000,00 10.000.000,00-1700 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000,00 40.000.000,00-1800 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.000.000,00 400.000.000,00-371.878.000,00 371.878.000,00-8800 Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 100.000.000,00 100.000.000,00-1 16 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.152.410.000,00 212.381.000,00-2.940.029.000,00 2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 152.410.000,00 144.810.000,00-7.600.000,00 9970 Peningkatan Gedung Kantor 3.000.000.000,00 50.000.000,00-2.950.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 17.571.000,00 17.571.000,00 1 16 03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 242.115.000,00 103.000.000,00-139.115.000,00 7210 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat 179.465.000,00 69.235.000,00-110.230.000,00 daerah 7306 Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah 62.650.000,00 33.765.000,00-28.885.000,00 1 16 03 18 Program peningkatan pelayanan perizinan 664.667.000,00 564.966.950,00-99.700.050,00 terpadu satu pintu 0200 Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu 664.667.000,00 564.966.950,00-99.700.050,00 pintu Prov.Kep.Babel 1 16 03 19 Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan 326.496.000,00 326.496.000,00-0200 Pemutakhiran Data Potensi Investasi 326.496.000,00 326.496.000,00-1 16 03 20 Program peningkatan iklim investasi dan promosi 491.878.000,00 426.878.000,00-40.000.000,00 0100 Penyelenggaraan pameran investasi 396.280.000,00 356.280.000,00-40.000.000,00 0300 Penyusunan data LKPM 95.598.000,00 70.598.000,00-25.000.000,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BELANJA 19.201.378.000,00 22.127.965.959,00 2.874.516.959,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.907.592.000,00 6.444.143.859,00 (463.448.141,00) BELANJA LANGSUNG 12.293.786.000,00 15.683.822.100,00 3.337.965.100,00 01. Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 1.966.177.500,00 2.125.758.500,00 159.581.000,00 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.600.000,00 24.600.000,00-0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 321.000.000,00 205.989.963,00 (115.010.037,00) 0600 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 236.480.000,00 236.480.000,00 - Kendaraan Dinas/Operasional 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 114.300.000,00 124.930.000,00 10.630.000,00 0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00-1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 92.800.000,00 92.800.000,00-1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.007.500,00 59.781.500,00 (30.226.000,00) 1200 Penyediaan Komponen Instalasi 55.000.000,00 55.000.000,00 - Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 28.600.000,00 15.940.000,00 (12.660.000,00) Perundang-undangan 1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.700.000,00 5.700.000,00-1700 Penyediaan Makanan dan Minuman 117.200.000,00 117.200.000,00-1800 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 300.000.000,00 419.766.037,00 119.766.037,00 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan 400.490.000,00 400.490.000,00 - Pelayanan Administrasi 8800 Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan Provinsi Kep. Bangka Belitung - 137.081.000,00 137.081.000,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 456.070.000,00 398.641.000,00 (102.500.000,00) 0900 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 60.000.000,00 105.071.000,00-2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 318.770.000,00 216.270.000,00 (102.500.000,00) 2800 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 77.300.000,00 77.300.000,00-02. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 7.000.000,00-0900 Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - 7.000.000,00-05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9975 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100.888.000,00 100.888.000,00-100.888.000,00 100.888.000,00-240.615.000,00 240.615.000,00-7210 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 182.265.000,00 182.265.000,00-7306 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 58.350.000,00 58.350.000,00-15. Program Pengembangan Nilai Budaya 3.515.772.500,00 4.610.678.500,00 1.094.906.000,00

PD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0100 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 437.040.000,00 1.437.040.000,00 1.000.000.000,00 2310 Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang Kebudayaan 143.898.000,00 143.898.000,00-2600 Peningkatan Pelestarian Tradisi 353.011.000,00 353.011.000,00-3100 Penyelenggaraan Festival Budaya (Misi Kesenian) 1.053.546.000,00 1.053.546.000,00-3200 Pembinaan Kesenian dan Perfilman 1.046.005.000,00 640.911.000,00 (405.094.000,00) 3300 Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya 482.272.500,00 982.272.500,00 500.000.000,00 16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 487.534.000,00 353.788.000,00 (133.746.000,00) 4300 Pengembangan dan Pemahaman atas Kekayaan Budaya 83.746.000,00 - (83.746.000,00) 4400 Pengelolaan Peninggalan Purbakala 127.443.000,00 77.443.000,00 (50.000.000,00) 4700 Pengembangan Kerjasama Budaya (Drumpkorp Serumpun Sebalai) 199.000.000,00 199.000.000,00-4800 Penyusunan Sastra Lisan Melayu Bangka Belitung 77.345.000,00 77.345.000,00-22 Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya 480.326.000,00 480.326.000,00-0300 Peningkatan Pembangunan Karakter dan Budi Pekerti Bangsa 2.04.1 Program Pengembangan Pemasaran 5. Pariwisata 0210 Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam Pemasaran Pariwisata 480.326.000,00 480.326.000,00-2.979.831.000,00 4.166.890.200,00 1.187.059.200,00 177.785.000,00 142.465.000,00 (35.320.000,00) 0502 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri 623.680.000,00 600.092.000,00 (23.588.000,00) 3901 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri (dukungan event promosi) 4001 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC) 777.570.000,00 1.438.305.000,00 660.735.000,00 455.546.000,00 370.446.000,00 (85.100.000,00) 4000 Pengembangan Pasar Pariwisata (Farm Trip) 306.925.000,00 277.257.200,00 (29.667.800,00) 4100 Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (bahan promosi) 638.325.000,00 638.325.000,00 - Pengadaan TIC Mobile di Pulau Bangka dan Belitung (2 unit) - 400.000.000,00 400.000.000,00 Sosialisasi Aplikasi Promosi Pariwisata 300.000.000,00 300.000.000,00 2.04.1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.566.572.000,00 2.764.437.625,00 1.197.865.625,00 5. 2700 Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata 104.735.000,00 81.081.170,00 (23.653.830,00) (review Pembuatan Paket Wisata Bangka Belitung) 3100 Pengadaan Sarana Pendukung Objek Wisata 100.000.000,00 - (100.000.000,00) 3200 Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi 19.119.000,00 1.098.068.055,00 (121.050.945,00) Pariwisata 3300 Perlombaan Usaha Wisata Kuliner 142.718.000,00 135.288.400,00 (7.429.600,00) Penyusunan Paket Wisata Destinasi Perjalanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 350.000.000,00 350.000.000,00 Penyusunan kalender event pariwisata dan budaya Kajian dan Survei Geopark Pulau Bangka dan Studi Observasi Marine Park 200.000.000,00 200.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00

PD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Pengadaan Pemasangan 50 titik di daya tarik wisata (DTW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017) - 200.000.000,00 200.000.000,00 2.04.1 Program Pengembangan Kemitraan 500.000.000,00 434.799.275,00 (65.200.725,00) 5. 3400 Pendukungan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia) 500.000.000,00 434.799.275,00 (65.200.725,00)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA BELANJA 18.776.696.153,00 18.044.116.859,69-732.579.293,31 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.455.362.003,00 6.048.870.832,69-406.491.170,31 BELANJA LANGSUNG 12.321.334.150,00 11.995.246.027,00-326.088.123,00 1 18 1 Program Pelayananan Administrasi Perkantoran 2.831.910.000,00 2.829.864.000,00-2.046.000,00 1 100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.600.000,00 13.212.000,00-3.388.000,00 1 200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 263.400.000,00 240.600.000,00-22.800.000,00 1 700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 158.610.000,00 158.610.000,00-1 800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 72.000.000,00 60.000.000,00-12.000.000,00 1 900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 70.000.000,00 70.000.000,00-1 1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 88.000.000,00 88.000.000,00-1 1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 68.550.000,00 63.550.000,00-5.000.000,00 1 1200 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000,00 21.000.000,00-9.000.000,00 1 300 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 149.000.000,00 199.142.000,00 50.142.000,00 1 500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00 40.000.000,00-1 1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.140.000,00 14.140.000,00-1 1700 Penyediaan Makanan dan Minuman 38.720.000,00 38.720.000,00-1 1800 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 300.000.000,00 300.000.000,00-1 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan 1.372.890.000,00 1.372.890.000,00 - Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 8800 Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 150.000.000,00 150.000.000,00-1 18 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 209.610.000,00 209.610.000,00 - Aparatur 2 2400 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 209.610.000,00 209.610.000,00 - Dinas/Operasional 1 18 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 88.700.000,00 62.700.000,00-26.000.000,00 Aparatur 05 0150 Pendidikan dan Pelatihan Formal 88.700.000,00 62.700.000,00-26.000.000,00 1 18 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 248.265.000,00 193.540.000,00-54.725.000,00 06 7210 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 06 7306 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 1 18 16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 180.815.000,00 132.090.000,00-48.725.000,00 67.450.000,00 61.450.000,00-6.000.000,00 860.817.100,00 917.987.100,00 57.170.000,00 16 1600 Peningkatan Peran serta Kepemudaan 356.390.100,00 413.560.100,00 57.170.000,00 16 1900 Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor 59.905.000,00 59.905.000,00-16 2200 Jambore Pemuda 444.522.000,00 444.522.000,00 -

PD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 18 17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan 607.865.100,00 541.365.100,00-66.500.000,00 Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 17 1301 Penguatan Kelembagaan Kewirausahaan 225.290.050,00 193.790.050,00-31.500.000,00 Pemuda 17 1400 Peningkatan Ekonomi Pemuda 382.575.050,00 347.575.050,00-35.000.000,00 1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 20 0300 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat melalui LSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20 0600 Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga Rekreasi dan Tradisional Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5.814.976.700,00 5.667.894.578,00-147.082.122,00 403.825.250,00 335.525.000,00-68.300.250,00 139.099.250,00 139.099.250,00-20 2201 Kejuaraan (KEJURDA) Pelajar VIII 806.000.100,00 717.078.616,00-88.921.484,00 20 2600 Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV 20 2700 TC dan Pemberangkatan Kontingen Olahraga Rekreasi dan Tradisional Tingkat Nasional 20 4001 Training Camp (TC) Pengiriman Kontingen Liga Pelajar U-14 dan U-16 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat Nasional 03.959.900,00 1.110.595.000,00-93.364.900,00 173.900.000,00 138.110.000,00-35.790.000,00 642.505.000,00 493.470.228,00-149.034.772,00 20 4501 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat PPLP dan PPLPD 1.307.865.100,00 990.905.000,00-316.960.100,00 20 6200 Pengiriman Kontingen Peparpenas/POPCANAS 188.200.000,00 - - 188.200.000,00 20 7101 Training Camp (TC) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV 949.622.100,00 351.311.484,00-598.310.616,00 Pengiriman Kontingen PEPARPENAS - 161.370.000,00 161.370.000,00 Launching Porprov Tahun 2018-500.000.000,00 500.000.000,00 Pelaksanaan Kejuaraan Nasional Tinju - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemberian dan Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi - 300.000.000,00 300.000.000,00 Penyelenggaraan Permainan Tradisional di tingkat - 230.430.000,00 230.430.000,00 Provinsi 1 18 22 Program Pembinaan Generasi Pemuda 1.659.190.250,00 1.572.285.249,00-86.905.001,00 22 0100 Seleksi Paskibraka TK. Nasional dan TK. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 22 0200 Pelaksanaan Paskibraka TK. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 339.960.500,00 326.739.210,00-13.2290,00 1.319.229.750,00 45.546.039,00-73.683.711,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5 BELANJA DAERAH 10.833.245.039,97 9.607.086.027,11-26.159.012,86 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.475.416.309,97 5.036.794.397,11-438.621.912,86 5 BELANJA LANGSUNG 5.357.828.730,00 4.570.291.630,00-787.537.100,00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.362.980.080,00 1.393.640.080,00 30.660.000,00 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.500.000,00 12.500.000,00-0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 145.000.080,00 151.600.080,00 6.600.000,00 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 82.610.000,00 124.470.000,00 41.860.000,00 0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00-0900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 37.400.000,00 26.400.000,00-11.000.000,00 1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.800.000,00 65.800.000,00-1100 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 50.000.000,00 50.000.000,00-1200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000,00 18.200.000,00-6.800.000,00 43.480.000,00 43.480.000,00-1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00-1700 Penyediaan Makanan Dan Minuman 42.900.000,00 42.900.000,00-1800 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 300.000.000,00 300.000.000,00-343.290.000,00 343.290.000,00-5000 Koordinasi,Konsolidasi Ke Dalam 150.000.000,00 150.000.000,00-02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 333.080.000,00 201.391.000,00-131.689.000,00 2200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 120.000.000,00 - - 120.000.000,00 2400 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2600 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2800 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 145.080.000,00 125.820.000,00-19.260.000,00 34.000.000,00 29.000.000,00-5.000.000,00 34.000.000,00 29.000.000,00-5.000.000,00 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - 17.571.000,00 17.571.000,00 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9935 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Kesbangpol 06 Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 4801 Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 78.600.000,00 53.600.000,00-25.000.000,00 78.600.000,00 53.600.000,00-25.000.000,00 177.220.100,00 204.020.100,00 26.800.000,00 80.318.000,00 80.318.000,00 -

PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6500 Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Badan 96.902.100,00 96.902.100,00 - Kesatuan Bangsa Dan Politik Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 15 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 1000 Pemantauan Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Situasi 9200 Pengumpulan Data Orang Asing, Verifikasi Orang Asing Dan Lembaga Asing Di Prov.Kep. Babel - 26.800.000,00 26.800.000,00 182.060.000,00 174.560.000,00-7.500.000,00 96.605.000,00 96.605.000,00-85.455.000,00 77.955.000,00-7.500.000,00 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 561.909.500,00 551.909.500,00-10.000.000,00 0900. Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol 263.649.500,00 253.649.500,00-10.000.000,00 2800 Penguatan Fungsi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1001 Workshop Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila 2100 Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 298.260.000,00 298.260.000,00-961.085.450,00 715.215.000,00-245.870.450,00 256.395.000,00 214.660.000,00-41.735.000,00 258.225.000,00 241.325.000,00-16.900.000,00 2200 Sosialisasi Peningkatan Semangat Bela Negara 38.300.450,00 - - 38.300.450,00 2301 Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan 2400 Pelatihan Kader Pendidikan Wawasan Kebangsaan 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 700 Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Se-Prov.Kep.Bangka Belitung 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 0300. Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Potensi Ancaman 274.230.000,00 259.230.000,00-15.000.000,00 133.935.000,00 - - 133.935.000,00 180.818.000,00 154.118.000,00-26.700.000,00 180.818.000,00 154.118.000,00-26.700.000,00 365.352.500,00 131.030.000,00-234.322.500,00 66.912.500,00 - - 66.912.500,00 0500. Simulasi Penanganan Konflik 146.030.000,00 131.030.000,00-15.000.000,00 1000 Sosialisasi Radikal Terorisme Di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 0100. Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika 152.410.000,00 - - 152.410.000,00 175.864.950,00 168.364.950,00-7.500.000,00 175.864.950,00 168.364.950,00-7.500.000,00 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 384.820.000,00 353.731.000,00-31.089.000,00 0600. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik 1700 Monitoring Dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2800 Workshop Pendidikan Etika Dan Budaya Politik Bagi Pelajar Slta 39.000.000,00 39.000.000,00-121.735.000,00 121.735.000,00-224.085.000,00 192.996.000,00-31.089.000,00

PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 32 Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, 174.182.000,00 146.182.000,00-28.000.000,00 Budaya, Agama, Kepercayaan Dan Sosial Budaya 0300. Peningkatan Fungsi Forum Kerukunan Umat 108.180.000,00 88.180.000,00-20.000.000,00 Beragama (FKUB) 0600. Forum Koordinasi Peran Pemda Dalam Mendorong Stabilitas Dan Ketersediaan Sembako Di 66.002.000,00 58.002.000,00-8.000.000,00 34 Program Kemitraan Kamtibnas 252.106.150,00 177.130.000,00-74.976.150,00 0100. Pemetaan Rawan Konflik 160.810.000,00 130.810.000,00-30.000.000,00 0200. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 996.150,00 46.320.000,00-44.976.150,00 35 Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi 167.750.000,00 145.400.000,00-22.350.000,00 3302 Peningkatan Fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia 167.750.000,00 145.400.000,00-22.350.000,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BELANJA DAERAH 23.305.896.014,00 21.560.297.604,00-1.745.598.410,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.010.062.054,00 9.545.424.054,00-464.638.000,00 19 03 BELANJA LANGSUNG 13.295.833.960,00 12.014.873.550,00-80.960.410,00 19 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.755.540.650,00 4.646.133.650,00-1.109.407.000,00 19 03 01 0100 Penyediaan jasa surat menyurat 5.850.000,00 5.850.000,00-19 03 01 0200 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.600.000,00 12.600.000,00-19 03 01 0700 Penyediaan jasa administrasi keuangan 152.730.000,00 152.730.000,00-19 03 01 0800 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.710.200,00 11.710.200,00-19 03 01 1000 Penyediaan alat tulis kantor 104.428.500,00 104.428.500,00-19 03 01 1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.999.950,00 27.999.950,00-19 03 01 1200 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00 10.000.000,00-19 03 01 1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 166.892.000,00 219.605.000,00 52.713.000,00 19 03 01 1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 26.960.000,00 26.960.000,00-19 03 01 1600 Penyediaan bahan logistik kantor 20.280.000,00 20.160.000,00-120.000,00 19 03 01 1700 Penyediaan makanan dan minuman 48.000.000,00 38.000.000,00-10.000.000,00 19 03 01 1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 03 01 1900 Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran 19 03 01 8700 Koordinasi bidang tibumtranmas dan penegakkan perda 250.000.000,00 250.000.000,00-4.584.090.000,00 3.432.090.000,00-1.152.000.000,00 184.000.000,00 184.000.000,00-19 03 01 8800 Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 150.000.000,00 150.000.000,00-19 03 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 567.760.000,00 1.016.182.750,00 448.422.750,00 19 03 02 1000 Pengadaan meubelair 150.000.000,00 148.642.750,00-1.357.250,00 19 03 02 2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31.500.000,00 31.500.000,00-19 03 02 2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19 03 02 2801 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 366.260.000,00 390.260.000,00 24.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00-19 03 02 xxx Pengadaan kendaraan dinas operasional - 425.780.000,00 425.780.000,00 19 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 242.374.950,00 241.852.950,00-522.000,00 19 03 03 0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya 19 03 03 0600 Razia kedisiplinan PNS Provinsi Kep. Bangka Belitung 19 03 03 2800 Pemberdayaan peran dan tugas PTI (Petugas Tindak Internal) 19 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur 19 03 05 3800 Bimtek penyuluhan bagi Satpol PP se kab/kota se Provinsi Kep. Bangka Belitung 50.700.000,00 50.178.000,00-522.000,00 169.379.950,00 169.379.950,00-22.295.000,00 22.295.000,00-1.527.196.800,00 1.300.997.800,00-226.199.000,00 72.952.000,00 72.952.000,00 -

PD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19 03 05 6701 Pengiriman peserta diklat dan pendidikan PPNS peningkatan kompetensi aparatur 19 03 05 6801 Instruktur upacara dan kesemaptaan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 19 03 05 9927 Bimtek PPNS penegak perda se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 238.410.000,00 238.410.000,00-115.100.000,00 115.100.000,00-69.802.000,00 69.802.000,00-19 03 05 9928 Latsar Pol PP 507.206.000,00 439.392.000,00-67.814.000,00 19 03 05 9934 Pelatihan rutin kemampuan beladiri anggota Satpol PP 19 03 05 9976 Uji kompetensi jabatan fungsional tertentu Satpol PP Provinsi, Kab/Kota 19 03 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 166.939.900,00 166.939.900,00-356.786.900,00 198.401.900,00-158.385.000,00 326.371.000,00 290.733.600,00-35.637.400,00 19 03 06 3700 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah 19 03 06 7006 Rapat koordinasi satpol PP se Provinsi Kep. Babel dengan PPNS dilingkungan pemprov Kep. Babel 19 03 06 7306 Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah 167.615.000,00 145.265.000,00-22.350.000,00 91.306.000,00 78.018.600,00-13.287.400,00 67.450.000,00 67.450.000,00-19 03 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan 2.757.180.800,00 2.709.282.800,00-47.898.000,00 Pencegahan Tindak Kriminal 19 03 16 0700 Tim pemantauan Pilgub 2017 46.350.000,00 41.140.000,00-5.210.000,00 19 03 16 1400 Pengamanan/pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting 19 03 16 1600 Penertiban terhadap pelanggaran perda yang berdampak terhadap peningkatan PAD 19 03 16 2200 Penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perda di Provinsi Kep. Babel 19 03 16 2400 Penatakelolaan sekretariat PPNS Provinsi Kep. Babel 265.540.000,00 265.540.000,00-120.150.000,00 120.150.000,00-190.182.600,00 190.182.600,00-59.664.000,00 52.914.000,00-6.750.000,00 19 03 16 2401 Patroli 60.000.000,00 60.000.000,00-19 03 16 2500 Pengamanan unjuk rasa 136.584.750,00 136.584.750,00-19 03 16 2600 Pengamanan aset Pemprov Kep. Babel 1.662.799.950,00 1.631.911.950,00-30.888.000,00 19 03 16 2700 Penyelenggaraan koordinasi penyidikan, pemeriksaan, penertiban Satpol PP ke kab/kota 19 03 16 3400 Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 19 03 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 19 03 19 8001 Bimtek pemberdayaan satlinmas dalam menunjang trantib swakarsa 19 03 19 8005 Pelatihan penanggulangan bencana banjir bagi Satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 19 03 19 8008 Pelatihan penaggulangan bencana kebakaran bagi satlinmas se Provinsi Kep. Babel 19 03 25 Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 19 03 25 0200 Pengadaan makanan tambahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja 37.699.500,00 37.699.500,00-178.210.000,00 173.160.000,00-5.050.000,00 372.672.000,00 349.662.000,00-23.010.000,00 158.130.000,00 146.970.000,00-11.160.000,00 107.451.000,00 103.651.000,00-3.800.000,00 107.091.000,00 99.041.000,00-8.050.000,00 1.746.737.760,00 1.460.028.000,00-286.709.760,00 1.746.737.760,00 1.460.028.000,00-286.709.760,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : SEKRETARIAT DAERAH 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 BELANJA 120.129.565.521,00 1352.721.614,00 11.123.156.093,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 47.393.812.480,00 44.824.152.380,00-2.569.660.100,00 BELANJA LANGSUNG 72.735.753.041,00 86.428.569.234,00 13.692.816.193,00 Program Pelayanan Administrasi 30.140.493.000,00 36.816.420.537,00 6.675.927.537,00 Perkantoran 0100 Penyediaan jasa surat menyurat 259.926.000,00 1.095.578.412,00 835.652.412,00 0200 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0300 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.054.500.000,00 4.054.500.000,00-870.000.000,00 2.158.255.625,00 88.255.625,00 0700 Penyediaan jasa administrasi keuangan 569.556.000,00 501.636.000,00-67.920.000,00 0800 Penyediaan jasa kebersihan kantor 690.000.000,00 690.000.000,00-0900 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 335.000.000,00 435.000.000,00 100.000.000,00 1000 Penyediaan alat tulis kantor 700.000.000,00 700.000.000,00-1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 1200 Penyediaan komponen instalasi 175.000.000,00 175.000.000,00 - listrik/penerangan bangunan kantor 1300 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000.000,00 620.000,00 2620.000,00 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 03. 01 03. 02 03. 5. 0. 02 03. 5. 0. 02 03. 5. 0. 02 1400 Penyediaan peralatan rumah tangga 192.000.000,00 192.000.000,00-1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundaang-undangan 498.720.000,00 396.000.000,00-102.720.000,00 1600 Penyediaan bahan logistik kantor 108.345.000,00 108.345.000,00-1700 Penyediaan makanan dan minuman 3.000.000.000,00 4.640.637.500,00 1.640.637.500,00 1800 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.500.000.000,00 6.650.000.000,00 1.150.000.000,00 5.788.946.000,00 5.788.946.000,00-2200 Penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah 1.000.000.000,00 2.075.802.000,00 1.075.802.000,00 2400 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 40.000.000,00 - - 40.000.000,00 2600 Kegiatan rumah dinas Gubernuran 2.014.000.000,00 2.299.000.000,00 285.000.000,00 7400 Biaya Operasional Pengelolaan Gedung Kantor (Wisma Bougenville) 1.394.500.000,00 1.394.500.000,00-8800 Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 1.450.000.000,00 1.600.000.000,00 150.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.363.240.000,00 21.570.814.472,00 5.207.574.472,00 0500 Pengadaan kendaraan dinas/operasional - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0400 Pengadaan mobil jabatan Gub/wagub 2.135.560.000,00 3.635.560.000,00 1.500.000.000,00 0700 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 581.740.000,00 581.740.000,00 -

