Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun
|
|
- Ade Sasmita
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi (1) (2) (3) Prosedur Pelayanan Publik yang lebih mudah dengan menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung peningkatan pelayanan publik. x xx xx 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN x xx xx Penyediaan Jasa Surat Menyurat x xx xx Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Tersediannya materai, perangko, dan benda pos lainnya Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik 81% 100% 600, % 600, % 700, % 700, % 800, % 3,400,000 Setcam Kec 58% 100% 7,800, % 9,400, % 9,400, % 10,000, % 10,000, % 46,600,000 Setcam Kec. x xx xx Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Ketersediaan jasa administrasi keuangan 100% 100% 14,400, % 14,400, % 14,400, % 14,400, % 14,400, % 72,000,000 Setcam Kec.
2 x xx xx Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Tercukupinya kebutuhan peralatan kebersihan kantor 91% 100% 1,800, % 2,100, % 2,100, % 2,300, % 2,500, % 10,800,000 Setcam Kec. x xx xx Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Servis dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kerja 100% 100% 4,000, % 4,500, % 4,500, % 5,000, % 6,000, % 24,000,000 Setcam Kec. x xx xx Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK). Tercukupinya kebutuhan ATK 100% 100% 3,500, % 3,700, % 3,700, % 3,700, % 4,000, % 18,600,000 Setcam Kec. x xx xx Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Tercukupinya kebutuhan pencetakan dan penggandaan x xx xx Penyediaan Tercukupinya Komponen Instalasi pembelian Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. komponen listrik untuk penerangan kantor 100% 100% 4,480, % 5,000, % 5,000, % 5,500, % 6,000, % 25,980,000 Setcam Kec. 100% 100% 2,500, % 2,500, % 2,750, % 2,750, % 3,000, % 13,500,000 Setcam Kec. x xx xx Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 75% 0% - 2 unit laptop dan 3 unit Printer 15,000,000 2 unit komputer (PC) 10,000,000 2 unit kompute r dan 1 unit mesin ketik 11,000,000 1 unit LCD, 1 unit wireless 50,000,000 90% 86,000,000 Setcam Kec. x xx xx Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan. x xx xx Penyediaan Makanan dan Minuman. Terbelinya surat kabar, majalah, buku peraturan perundangundangan Tersedianya makan, minum, snack rapat koordinasi 89% 70% 1,060,000 70% 1,800,000 75% 1,800,000 75% 2,000,000 75% 2,000,000 75% 8,660,000 Setcam Kec. 97% 90% 4,700,000 95% 9,600,000 95% 9,600,000 95% 10,000,000 95% 10,000,000 95% 43,900,000 Setcam Kec.
3 x xx xx Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. rapat-rapat koordinasi serta konsultasi dalam daerah 100% 100% 5,100, % 20,100, % 20,100, % 23,000, % 23,000, % 91,300,000 Setcam Kec. x xx xx 02 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR x xx xx Pembangunan Gedung Kantor. pembangunan gedung kantor Sekretariat 75% 0% - Gedung Kantor Sekretariat 200,000,000 0% - 0% - 0% - 90% 200,000,000 Setcam Kec. x xx xx Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. pengadaan kelengkapan gedung kantor 75% 0% - Pagar bumi kantor dan 2 unit doorloop 50,000,000 2 unit Kanopi dan tempat parkir motor, serta pagar bumi kantor 100,000,000 gudang kantor dan rehab gapura kantor 80,000,000 0% - 90% 230,000,000 Setcam Kec. x xx xx Pengadaan Mebelair. pengadaan mebelair 100% 0% - 0% - 100% 5,000, % 5,000, % 5,000, % 15,000,000 Setcam Kec. x xx xx Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas. x xx xx Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor. pengecatan dan pengapuran rumah dinas pengecatan dan pengapuran gedung tempat kerja 100% 80% 1,500,000 90% 2,000,000 95% 2,000,000 95% 2,500,000 95% 3,000,000 95% 11,000,000 Setcam Kec. 100% 75% 6,500,000 90% 7,000,000 90% 8,000,000 95% 8,000,000 95% 8,500,000 95% 38,000,000 Setcam Kec.
