TABEL 7.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TABEL 7.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung"

Transkripsi

1 TABEL 7.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SPD Lingkup abupaten ota Renstra Dinas ependudukan dan Pencatatan Sipil abupaten Bandung Periode Pelaksanaan : Tahun Indikator dan target kinerja SPD abupaten /ota yang mengacu pada sasaran RPJMD abupaten/ota Target inerja Program dan erangka Pendanaan ode Program / egiatan Indikator inerja (7) (8) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,948,608,483 8,804,273, ,496, ,446,900 7,687,714,500 7,137,018, egiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan Prangko yang tersedia (buah) 375 1,612,500 1,950 7,200, ,100,000 2,100, ,550,000 2,550, egiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Tersedianya jasa kominikasi sumber daya air dan listrik (Paket) 1 10,922, ,895, ,525,000 29,130, ,250,000 31,201, egiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan antor (Jenis) 1 6,772, ,150, ,995,000 5,995, ,155,000 4,155, Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang) 0 27,186, ,608, ,390,000 35,390, ,218,000 85,218,000 Jumlah tersedianya Bahan Pembersih antor (Jenis)

2 Target inerja Program dan erangka Pendanaan ode Program / egiatan Indikator inerja (7) (8) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi egiatan penyediaan alat tulis kantor egiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Tersediany alat tulis kantor (Jenis) Jumlah Tersedianya barang cetakan (Jenis) Jumlah Tersedianya barang penggandaan (Lembar) 1 98,228, ,376, ,872,500 99,533, ,798, ,858, ,413,641, ,266,463, ,097,350 63,297, ,455,017,500 5,972,411, ,499 26,499 36, egiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah Tersedianya komponen instalasi listik/penerangan Bvangunan kantor (Unit) 12 15,000, egiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis) 2 37,016, ,335,409, ,835,150 39,360, ,106, ,204, egiatan Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Tersedianya peralatan dan Perlengkapan bahan baku kantor (Jenis) 26 54,000, egiatan bahan bacaaan dan peraturan perundang undangan Jumlah Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan (tahun) ,220, ,140, ,460,000 17,460, ,820,000 14,820,000

3 Target inerja Program dan erangka Pendanaan ode Program / egiatan Indikator inerja (7) (8) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi egiatan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Tersedianya makanan dan minuman Rapat Pegawai dan Tamu (O) ,270, ,365, ,205, ,315, ,200,000 9,900, egiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Perjalanan Dinas eluar Daerah (HO) ,900, ,775, ,300, ,925, ,500,000 45,800, egiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Jumlah Tersedianya Jasa dan SDM (orang) 1 12,000, ,000, ,000,000 10,000, egiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (HO) ,200, ,400, ,125,000 20,350, ,800,000 16,800, egiatan penunjang perayaan hari hari bersejarah Jumlah egiatan pameran dan Peringantan PHBN 3 6,640, ,491, ,591,150 37,591, ,300,000 5,100,000

4 Target inerja Program dan erangka Pendanaan ode Program / egiatan Indikator inerja (7) (8) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 426,803,500 1,497,797,700 1,408,113, ,423, ,629, Pembangunan Gedung antor Jumlah bangunan Gedung 1 1,782,496,200 antor yang dibangun egiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional Jumlah ebdaraan Roda 4 operasional (unit) 1 724,290, ,215,000 70,565,000 Jumlah ebdaraan Roda 2 operasional (unit) egiatan Pengadaan Sewa Gedung/tempat Jumlah Gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan Arsip 1 15,000, ,000,000 15,000, egiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Jumlah (volume) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung antor (Paket) 1 88,807, ,481, ,447, ,400, ,765, ,050, egiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Jumlah Pemeliharaan endaraan Dinas roda 4 (unit) ,170, ,136,652, ,980, ,529, ,600, ,331,000

5 Target inerja Program dan erangka Pendanaan ode Program / egiatan Indikator inerja (7) (8) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Jumlah Pemeliharaan endaraan Dinas roda 2 (unit) egiatan pemeliharaan rutin / berkala software, hardware dan jaringan Jumlah komputer dan jaringan internet yang dipelihara (Paket) 1 11,826, ,503, ,370,000 6,370, ,843,500 11,683, Rehabilitasi Berat Gedung antor Jumlah Gedung antor yang direhabilitasi (Gedung) 1 928,814, ,000,000, ,814, Program Peningkatan Displin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 147,650,000 35,300,000 34,300,000 36,565,000 36,065, Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Jumlah Pakaian husus hari - hari tertentu ,650, ,300,000 34,300, ,565,000 36,065, Program Peningkatan apasitas Sumber Daya Aparatur