PD : SEKRETARIAT DAERAH 03. 5. 0. 02 03. 5. 0. 02 03. 5. 0. 02 03. 5. 0. 02 03. 5. 0. 02 03. 5. 0. 02 5. 5. 5. 5. 0. 0. 0. 0. 03. 02 03. 02 03. 02 03. 02 03. 02 03. 5. 0. 02 03. 5. 0. 02 0800 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 298.440.000,00 338.440.000,00 40.000.000,00 0900 Pengadaan peralatan gedung kantor 363.570.000,00 918.426.972,00 554.856.972,00 2000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 750.000.000,00 50.000.000,00 500.000.000,00 22000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.615.000.000,00 2.608.000.000,00 993.000.000,00 2300 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 58.700.000,00 1.008.700.000,00-250.000.000,00 2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2500 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 2700 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 4.495.520.000,00 3.970.520.000,00-525.000.000,00 494.840.000,00 494.840.000,00-345.560.000,00 345.560.000,00-3100 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan listrik 1.045.900.000,00 795.900.000,00-250.000.000,00 9919 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - 1.628.475.000,00 1.628.475.000,00 9924 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan 870.770.000,00 1.187.012.500,00 316.242.500,00 9953 Pemeliharaan kebersihan rumah jabatan 841.740.000,00 841.740.000,00-9924 Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan jalan Perkantoran Milik Pemerintah Provinsi 65.900.000,00 965.900.000,00-300.000.000,00 03. 5. 0. 03 03. 5. 0. 03 5. 0. 0. 0. 03. 03 03. 05. 9991 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 456.820.000,00 456.820.000,00-0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 205.250.000,00 205.250.000,00-1200 Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemprov. 251.570.000,00 251.570.000,00 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber 406.625.000,00 154.417.731,00-252.207.269,00 Daya Aparatur 0210 Sosialisasi dan Pengelolaan PPID 110.000.000,00 49.241.300,00-60.758.700,00 Pemberdayaan Pembinaan Jasa Konstruksi 68.175.000,00 50.785.610,00-17.389.390,00 5. 0. 9954 9917 0.0.03.06 3700 3706 03. 16 Pemberdaya Pengguna Jasa Konstruksi 67.750.000,00 54.390.821,00-13.359.179,00 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi 160.700.000,00 - - 160.700.000,00 Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Program Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi penataan SKPD Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka pengutan RB Rakornis Biro/Bagian Organisasi se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembinaan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Forum Sekretaris daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung Kegiatan Baru) 233.140.000,00 233.140.000,00-130.290.000,00 130.290.000,00-102.850.000,00 102.850.000,00-150.652.950,00 355.842.950,00 205.190.000,00 68.553.000,00 43.743.000,00-24.810.000,00 82.099.950,00 82.099.950,00 - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Bimbingan Teknis Aplikasi e-sakip - 150.000.000,00 150.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 4.178.318.642,00 4.489.778.642,00 311.460.000,00

PD : SEKRETARIAT DAERAH 5. 5. 5. 0. 0. 0. 03. 16 03. 16 03. 16 0200 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 0500 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 2500 Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel 3 Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD)Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.588.250.000,00 1.788.250.000,00 200.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00-761.300.000,00 856.060.000,00 94.760.000,00 350.961.000,00 190.461.000,00-160.500.000,00 226.614.000,00 226.614.000,00-160.545.000,00 160.545.000,00-3400 Dukungan Publikasi Kegiatan Kepala dan Wakil Kepala Daaerah di Dalam dan Luar Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 390.648.642,00 567.848.642,00 177.200.000,00 366.727.000,00 511.794.000,00 145.067.000,00 6 Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7 Verifikasi dan Validasi Dana Hibah kepada Pemerintah/Pemerintah Lainnya dan BUMN 20 05 087 Appraisal peruntukan museum dan ruang terbuka hijau 62.414.000,00 62.414.000,00-29.933.000,00 - - 29.933.000,00-175.000.000,00 175.000.000,00 17,91 Evaluasi dan analisis Proposal dan Bansos 135.330.000,00 135.330.000,00-17,91 Monitoring dan Evaluasi bantuan sosial dan Hibah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 03 02 1100 Penerapan Sistem Pelelangan Secara Elektronik 139.050.000,00 139.050.000,00-4.133.163.193,00 4.053.676.793,00-79.486.400,00 1.102.100.000,00 1.102.100.000,00-03 02 2200 Rakernas LPSE 449.810.000,00 449.810.000,00-03 02 4100 Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP 1.806.675.000,00 1.806.675.000,00-4000 3400 Koordinasi Sistem E-Monev 552.328.193,00 605.178.193,00 52.850.000,00 Sinkronisasi Percepatan Pembangunan 99.100.000,00 89.913.600,00-9.186.400,00 Koordinasi Penyusunan Renstra/Revisi Renstra, Renja/Revisi Renja dan Penyusun Anggaran 123.150.000,00 - - 123.150.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 8 Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/ Rakernas APPSI. 9 Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan. 176.556.000,00 145.556.000,00-31.000.000,00 176.556.000,00 145.556.000,00-31.000.000,00 555.198.000,00 555.198.000,00-193.800.000,00 193.800.000,00-219.980.000,00 219.980.000,00 -

PD : SEKRETARIAT DAERAH 10 Pengembangan Kesepakatan dan perjanjian Kerjasama Program Penataan Peraturan Perundangundangan 0900 Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan 141.418.000,00 141.418.000,00-1.661.897.000,00 1.609.229.000,00-52.668.000,00 305.450.000,00 305.450.000,00-1400 Sosialisasi Perda 94.200.000,00 94.200.000,00-1900 Penyusunan Produk Hukum 278.506.000,00 233.706.000,00-44.800.000,00 3500 Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3700 Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/Kota 3800 Asisten Pembahasan Rancangan Peraturan 159.500.000,00 153.572.000,00-5.928.000,00 293.035.000,00 293.035.000,00-319.096.000,00 319.096.000,00 - '4000 Publikasi Produk Hukum di Media 212.110.000,00 210.170.000,00-1.940.000,00 Program Penataan Otonomi Baru 68.364.000,00 68.364.000,00-11 Penataan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 47,04 Peningkatan Pengalaman terhadap kehidupan beragama 47,01 Seleksi STQ/MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0.47.02 Pembinaan dan pemberangkatan kafilah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 47,04 Peningkatan kehidupan beragama pada bulan Ramadhan 47,05 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan pada hari jumat 47,06 Peyelengggaraan pemberangkatan dan pemulangan haji 47,1 Pendampingan jemaah haji provinsi bangka belitung 47,11 Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah haji 47,12 Peningkatan Pengetahuan keagamaan bagi masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan 12 Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan Program Peningkatan akuntabilitas kepala daerah Bimbingan teknis penyusunan perjanjian kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LAPKIN) Prov Kep Babel Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembinaan Pelaksanaan Penyusunan PK dan Lapkin Instansi Pemerintah Program Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Publik dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi 68.364.000,00 68.364.000,00-7.139.259.000,00 7.276.009.000,00 136.750.000,00 868.530.000,00 740.530.000,00-128.000.000,00 813.319.000,00 813.319.000,00-625.100.000,00 625.100.000,00-208.030.000,00 208.030.000,00-848.600.000,00 848.600.000,00-504.080.000,00 504.080.000,00-3.104.600.000,00 2.891.600.000,00-213.000.000,00 167.000.000,00 644.750.000,00 477.750.000,00 85.599.000,00 - - 85.599.000,00 85.599.000,00 - - 85.599.000,00 254.278.000,00 254.166.250,00-111.750,00 82.828.000,00 82.828.000,00-104.700.000,00 104.700.000,00-66.750.000,00 66.638.250,00-111.750,00 496.248.000,00 370.057.000,00-126.191.000,00

PD : SEKRETARIAT DAERAH Audit Pengawasan (Surveilance Audit) Sertifikasi ISO 9001: 2008 Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP2TPM dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) DPPKAD 86.780.000,00 73.860.000,00-12.920.000,00 Optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelaksanaan persiapan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada UPT DPPKAD Prov Kep Bangka Belitung Wil. Pangkalpinang 77.708.000,00 77.708.000,00-331.760.000,00 - - 331.760.000,00 Pengadaan Software Aplikasi Laporan Kinerja - 218.489.000,00 218.489.000,00 Penguatan Tata Kelola SKPD dalam rangka penguatan RB Verifikasi dan validasi SOP di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 82.587.500,00 82.587.500,00-82.587.500,00 82.587.500,00 - Program Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan RB Penyusunan draft rapergub tentang pembentukan unit pelaksana teknis/cabdin pemprov kep bangka belitung 111.570.000,00 130.848.000,00 19.278.000,00 111.570.000,00 130.848.000,00 19.278.000,00 Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, 97.680.000,00 97.680.000,00 - Pemilu DPRD, dan Pemilukada 14 Koordinasi Penyelenggaraan Pilgub 2017 97.680.000,00 97.680.000,00 - Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.198.641.756,00 1.490.051.679,00 291.409.923,00 200 500 Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Monitoring dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Prov.Kep.Babel 126.886.079,00 125.036.079,00-1.850.000,00 73.340.046,00 73.340.046,00-600 700 Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 172.846.109,00 172.846.109,00 - Koordinasi Program CSR 176.592.908,00 169.172.908,00-7.420.000,00 900 1000 Koordinasi Pembentukan Bank umum syariah Bangka Belitung Forum Koordinasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 117.365.478,00 582.365.478,00 465.000.000,00 88.589.457,00 61.889.457,00-26.700.000,00 1100 Forum Koordinasi dan Pengaturan Tata kelola Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 122.970.077,00 - - 122.970.077,00 1300 1400 2100 Koordinasi,Monitoring dan evaluasi bagian perekonomian dan Koperasi Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi potensi investasi 7(tujuh) Kab/Kota di Prov.Kep.Bangka belitung Monitoring Evaluasi serta Koordinasi bidang Produksi Program Pembinaan dan Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota 0100 Simplikasi Regulasi Produk Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota 0200 Evaluasi Raperda tentang Pajak, Retribusi dan RUTR 66.036.041,00 66.036.041,00-85.198.055,00 85.198.055,00-168.817.506,00 154.167.506,00-14.650.000,00 138.025.000,00 129.300.000,00-8.725.000,00 74.175.000,00 65.450.000,00-8.725.000,00 63.850.000,00 63.850.000,00 -

PD : SEKRETARIAT DAERAH 0.0.03Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 0100 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 128.090.000,00 128.090.000,00-42.860.000,00 42.860.000,00-0400 Himpunan Perda dan Pergub Tahun 2016 54.280.000,00 54.280.000,00-0600 Pengumpulan dan Penyusunan Arsip PHD Tahun 2017 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang komunikasi dan informasi 107 Peningkatan Kecintaan Terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0.1. Peningkatan Kecintaan bermasyarakat di Povinsi Bangka Belitung 107 Sinkronisasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 110 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 110 Pelaksanann kegiatan UKS Provinsi Bangka Belitung Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Validasi dan Penetapan Hasil Analisis jabatan PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/ diganti judul PPAS dengan Penyusunan analisis Jabatan PNS Pada Perangkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 30.950.000,00 30.950.000,00-1.732.115.000,00 2.308.815.000,00 576.700.000,00 948.480.000,00 40.180.000,00 291.700.000,00 761.630.000,00 1.046.630.000,00 285.000.000,00 22.005.000,00 22.005.000,00-334.090.000,00 334.090.000,00-334.090.000,00 334.090.000,00-474.003.000,00 479.535.000,00 5.532.000,00 51.619.000,00 51.619.000,00-82.548.000,00 107.198.000,00 24.650.000,00 60.520.000,00 110.990.000,00 50.470.000,00 Validasi Analisa Beban Kerja Pegawai Negeri SIpil pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/ judul PPAS berubah Menjadi Penyusunan Analisa Beban Kerja Pada Perangkat Provinsi Kepulauan Bangak Belitung Validasi dan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 79.728.000,00 109.728.000,00 30.000.000,00 120.169.000,00 - - 120.169.000,00 Pembinaan Bidang Analisis Jabatan Pemeerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diganti dengan kegiatan Review Peraturan Gubernur Tentang Kedudukan, Susunan, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Pemprop Babel 27.800.000,00 - - 27.800.000,00 51.619.000,00 100.000.000,00 48.381.000,00 Program Bantuan Hukum 625.660.000,00 529.460.000,00-96.200.000,00 0100 Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa Perdata antara Pemda dengan masyarakat secara Litigasi/ Non Litigasi 139.400.000,00 110.000.000,00-29.400.000,00

PD : SEKRETARIAT DAERAH 0200 Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda 0300 Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa akibat pelaksanaan Propuk Hukum dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 139.750.000,00 139.750.000,00-88.005.000,00 88.005.000,00-301 Monitoring Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 86.005.000,00 86.005.000,00-5. 0. 03. 15. 302 Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Misikin dan Lansia Miskin yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 1 Pembinaan Penyelesaian Batas antar Kabupaten/ Kota. 2 Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas antar Kabupaten/ Kota Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 9900 Penguatan Fungsi Pelayanan Pusat Pelayanan Informasi (PPID) 172.500.000,00 105.700.000,00-66.800.000,00 200.712.000,00 200.712.000,00-86.850.000,00 86.850.000,00-113.862.000,00 113.862.000,00-746.000.000,00 1.596.115.680,00 850.115.680,00 68.900.000,00 64.435.680,00-4.464.320,00 9800 Publikasi dan Siaran 677.100.000,00 1.531.680.000,00 854.580.000,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : SEKRETARIAT DPRD BELANJA 86.153.364.335,00 97.585.779.887,00 11.432.415.552,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.762.621.635,00 7.879.580.517,00-883.041.118,00 BELANJA LANGSUNG 77.390.742.700,00 89.706.199.370,00 12.315.456.670,00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.755.899.700,00 9.683.099.700,00-72.800.000,00 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.800.000,00 17.500.000,00-5.300.000,00 0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0600 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 988.000.000,00 922.000.000,00-66.000.000,00 1.834.530.000,00 1.756.030.000,00-78.500.000,00 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 209.730.000,00 209.730.000,00-0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 84.000.000,00 84.000.000,00-0900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 250.000.000,00 205.000.000,00-45.000.000,00 1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 246.230.000,00 246.230.000,00-1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 247.599.700,00 247.599.700,00-1200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 78.000.000,00 66.000.000,00-12.000.000,00 259.920.000,00 259.920.000,00-1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 148.000.000,00 148.000.000,00-0,17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.189.000.000,00 939.000.000,00-250.000.000,00 1800 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 1900 Penyediaan Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2400 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 300.000.000,00 300.000.000,00-3.168.090.000,00 3.432.090.000,00 264.000.000,00 460.000.000,00 280.000.000,00-180.000.000,00 8800 Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah 150.000.000,00 150.000.000,00-9700 Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan 120.000.000,00 420.000.000,00 300.000.000,00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.5570.000,00 5.560.712.000,00 2.009.442.000,00 335 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.612.000.000,00 2.737.442.000,00 1.125.442.000,00 0,2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 302.400.000,00 302.400.000,00-0,22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 869.400.000,00 1.128.400.000,00 259.000.000,00 4200 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor DPRD 379.670.000,00 1.004.670.000,00 625.000.000,00 9979 Revitalisasi saluran air dan drainase pagar depan DPRD 387.800.000,00 387.800.000,00-03 Program peningkatan disiplin aparatur 282.990.000,00 282.990.000,00-0200 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 282.990.000,00 282.990.000,00 -