4 x xx xx Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 99% 70% 18,500,000 90% 40,000,000 90% 40,000,000 90% 45,000,000 90% 45,000,000 90% 188,500,000 Setcam Kec. x xx xx Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 75% 0% - 0% - 90% 50,000,000 0% - 90% 50,000,000 90% 100,000,000 Setcam Kec xx 15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 1 24 xx Pengadaan Sarana Penyimpanan. Tersedianya sarana penyimpanan arsip 100% 0% - 0% - 90% 5,000,000 90% 5,000,000 0% - 90% 10,000,000 Setcam Kec. x xx xx 03 PROGRAM DISIPLIN APARATUR x xx xx Pengadaan Mesin/Kartu Absensi. Terbelinya Mesin Absensi 100% 100% 4,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 4,000,000 Setcam Kec. Pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsipprinsip akuntabilitas kinerja. x xx xx 06 PROGRAM PENGEMBA- NGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5 x xx xx Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 100% 100% 700, % 1,200, % 1,200, % 1,500, % 1,500, % 6,100,000 Setcam Kec. x xx xx Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. x xx xx Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. penyusunan Laporan Keuangan tiap Semester, Prognosis Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan benar 100% 100% 500, % 1,200, % 1,200, % 1,500, % 1,500, % 5,900,000 Setcam Kec. 100% 100% 1,630, % 2,000, % 2,000, % 2,500, % 3,000, % 11,130,000 Setcam Kec. x xx xx Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ. penyusunan Laporan Keuangan tiap Bulan 100% 100% 1,500, % 2,400, % 2,400, % 3,000, % 3,000, % 12,300,000 Setcam Kec. Pelaksanaan pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima xx 32 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA- NAAN 1 20 xx Pembinaan Pelayanan Publik Terpadu. pembinaan administrasi kependudukan serta pelayanan publik lainnya dengan lancar 100% 100% 6,000,000 0% - 100% 8,000, % 8,000, % 9,000, % 31,000,000 Setcam 5 Desa
6 x xx xx 09 PROGRAM KUALITAS PELAYANAN PUBLIK x xx xx Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Tanjungsari Tahun % 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 5,000, % 5,000,000 Setcam Kec. x xx xx Koordinasi Penyusunan dan Perencanaan Rencana Kerja SKPD. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tanjungsari tiap tahun 100% 0% - 0% - 100% 1,500, % 2,000, % 2,000, % 5,500,000 Setcam Kec. x xx xx Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD. Tersusunnya Data dan Sistem Informasi Tanjungsari 75% 0% - 100% 4,000, % 4,000, % 5,000, % 5,000, % 18,000,000 Setcam Kec. - Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan aparatur pemerintahan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. x xx xx 05 PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR x xx xx Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundangundangan. Tertingkatkannya kapasitas aparatur pemerintah desa di bidang perundangundangan 100% 0% - 0% - 100% 5,000, % 5,000, % 6,000, % 16,000,000 Seksi Tapem Kec.