6 Target inerja Program dan erangka Pendanaan ode Program / egiatan Indikator inerja (7) (8) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Pelaksanaan Bintek Peraturan Perundang undangan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian inerja dan euangan 61,461, ,308,000 39,529,000 39,529,000 45,084,000 43,084, egiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SPD Jumlah Laporan Rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas 10 61,461, ,308, ,529,000 39,529, ,084,000 43,084, Program Penataan Cakupan Penertiban (%) 60 2,618,261,960 40,027,697, ,179,485,300 6,044,348, ,304,637,500 15,040,136,725 Administrasi Administrasi ependudukan Cakupan penertiban TP (%) Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%) Cakupan penerbitan akta kematian (%)

7 Target inerja Program dan erangka Pendanaan ode Program / egiatan Indikator inerja (7) (8) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Pembangunan dan Pengoperasian SIA secara terpadu Jumlah Perangakat jaringan SIA yang dipelihara (Unit) ,878, ,431,713, ,821,165,000 2,763,973, ,428, ,588, Implementasi Sistem Administrasi ependudukan Jumlah Aplikasi SIA (Aplikasi) 1 50,000, ,499, ,829,000 42,279, ,335,750 86,035, oordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang difasilitasi (akta) 24,785,000 6, ,358,500 36,020,000 21,520,000 1,000 1, ,727, ,577, Pengolahan dalam penyusunan laporan Administrasi ependudukan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat Jumlah Dokumentasi Informasi ependudukan Jumlah jenis Informasi yang dapat diakses masyarakat 1 30,202, ,319, ,250,000 33,583, ,444,750 78,061, ,974, ,011,500 59,551,500

8 Target inerja Program dan erangka Pendanaan ode Program / egiatan Indikator inerja (7) (8) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Jumlah Akta elahiran yang diterbitkan (akta) Jumlah Akta Perkawinan non Muslim yang diterbitkan 271,496, ,899 5,737,080,450 50, ,800 1,747,280,050 1,704,667,500 20,000 42, ,569, ,168, Jumlah Akta ematian yang diterbitkan Pengembangan Data Base ependudukan Jumlah Entry data ependudukan terbaru Penyusunan ebijakan ependudukan Jumlah Dokumen ebijakan ependudukan (dok) 3 588,238, ,480,000 66,180, ,830, ,830, Peningkatan apasitas Aparat ependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Aparatur/SDM yang amengikuti peningkatan ualitas inerja SDM 34,826, ,343,095, ,352,461,250 1,343,095, Sosialisasi kebijakan kependudukan Frekuensi kegiatan Sosialisasi kebijakan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan (kali) 1 146,877, ,837,242, ,250,000 35,300, ,790, ,653, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan jumlah Laporan Pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dok) 14,966, ,830, ,750,000 33,750, ,000,000 59,880,000

9 Target inerja Program dan erangka Pendanaan ode Program / egiatan Indikator inerja (7) (8) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi egiatan Pendataan ulang biodata enduduk (F-01) Jumlah Dokumen ependudukan 1 1,151,229, Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang ependudukan (pelayanan TP, dan pelaksanaan penerapan e TP) Jumlah Penduduk yang ber- TP Elekronik (orang) - 20,896,261, ,281,484 1,691,387 10,000,000,000 9,853,706,175 Jumlah Penduduk ber , , egiatan Pendataan keluarga Berbasis NI ( Nomor Induk ependudukan) Jumlah database ependudukan berbasis NI (Data Digital) 1 2,605,085, ,632,500,000 2,605,085,000 JUMLAH 7,055,135,193 49,176,929,210 8,409,608,150 8,171,737,360 23,746,424,500 22,862,934,475