PD : SEKRETARIAT DPRD 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 286.000.000,00 286.000.000,00 - aparatur 0300 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 286.000.000,00 286.000.000,00 - Perundang-undangan 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 63.036.583.000,00 72.972.453.000,00 9.935.870.000,00 0100 Pembahasan Rancangan Peraturan 17.736.525.000,00 17.256.525.000,00-480.000.000,00 0500 Rapat-Rapat Paripurna 554.749.000,00 554.749.000,00-0500 Kegiatan Reses 5.669.100.000,00 7.424.100.000,00 1.755.000.000,00 0700 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 1100 Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Se- Indonesia 1.683.050.000,00 1.683.050.000,00-536.250.000,00 478.390.000,00-57.860.000,00 1200 Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik 729.390.000,00 729.390.000,00-1300 Koordinasi dan Konsultasi Masalah Hukum Dan Administrasi Kesekretariatan 200.000.000,00 200.000.000,00-1900 Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 1.963.900.000,00 1.963.900.000,00-2000 Kunjungan Kerja Komsi 27.852.180.000,00 37.010.910.000,00 9.158.730.000,00 2100 Kunjungan Kerja Badan Musyawarah 1.3220.000,00 1.3220.000,00-2200 Kunjungan Kerja Badan Anggaran 2.119.800.000,00 1.819.800.000,00-300.000.000,00 2300 Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Badan Pembentukan Perda) 992.800.000,00 992.800.000,00-2400 Kunjungan Kerja Badan Kehormatan 845.600.000,00 705.600.000,00-140.000.000,00 2500 Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Inisiatif DPRD 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2900 Pembahasan RKA-SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penilaian Harga Tunjangan Perumahan & Transportasi Anggota DPRD Prov. Kep. Babel Sisa Masa Bakti 2017-2019 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 9903 Fit and Proper Test tentang Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) dan Komisi Informasi 832.019.000,00 832.019.000,00-378.000.000,00 820.944.670,00 442.944.670,00 378.000.000,00 378.000.000,00 - - 442.944.670,00 442.944.670,00 100.000.000,00 100.000.000,00-100.000.000,00 100.000.000,00 -

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : BADAN KEUANGAN DAERAH BELANJA 72.302.485.045,45 70.535.844.349,45-1.766.640.696,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 47.626.786.784,45 47.620.772.349,45-6.014.435,00 BELANJA LANGSUNG 24.675.698.261,00 22.915.072.000,00-1.760.626.261,00 20 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.785.756.323,00 12.693.117.000,00-1.092.639.323,00 20 05 01 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 119.000.000,00 105.910.000,00-13.090.000,00 20 05 01 0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 925.976.123,00 948.600.000,00 22.623.877,00 dan Listrik 20 05 01 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 565.500.000,00 548.580.000,00-16.920.000,00 20 05 01 0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 66.000.000,00 58.740.000,00-7.260.000,00 20 05 01 0900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 612.335.000,00 512.335.000,00-100.000.000,00 20 05 01 1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 439.150.800,00 390.845.000,00-48.305.800,00 20 05 01 1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.800.000,00 1.093.632.000,00-135.168.000,00 20 05 01 1200 Penyediaan Komponen Instalasi 42.000.000,00 30.000.000,00-12.000.000,00 listrik/penerangan Bangunan Kantor 20 05 01 1500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 32.000.000,00 28.480.000,00-3.520.000,00 Perundang-Undangan 20 05 01 1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 156.442.000,00 115.000.000,00-41.442.000,00 20 05 01 1700 Penyediaan Makanan dan minuman 79.032.000,00 70.338.000,00-8.694.000,00 20 05 01 1800 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 20 05 01 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 05 01 8002 Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung 800.000.000,00 712.000.000,00-88.000.000,00 4.147.090.000,00 3.975.490.000,00-171.600.000,00 120.245.000,00 107.018.000,00-13.227.000,00 20 05 01 8800 Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 300.000.000,00 267.000.000,00-33.000.000,00 20 05 01 9702 Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka 20 05 01 9703 Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 648.700.000,00 577.343.000,00-71.357.000,00 521.352.800,00 469.217.000,00-52.135.800,00 20 05 01 9704 Peningkatan Funsi Pelayanan UPT DPPKAD 521.981.100,00 469.783.000,00-52.198.100,00 Wilayah Kabupaten Bangka Barat 20 05 01 9705 Peningkatan Funsi Pelayanan UPT DPPKAD 512.811.000,00 461.530.000,00-581.000,00 Wilayah Kabupaten Bangka Selatan 20 05 01 9706 Peningkatan Funsi Pelayanan UPT DPPKAD 618.420.000,00 556.578.000,00-61.842.000,00 Wilayah Kabupaten Belitung 20 05 01 9707 Peningkatan Funsi Pelayanan UPT DPPKAD 559.060.500,00 503.155.000,00-55.905.500,00 Wilayah Kabupaten Belitung Timur 20 05 01 9712 Peningkatan Funsi Pelayanan UPT DPPKAD 636.920.000,00 573.228.000,00-63.692.000,00 Wilayah Kota pangkalpinang 20 05 01 9906 Pengelolaan Kehumasan pada DPPKAD 132.940.000,00 118.315.000,00-14.625.000,00 20 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4.503.538.938,00 3.729.340.000,00-774.198.938,00 Aparatur 20 05 02 0700 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.387.110.000,00 972.867.000,00-414.243.000,00 20 05 02 0900 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.387.200.000,00 1.333.600.000,00-53.600.000,00 20 05 02 2200 Pemeliharaan/Rutin Berkala Gedung Kantor 917.678.938,00 792.000.000,00-125.678.938,00

PD : BADAN KEUANGAN DAERAH 20 05 02 2400 Pemeliharaan/Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 20 05 02 3300 Pemeliharaan/Rutin Berkala Taman, tempat parkir dan halaman kantor 20 05 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 20 05 17 0600 Penyusunan Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD 504.870.000,00 522.380.000,00 17.510.000,00 306.680.000,00 108.493.000,00-198.187.000,00 3.591.399.500,00 3.700.335.000,00 108.935.500,00 757.570.000,00 674.220.000,00-83.350.000,00 20 05 17 0610 Penyusunan Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan APBD 675.860.000,00 675.860.000,00-20 05 17 1000 Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 288.000.000,00 256.320.000,00-31.680.000,00 20 05 17 1901 Intensifikasi Sumber-sumber Pajak 725.370.000,00 645.570.000,00-79.800.000,00 20 05 17 3200 Semula Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi 480.210.000,00 596.712.500,00 116.502.500,00 SIPKD menjadi Peningkatan Fungsi Jaringan Aplikasi SIMDA 20 05 17 3300 Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan 168.950.000,00 138.559.000,00-30.391.000,00 PPK SKPD 20 05 17 4000 Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman 139.370.000,00 123.970.000,00-15.400.000,00 Penyusunan APBD TA 2017 20 05 17 0200 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 56.016.500,00 49.855.000,00-6.161.500,00 20 05 17 9000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 257.200.000,00 228.908.000,00-28.292.000,00 20 05 17 9100 Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 42.853.000,00 42.853.000,00-20 05 17 3200 Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA - 267.507.500,00 267.507.500,00 20 05 18 Program Pembinaaan dan Fasilitasi 509.521.000,00 453.347.800,00-56.173.200,00 Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 20 05 18 0101 Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD dan 289.390.000,00 257.435.000,00-31.955.000,00 Perubahan APBD TA 2017 20 05 18 0600 Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan 76.931.000,00 68.465.000,00-8.466.000,00 Bupati/Walikota tetnang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 20 05 18 0800 Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan 143.200.000,00 127.447.800,00-15.752.200,00 Pemerintah Kabupaten/Kota 20 05 087 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 676.702.500,00 912.012.200,00 235.309.700,00 Barang Milik 20 05 087 0300 Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa 214.869.000,00 207.351.000,00-7.518.000,00 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20 05 087 0400 Penghapusan Barang Milik Provinsi 131.163.000,00 273.821.500,00 142.658.500,00 Kepulauan Bangka Belitung 20 05 087 0500 Penyusunan Laporan Barang Milik 47.245.000,00 217.615.000,00 170.370.000,00 20 05 087 0800 Pengamanan barang milik daerah 169.685.000,00 112.731.000,00-56.954.000,00 20 05 087 0900 Sosialisasi Permendagri tentang Pengelolaan Barang Milik 20 05 087 1300 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik (RKPBMD) 72.223.000,00 63.5900,00-8.631.800,00 41.517.500,00 36.902.500,00-4.615.000,00 20 05 ## Peningkatan Pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain 1.608.780.000,00 1.426.920.000,00-181.860.000,00 20 05 ## 0100 Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner 77.000.000,00 77.000.000,00-20 05 ## 0200 Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem informasi Pajak 507.560.000,00 451.800.000,00-55.760.000,00

PD : BADAN KEUANGAN DAERAH 20 05 ## 0300 Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling 495.110.000,00 440.040.000,00-55.070.000,00 20 05 ## 0400 Rapat koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait 20 05 ## 0600 Penyusunan Pergub tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 20 05 ## 0700 Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi dan pendapatan lain-lain 20 05 ## 0800 Rapat kerja retribusi daerah dan pendapatan lainlain 89.570.000,00 61.940.000,00-27.630.000,00 88.200.000,00 88.200.000,00-305.570.000,00 288.170.000,00-17.400.000,00 45.770.000,00 19.770.000,00-26.000.000,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : INSPEKTORAT DAERAH BELANJA 20.799.325.885,00 19.073.289.944,00-1.726.035.941,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.145.426.685,00 176.935.494,00-868.491.191,00 BELANJA LANGSUNG 8.653.899.200,00 7.796.354.450,00-857.544.750,00 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.890.490.000,00 1.766.618.000,00-123.872.000,00 1 20 01 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.000.000,00 36.000.000,00-1 20 01 0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 20 01 0600 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000,00 167.000.000,00-33.000.000,00 280.000.000,00 228.128.000,00-51.872.000,00 1 20 01 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 138.000.000,00 138.000.000,00-1 20 01 0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00-1 20 01 0900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.000,00 20.000.000,00-5.000.000,00 1 20 01 1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 136.000.000,00 136.000.000,00-1 20 01 1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 15.000.000,00-1 20 01 1200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 20 01 1500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.000.000,00 17.000.000,00 8.000.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00-1 20 01 1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.800.000,00 29.800.000,00 8.000.000,00 1 20 01 1700 Penyediaan Makanan dan Minuman 36.000.000,00 36.000.000,00-1 20 01 1800 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 1 20 01 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 350.000.000,00 350.000.000,00-460.090.000,00 460.090.000,00-1 20 01 8800 Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 150.000.000,00 100.000.000,00-50.000.000,00 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 0700 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 784.750.000,00 884.892.000,00 100.142.000,00 88.700.000,00 133.842.000,00 45.142.000,00 1 20 02 2200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 63.000.000,00 178.000.000,00 115.000.000,00 1 20 02 2600 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 20 02 2800 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 20 02 7205 Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir 1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 20 06 7210 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 1 20 06 7306 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 1 20 020 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 36.600.000,00 36.600.000,00-40.000.000,00 20.000.000,00-20.000.000,00 556.450.000,00 516.450.000,00-40.000.000,00 97.875.000,00 66.475.000,00-31.400.000,00 55.050.000,00 23.650.000,00-31.400.000,00 42.825.000,00 42.825.000,00-4.807.639.350,00 4.226.419.350,00-5820.000,00

PD : INSPEKTORAT DAERAH 1 20 020 0100 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara 2.523.584.600,00 2.323.584.600,00-200.000.000,00 Berkala 1 20 020 0200 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah 285.040.000,00 155.040.000,00-130.000.000,00 1 20 020 0600 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 142.118.000,00 142.118.000,00-1 20 020 0700 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 299.224.000,00 131.604.000,00-167.620.000,00 1 20 020 0800 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 550.000.000,00 570.000.000,00 20.000.000,00 1 20 020 1000 Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang 1 20 020 2000 Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD 1 20 020 4910 Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Prov.Kep. Bangka Belitung 1 20 021 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 632.672.750,00 530.672.750,00-102.000.000,00 25.000.000,00 23.400.000,00-1.600.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00-593.724.850,00 572.530.100,00-21.194.750,00 1 20 021 0100 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan 500.000.000,00 491.805.250,00-8.194.750,00 Aparatur Pengawasan 1 20 021 0500 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 93.724.850,00 80.724.850,00-13.000.000,00 1 20 094 Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi 1 20 094 0200 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Prov.Kep. Bangka Belitung secara Online 1 20 094 0400 Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading) 479.420.000,00 279.420.000,00-200.000.000,00 329.600.000,00 129.600.000,00-200.000.000,00 149.820.000,00 149.820.000,00 -

