KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-36 (KHAS)

dokumen-dokumen yang mirip
TAKLIMAT PENYELARASAN DAN PENGHARMONIAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 (EMS) UPM

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015

AGENDA 7: KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

PERSEDIAAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-31

Sistem Pengurusan ISO UPM (eiso) : Modul Pengurusan Audit Dalaman (espad)

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

TAKWIM AKTIVITI PENTING BERKAITAN KUALITI DI BAWAH BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM BAGI TAHUN 2013 (Dikemaskini: 07/11/2013)

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

- 1 - LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015

MANUAL PENGGUNA Versi 1.0. Sistem Pengurusan ISO UPM (eiso) : Modul Pengurusan Audit Dalaman (espad) 1 Jun Oleh:

TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PELAN AUDIT PEMANTAUAN

MKSP ISO UPM 2016 LAMPIRAN 18 STATUS TINDAKAN PEMBETULAN QMS TINDAKAN PEMBETULAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Kekerapan Keahlian Terma Rujukan (TOR)

AGENDA 4: PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN TERHADAP SPK LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PELAN TINDAKAN PENEMUAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA SIRIM 2015

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

POLITEKNIK KOTA BHARU

VERIFIKASI ASET TAHUN HASIL PEMERHATIAN DAN CADANGAN TINDAKAN. Oleh : Bahagian Audit Dalam 13 DISEMBER 2017

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KETIGA (KHAS)

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM.

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PENCAPAIAN OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO TAHUN 2015 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Bagi Tempoh Januari hingga Jun )

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN merupakan salah satu anugerah HKIP UPM 2016 Yang telah diadakan pada 28 OKTOBER 2016

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

PENGURUSAN Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P010 PROSEDUR PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK

MINIT MESYUARAT KRITERIA PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KALI KEEMPAT

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P001 PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

HUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

LAMPIRAN 15 TINDAKAN PEMBETULAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

PENGENDALIAN MESYUARAT

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

Soal selidik secara atas talian ini merangkumi 2 bahagian seperti berikut, iaitu:

JADUAL KERJA PEPERIKSAAN SEMESTER II SESSI 2014/2015

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Transkripsi:

AGENDA 2 (v) KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-36 (KHAS) PERSEDIAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA/PUSAT TANGGUNGJAWAB MENGHADAPI AUDIT SIRIM Tujuan 1. Kertas ini disediakan bertujuan untuk memaklumkan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Universiti Putra Malaysia (UPM) mengenai persediaan Universiti Putra Malaysia/Pusat Tanggungjawab menghadapi audit SIRIM. Latar Belakang 2. Audit oleh pihak ketiga (Badan pensijilan SIRIM) dilaksanakan pada setiap tahun untuk memastikan UPM mendapat dan mengekalkan pensijilan bagi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) di UPM. Jadual pelaksanaan audit di UPM telah dibentang dan dilaporkan pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-32, yang merangkumi tarikh audit, peringkat audit, tarikh akhir penghantaran pelan tindakan ke SIRIM dan tarikh akhir penghantaran bukti tindakan pembetulan (Rujuk Lampiran A). 3. Surat notifikasi audit daripada pihak SIRIM telah diterima bertarikh 28 Julai yang merangkumi tarikh audit dan senarai juruaudit. Pada tahun, audit Pemantauan Semakan 2 akan diadakan pada 11 hingga 15 September, 18 hingga 21 September dan 25 hingga 26 September (11 hari audit). 1

4. Seramai lima (5) orang juruaudit akan terlibat iaitu: (a) Cik Hanida Ghazali (Ketua Juruaudit): Mengaudit pada 11 hingga 15 September, 18 hingga 21 September dan 25 hingga 26 September (11 hari audit); (b) Dr. Montaj Mustakim: Mengaudit pada 11 hingga 15 September, 18 hingga 21 September dan 25 hingga 26 September (11 hari audit); (c) Puan Fauziah Sulaiman: Mengaudit pada 11 hingga 15 September dan 25 hingga 26 September (7 hari audit); (d) Puan Parimala Devi a/p Ganesan: Mengaudit pada 11 hingga 15 September (5 hari audit); (e) Seorang Juruaudit akan ditentukan kemudian (3 hari audit). Persediaan Menghadapi Audit SIRM 5. Butiran persediaan menghadapi audit adalah sebagaimana berikut: 5.1 Keperluan Kemudahan di PTJ (a) Kenderaan Menjemput dan menghantar Juruaudit; (b) Pengiring Mengiringi Juruaudit dan mengambil catatan penting terutama maklum balas Juruaudit secara teguran lisan untuk tindakan segera PTJ (Keutamaan pengiring adalah dikalangan Timbalan Wakil Pengurusan/Timbalan Penyelaras Audit/Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen/Juruaudit Dalaman atau pegawai yang terlibat secara langsung dalam skop audit); (c) Lokasi audit Menyediakan bilik mesyuarat/ruang perbincangan untuk proses temubual dan semakan maklumat yang didokumenkan; (d) Keperluan komputer/laptop Memaparkan dokumentasi dalam Sistem Pengurusan ISO (e-iso) atau rekod lain secara online/softcopy yang perlu ditunjukkan. 2