10 TABEL 7.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SPD L Renstra Dinas ependudukan dan Pencatata Periode Pelaksanaan : Tahun Indikator dan target kinerja SPD abupaten /ota yang mengacu pada sasaran RPJMD abupaten/ota ode Program / egiatan Indikator inerja Target inerja Program dan erangka Pendanaan Unit Penanggung Jawab (9) (10) (11) (12) Target Realisasi Target Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,948,608,483 8,804,273,350 1,088,810,050 1,021,807,600 4,902,702,650 1,106,986, egiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan Prangko yang tersedia (buah) 375 1,612,500 1,950 7,200, ,550,000 2,550, ,805, ,085, egiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Tersedianya jasa kominikasi sumber daya air dan listrik (Paket) 1 10,922, ,895, ,770,000 33,563, ,331, ,000, egiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan antor (Jenis) 1 6,772, ,150, Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang) 0 27,186, ,608, ,981,500 Jumlah tersedianya Bahan Pembersih antor (Jenis)

11 ode Program / egiatan Indikator inerja Target inerja Program dan erangka Pendanaan Unit Penanggung Jawab (9) (10) (11) (12) Target Realisasi Target Realisasi egiatan penyediaan alat tulis kantor egiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Tersediany alat tulis kantor (Jenis) Jumlah Tersedianya barang cetakan (Jenis) 1 98,228, ,376, ,413,641, ,266,463, ,435,000 41,985, ,842, ,816, ,000, ,754, ,349, ,610,000 Jumlah Tersedianya barang penggandaan (Lembar) 1 79,000 53, egiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah Tersedianya komponen instalasi listik/penerangan Bvangunan kantor (Unit) 12 15,000, ,000,000 15,000, ,750, ,000, egiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis) 2 37,016, ,335,409, ,691, ,845, ,738,578, ,000, egiatan Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Tersedianya peralatan dan Perlengkapan bahan baku kantor (Jenis) 26 54,000, ,000,000 54,000, ,080, ,000, egiatan bahan bacaaan dan peraturan perundang undangan Jumlah Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan (tahun) ,220, ,140, ,864,000 16,860, ,084, ,825,440

12 ode Program / egiatan Indikator inerja Target inerja Program dan erangka Pendanaan Unit Penanggung Jawab (9) (10) (11) (12) Target Realisasi Target Realisasi egiatan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Tersedianya makanan dan minuman Rapat Pegawai dan Tamu (O) ,270, ,365, ,000,000 20,150, ,000, ,250, egiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Perjalanan Dinas eluar Daerah (HO) ,900, ,775, ,250,000 18,050, ,900, ,000, egiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Jumlah Tersedianya Jasa dan SDM (orang) 1 12,000, ,000, ,000,000 36,000, ,000, ,000, egiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (HO) ,200, ,400, ,250,000 60,250, ,000, ,400, egiatan penunjang perayaan hari hari bersejarah Jumlah egiatan pameran dan Peringantan PHBN 3 6,640, ,491, ,000,000 1,800, ,000, ,000,000

13 ode Program / egiatan Indikator inerja Target inerja Program dan erangka Pendanaan Unit Penanggung Jawab (9) (10) (11) (12) Target Realisasi Target Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 426,803,500 3,048,092,950 2,927,495,150 2,161,080,000 1,026,100, Pembangunan Gedung antor Jumlah bangunan Gedung 1 1,782,496,200 antor yang dibangun 1 1 1,801,540,000 1,782,496, ,565, egiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional Jumlah ebdaraan Roda 4 operasional (unit) 1 724,290, ,800, ,725, ,118,410,000 Jumlah ebdaraan Roda 2 operasional (unit) egiatan Pengadaan Sewa Gedung/tempat Jumlah Gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan Arsip 1 15,000, egiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Jumlah (volume) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung antor (Paket) 1 88,807, ,481, ,040,000 89,031, ,065, ,000, egiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Jumlah Pemeliharaan endaraan Dinas roda 4 (unit) ,170, ,136,652, ,712, ,792, ,040, ,900,500

14 ode Program / egiatan Indikator inerja Target inerja Program dan erangka Pendanaan Unit Penanggung Jawab (9) (10) (11) (12) Target Realisasi Target Realisasi Jumlah Pemeliharaan endaraan Dinas roda 2 (unit) egiatan pemeliharaan rutin / berkala software, hardware dan jaringan Jumlah komputer dan jaringan internet yang dipelihara (Paket) 1 11,826, ,503, ,000,000 9,450, ,000, ,200, Rehabilitasi Berat Gedung antor Jumlah Gedung antor yang direhabilitasi (Gedung) 1 928,814, Program Peningkatan Displin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 147,650, ,565,000 77,285, ,130,000 49,500, stel 68,065, Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Jumlah Pakaian husus hari - hari tertentu ,650, ,565,000 77,285, ,065, ,500, Program Peningkatan apasitas Sumber Daya Aparatur ,200, ,000,000