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : BADAN PENGHUBUNG BELANJA 14.016.403.455,15 12.668.156.000,00-1.348.247.455,15 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.215.050.455,15 3.363.699.700,00-851.350.755,15 BELANJA LANGSUNG 9.801.353.000,00 9.304.456.300,00-496.896.700,00 012. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.309.428.000,00 4.429.256.600,00 119.828.600,00 012. 01. 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 63.750.000,00 63.750.000,00-012. 01. 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 012. 01. 0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 224.400.000,00 224.400.000,00-1.707.240.000,00 1.546.440.000,00-160.800.000,00 012. 01. 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 108.840.000,00 108.840.000,00-012. 01. 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.600.000,00 45.600.000,00-012. 01. 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 70.000.000,00 70.000.000,00-012. 01. 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00-012. 01. 1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 78.520.000,00 78.520.000,00-012. 01. 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00-012. 01. 1400. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.800.000,00 28.799.600,00-400,00 012. 01. 1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 20.400.000,00 20.400.000,00-012. 01. 1600. Penyediaan Bahan Logistik 48.650.000,00 48.650.000,00-012. 01. 1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 300.000.000,00 380.629.000,00 80.629.000,00 012. 01. 1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 012. 01. 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 380.000.000,00 580.000.000,00 200.000.000,00 943.890.000,00 943.890.000,00-012. 01. 5100. Pengelolaan Website 33.690.000,00 33.690.000,00-012. 01. 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam 75.000.000,00 75.000.000,00-012. 01. 9923. Pengadaan Makanan Tambahan 75.648.000,00 75.648.000,00-012. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.357.659.200,00 2.927.613.200,00-430.046.000,00 012. 02. 0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.441.825.000,00 1.990.285.000,00-451.540.000,00 012. 02. 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 358.340.000,00 107.574.700,00-250.765.300,00 012. 02. 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 179.955.000,00 146.078.500,00-33.876.500,00 012. 02. Pengadaan Meubelair - 520.000.000,00 520.000.000,00 012. 02. 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 163.675.000,00 163.675.000,00-012. 02. 7200. Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor 213.864.200,00 - - 213.864.200,00 012. 02. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.370.000,00 28.065.900,00-3.304.100,00 012. 03. 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 31.370.000,00 28.065.900,00-3.304.100,00

PD : BADAN PENGHUBUNG 012. 02. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 143.653.000,00 96.143.000,00-47.510.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 012. 06. 7210. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 012. 06. 7306. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 012. 02. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala /Wakil Kepala 012. 016 0100. Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat 012. 016 0600. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya 85.153.000,00 51.524.000,00-33.629.000,00 58.500.000,00 44.619.000,00-13.881.000,00 1.310.863.000,00 1.410.863.000,00 100.000.000,00 723.873.000,00 723.873.000,00-286.920.000,00 286.920.000,00-012. 016 3201. Penyelenggaraan Keprotokoler di Jabodetabek 300.070.000,00 400.070.000,00 100.000.000,00 012. 02. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 648.379.800,00 412.514.600,00-235.865.200,00 012. 124 0100. Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Anjungan Prov. Kep. Babel 012. 124 0200. Pengadaan Pakaian Adat dan Barang-Barang Kebudayaan 012. 124 0300. Bulan Promosi 7 Kab/Kota Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung 44.049.900,00 44.049.900,00-117.199.900,00 83.999.900,00-33.200.000,00 295.615.000,00 95.455.000,00-200.160.000,00 012. 124 0500. Parade Kesenian dan Kebudayaan 191.515.000,00 189.009.800,00-2.505.200,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : BADAN KEPEGAIWAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH BELANJA 38.902.174.302,00 30.186.144.993,00-8.716.029.309,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.416.589.902,00 12.173.463.253,00-7.243.126.649,00 BELANJA LANGSUNG 19.485.584.400,00 18.012.681.740,00-1.472.902.660,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.083.649.000,00 4.714.204.400,00 630.555.400,00 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.400.000,00 20.400.000,00-0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 556.400.000,00 598.400.000,00 42.000.000,00 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 175.530.000,00 164.130.000,00-11.400.000,00 0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 117.000.000,00 117.000.000,00-0900 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 53.748.000,00 - - 53.748.000,00 1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 500.000,00 1000.000,00 50.000.000,00 1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,00 152.400.000,00 127.400.000,00 1200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 219.000.000,00 247.600.000,00 28.600.000,00 1300 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 149.500.000,00 199.085.000,00 49.585.000,00 1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.060.000,00 31.726.000,00 20.666.000,00 1700 Penyediaan Makanan dan Minuman - 39.750.000,00 39.750.000,00 1800 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Keuangan 193.031.000,00 417.277.400,00 224.246.400,00 2.316.780.000,00 2.316.780.000,00-5100 Pengelolaan Website 95.000.000,00 92.720.000,00-2.280.000,00 8800 Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 100.000.000,00 215.736.000,00 115.736.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.924.536.000,00 2.363.181.000,00 438.645.000,00 02 0900 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1800.000,00 209.320.000,00 28.120.000,00 1700 Pengadaan mesin/kartu absensi - 496.000.000,00 496.000.000,00 1000 Pengadaan Meubelair 205.671.000,00 205.671.000,00-2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 742.360.000,00 832.360.000,00 90.000.000,00 2400 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional 2800 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 609.305.000,00 413.830.000,00-195.475.000,00 186.000.000,00 206.000.000,00 20.000.000,00 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 118.000.000,00 - - 118.000.000,00 03 1700 Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 118.000.000,00 - - 118.000.000,00 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 106.600.000,00 - - 106.600.000,00 05 8804 Pembuatan Buku Profil Kepegawaian 106.600.000,00 - - 106.600.000,00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 207.265.000,00 2265.000,00 14.000.000,00

PD : BADAN KEPEGAIWAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH 06 4 7210 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 145.815.000,00 159.815.000,00 14.000.000,00 7306 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0500 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III 0600 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 0700 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III 0701 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II & I 1300 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 1800 Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah 2800 Pendidikan dan Pelatihan Management Of Training (MOT) 2900 Pendidikan dan Pelatihan Training Officer Course (TOC) 2910 Pendidikan dan Pelatihan Training of Fasilitator (TOF) 4000 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP 4100 Rapat Koordinasi Antar Kabupaten/Kota se- Provinsi Kep. Bangka Belitung 4710 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana bagi Aparatur 61.450.000,00 61.450.000,00-4.815.360.050,00 2.801.363.245,00-2.013.996.805,00 874.543.000,00 874.543.000,00-888.091.000,00 768.091.000,00-120.000.000,00 399.330.200,00 - - 399.330.200,00 875.127.000,00 - - 875.127.000,00 82.640.000,00 - - 82.640.000,00 18.618.000,00 18.618.000,00-406.802.000,00 282.114.280,00-124.687.720,00 407.945.000,00 288.004.357,00-119.940.643,00 293.568.000,00 115.394.100,00-178.173.900,00 92.611.000,00 92.611.000,00-73.900.000,00 50.327.350,00-23.572.650,00 103.319.000,00 70.208.900,00-33.110.100,00 4800 Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Standar 92.611.000,00 70.300.035,00-22.310.965,00 Operasional Prosedur 5200 (SOP) Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas 92.611.000,00 71.1523,00-21.459.777,00 5300 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan bagi Aparatur Kecamatan 113.643.850,00 - - 113.643.850,00 Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran - 100.000.000,00 100.000.000,00 06 5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 6.381.973.900,00 6.150.992.645,00-230.9855,00 1401 Analisis Kebutuhan Diklat 24.550.000,00 24.550.000,00-2500 Pengembangan Kompetensi PNS melalui Kediklatan dan Bimbingan Teknis 2701 Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov Kep. Bangka Belitung 2710 Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan 750.000.000,00 967.537.500,00 217.537.500,00 2.4010.000,00 2.186.560.000,00-214.650.000,00 205.746.000,00 161.523.000,00-44.223.000,00 3702 Evaluasi Pasca Diklat 28.560.000,00 28.560.000,00-3800 Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat 247.623.000,00 - - 247.623.000,00 4300 Pembinaan rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4400 Persiapan Pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan serta pelaporan dewan pengurus kab/kota korpri dewan pengurus unit Provinsi KORPRI dan DPP Korpri Kepulauan Bangka Belitung TA.2014 4400 Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Provinsi dan Kab./Kota 122.397.900,00 122.397.900,00-104.960.000,00 104.960.000,00-56.120.000,00 56.120.000,00 -

PD : BADAN KEPEGAIWAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH 5300 Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar 74.408.000,00 74.408.000,00-5600 Persiapan Pelaksanaan Re-Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan 7101 Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaswara 7102 Pembinaan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 240.900.000,00 192.950.000,00-47.950.000,00 24.920.000,00 54.920.000,00 30.000.000,00 92.700.000,00 141.328.495,00 48.628.495,00 7106 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 734.078.000,00 694.078.000,00-40.000.000,00 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 7600 Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Tahun 2017 7700 Pertandingan Olahraga antar Unit KORPRI se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7811 Assesment Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0100 Penyelesaian Masalah Pengangkatan dalam Pangkat, Golongan, Jabatan/Dupak Bagi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemprov Kep. Babel 0110 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemprov. Kep. Babel 0200 Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural 0300 Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemprov. Kep. Babel 730.000.000,00 810.947.000,00 80.947.000,00 278.106.000,00 264.457.750,00-13.648.250,00 265.695.000,00 265.695.000,00-1.671.340.450,00 1.505.665.450,00-165.675.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00-25.000.000,00 132.684.900,00 132.684.900,00-54.106.700,00 54.106.700,00-122.961.600,00 122.961.600,00-0400 Pembuatan Buku Profil Kepegawaian 106.600.000,00 124.954.000,00 18.354.000,00 0500 Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian 100.000.000,00 100.000.000,00-0600 Seleksi Penerimaan Calon PNS 584.635.750,00 470.645.750,00-113.990.000,00 0610 Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 221.965.000,00 215.780.000,00-6.185.000,00 0700 Penilaian Angka Kredit Analis Kepegawaian 10.599.500,00 10.599.500,00-0800 Penerbitan Buletin Kepegawaian 72.980.000,00 56.906.000,00-16.074.000,00 ## 1000 Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara 12 6 164.807.000,00 142.027.000,00-22.780.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 176.860.000,00 256.010.000,00 79.150.000,00 ## 0100 Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 118.000.000,00 197.150.000,00 79.150.000,00 0400 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan pegawai 58.860.000,00 58.860.000,00 -

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS PANGAN BELANJA 10.073.429.318,34 9.472.983.712,14-600.445.606,20 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.011.385.318,34 4.480.245.312,14-531.140.006,20 BELANJA LANGSUNG 5.062.044.000,00 4.992.738.400,00-69.305.600,00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 09.449.850,00 1.151.968.250,00-57.481.600,00 1 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 15.000.000,00-2 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.000.000,00 75.000.000,00-7 0 0 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 114.360.000,00 114.360.000,00-8 0 0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00-9 0 0 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.000.000,00 40.000.000,00-0 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor 68.600.000,00 56.000.000,00-12.600.000,00 1 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan 99.999.850,00 90.118.250,00-9.881.600,00 2 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 0 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 45.000.000,00 10.000.000,00-35.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00-7 0 0 Penyediaan Makanan dan Minuman 39.000.000,00 39.000.000,00-8 0 0 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 9 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 250.000.000,00 250.000.000,00-257.490.000,00 257.490.000,00-8 0 0 Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 150.000.000,00 150.000.000,00-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 344.280.000,00 474.281.000,00 130.001.000,00 3 0 0 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 27.571.000,00-32.429.000,00 4 0 0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 234.280.000,00 234.280.000,00-2 0 0 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 50.000.000,00 - - 50.000.000,00 4 0 0 Pengadaan Kendaraan Operasional - 212.430.000,00 212.430.000,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 91.000.000,00 91.000.000,00 7 0 0 Peningkatan dan Pelatihan Formal 91.000.000,00 91.000.000,00-6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 1 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 3 0 6 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Perekonomian dan Teknologi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 188.265.000,00 161.300.000,00-26.965.000,00 142.665.000,00 103.300.000,00-39.365.000,00 45.600.000,00 58.000.000,00 12.400.000,00 3.229.049.150,00 3.114.189.150,00-114.860.000,00-450.000.000,00 450.000.000,00