7 1 20 xx 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA xx Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa xx Fasilitasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa xx Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD. Tertibnya pengelolaan keuangan desa Tersusunnya Siklus Tahunan Desa dengan benar dan tepat waktu Tertibnya pengelolaan bantuan ADD 100% 90% 5,000, % 19,500, % 7,000, % 7,000, % 8,000, % 46,500,000 Seksi Tapem 5 Desa 75% 100% 5,000,000 0% - 100% 7,500, % 8,500, % 10,000, % 31,000,000 Seksi Tapem 5 Desa 75% 0% - 0% - 100% 5,000, % 6,000, % 7,000, % 18,000,000 Seksi Tapem 5 Desa 1 20 xx 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1 20 xx Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan. sosialisasi peraturan perundangundangan 100% 0% - 0% - 100% 5,000, % 5,000, % 5,000, % 15,000,000 Seksi Tapem Kec xx 28 PROGRAM PENGEMBA- NGAN OTONOMI DAERAH DAN DESA
8 1 20 xx Penyusunan Data Monografi Daerah dan Administrasi Perkotaan. Tersusunnya monografi desa dan kecamatan serta administrasi perkotaan secara lengkap dan tepat 100% 0% - 0% - 100% 5,000, % 5,000, % 5,000, % 15,000,000 Seksi Tapem Kec xx Pembinaan Administrasi Desa. Tertibnya administrasi desa 100% 0% - 0% - 100% 5,000, % 5,000, % 5,000, % 15,000,000 Seksi Tapem 5 Desa 1 20 xx Pembinaan Pamong Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terbinanya Pamong Desa dan Anggota BPD 100% 0% - 100% 17,000, % 18,000, % 18,000, % 19,000, % 72,000,000 Seksi Tapem 5 Desa 1 20 xx Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa 100% 100% 11,000,000 0% - 100% 15,000, % 15,000, % 15,000, % 56,000,000 Seksi Tapem 5 Desa 1 22 xx 18 PROGRAM KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1 22 xx Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa. pelatihan bagi aparatur pemerintah desa di bidang manajemen pemerintahan desa 100% 0% - 0% - 100% 5,000, % 5,000, % 5,000, % 15,000,000 Seksi Tapem Kec.
9 Pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dan desa yang semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Tanjungsari. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembagalembaga desa dan kelompokkelompok masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Tanjungsari xx 15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 1 15 xx Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah xx 17 PROGRAM PENGEMBA- NGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Tetingkatnya pengembangan Usaha Kecil Menengah 75% 0% - 0% - 100% 5,000, % 6,000, % 7,000, % 18,000,000 Seksi PMD 5 Desa 1 15 xx Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Industri Menengah. Terselenggaranya Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Industri Menengah 75% 0% - 0% - 100% 6,000, % 7,500, % 9,000, % 22,500,000 Seksi PMD 5 Desa 1 22 xx 19 PROGRAM PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN
10 1 22 xx Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif 75% 0% - 0% - 100% 3,000, % 4,000, % 5,000, % 12,000,000 Seksi PMD 5 Desa 1 22 xx Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Organisasi PKK, dan Organisasi Wanita lainnya. Tertingkatkannya Pemberdayaan Perempuan, Organisasi PKK, dan Organisasi Wanita lainnya 75% 0% - 0% - 100% 3,000, % 4,000, % 5,000, % 12,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 22 xx 15 PROGRAM KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN 1 22 xx Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Pembinaan PKK 75% 0% - 90% 3,500,000 90% 4,000,000 90% 4,500,000 90% 5,000,000 90% 17,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 22 xx 17 PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
11 1 22 xx Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa. Musrenbangdes dan Musrenbangcam 100% 90% 5,500,000 90% 6,500,000 90% 7,500,000 95% 8,500,000 95% 10,000,000 95% 38,000,000 Seksi PMD 5 Desa/- Kec xx Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Stimulan Pembangunan Desa 75% 80% 2,500,000 90% 6,500,000 90% 9,000,000 95% 12,000,000 95% 15,000, % 45,000,000 Seksi PMD 5 Desa 1 22 xx Koordinasi dan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong. Tertingkatkannya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya gotong royong 100% 80% 3,000,000 90% 7,000,000 90% 8,000,000 95% 9,000,000 95% 10,000,000 95% 37,000,000 Seksi PMD 5 Desa 1 22 xx Evaluasi Pembangunan Desa xx Pendataan Profil Desa. Terselenggaranya lomba desa pendampingan penyusunan Profil Desa 100% 100% 3,000, % 8,000, % 10,000, % 12,000, % 15,000, % 48,000,000 Seksi PMD 5 Desa 100% 80% 3,500,000 90% 4,500,000 90% 6,000,000 90% 7,000,000 90% 9,000,000 90% 30,000,000 Seksi PMD 5 Desa Peningkatan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu xx 20 PROGRAM PENANGGULA- NGAN KEMISKINAN TERPADU 1 22 xx Pendampingan Program Pengembangan (PPK). fasilitasi Program Pengembangan (PPK) 99% 80% 4,390,000 90% 7,000,000 90% 9,000,000 90% 12,000,000 90% 15,000,000 90% 47,390,000 Seksi PMD 5 Desa