15 ode Program / egiatan Indikator inerja Target inerja Program dan erangka Pendanaan Unit Penanggung Jawab (9) (10) (11) (12) Target Realisasi Target Realisasi Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Pelaksanaan Bintek Peraturan Perundang undangan Implementasi Peraturan Perundang-undangan ,200, ,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian inerja dan euangan 61,461, ,308, ,900, ,695,000 71,555,750 88,000, egiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SPD Jumlah Laporan Rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas 10 61,461, ,308, ,900, ,695, ,555, ,000, Program Penataan Cakupan Penertiban (%) 60 2,618,261,960 40,027,697,860 Administrasi Administrasi ependudukan Cakupan penertiban TP (%) ,788,962,760 18,943,212, ,111,960, ,209,526, Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%) Cakupan penerbitan akta kematian (%)

16 Target inerja Program dan erangka Pendanaan ode Program / egiatan Indikator inerja Unit Penanggung Jawab (9) (10) (11) (12) Target Realisasi Target Realisasi Pembangunan dan Pengoperasian SIA secara terpadu Jumlah Perangakat jaringan SIA yang dipelihara (Unit) ,878, ,431,713, ,750, ,152, ,430, ,000, Implementasi Sistem Administrasi ependudukan Jumlah Aplikasi SIA (Aplikasi) 1 50,000, ,499, ,154, ,184, ,000, ,450, oordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang difasilitasi (akta) 24,785,000 6, ,358,500 5,350 5, ,486, ,261, ,460,000 1, ,725, Pengolahan dalam penyusunan laporan Administrasi ependudukan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat Jumlah Dokumentasi Informasi ependudukan Jumlah jenis Informasi yang dapat diakses masyarakat 1 30,202, ,319, ,974, ,318,000 43,675, ,549, ,336, ,000, ,422, ,712, ,000,000

17 ode Program / egiatan Indikator inerja Target inerja Program dan erangka Pendanaan Unit Penanggung Jawab (9) (10) (11) (12) Target Realisasi Target Realisasi Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Jumlah Akta elahiran yang diterbitkan (akta) 271,496, ,899 5,737,080, , ,999 3,677,149,500 3,557,244, ,000 1,951,212, ,000 2,579,344,000 Jumlah Akta Perkawinan non Muslim yang diterbitkan Jumlah Akta ematian yang diterbitkan Pengembangan Data Base ependudukan Jumlah Entry data ependudukan terbaru 0 2 2,997,000, ,761,650, Penyusunan ebijakan ependudukan Jumlah Dokumen ebijakan ependudukan (dok) 3 588,238, ,840, ,228, ,230, ,000, Peningkatan apasitas Aparat ependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Aparatur/SDM yang amengikuti peningkatan ualitas inerja SDM 34,826, ,343,095, ,095, Sosialisasi kebijakan kependudukan Frekuensi kegiatan Sosialisasi kebijakan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan (kali) 1 146,877, ,837,242, ,512,739,000 2,499,289, ,925, ,000, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan jumlah Laporan Pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dok) 14,966, ,830, ,000, ,200, ,530, ,000,000

18 ode Program / egiatan Indikator inerja Target inerja Program dan erangka Pendanaan Unit Penanggung Jawab (9) (10) (11) (12) Target Realisasi Target Realisasi egiatan Pendataan ulang biodata enduduk (F-01) Jumlah Dokumen ependudukan 1 1,151,229, Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang ependudukan (pelayanan TP, dan pelaksanaan penerapan e TP) Jumlah Penduduk yang ber- TP Elekronik (orang) - 20,896,261,625 2,014,804 1,975,553 13,563,525,760 11,042,555,450 2,072,126 6,285,815,315 2,128,397 8,042,021,780 Jumlah Penduduk ber- - 1,208, ,368 1,272,376 1,336, egiatan Pendataan keluarga Berbasis NI ( Nomor Induk ependudukan) Jumlah database ependudukan berbasis NI (Data Digital) 1 2,605,085,000 JUMLAH 7,055,135,193 49,176,929,210 26,127,330,760 23,084,495,425 20,597,628,515 18,630,114,070 Soreang, Pebruari 2014 epala Dinas ependudukan dan Pencatatan Sipil abupaten Bandung Drs. H. SALIMIN, M.Si Pembina Utama Muda Nip