PD : DINAS PANGAN 1 0 0 Penanganan Rawan Pangan 241.510.000,00 241.510.000,00-3 0 0 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan 0 0 0 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat 206.272.500,00 206.272.500,00-69.385.000,00 69.385.000,00-1 0 0 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 128.160.000,00 117.040.000,00-11.120.000,00 3 0 0 Pengembangan Cadangan Pangan 365.615.000,00 309.115.000,00-56.500.000,00 4 0 0 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 595.150.000,00 443.730.000,00-151.420.000,00 8 0 1 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 119.315.000,00 87.835.000,00-31.480.000,00 2 0 0 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 126.160.000,00 126.160.000,00-4 0 0 Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan 9 0 0 Lomba Cipta Menu Pangan Beragam. Bergizi, Berimbang dan Aman 1115.000,00 - - 1115.000,00 146.950.000,00 146.950.000,00-2 0 0 Peningkatan Fungsi Pelayanan Otoritas 179.340.000,00 179.340.000,00 - Kompetensi Keamanan Pangan (OKKP- D) 3 0 0 Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan 74.100.000,00 71.700.000,00-2.400.000,00 6 0 0 Pengkajian Makanan Tradisional 50.148.500,00 47.223.500,00-2.925.000,00 7 0 0 Pengembangan Pangan Lokal 289.000.000,00 100.000.000,00-189.000.000,00 7 0 1 Promosi Pangan Lokal 171.557.500,00 171.557.500,00-8 0 0 Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan 79.545.650,00 79.545.650,00-0 0 0 Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani 90.900.000,00 90.900.000,00-3 0 0 Pemantauan Pasokan dan Pemasaran Pangan 98.625.000,00 89.825.000,00-8.800.000,00 4 0 0 Pengawasan Mutu hasil Pertanian 86.100.000,00 86.100.000,00 -

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BELANJA 27.521.122.889,55 26.508.813.418,00 170.959.028,45 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.869.770.039,55 5.440.309.318,00-1.429.460.721,55 5 2 BELANJA LANGSUNG 20.651.352.850,00 21.068.504.100,00 1.600.419.750,00 22 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.902.492.000,00 1.857.492.000,00 45.000.000,00 02 01 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000,00 30.000.000,00-02 01 0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 95.400.000,00 95.400.000,00-02 01 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 129.510.000,00 114.510.000,00 15.000.000,00 02 01 0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 43.992.000,00 43.992.000,00-02 01 0900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20.000.000,00 20.000.000,00-02 01 1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00-02 01 1100 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 75.500.000,00 75.500.000,00-02 01 1200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 02 01 1500 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000,00 25.000.000,00-36.000.000,00 36.000.000,00-02 01 1700 Penyediaan Makanan Dan Minuman 59.000.000,00 29.000.000,00 30.000.000,00 02 01 1800 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar 02 01 1900 Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran 300.000.000,00 300.000.000,00-858.090.000,00 858.090.000,00-02 01 8800 Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 150.000.000,00 150.000.000,00-22 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 246.390.000,00 263.961.000,00-02 02 0700 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 28.000.000,00 45.571.000,00-02 02 2200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 66.000.000,00 66.000.000,00-02 02 24000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 22 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 152.390.000,00 152.390.000,00-244.765.000,00 176.324.500,00 68.440.500,00 02 06 7210 Penyusunan Dokumen Perangkat 177.315.000,00 108.874.500,00 68.440.500,00 02 06 7306 Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah 67.450.000,00 67.450.000,00-22 02 07 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya 318.223.000,00 266.223.000,00 52.000.000,00 02 07 4200 Survey Dan Pengumpulan Data bidang 69.190.000,00 69.190.000,00 - pemberdayaan masyarakat dan desa 02 07 4300 Penyelenggaraan Kehumasan pada DPMD 169.033.000,00 157.033.000,00 12.000.000,00 02 07 4400 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 22 02 20 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa 02 20 0100 Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/ Kelurahan 02 20 0500 Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa mandiri dan Kelurahan mandiri percontohan 80.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 970.517.300,00 739.917.300,00 230.600.000,00 124.095.800,00 124.095.800,00-100.000.000,00 100.000.000,00 -

PD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 02 20 1301 Rakor Tupoksi Kerja tentang Pemerintahan Desa 617.738.000,00 400.138.000,00 217.600.000,00 309 Kades dan DPMD 6 Kab se-prov. Kep. Babel 02 20 1302 Pelatihan Bendahara dan Pengelolaan Aset Desa dalam Pelaksanaan Pemahaman terhadap LKPP Desa Alam 22 02 21 Program Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 02 21 0500 Pembinaan dan Dukungan Penyusunan Profil Desa/ Kel 02 21 1100 Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) se-prov. Kep.Babel 128.683.500,00 115.683.500,00 13.000.000,00 696.565.000,00 1.696.565.000,00 1.000.000.000,00 167.130.000,00 167.130.000,00-133.685.050,00 133.685.050,00-02 21 1300 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 395.749.950,00 395.749.950,00 - Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Desa - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 22 02 22 Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa 3.072.898.100,00 2.984.338.600,00 88.559.500,00 02 22 0100 Bantuan dan Monitoring PMTAS 877.635.750,00 877.635.750,00-02 22 0400 Pembinaan dan Pendampingan Pokjanal Posyandu PAUD 02 22 1000 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 02 22 1500 Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) 02 22 1501 Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan BUMDes Prov Kep Bangka Belitung (Bimtek, Pembinaan Monev, dan Bantuan Keuangan) 113.766.750,00 83.766.750,00 30.000.000,00 225.229.800,00 225.229.800,00-1.503.656.800,00 1.503.656.800,00-196.920.000,00 196.920.000,00-02 22 1502 Pendampingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa 88.559.500,00 60.000.000,00 28.559.500,00 02 22 2001 Pendampingan dan Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) 67.129.500,00 37.129.500,00 30.000.000,00 22 02 23 Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG 02 23 0701 Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir 02 23 0800 Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat provinsi 564.682.500,00 448.862.750,00 115.819.750,00 85.819.750,00-85.819.750,00 325.647.000,00 325.647.000,00-02 23 1600 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Desa 91.010.800,00 71.010.800,00 20.000.000,00 02 23 1601 Peningkatan dan Pendampingan Kelembagaan Posyantek 62.204.950,00 52.204.950,00 10.000.000,00 22 02 24 Program Raskintis 12.634.819.950,00 12.634.819.950,00-02 24 0300 Rakor dan Monev Bantuan Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rastra) 144.429.950,00 144.429.950,00-02 24 0200 Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rastra) Gratis 12.490.390.000,00 12.490.390.000,00 -

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BELANJA 16.108.519.057,00 16.347.867.857,00 253.848.800,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.579.362.257,00 6.637.155.057,00 57.792.800,00 5 2 BELANJA LANGSUNG 9.529.156.800,00 9.710.712.800,00 196.056.000,00 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.797.685.000,00 3.815.256.000,00 17.571.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.775.000,00 9.775.000,00-0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0600. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.890.000.000,00 1.890.000.000,00-373.350.000,00 373.350.000,00-0700. Penyediaan jasa administrasi keuangan 131.340.000,00 131.340.000,00-0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00-0900. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.000.000,00 15.000.000,00-1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 93.800.000,00 93.800.000,00-1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 30.000.000,00-1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00-1300. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 394.530.000,00 412.101.000,00 17.571.000,00 1500. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 40.000.000,00 40.000.000,00-1600. Penyediaan bahan logistik kantor 11.000.000,00 11.000.000,00-1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 44.000.000,00 44.000.000,00-1800. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi 200.000.000,00 200.000.000,00-371.890.000,00 371.890.000,00-8800. Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam 150.000.000,00 150.000.000,00-02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 237.000.000,00 237.000.000,00-0500. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 187.000.000,00 187.000.000,00-2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00 50.000.000,00-03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11.600.000,00 11.600.000,00-0200. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.600.000,00 11.600.000,00 - - - 0500. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 0600. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - - - - 4.576.271.800,00 4.647.131.800,00 70.860.000,00 0803. Pengelolaan dan Operasional Jaringan Hotspot 335.710.000,00 215.710.000,00-120.000.000,00

PD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1200. Pengelolaan dan Operasional Mobile Community Access Point (M-CAP) 2101. Pengelolaan Media Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 145.088.000,00 145.088.000,00-179.220.000,00 169.220.000,00-10.000.000,00 2102. Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio 496.945.000,00 496.945.000,00-3900. Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi 94.050.000,00 94.050.000,00-6200. Penguatan Jaringan Komunikasi Data SKPD 387.070.000,00 346.870.000,00-40.200.000,00 8000. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Provinsi Bangka Belitung 498.058.800,00 498.058.800,00-9100. Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Informasi (KID) Provinsi Kep. Bangka Belitung 580.730.000,00 580.730.000,00-9200. Seleksi Anggota Komisi Informasi (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 9300. Pengadaan & Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah 9400. Pembangunan & Pengembangan Portal Provinsi Kep. Bangka Belitung 93.600.000,00 84.600.000,00-9.000.000,00 185.720.000,00 504.720.000,00 319.000.000,00 81.500.000,00 81.500.000,00 9901. Pengelolaan Disaster Recorvery Center (DRC) 444.830.000,00 214.930.000,00-229.900.000,00 9902. Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) 1.053.750.000,00 718.750.000,00-335.000.000,00 Implemantasi Aplikasi Smart Citizen - 495.960.000,00 495.960.000,00 17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0702. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi dan Kehumasan 484.870.000,00 119.459.845,00-350.910.155,00 49.495.000,00 - - 49.495.000,00 1300. Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK 925.000,00 525.000,00-25.500.000,00 1500. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 183.030.000,00 - - 183.030.000,00 2000. Penilaian Jabatan Fungsional Komputer 113.920.000,00 59.570.000,00-54.350.000,00 2200. Penilaian Jabatan Pranata Humas 47.200.000,00 8.664.845,00-38.535.155,00 18. Program kerjasama informasi dan media massa 1600. Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kegiatan Pemerintahan melalui Media Cetak 1700. Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kegiatan melalui Media Elektronik 421.730.000,00 880.265.155,00 458.535.155,00 218.050.000,00 183.050.000,00-35.000.000,00 203.680.000,00 697.215.155,00 493.535.155,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN BELANJA 16.861.874.563,60 12.207.313.567,42-4.672.131.996,18 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.407.482.913,60 6.511.585.917,42 104.103.003,82 5 2 BELANJA LANGSUNG 10.454.391.650,00 5.695.727.650,00-4.776.235.000,00 26 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.985.925.000,00 2.116.246.000,00 112.750.000,00 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.300.000,00 15.300.000,00-0200 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 108.000.000,00 108.000.000,00 - dan Listrik 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 120.570.000,00 114.570.000,00-6.000.000,00 0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 32.010.000,00 32.010.000,00-0900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 60.000.000,00 60.000.000,00-1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.225.000,00 64.975.000,00 18.750.000,00 1200 Penyediaan Komponen Instalasi 16.775.000,00 16.775.000,00 - Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1300 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 245.000.000,00 262.571.000,00-1500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 34.080.000,00 34.080.000,00 - Perundang-undangan 1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.080.000,00 10.080.000,00-1700 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.595.000,00 35.595.000,00-1800 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 300.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan 772.290.000,00 772.290.000,00 - Pelayanan Administrasi Perkantoran 8800 Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam 150.000.000,00 180.000.000,00 30.000.000,00 26 02 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 5.728.125.000,00 839.140.000,00-4.888.985.000,00 2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 105.000.000,00 205.000.000,00 100.000.000,00 2400 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 134.140.000,00 134.140.000,00 - Dinas/Oprasional 5400 Sewa Gedung Kantor 150.000.000,00 - - 150.000.000,00 9992 Pembangunan Gedung Depo Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Kep. Babel 5.338.985.000,00 - - 5.338.985.000,00 9992 Rehabilitasi Gedung Eks Kantor Gubernur - 500.000.000,00 500.000.000,00 26 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 97.550.000,00 97.550.000,00-0100 Pendidikan dan Pelatihan Formal 97.550.000,00 97.550.000,00-26 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 7210 Penyusunan Dokument Perencanaan Perangkat 7306 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 26 02 21 Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan 256.265.000,00 256.265.000,00-188.815.000,00 188.815.000,00-67.450.000,00 67.450.000,00-1.339.491.950,00 1.339.491.950,00-0900 Pelayanan Perpustakaan Keliling 250.454.000,00 250.454.000,00 -