5.2 Kesediaan PTJ (a) Pastikan PTJ telah bersedia untuk diaudit dengan kesediaan maklumat yang didokumenkan, ruang yang kondusif dan kesediaan auditi; (b) Pastikan auditi yang betul dan hadir semasa diperlukan; (c) Pastikan makmal/ruang setiap PTJ bersedia pada tempoh yang ditetapkan (tidak berselerak, tidak berkunci, tidak kotor dan sebagainya. 5.3 Tanggungjawab Auditi DOs 1. Dengar dengan baik soalansoalan yang ditanya oleh Juruaudit. 2. Jika tidak faham pada soalan, minta Juruaudit ulangi soalan. 3. Beri jawapan sahaja kepada soalan yang ditanya. 4. Jawab soalan yang berkaitan dengan tugas anda sahaja dan tunjukkan rekod apabila diminta. 5. Jika anda ragu-ragu dengan dokumen yang diminta, sila hubungi Peneraju Proses kerana kemungkinan rekod berkenaan disimpan pada Peneraju Proses dan jangan jawab tiada. DONTs 1. Jangan lari apabila melihat Juruaudit jangan panik. 2. Jangan beri jawapan saya tidak tahu. 3. Jangan menjawab soalan yang berkaitan dengan Bahagian/ Seksyen yang lain daripada Bahagian/Seksyen anda. 4. Jangan mengelirukan Juruaudit. 5. Jangan berbohong kepada Juruaudit. 6. Jangan mengatakan Juruaudit tidak betul. 7. Jangan bertengkar dengan Juruaudit, minta penjelasan daripada Juruaudit. 8. Jangan membuang masa Juruaudit. 9. Jangan panas baran pada Juruaudit. 10. Jangan membuat tawaran untuk menunjukkan rekod. 11. Jangan memberitahu masalah dalaman Pusat Tanggungjawab. 3

Syor 6. Ahli mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM dimohon memberi perhatian terhadap perkara berikut, iaitu: (a) tarikh pelaksanaan audit Pemantauan Semakan 2 Sistem Pengurusan Kualiti bagi tahun ; (b) persediaan yang perlu bagi menghadapi audit oleh pihak SIRIM yang merangkumi keperluan kemudahan di PTJ, kesediaan PTJ dan tanggungjawab auditi; dan (c) bantuan tindakan Timbalan Wakil Pengurusan memaklumkan kepada staf di PTJ masing-masing. 4

Lampiran A: Tarikh Penting Pelaksanaan Audit Dalaman dan Audit Badan Pensijilan Perkara/Aktiviti 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan ISO Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2004 1.1 Tarikh Audit Dalaman 10 21 Julai 16 18 Mei 6 9 Jun 1.2 Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman 27 Julai 20 Jun 20 Jun 2. Audit pihak Ketiga oleh Badan Pensijilan SIRIM 2.1 Tarikh audit 11 15, 18-21 & 25 26 September 6 September dan 2-3 Oktober 9 11 Oktober 2.2 Peringkat Audit Audit Pemantauan Semakan 2 Audit Pemantauan Semakan 2 Audit Pensijilan Semula 2.3 Tarikh akhir hantar pelan tindakan ke SIRIM (Dalam tempoh 1 bulan selepas mesyuarat penutupan audit) Nota: Sekiranya ada Laporan Ketakakuran (NCR) 26 Oktober 2 November 10 November 2.4 Tarikh akhir hantar bukti tindakan ke SIRIM (Dalam tempoh 3 bulan selepas mesyuarat penutupan audit) 22 Dis 2 Januari 2018 10 Januari 2018 Nota: Sekiranya ada Laporan Ketakakuran (NCR) 5