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kabupaten Bandung

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kabupaten Bandung No inerja Sesuai Tugas Fungsi SPD Target SPM Target I Target indikator lainn Tabel 2.3 Pencapaian inerja Pelanan SPD abupaten Bandung 2010-2015 Target renstra SPD tahun ke- 2014 2010 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 Kode 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan perangko yang

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD ) 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target Perkiraan Target 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan Wajib

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan.

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan. NAMA SKPD :DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO Urusan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu 1 Program Pelayanan Peran Program Pelayanan Peran 2 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Disdukcasip

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja pagu indikatif NAMA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 USULAN KEBUTUHAN Kode Indikator Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Kinerja Program

Lebih terperinci

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Kinerja Program

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG Pengukuran Dinas dan Kabupaten Bandung Tahun 2014 didasarkan pada perumusan kerangka logis indikator kinerja dengan pendekatan

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017 SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan : Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Lebih terperinci

TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN

TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021 No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Program/Kegiatan

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Satuan Kerja : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun Anggaran : 2016 No Kegiatan Nama Paket Jenis Volume Pagu 1. 2. 3. Belanja modal peralatan

Lebih terperinci

BAB II PROGRAM KERJA

BAB II PROGRAM KERJA BAB II PROGRAM KERJA A. VISI DAN MISI Rencana Strategis Perubahan Lima Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 8 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 110020101 Penyediaan jasa

Lebih terperinci

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017 REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR anggaran 2016 anggaran 2017 1 2 3 4 $ 5,00 6 7 8 9 10 1.10.1.10.01.1

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kode : Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

Pratinjau Hasil Evaluasi

Pratinjau Hasil Evaluasi Pratinjau Hasil Evaluasi Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016 SKPD: Kecamatan Soreang Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan 1 2 3 4 x x xx x xx

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 JABATAN : SEKRETARIS Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib No. Aksi

Lebih terperinci

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATENGUNUNGKIDUL. Target Satuan Jumlah 3

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATENGUNUNGKIDUL. Target Satuan Jumlah 3 SasaranStrategi No. s 1 Meningkatkan Tertib Administrasi IndikatorKinerja Satuan 3 4 1 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) 2 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3 Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

Lebih terperinci

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380 TABEL VII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Banda Aceh Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lembar 1 dari 5 Rencana Tahun 2017

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

efisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif

efisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL No. SasaranStrategis 1 2 1 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan IndikatorKinerja Target Satuan

Lebih terperinci

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.28.56.000 0 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230

Lebih terperinci

MATRIKS EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2016 TRIWULAN I

MATRIKS EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2016 TRIWULAN I MATRIS EVALUASI RENJA SPD TAHUN 016 TRIWULAN I SPD : BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH No Sasaran Program/egiatan inerja Program egiatan (output) Target Renstra SPD Tahun 013 s/d 018 SPD)

Lebih terperinci

Target Satuan Jumlah Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Persen 90. Persen 95. Persen 40. Persen 91. ANGGARAN (Rp) 1,038,084, ,127,300

Target Satuan Jumlah Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Persen 90. Persen 95. Persen 40. Persen 91. ANGGARAN (Rp) 1,038,084, ,127,300 SasaranStrategi No. s 1 Meningkatkan IndikatorKinerja 3 4 1 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Persen 90 2 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Persen 95 3 Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

Lebih terperinci

LAPORAN TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV REKAPITULASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2012

LAPORAN TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV REKAPITULASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2012 LAPORAN TRWULAN SAMPA DENGAN TRWULAN V REKAPTULAS DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPL TAHUN 2012 Kode Rekening Jumlah Anggaran TW TW TW TW V Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran

Lebih terperinci

TABEL XIV (Tabel 5.1)

TABEL XIV (Tabel 5.1) TABEL XIV (Tabel 5.1) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Indikator Data Target Kinerja Program