12 Menanggulangi permasalahan sosial dan kekeringan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tanjungsari. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan peran perempuan, kebudayaan, keagamaan, pemuda, dan olah raga untuk menanggulangi permasalahanpermasalahan sosial xx 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 01 xx Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini xx 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN penyelenggaraan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini 75% 0% - 0% - 100% 2,000, % 2,500, % 3,000, % 7,500,000 Seksi Kesos Kec xx Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan xx Upaya Kesehatan Gizi Sekolah. monev dan pelaporan PMT- AS di SD/MI peningkatan gizi siswa sekolah 100% 0% - 0% - 100% 3,000, % 3,500, % 4,000, % 10,500,000 Seksi Kesos 5 Desa 100% 0% - 0% - 100% 7,500, % 7,500, % 9,000, % 24,000,000 Seksi Kesos Kec xx 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYA-AN MASYARAKAT 1 02 xx Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat. Terciptanya pemahaman Pola Hidup Besih dan Sehat 75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 3,000,000 90% 4,000,000 90% 9,000,000 Seksi Kesos 5 Desa
13 1 02 xx 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1 02 xx Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi. Tertingkatkannya kesadaran peningkatan gizi keluarga 75% 0% - 0% - 100% 3,000, % 3,000, % 4,000, % 10,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 02 xx 29 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 1 02 xx Penyuluhan Kesehatan Anak Balita. Tertingkatkannya derajat kesehatan anak balita 75% 0% - 0% - 100% 2,500, % 3,500, % 4,000, % 10,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 11 xx 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 1 11 xx Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. sosialisasi di bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak 75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 0% - 100% 3,000, % 5,000,000 Seksi Kesos Kec.
14 1 11 xx 18 PROGRAM PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1 11 xx Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan. Terbinanya organisasi perempuan 75% 0% - 0% - 100% 2,000, % 2,000, % 3,000, % 7,000,000 Seksi Kesos Kec xx Kegiatan Penyuluhan bagi penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga ibu rumah tangga dalam Membangun dalam Keluarga Sejahtera. menciptakan keluarga sejahtera 75% 0% - 0% - 0% - 100% 3,000, % 4,000, % 7,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 17 xx 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1 17 xx Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya. Terselenggaranya pembinaan seni dan budaya 75% 0% - 0% - 100% 5,000, % 7,000, % 10,000, % 22,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 17 xx 17 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA- MAN BUDAYA
15 1 17 xx Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. fasilitasi pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 75% 0% - 0% - 100% 5,000, % 7,000, % 10,000, % 22,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 18 xx 16 PROGRAM PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 18 xx Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Terbinanya Karang Taruna 75% 0% - 100% 3,500, % 3,500, % 4,000, % 4,000, % 15,000,000 Seksi Kesos Kec xx Pembentukan PASKIBRAKA. kegiatan PASKIBRAKA 100% 90% 8,425, % 12,000, % 12,000, % 13,000, % 14,000, % 59,425,000 Seksi Kec xx 18 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAH- GUNAAN NARKOBA 1 18 xx Pemberian Penyuluhan tentang penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Pemuda. tentang bahaya narkoba bagi pemuda 75% 0% - 0% - 100% 2,000, % 2,500, % 3,000, % 7,500,000 Seksi Kesos Kec xx 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKA- TAN OLAH RAGA