PD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1000 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 66.800.000,00 66.800.000,00-1010 Pengembangan Minat Dan Budaya Baca 282.790.000,00 282.790.000,00-2700 Pendataan NPP 66.670.000,00 66.670.000,00-3300 Lomba Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Prov. Kep. Babel 3410 Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terabik Tingkat Provinsi 148.000.000,00 148.000.000,00-66.133.000,00 66.133.000,00-3500 Penilaian Angka Kredit Pustakawan 25.000.000,00 25.000.000,00-4200 Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka 42.739.000,00 42.739.000,00-4500 Penyusunan Bibliografi Induk dan Katalog 24.550.000,00 24.550.000,00 - Induk 4700 Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan 40.186.000,00 40.186.000,00-4800 Pengelola Layanan Website 51.550.000,00 51.550.000,00-5000 Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan 66.220.000,00 66.220.000,00-5700 Peningkatan Kapasitas SDM 208.399.950,00 208.399.950,00-26 02 16 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokument/Arsip 2812 Penelusuran dan Pendataan Arsip Statis Pemerintah Prov. Kep. Babel 2813 Penelusuran dan Pendataan Arsip Dinamis Pemerintah Prov. Kep. Babel dan Kab/Kota 322.749.700,00 322.749.700,00-243.581.700,00 243.581.700,00-79.168.000,00 79.168.000,00-26 02 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan 38.680.000,00 38.680.000,00-0200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip 38.680.000,00 38.680.000,00-26 02 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 232.860.000,00 232.860.000,00-0500 Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip 73.900.000,00 73.900.000,00-0700 Pameran Arsip Statis Prov. Kep. Babel 31.650.000,00 31.650.000,00-1200 Pembinaan, Pendampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD Pemerintah Prov. Kep. Babel 127.310.000,00 127.310.000,00-26 02 18 Program Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan 452.745.000,00 452.745.000,00-0100 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Arsiparis 25.000.000,00 25.000.000,00-0200 Kegiatan Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi dan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahaan, SKPD, LKD Kab/Kota 0300 Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahaan, SKPD, LKD Kab/Kota Tingkat Prov. Kep. Babel 0400 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan 123.350.000,00 123.350.000,00-123.350.000,00 123.350.000,00-89.090.000,00 89.090.000,00-0500 Pelaksanaan Penerapan e-arsip 91.955.000,00 - - 91.955.000,00 0500 Sosialisasi Peraturan Kearsipan - 91.955.000,00 91.955.000,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS PERTANIAN BELANJA 43.852.786.916,28 40.945.137.148,50-2.907.649.767,78 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.960.618.966,28 15.651.816.398,50-4.308.802.567,78 BELANJA LANGSUNG 23.892.167.950,00 25.293.320.750,00 1.401.152.800,00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.433.120.000,00 6.454.120.000,00 21.000.000,00 0100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.047.000,00 9.047.000,00-0200 Penyediaan pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik 130.800.000,00 194.800.000,00 64.000.000,00 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 230.960.000,00 230.960.000,00-0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 42.000.000,00 42.000.000,00-0900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 50.000.000,00 50.000.000,00-1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 92.800.000,00 92.800.000,00-1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00 40.000.000,00-1200 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor 1500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.000.000,00 60.000.000,00-20.000.000,00 20.000.000,00-1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.980.000,00 14.980.000,00-1700 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000,00 35.000.000,00-1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 7000 Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Pertanian 7100 Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Proteksi Tanaman 7200 Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi 7800 Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan 350.000.000,00 350.000.000,00-3.857.428.000,00 3.857.428.000,00-619.470.000,00 586.470.000,00-33.000.000,00 330.975.000,00 320.975.000,00-10.000.000,00 199.660.000,00 199.660.000,00-200.000.000,00 200.000.000,00-8800 Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 150.000.000,00 150.000.000,00-02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.669.020.000,00 4.547.206.000,00-121.814.000,00 0356 Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Diklat 3.498.000.000,00 3.498.000.000,00 - Pertanian serta Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) 2200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00-2400 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 971.020.000,00 743.780.000,00-227.240.000,00 xxxx Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 105.426.000,00 105.426.000,00 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 228.600.000,00 228.600.000,00-0100 Pendidikan dan Pelatihan Formal 203.600.000,00 203.600.000,00-9973 Penilaian Angka Kredit 25.000.000,00 25.000.000,00-06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 609.915.000,00 634.915.000,00 25.000.000,00 5700 Data dan Statistik Pertanian Perkebunan dan Peternakan 250.000.000,00 250.000.000,00 -

PD : DINAS PERTANIAN 7210 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 239.665.000,00 239.665.000,00-7306 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan 120.250.000,00 145.250.000,00 25.000.000,00 Perangkat 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.993.098.950,00 4.144.888.950,00 2.151.790.000,00 0300 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 140.736.450,00 140.736.450,00-2501 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Lada 2900 Peningkatan Keterampilan Penyuluh dan Pelaku Utama 2902 Keikutsertaan pada Event Penyelenggaraan PENAS 2904 Penyusunan Program Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 393.217.500,00 393.217.500,00-494.460.000,00 - - 494.460.000,00 823.000.000,00 637.000.000,00-186.000.000,00 141.685.000,00 141.685.000,00 - Rembug Tani dan Penyuluh Pertanian - 2.832.250.000,00 2.832.250.000,00 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil 564.605.000,00 1.064.605.000,00 500.000.000,00 Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 0700 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan 337.350.000,00 337.350.000,00 - unggulan daerah 1000 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas 227.255.000,00 227.255.000,00 - Hasil Produksi xxxxx Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi - 500.000.000,00 500.000.000,00 Perkebunan 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 810.990.000,00 810.990.000,00 - Pertanian/Perkebunan 2000 Pengadaan Peralatan Pasca Panen Lada 292.490.000,00 292.490.000,00-2100 Pengadaan Peralatan Pengolahan Limbah Ternak 19 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan 518.500.000,00 518.500.000,00-7.445.505.000,00 6.094.205.000,00-1.351.300.000,00 0401 Sertifikasi Bibit Pertanian/Perkebunan 159.735.000,00 147.235.000,00-12.500.000,00 1700 Pengawasan Peredaran Benih 236.020.000,00 2120.000,00-24.800.000,00 1800 Penilaian Kultivar/Varietas Unggul Lokal 274.580.000,00 229.580.000,00-45.000.000,00 2500 Intensifikasi Tanaman Lada 2.188.295.000,00 2.188.295.000,00-2600 Pengembangan Produksi Benih Sumber 1.381.480.000,00 1.814.480.000,00 433.000.000,00 Pertanian 2700 Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan 253.945.000,00 253.945.000,00 - Prasarana Pertanian 2900 Peningkatan Penerapan Pengelolaan Tanaman 1.951.450.000,00 49.450.000,00-702.000.000,00 Terpadu Tanaman Padi 3000 Pembinaan dan Pengembangan Komoditas 1.000.000.000,00 - - 1.000.000.000,00 Hortikultura 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan 140.050.000,00 140.050.000,00 - Penyakit Ternak 0700 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan 140.050.000,00 140.050.000,00 - Penyakit Menular Ternak 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 997.264.000,00 1.173.740.800,00 176.476.800,00 1500 Peningkatan Produksi Peternakan 997.264.000,00 943.740.800,00-53.523.200,00 3700 Demplot Integrasi Sapi - Jagung 230.000.000,00 230.000.000,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD KODE KEGIATAN : DINAS KEHUTANAN #REF! #REF! BELANJA 28.602.684.640,00 27.047.738.721,00-1.554.945.919,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.411.704.640,00 17.655.472.721,00-756.231.919,00 BELANJA LANGSUNG 10.190.980.000,00 9.392.266.000,00-798.714.000,00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.979.980.000,00 2.560.636.330,00-419.343.670,00 0100 Penyedian Jasa Surat Menyurat 30.000.000,00 25.500.000,00-4.500.000,00 0200 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.000.000,00 109.500.000,00-4.500.000,00 0700 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 149.430.000,00 149.430.000,00-0800 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.000.000,00 36.000.000,00-4.000.000,00 0900 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 47.800.000,00 40.000.000,00-7.800.000,00 1000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 106.400.000,00 88.400.000,00-18.000.000,00 1100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000,00 54.000.000,00-6.000.000,00 1200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 25.000.000,00-5.000.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00-1600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.780.000,00 10.780.000,00-2.000.000,00 1700 Penyediaan makanan dan Minuman 34.700.000,00 30.000.000,00-4.700.000,00 1800 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar 1900 Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran 350.000.000,00 350.000.000,00-286.090.000,00 286.090.000,00-8800 Koordinasi, Konsolidasi dalam daerah 150.000.000,00 150.000.000,00-9708 Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor UPT KPH 1.561.580.000,00 1.198.736.330,00-362.843.670,00 02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 557.620.000,00 553.620.000,00-4.000.000,00 0900 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 49.000.000,00 45.000.000,00-4.000.000,00 2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 173.000.000,00 173.000.000,00-2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 335.620.000,00 335.620.000,00-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 180.000.000,00 160.000.000,00-20.000.000,00 4900 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 180.000.000,00 160.000.000,00-20.000.000,00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 246.115.000,00 208.615.000,00-37.500.000,00 7210 Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat 7306 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 0700 Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 186.265.000,00 1565.000,00-35.000.000,00 59.850.000,00 57.350.000,00-2.500.000,00 1.466.025.000,00 1.049.191.000,00-416.834.000,00 384.750.000,00 367.879.000,00-16.871.000,00 1101 Pengembangan Gaharu 464.589.000,00 181.460.000,00-283.129.000,00 1401 Pendampingan dan Sosialisasi Hutan Tanaman Industri 114.455.000,00 82.845.000,00-31.610.000,00

PD KODE KEGIATAN : DINAS KEHUTANAN #REF! #REF! 2200 Penguatan dan Pengembangan Hutan Tanaman 318.206.000,00 250.000.000,00-68.206.000,00 Rakyat (HTR) 2300 Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 2400 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan 80.120.000,00 68.102.000,00-12.018.000,00 103.905.000,00 98.905.000,00-5.000.000,00 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.537.180.000,00 2.217.088.000,00-320.092.000,00 1301 Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD) 1501 Penanaman dan Rehabilitasi DAS pada IPPKH Pantai Lingkar Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2200 Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2300 Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2400 Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan 2500 Pucak Aksi Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 0701 Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 250.460.000,00 210.000.000,00-40.460.000,00 535.000.000,00 507.300.000,00-27.700.000,00 108.550.000,00 103.550.000,00-5.000.000,00 211.000.000,00 150.000.000,00-61.000.000,00 1.151.630.000,00 1.005.698.000,00-145.932.000,00 280.540.000,00 240.540.000,00-40.000.000,00 1.476.450.000,00 72.553.670,00-203.896.330,00 188.720.000,00 138.120.000,00-50.600.000,00 1901 Peningkatan Fungsi Polisi Hutan 464.320.000,00 454.320.000,00-10.000.000,00 2000 Penilaian Lomba PKA Wana Lestari 145.330.000,00 120.330.000,00-25.000.000,00 2400 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan 180.800.000,00 152.843.670,00-27.956.330,00 2500 Pertemuan Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi 2600 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2700 Identifikasi Potensi dan Sebaran Mangrove Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2800 Inventarisasi Ekosistem Esensial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 1600 Rekonsiliasi data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2002 Monitoring dan Evaluasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 2601 Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 190.420.000,00 128.920.000,00-61.500.000,00 135.225.000,00 119.029.000,00-16.196.000,00 95.485.000,00 88.416.000,00-7.069.000,00 76.150.000,00 70.575.000,00-5.575.000,00 747.610.000,00 1.370.562.000,00 622.952.000,00 180.780.000,00 155.780.000,00-25.000.000,00 133.025.000,00 127.025.000,00-6.000.000,00 105.600.000,00 100.600.000,00-5.000.000,00 2800 Pemantapan Keberadaan Fungsi Kawasan Hutan 59.520.000,00 57.520.000,00-2.000.000,00 3200 Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Hutan 139.150.000,00 133.150.000,00-6.000.000,00 Melalui Pemanfaatan SIG Kehutanan 3300 Evaluasi dan Bimbingan Teknis Penyegaran di 75.930.000,00 70.852.000,00-5.078.000,00 Bidang Perpetaan Kehutanan 3400 Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang IPPKH 53.605.000,00 51.605.000,00-2.000.000,00 Musyawarah Nasional Forum Gaharu Indonesia - 524.030.000,00 524.030.000,00 Penyelesaian Penyediaan Sumber Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) - 150.000.000,00 150.000.000,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BELANJA 23.610.380.769,00 24.186.897.303,00 576.516.534,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.399.319.769,00 14.199.869.303,00 800.549.534,00 BELANJA LANGSUNG 10.211.061.000,00 9.987.028.000,00-224.033.000,00 1 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.651.880.000,00 3.088.500.000,00-563.380.000,00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.600.000,00 15.600.000,00-02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000,00 302.000.000,00-48.000.000,00 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 228.690.000,00 190.410.000,00-38.280.000,00 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00-10 Penyediaan Alat tulis Kantor 141.000.000,00 141.000.000,00-11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 65.000.000,00 65.000.000,00-12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 6.500.000,00 6.500.000,00 - bangunan kantor 15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan 40.000.000,00 40.000.000,00 - perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman 39.000.000,00 39.000.000,00-18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 420.000.000,00 420.000.000,00 - daerah 19 penyediaan jasa penunjang pengelolaan 543.490.000,00 543.490.000,00 - pelayanan pelayanan administrasi perkantoran 88 Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 150.000.000,00 150.000.000,00-89 Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor UPTD 1.634.600.000,00 1.157.500.000,00-477.100.000,00 1 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 932.390.000,00 928.032.000,00-4.358.000,00 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 178.500.000,00 194.142.000,00 15.642.000,00 1021 Pengadaan Peralatan dan perlengkapan penunjang penyediaan percetakan peta 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor 444.410.000,00 424.410.000,00-20.000.000,00 269.880.000,00 269.880.000,00-39.600.000,00 39.600.000,00-1 2 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 100.000.000,00-01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000,00 100.000.000,00-1 2 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7210 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 7306 Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah 1 2 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 04 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel 23 Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 30 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) 258.665.000,00 136.865.000,00-121.800.000,00 1915.000,00 69.415.000,00-121.800.000,00 67.450.000,00 67.450.000,00-3.867.145.000,00 4.150.145.000,00 283.000.000,00 2.565.810.000,00 2.378.810.000,00-187.000.000,00 191.925.000,00 191.925.000,00-260.410.000,00 260.410.000,00 -