Lebih terperinci

TABEL 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT TAHUN 2015

TABEL 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT TAHUN 2015 TABEL 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT TAHUN 2015 1 tata kelola pelayanan publik 1. kulitas pelayanan publik 1. Indeks kepuasan masyarakat 02 Pengadaan Kendaraan /Dinas

Lebih terperinci

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

Lebih terperinci

IKHTISAR EKSEKUTIF LKIP 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF LKIP 2016 IKHTISAR EKSEKUTIF LKIP 2016 Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2016 telah melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran

Lebih terperinci

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015 RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah,

Lebih terperinci

: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING 1.10.1.10.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 2.257.170.000,00 1.10.1.10.01.00.00.4.1.

Lebih terperinci

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi Pengukuran Kerja No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun Sebelumnya Tahun X Target Realisasi % Realisasi Target Akhir Restra 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terdistribusinya Surat

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 2. 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Penanaman

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 05 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 06 Instansi : Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota Rencana Tahun 05 Uraian Urusan, Organisasi, Program Indikator No I

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.16 - PENANAMAN MODAL 1.16.01 - Dan REKAPITULASI

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi :.0.4. KELURAHAN CIBABAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MAGETAN Periode Pelaksanaan : 2016

CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MAGETAN Periode Pelaksanaan : 2016 CAPAIAN INERJA DINAS OPERASI, USAHA MIRO, ECIL DAN MENENGAH ABUPATEN MAGETAN Periode Pelaksanaan : 2016 No Program/egiatan Indikator inerja Program (outcome)/ egiatan (output) Realisasi Capaian inerja

Lebih terperinci

MATRIKS RENCANA STRATEGIS MATRIKS PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA PENDANAAN STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2013 s/d 2017

MATRIKS RENCANA STRATEGIS MATRIKS PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA PENDANAAN STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2013 s/d 2017 NO. Kondisi RENCANA ANGGARAN INDIKATIF Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber Pemerintah daerah dan Lokasi Program Awal Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG Instansi : Kecamatan Kuranji RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 05 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 06 KOTA PADANG No Rencana Tahun 05 Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Catatan Perkiraan

Lebih terperinci

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016 Formulir Evaluasi Hasil Renja Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 216 Target Kinerja dan Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Urusan/Bidang Urusan Anggaran Renja SKPD Realisasi Kinerja Pada Tingkat Capaian

Lebih terperinci

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan Prosentase Sisa Anggaran Perubahan Anggaran Penyerapan BELANJA 15,342,978,800.00 7,101,982,142.00

Lebih terperinci

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN) TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN) SKPD : KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG Kode (outcome)/ke(out Hasil Ke S/D dan

Lebih terperinci

Formulir VII.i.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010

Formulir VII.i.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010 EVALUAS TERHADAP HASL RENJA RENJA BADAN ETAHANAN PANGAN DAN PELASANA PENYULUHAN PELASANAAN TAHUN PERODE PELASANAAN TRWULAN (DUA) Formulir V.i.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010 ode Rekening egiatan ndikator

Lebih terperinci

Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen. Meningkatkan cakupan. Rasio Pasangan ber-akta 87% administrasi. Rasio Penduduk 97% kependudukan

Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen. Meningkatkan cakupan. Rasio Pasangan ber-akta 87% administrasi. Rasio Penduduk 97% kependudukan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dinas dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu organisasi perangkat daerah kabupaten klungkung yang memberikan suatu pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 214 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 214 Prakiraan Maju Rencana Tahun 215 Catatan

Lebih terperinci

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur Indikator Target Plafon Anggaran Prakiraan Maju No Kode Program dan Kegiatan kinerja Capaian Sementara Target

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 5 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 120080101 Penyediaan jasa

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor

Lebih terperinci

URAIAN sebelum perubahan

URAIAN sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.16. - PENANAMAN MODAL : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING 1.16.1.16.01.00.00.4. 1.16.1.16.01.00.00.8. 1.16.1.16.01.00.00.4.1.