16 1 18 xx Pembinaan Olah Raga yang berkembang di Masyarakat. Terbinanya kegiatan olah raga di masyarakat 75% 0% - 0% - 100% 5,000, % 6,000, % 7,000, % 18,000,000 Seksi Kesos 5 Desa Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi programprogram kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana kekeringan xx 32 PROGRAM KESEHATAN IBU MELAHIRKAN ANAK 1 02 xx Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu. Tertingkatkannya derajat kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu 75% 0% - 0% - 100% 2,000, % 2,500, % 3,000, % 7,500,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 13 xx 15 PROGRAM PEMBERDAYA-AN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERA- AN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1 13 xx Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin. pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin 75% 0% - 0% - 100% 3,000, % 3,000, % 3,000, % 9,000,000 Seksi Kesos 5 Desa
17 1 13 xx Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. ketrampilan bagi PMKS 75% 0% - 0% - 100% 4,000, % 4,000, % 4,000, % 12,000,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 13 xx 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERA- AN SOSIAL 1 13 xx Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. monev program KUBE, USEP, PMKS, PKH, Lansia, dll bidang Kesos 100% 100% 4,450, % 5,000, % 5,500, % 6,000, % 6,500, % 27,450,000 Seksi Kesos 5 Desa Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial xx 15 PROGRAM PENGEMBA- NGAN DATA / INFORMASI 1 06 xx Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan. Tersedianya updating data keluarga miskin 100% 100% 18,315, % 18,500, % 19,000, % 19,500, % 20,000, % 95,315,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 13 xx 18 PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
18 1 13 xx Pendataan Penyandang Cacat dan Kejiwaan. Tersedianya data penyandang cacat dan penyandang kejiwaan 75% 0% - 0% - 100% 2,000, % 2,500, % 3,000, % 7,500,000 Seksi Kesos 5 Desa Kondisi Peningkatan ketenteraman kapasitas dan ketertiban penyelenggara masyarakat di wilayah keamanan dan ketertiban Tanjungsari masyarakat. dapat terjaga dalam mendukung peningkatan minat kunjungan wisatawan xx 15 PROGRAM KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1 19 xx Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. pelatihan dan pembinaan anggota SAR dan LINMAS 75% 100% 1,500, % 5,000, % 5,000, % 6,000, % 7,000, % 24,500,000 Seksi Kec xx Pengendalian Keamanan Lingkungan. patroli wilayah bersama unsur Muspika 100% 80% 5,000,000 80% 5,000,000 90% 6,000,000 90% 7,000,000 90% 8,000,000 90% 31,000,000 Seksi 5 Desa 1 19 xx Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. pengumpulan data monitoring, evaluasi, dan pelaporan keamanan lingkungan dari 5 Desa 75% 0% - 0% - 100% 3,000, % 4,000, % 5,000, % 12,000,000 Seksi 5 Desa 1 19 xx 16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAM- TIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
19 1 19 xx Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan. kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kejahatan di wilayah 75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 2,500,000 90% 3,000,000 90% 7,500,000 Seksi Kec xx Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. patroli wilayah bersama unsur Muspika khususnya di kawasan wisata pantai Tanjungsari 75% 0% - 0% - 90% 5,000,000 90% 6,000,000 90% 7,000,000 90% 18,000,000 Seksi 5 Desa Peningkatan pembinaan masyarakat untuk mendukung terjaganya situasi ketentera-man dan ketertiban di masyarakat xx 17 PROGRAM PENGEMBA- NGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1 19 xx Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama. Pembinaan umat beragama 75% 5 agama 3,130,000 0% - 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 15,130,000 Seksi Kesos Kec xx Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa. Terbinanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan nilainilai luhur budaya bangsa 75% 0% - 0% - 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 12,000,000 Seksi Kesos Kec.