PD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 32 Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di 849.000.000,00 849.000.000,00 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengadaan Penerangan Rumah Tangga dengan Teknologi Magnetik Pengadaan Penerangan Rumah Tangga Multiplikasi Energi 1 2 20 Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi 02 Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM - 235.000.000,00 235.000.000,00-235.000.000,00 235.000.000,00 191.100.000,00 191.100.000,00-191.100.000,00 191.100.000,00-1 2 21 Program Penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah 464.491.000,00 415.196.000,00-49.295.000,00 0701 Penyelidikan Kebumian di Prov. Kep. Babel 223.729.000,00 198.729.000,00-25.000.000,00 14 Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Prov. Kep. Babel 20 Penyajian data dan pemetaan sumber daya mineral 1 2 22 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah 06 Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum 09 Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Prov. Kep, Babel 88.078.000,00 88.078.000,00-152.684.000,00 128.389.000,00-24.295.000,00 745.390.000,00 977.190.000,00 231.800.000,00 144.170.000,00 123.170.000,00-21.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00-10 Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan 447.275.000,00 422.275.000,00-25.000.000,00 12 Verifikasi Evaluasi terhadap Dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Penutupan Lahan (RPL) Penyusunan Naskah Akademis Mineral Ikutan dan Produk Damping Timah 103.945.000,00 103.945.000,00 - - 277.800.000,00 277.800.000,00

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BELANJA 31.312.979.687,00 30.952.435.251,00-360.544.436,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.534.150.687,00 13.381.866.651,00-1.152.284.036,00 1 5 BELANJA LANGSUNG 16.778.829.000,00 17.570.568.600,00 791.739.600,00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.101.461.000,00 4.151.461.000,00 50.000.000,00 0100 Penyediaan jasa surat menyurat 15.390.000,00 15.390.000,00-0200 Penyediaan jasa komunikasi SDAL 244.800.000,00 214.800.000,00-30.000.000,00 0700 Penyediaan jasa administrasi keuangan 262.800.000,00 191.640.000,00-71.160.000,00 0800 Penyediaan jasa kebersihan kantor 32.056.000,00 32.056.000,00-0900 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 90.000.000,00 80.000.000,00-10.000.000,00 1000 Penyediaan alat tulis kantor 123.000.000,00 163.000.000,00 40.000.000,00 1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 65.000.000,00 65.000.000,00-1200 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.000.000,00 15.000.000,00-7.920.000,00 7.920.000,00-1600 Penyediaan bahan logistik kantor 10.250.000,00 10.250.000,00-1700 Penyediaan makanan dan minuman 53.000.000,00 53.000.000,00-1800 Rapat-rapat koordnasi dan konsultasi ke luar daerah 1900 Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran 3900 Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali 4000 Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak 4100 Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa 4400 Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) 300.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 745.760.000,00 745.760.000,00-560.660.000,00 560.660.000,00-443.800.000,00 443.800.000,00-549.570.000,00 549.570.000,00-432.455.000,00 482.455.000,00 50.000.000,00 1800 Koordinasi, konsolidasi ke dalam 150.000.000,00 171.160.000,00 21.160.000,00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 875.390.000,00 980.816.000,00 105.426.000,00 #### Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD 83.600.000,00 83.600.000,00 - BBIAP Tanjung Krasak 1300 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 116.440.000,00 221.866.000,00 105.426.000,00 2400 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 9981 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9971 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Aparatur 575.350.000,00 575.350.000,00-100.000.000,00 100.000.000,00-158.470.000,00 158.470.000,00-140.000.000,00 140.000.000,00-9973 Penilaian Angka Kredit 18.470.000,00 18.470.000,00-06 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 357.965.000,00 357.965.000,00 -

PD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7210 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 7306 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 249.315.000,00 249.315.000,00-108.650.000,00 108.650.000,00-2 Urusan Pilihan 185.543.000,00 11.921.856.600,00 636.313.600,00 05 Kelautan dan Perikanan 185.543.000,00 11.921.856.600,00 636.313.600,00 20 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 3.536.563.000,00 3.536.563.000,00-5200 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa (DAK) 5300 Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali (DAK) 5400 Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak (DAK) 6700 Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali 6800 Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak 654.000.000,00 654.000.000,00-400.000.000,00 400.000.000,00-1.500.253.000,00 1.500.253.000,00-268.370.000,00 268.370.000,00-320.840.000,00 320.840.000,00-6900 Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa 393.100.000,00 393.100.000,00-21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3.047.250.000,00 3.845.063.600,00 797.813.600,00 1900 Peningkatan Kesejahteraan Nelayan 3.000.000.000,00 745.155.600,00-2.254.844.400,00 3801 Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap 47.250.000,00 - - 47.250.000,00 Peningkatan Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pilot Project Penggunaan Mesin Tempel Altenatif Non BBM dan Gas Ukuran Mesin 5 PK Untuk Kapal Nelayan Pilot Project Penggunaan Energi Bayu Untuk Kapal Nelayan Kajian Prototype Jenis Kapal Fiber Representatif untuk Nelayan 3 GT - 329.908.000,00 329.908.000,00-214.520.000,00 214.520.000,00-221.520.000,00 221.520.000,00-306.960.000 306.960.000,00 Penyelenggaraan Munas HNSI - 2.027.000.000,00 2.027.000.000,00 26 Program Pengembangan Pengolahan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan 808.279.500,00 646.779.500,00-161.500.000,00 1800 Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan 269.305.000,00 181.660.000,00-87.645.000,00 1902 Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan 538.974.500,00 465.119.500,00-73.855.000,00 27 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, 3.893.450.500,00 3.893.450.500,00 - Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan 3300 Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2.902.450.000,00 2.902.450.000,00-3400 Peningkatan Fungsi Boost Center 146.880.000,00 146.880.000,00-3500 Peningkatan Fungsi Pengawasan Sumber Daya 844.120.500,00 844.120.500,00 - Kelautan dan Perikanan Pengadaan Etalase dan pengawetan Ikan Dugong - - -

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BELANJA 23.464.869.693,41 43.615.084.020,00 20.150.214.326,59 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.177.485.993,41 10.640.113.464,00-1.537.372.529,41 BELANJA LANGSUNG 187.383.700,00 32.974.970.556,00 21.687.586.856,00 2 07 INDUSTRI 6.620.141.700,00 6.324.427.000,00-295.714.700,00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.138.560.000,00 2.078.560.000,00-60.000.000,00 0 1 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.000.000,00 17.000.000,00-0 2 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 201.000.000,00 141.000.000,00-60.000.000,00 0 7 0 0 Penyediaan jasa administrasi keuangan 141.570.000,00 141.570.000,00-0 8 0 0 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.600.000,00 15.600.000,00-1 0 0 0 Penyediaan alat tulis kantor 115.500.000,00 115.500.000,00-1 1 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00 40.000.000,00-1 2 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 5 0 0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 14.000.000,00 14.000.000,00-26.000.000,00 26.000.000,00-1 7 0 0 Penyediaan makanan dan minuman 35.400.000,00 35.400.000,00-1 8 0 0 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 9 0 0 Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran 410.000.000,00 410.000.000,00-972.490.000,00 972.490.000,00-8 8 0 0 Koordinasi, konsolidasi ke Dalam 150.000.000,00 150.000.000,00-02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 2 5 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 450.870.000,00 478.583.000,00 27.713.000,00 195.430.000,00 180.430.000,00-15.000.000,00 1 3 0 0 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 109.000.000,00 161.713.000,00 52.713.000,00 2 2 0 0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 118.440.000,00 108.440.000,00-10.000.000,00 2 8 0 0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28.000.000,00 28.000.000,00-141.528.000,00 130.528.000,00-11.000.000,00 0 1 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Formal 120.000.000,00 120.000.000,00-9 9 7 3 Penilaian Angka Kredit 21.528.000,00 10.528.000,00-11.000.000,00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 284.465.000,00 238.965.000,00-45.500.000,00 7 2 1 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 7 3 0 6 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 217.015.000,00 179.165.000,00-37.850.000,00 67.450.000,00 59.800.000,00-7.650.000,00 1.887.690.000,00 1.872.211.000,00-15.479.000,00 1 2 0 2 Penyuluhan dan Pendampingan IKM oleh PFPP 202.415.000,00 112.810.000,00-89.605.000,00 1 3 0 2 Sertifikasi Halal, Haki dan Uji Nutrisi dan Penyuluhan Keamanan untuk PIRT 292.385.000,00 590.447.000,00 298.062.000,00

PD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 4 0 0 Pemberdayaan Klinik Kemasan 232.235.000,00 187.235.000,00-45.000.000,00 4 0 0 0 Promosi Produk IKM di event nasional 886.000.000,00 548.464.000,00-337.536.000,00 4 1 0 0 Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan 74.055.000,00 69.255.000,00-4.800.000,00 Buah 4 2 0 0 Pengembangan Furniture Batang Kelapa 132.980.000,00 96.930.000,00-36.050.000,00 4 4 0 0 Pojok OVOP di Pasar Modern 67.620.000,00 - - 67.620.000,00 Sosialisasi e-commerce bagi Pelaku Industri - 180.000.000,00 180.000.000,00 Pengadaan bantuan alat pengolahan terasi - 87.070.000 87.070.000,00 18 Program Penataan Struktur Industri 436.570.700,00 475.570.000,00 38.999.300,00 0 7 0 2 Pembinaan Produk OVOP 140.455.000,00 108.105.000,00-32.350.000,00 0 8 0 0 Forum Koordinasi OVOP Prov. Kep. Bangka 98.965.000,00 68.965.000,00-30.000.000,00 Belitung 1 2 0 0 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan 197.150.700,00 298.500.000,00 101.349.300,00 Industri Provinsi (RIPIP) 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra 40.015.000,00 19.985.000,00-20.030.000,00 Industri Potensial 0 8 0 0 Pendataan Industri Besar/IAMT 40.015.000,00 19.985.000,00-20.030.000,00 20 Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) 0 6 0 0 Pengembangan Industri Berbasis Gaharu (Minyak Atsiri) di Kabupaten Bangka Tengah 0 7 0 0 Pengembangan Industri Berbasis Ubi Casesa di Kabupaten Bangka 215.291.000,00 131.841.000,00-83.450.000,00 140.070.000,00 70.070.000,00-70.000.000,00 75.221.000,00 61.771.000,00-13.450.000,00 21 Program Pengembangan Industri Kecil dan 1.025.152.000,00 898.184.000,00-126.968.000,00 Menengah Komoditi Kerajinan 0 3 0 1 Sekretariat Dekranasda 503.202.000,00 433.502.000,00-69.700.000,00 0 6 0 2 Gelar Produk Kerajinan 260.525.000,00 231.512.000,00-29.013.000,00 1 2 0 0 Pelatihan Kerajinan di Desa Wisata 176.275.000,00 148.020.000,00-28.255.000,00 1 3 0 0 Rumah Rajutan 85.150.000,00 85.150.000,00-2 06 PERDAGANGAN 4.667.242.000,00 26.650.543.556,00 21.983.301.556,00 15 Program Perlindungan Konsumen dan 518.550.000,00 341.412.556,00-177.137.444,00 Pengamanan Perdagangan 0 3 0 2 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 236.330.000,00 196.330.000,00-40.000.000,00 1 6 0 0 Pos Layanan Pengaduan Konsumen 33.780.000,00 3.780.000,00-30.000.000,00 2 2 0 0 Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD 53.990.000,00 126.000.000,00 72.010.000,00 BSPM 2 8 0 0 Akreditasi Laboratorium Kalibrasi UPTD BSPM 142.950.000,00 15.302.556,00-127.647.444,00 2 9 0 0 Pelayanan Online UPTD BSPM 51.500.000,00 - - 51.500.000,00 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1 1 0 0 Peningkatan kapasitas lab. Penguji mutu barang ekspor dan impor 2 9 0 1 Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium UPTD BSPM 993.300.000,00 2.668.787.000,00 1.675.487.000,00 325.520.000,00 2.138.480.000,00 1.812.960.000,00 48.120.000,00 48.120.000,00-3 0 0 1 Verifikasi Data Ekspor dan Impor 50.020.000,00 50.020.000,00-3 0 0 2 Verifikasi Ekspor Timah 319.900.000,00 219.900.000,00-100.000.000,00 3 2 0 0 Pelatihan Prosedur Ekspor 103.750.000,00 66.277.000,00-37.473.000,00 4 5 0 0 Monitoring Mutu Lada Putih, CPO dan Karet 145.990.000,00 145.990.000,00-18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 3.155.392.000,00 23.640.344.000,00 20.484.952.000,00 Dalam Negeri 2 3 0 0 Koordinasi Peningkatan Efisiensi Perdagangan 199.807.000,00 349.807.000,00 150.000.000,00 Dalam Negeri 2 4 0 0 Subsidi Barang Kebutuhan Pokok 2.955.585.000,00 - - 2.955.585.000,00 Pembebasan Lahan untuk PUJASERA - 23.290.537.000,00 23.290.537.000,00