Lebih terperinci

1. LATAR BELAKANG VISI KABUPATEN BANDUNG MISI KABUPATEN BANDUNG

1. LATAR BELAKANG VISI KABUPATEN BANDUNG MISI KABUPATEN BANDUNG REKAP LAPTRI I s.d 2 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2014 ( SEMESTER I) I) DISAMPAIKAN OLEH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1. LATAR BELAKANG VISI

Lebih terperinci

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 LAMPIRAN III : NOMOR : TANGGAL : PERATURAN DAERAH 7 Tahun 2013 September 2013 KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA TAHUN 2016 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA 2017 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan

Lebih terperinci

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1 PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA SKPD Dinas Bina Marga dan PSDA Kota Salatiga

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Lebih terperinci

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN Minat Persentase pemustaka

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV BELANJA 1.03 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.1.03.02.01.01

Lebih terperinci

EVALUASI TERHADAP RKPD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TRIWULAN IV TAHUN 2016

EVALUASI TERHADAP RKPD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TRIWULAN IV TAHUN 2016 EVALUASI TERHADAP KABUPATEN GUNUNGKIDUL TRIWULAN IV TAHUN 6 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL No Sasaran Kode /Big /Kegia 4 5... Perkantoran pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 6 ) 5 6 yang

Lebih terperinci

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 - 19 - TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN

Lebih terperinci

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN NOMOR : 934/062/SAH-GU.07/BAPPEDA/2015 ATAS SPJ NOMOR : 934/062/SPJ-GU.

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN NOMOR : 934/062/SAH-GU.07/BAPPEDA/2015 ATAS SPJ NOMOR : 934/062/SPJ-GU. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 934/062/SAH-GU.07/BAPPEDA/2015 ATAS SPJ NOMOR : 934/062/SPJ-GU.07/BAPPEDA/2015 s.d. I. Yang Di-SPJ-kan saat ini 15 Program

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014 yang Dievaluasi I. K (%) Rp. K (%) Rp. K (%) Rp. K K (%) Rp. K (%) Rp K (%) Rp Rp K Rp. K Rp. K Rp.

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2014 yang Dievaluasi I. K (%) Rp. K (%) Rp. K (%) Rp. K K (%) Rp. K (%) Rp K (%) Rp Rp K Rp. K Rp. K Rp. EVALUAS TERHADAP HASL RENJA SPD RENJA SPD : ANTOR ESBANG DAN POLT Formulir V.1.5 Permendagri Nomor. 54 Tahun 2010 TRWULAN PERODE PELASANAAN : 2014 ndikator dan target kinerja SPD yang mengacu pada sasaran

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Peran strategis kecamatan di Kota Badnung menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 01 NO 1 3 6 I Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen 93.00 Perencanaan Pembangunan

Lebih terperinci

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2013 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN

Lebih terperinci

TABEL. 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

TABEL. 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG TABEL. 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG Uraian (1) Belanja Langsung 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran

Lebih terperinci

PERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame

PERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame 05. A. KEBIJAKAN PROGRAM Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011 RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011 NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN LOKASI SUMBER DANA VOLUME PERKIRAAN BIAYA 01 Program

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat Nama SKPD : Camat Batu Layar Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat Tabel 2.1 Lembar 1 dari 3 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANA INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANA INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TABEL 5.1 RENCANA, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANA INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Tujuan Sasaran INDIKATOR SASARAN KODE DAN KEGIATAN TAHUN 14 TAHUN 15 TAHUN 16 TAHUN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan : 1.20 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebagaimana dimaklumi bahwa setiap akhir tahun, Dinas berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) sebagai bahan penyusunan Laporan

Lebih terperinci

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 257.228.000 265.928.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN : 2014 SASARAN KEGIATAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

Lebih terperinci

PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN Disampaikan oleh : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN SISTEMATIKA PAPARAN Gambaran Umum SKPD Implementasi

Lebih terperinci

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik PAGU 5.2.01 Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.2.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 5.2.01.06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Lebih terperinci

TABEL 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG

TABEL 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG : DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG TABEL 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.07. - PERHUBUNGAN :.07.0.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

RENCANA KERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RENCANA KERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

Lebih terperinci

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME N0 PROGRAM UTAMA SASARAN URAIAN TARGET URAIAN

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan Kecamatan Srumbung Tahun 2014

Program dan Kegiatan Kecamatan Srumbung Tahun 2014 dan Kecamatan Srumbung Tahun 2014 Form A Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1) Pelayanan administrasi perkantoran a.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 4.01. - PERENCANAAN 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mencapai Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bandung, maka perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk

Lebih terperinci