20 1 19 xx 18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBA- NGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1 19 xx Pentas Seni dan Budaya, Festival, dan Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan. Terselenggaranya Pentas Seni dan Budaya, Festival, dan Lomba Cipta 75% 0% - 0% - 90% 4,000,000 90% 5,000,000 95% 6,000,000 95% 15,000,000 Seksi Kesos Kec xx 20 PROGRAM PEMBERANTA- SAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 1 19 xx Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman penyuluhan pencegahan peredaran dan Keras dan Narkoba. penggunaan minuman keras dan narkoba bagi masyarakat 75% 0% - 0% - 90% 2,500,000 90% 3,500,000 90% 5,000,000 90% 11,000,000 Seksi Kec.
21 1 19 xx Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Tindak Penyelundupan. Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Tindak Penyelundupan di wilayah Tanjungsari 75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 2,500,000 90% 2,500,000 90% 7,000,000 Seksi Kec xx Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. monitoring, evaluasi, dan pelaporan tindak penyelundupan di wilayah Tanjungsari 75% 0% - 0% - 100% 1,500, % 2,000, % 3,000, % 6,500,000 Seksi 5 Desa Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat xx 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1 19 xx Penyuluhan kepada Masyarakat. penyuluhan bidang pendidikan politik kepada masyarakat 75% 0% - 0% - 90% 3,000,000 90% 4,000,000 90% 5,000,000 90% 12,000,000 Seksi Kec xx Penyusunan Data Base Partai Politik. Tersedianya data base partai politik di wilayah Tanjungsari 75% 0% - 0% - 100% 1,500, % 2,000, % 3,000, % 6,500,000 Seksi Kec.
22 1 19 xx Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan partai politik 75% 0% - 0% - 100% 2,000, % 2,500, % 3,000, % 7,500,000 Seksi 5 Desa 1 19 xx 22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGU- LANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1 19 xx Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam. Tersedianya data wilayah potensi bencana alam di Tanjungsari 75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 2,500,000 95% 3,000,000 95% 7,500,000 Seksi 5 Desa 1 19 xx Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan. Terlayaninya kebutuhan air bersih pada musim kemarau bagi masyarakat 29% 100% 71,700,000 60% 65,000,000 70% 75,000,000 75% 90,000,000 75% 100,000,000 75% 401,700,000 Seksi Kesos 5 Desa 1 23 xx 15 PROGRAM PENGEMBA- NGAN DATA/INFORMA- SI/STATISTIK DAERAH 1 23 xx Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah. Tersedianya data statistik kecamatan 100% 0% - 0% - 100% 3,000, % 3,000, % 4,000, % 10,000,000 Setcam 5 Desa J U M L A H 246,180, ,000, ,850, ,850, ,200,000 2,966,080,000
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciTabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Kecamatan Tanjungsari
Tael 4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Keamatan Tanjungsari No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 1 Misi I : Peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang aik
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 30 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciTabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KOTA AMBON Kode Daerah dan Indikator 1 URUSAN WAJIB 1.19 Bidang
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 214 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 214 Prakiraan Maju Rencana Tahun 215 Catatan
Lebih terperinciRENJA - RENCANA KERJA
Halaman 1 dari 9 0341366922 RENJA RENCANA KERJA (outcome) dan Kegiatan () 1 01 02 1.20.09 21 06 Pengembangan program kota sehat 2 01 19 1.20.09 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah 3 01 20
Lebih terperinci2. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
2. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG No. Program Nama Kegiatan / Sub Kegiatan % (Rp) (Rp) % A. SEKRETARIAT 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 12 bulan 100,00 3.500.000
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciCAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN Uraian Indikator Target Realisasi. - Dana % - Dana
CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN 2014 No. Uraian Program Dan Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 I. Pelayanan Administrasi Perkantoran Tertatanya administrasi dengan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciSKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
SKPD : 1.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN Kode 1 URUSAN WAJIB 699.435.000,00 2.385.245.000,00 603.500.000,00 3.688.180.000,00 655.895.000,00 2.222.235.599,00 582.011.600,00 3.460.142.199,00 (228.037.801,00)
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciRENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah,
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinciPratinjau Hasil Evaluasi
Pratinjau Hasil Evaluasi Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016 SKPD: Kecamatan Soreang Kode Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan 1 2 3 4 x x xx x xx
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperincia. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KECAMATAN JEKULO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA BUPATI KUDUS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.1 URUSAN WAJIB 4.1.1 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinci13. URUSAN WAJIB SOSIAL
13. URUSAN WAJIB SOSIAL A. KEBIJAKAN PROGRAM Penyelenggaraan urusan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluasluasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan,
Lebih terperinciTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya
Lebih terperinciRencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung
Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Volume Jumlah Usulan Anggaran untuk Kegiatan 1 2 3 4 5 6 1 Peningkatan dan 2 Peningkatan
Lebih terperinciRKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN
RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya aksesbilitas Nilai Survey Kepuasan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciBAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung
214-218 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung 2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Berdasarkan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.13. - KECAMATAN UJUNG PANGKAH Halaman : 1.281 6.01.6.01.13.00.00.4. PENDAPATAN
Lebih terperinciCAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN Uraian Indikator Target Realisasi. - Dana % - Dana
CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN 2012 No. Uraian Program Dan Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 I. Pelayanan Administrasi Perkantoran Tertatanya administrasi dengan
Lebih terperinciRENCANA PERUBAHAN PROGRAM KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015 KATA PENGANTAR Puji dan syukuri Kami panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu
Lebih terperinciKETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Kode Rekening : 1.14 : 1.14.01 KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL 1.14 1.14.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.869.700.000,00 7.382.776.373,00 486.923.627,00
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciLAMPIRAN 1. Universitas Sumatera Utara
111 LAMPIRAN 1 Matriks Penjabaran Strategi-Strategi ke dalam Program dan Kegiatan yang Diimplementasikan Badan Kesbangpol dan Linmas Dalam Rangka Pemeliharaan Kesatuan Bangsa dan Situasi Kondusif di Kota
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
1. LATAR BELAKANG Ringkasan Renja 2016 Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciFormulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016
Formulir Evaluasi Hasil Renja Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 216 Target Kinerja dan Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Urusan/Bidang Urusan Anggaran Renja SKPD Realisasi Kinerja Pada Tingkat Capaian
Lebih terperinciPengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi
Pengukuran Kerja No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun Sebelumnya Tahun X Target Realisasi % Realisasi Target Akhir Restra 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terdistribusinya Surat
Lebih terperinciPENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2015
PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2015 I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Tegal
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciSasaran Prioritas Pembangunan Lokasi
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN KABUPATEN ACEH TAMIANG SKPK Kode : Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan (1) (2) Sasaran Indikator Prioritas Pembangunan Lokasi Program
Lebih terperinciBAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart
Lebih terperinciAnggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal
LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Rencana program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang mendasarkan pada pencapaian Prioritas
Lebih terperinciSKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja
NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Ringkasan Renja 2015 1. LATAR BELAKANG Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Lebih terperinciKANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT URAIAN JUMLAH
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : KODE REKENING 1.19.1.19.01.00.00.4.
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.13. - SOSIAL : 1.13.01. - DINAS
Lebih terperinciPAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016 KOMPONEN SAKIP A. PERENCANAAN KINERJA B. PENGUKURAN KINERJA C. PELAPORAN KINERJA D. EVALUASI KINERJA E. CAPAIAN
Lebih terperinciRENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dituangkan
Lebih terperinciEvaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016
( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG DAN / INDIKATOR (OUTPUT) 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.17 Bidang Kebudayaan 1. 1.17.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.17.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.17.01.02
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
Lebih terperinciURUSAN WAJIB SOSIAL. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
13. A. KEBIJAKAN PROGRAM Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan
Lebih terperinci: SOSIAL ORGANISASI : DINAS SOSIAL Halaman sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13. - SOSIAL ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL Halaman. 113 Jumlah 1.13.1.13.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.13.1.13.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.13.1.13.01.00.00.4.1.2. RETRIBUSI
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.13 - SOSIAL 1.13.01 - REKAPITULASI
Lebih terperinciRekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat Nama SKPD Kode Rekening : BADAN KESBANG DAN POLITIK Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN
Lebih terperinciPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /
LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 01 Tahun 2015 TANGGAL : 15 Juli 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN LAPORAN REALISASI MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 13 Sosial Unit
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
UNIT KERJA : SEKRETARIAT SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN UMUM No Sasaran Kegiatan kualitas sarana dan prasarana kerja Indikator Kinerja Jasa perkantoran( persuratan, honorarium non PNS) dan Peralatan kantor
Lebih terperinciKELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN
RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD) TAHUN 2015 KOTA BONTANG BESSAI BERINTA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 merupakan tahun keempat
Lebih terperinciTabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Lebih terperinciTABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI Kode rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator
Lebih terperinciANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS KEGIATAN TAHUN 2014
ANALISIS EFESIENSI DAN ITAS KEGIATAN TAHUN 2014 INSTANSI : DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG PROGRAM URAIAN INPUT TK PEN Pelayanan 1. Penyediaan 100,00 100,00 100,00 1. Input (Masukan) Administrasi Jasa
Lebih terperinciKET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM
Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
1. LATAR BELAKANG Ringkasan Renja 2015 Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Lebih terperinciDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.28.56.000 0 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230
Lebih terperinciCreated with XFRX, commercial use prohibited. Hal 1 dari 5
Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.13 - SOSIAL 1.13.01 - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 REKAPITULASI DOKUMEN
Lebih terperinciSK RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc SK PERUBAHAN RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016.
SK RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc SK PERUBAHAN RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016.xlsx PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN GALUR Alamat
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga Berencana : 1. Program Keluarga Berencana Program ini bertujuan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
Lebih terperinciKANTOR KETAHANAN PANGAN
KANTOR KETAHANAN PANGAN Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 239.442.950 287.33.540 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya kinerja
Lebih terperinciTabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : DINAS SOSIAL KOTA AMBON Kode 1 URUSAN WAJIB Daerah dan Indikator 1.13 Bidang Urusan : Sosial
Lebih terperinciPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA BUPATI KUDUS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lebih terperinciDinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan
1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program
Lebih terperinciAwal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016-2021 Indikator Targe Satua Tujuan Sasaran
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN TAHUN INI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KAS TAHUN 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Lebih terperinciAnggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal
LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciTahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskoperindag Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Rp (ribu)
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN Target capaian kinerja. Sesudah Perubahan (RKPD-P 2015) Sebelum Perubahan
NAMA SKPD : KECAMATAN CICALENGKA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Sumber
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014
Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.22. - PEMBERDAYAAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
RINGKASAN RENSTRA KECAMATAN TANGERANG KOTA TANGERANG PERIODE 2014-2018 Penyusunan Renstra Kecamatan Tangerang periode 2014-2018 merupakan amanat perundangan yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh BPMPD Kabupaten Pelalawan untuk jangka lima tahun mendatang
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI NAMA : BADAN KESBANG LINMAS KAB. BANGGAI 9.0 KODE.9.0 0 Program Pagu Indikatif Tahun 205 (Rp) Perkiraan Maju Tahun 206 (Rp) Hasil
Lebih terperinciPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 9 Organisasi / SKPD :... -DINAS SOSIAL Halaman dari 4 Program.. SOSIAL.9.445.3.9... PROGRAM PELAYANAN
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015
NAMA SKPD : KECAMATAN CANGKUANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017 1 A. Realisasi Anggaran Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan sasaran strategis yang
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS
BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program
Lebih terperinci