PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

dokumen-dokumen yang mirip
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK. Sangat Baik dan Hukum

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

14. Anggaran program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA USULAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PENGANTAR. Soreang, Januari 2015 KEPALA BAGIAN UMUM. DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina NIP

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013

Perjanjian kinerja perubahan INSPEKTORAT KOTA SALATIGA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN Nomor : 080/33/Pemb

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA

12. Target dan/atau capaian program dan kegiatan pada Seekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

WALIKOTA SURAKARTA PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

LAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. M E M U T U S K A N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 : CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2013

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG.

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

BERITA DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 39 TAHUN 2014

CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI PULANG PISAU,

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jalan Kol. Wahid Udin No. Kel. Serasan Jaya Sekayu (0714)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 134 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767 Faks. (0298) 321398 Website www.salatiga.go.id E-mail setda@salatiga.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : Drs. FAKRUROJI : SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Jabatan : YULIYANTO, SE, MM : WALIKOTA SALATIGA Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua WALI Salatiga, Januari 2018 Pihak Pertama SEKRETARIS DAERAH YULIYANTO, SE., MM Drs. FAKRUROJI NIP. 19610924 198903 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767 Faks. (0298) 321398 Website www.salatiga.go.id E-mail: setda@salatiga.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 No. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 1 Meningkatnya koordinasi 1 Pencapaian skor LPPD 3,05 2 Ketepatan waktu penyampaian LKPJ Tepat penyusunan program 3 Persentase lembaga kemasyarakatan penerima stimulan program 70% dan pemantauan yang tepat sasaran penyelenggaraan 4 Persentase kebijakan di lingkup bagian pemerintahan yang pembinaan pertanahan, dievaluasi pemerintahan umum, 5 Fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama pemerintah daerah di 3 PKS kerjasama luar dan bidang promosi dan investasi dalam negeri, evaluasi kerjasama serta penanganan masalah kerjasama serta penyelenggaraan otonomi daerah dalam mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik 2 Meningkatnya koordinasi 6 Persentase kebijakan sesuai lingkup tugas bagian Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan, dimonitor dan dievaluasi pembinaan pendidikan, 7 Persentase fasilitasi kegiatan sesuai lingkup tugas Bagian keagamaan, sosial Kesejahteraan Rakyat budaya dan olah raga dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri di bidang keagamaan, sosial budaya dan olah raga 3 Meningkatnya koordinasi 8 Persentase Raperda atas usul walikota yang tersusun dan disampaikan ke DPRD berdasarkan propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah penyusunan program pembinaan hukum, penyusunan produk hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam mendukung terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum (10 Raperda) 9 Persentase rancangan Perwali yang ditetapkan (25 Perwali) 10 Persentase permintaan bantuan hukum dari masyarakat yang mampu dilayani oleh pemerintah daerah 11 Persentase kajian implementasi peraturan daerah dan peraturan walikota (5 bantuan) (3 kajian) 12 Persentase Sosialisasi peraturan perundang-undangan (10 produk) 13 Persentase produk hukum daerah yang diundangkan (40 produk)

No. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 4 Meningkatnya koordinasi 14 Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran 60% Program Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) 15 Persentase deviden BUMD dalam PAD 86% dan petunjuk teknis pembinaan produksi, 16 Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan OPD 70% pengembangan usaha daerah dan lingkungan 17 Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintah 50% hidup dalam mendukung terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan 5 Terwujudnya koordinasi 18 Persentase peserta yang mengikuti bintek barang dan jasa 19 Persentase terdistribusinya juklak administrasi pembangunan administrasi 20 Persentase tercapainya realisasi keuangan sesuai dengan batas 80% pelaksanaan minimal yang ditetapkan pembangunan, 21 Persentase tersusunnya rencana kerja Sekretariat Daerah tepat 1 dokumen pengelolaan dan waktu pengadaan, serta 22 Persentase OPD di dalam menginput RUP pengendalian dan pelaporan pembangunan dalam rangka 23 Persentase fasilitasi pengadaan barang jasa melalui ULP terwujudnya aparatur yang kompeten/ profesional 6 Meningkatnya koordinasi 24 Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Jurnalistik - protokoler, analisa dan 25 Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Protokol 90% kemitraan media serta 26 Persentase jenis media penyebarluasan informasi yang 80% dokumentasi, publikasi dipergunakan dan pengelolaan data elektronik untuk 27 Persentase analisis pemberitaan yang digunakan untuk 60% mendukung peningkatan pengambilan kebijakan dibandingkan dengan analisis pemberitaan profesionalisme aparatur yang dihasilkan pemerintah 7 Meningkatnya koordinasi 28 Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat) 75 29 Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan 75% kelembagaan, 30 Skor LKjIP 62,5 tatalaksana dan 31 Indeks Reformasi Birokrasi 60 pendayagunaan sumber daya aparatur dan 32 Cakupan koordinasi pejabat pemerintah daerah 75% kepegawaian dalam 33 Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik yg responsif, efektif & 34 Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda 95% efisien

No. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 8 Terwujudnya tertib 35 Persentase penanganan administrasi surat menyurat 80% pengelolaan surat menyurat, pengelolaan menggunakan system IT 36 Persentase pemenuhan kebutuhan sesuai RKBMD 86% barang milik daerah 37 Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD 86% sesuai peraturan yang berlaku dan kelancaran 38 Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian pimpinan dan aparatur 95% pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dan pinpinan, serta terpenuhinya data kebutuhan barang dan sarana prasarana aparatur dan pimpinan sesuai standar 39 Indeks kepuasan terhadap pelayanan tamu pemerintah 82% 9 Meningkatnya koordinasi 40 Prosentase Kenaikan realisasi keuangan 10% administrasi keuangan 41 Meningkatnya Pemahaman Administrasi Perbendaharaan 80%

No PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.682.520.000 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 4.243.120.000 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 580.000.000 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 275.000.000 5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 15.000.000 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ 400.000.000 WAKIL KEPALA DAERAH 7 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 24.000.000 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 310.000.000 9 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN 10.000.000 LINGKUNGAN HIDUP 10 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN 887.000.000 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 11 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 125.000.000 12 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.655.000.000 13 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 16.000.000 14 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH 94.500.000 15 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO 25.000.000 KECIL DAN MENENGAH 16 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 78.000.000 17 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 20.000.000 18 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA 22.000.000 19 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN 131.000.000 20 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.055.000.000 21 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN 80.000.000 PEMANFAATAN TANAH 22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 661.000.000 KEUANGAN DAERAH 23 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 117.000.000 24 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 245.000.000 PELAYANAN PUBLIK 25 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 521.300.000 26 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN 25.000.000 INFORMASI 27 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA 2.270.000.000 28 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH 325.000.000 DAERAH JUMLAH 19.892.440.000 Salatiga, Januari 2018 Pihak Kedua Pihak Pertama WALI SEKRETARIS DAERAH YULIYANTO, SE, MM Drs. FAKRUROJI NIP. 19610924 198903 1 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767 Faks. (0298) 321398 Website www.salatiga.go.id E-mail: setda@salatiga.go.id RENCANA KINERJA TAHUN 2019 No. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2019 1 Meningkatnya koordinasi 1 Pencapaian skor LPPD 3,05 2 Ketepatan waktu penyampaian LKPJ Tepat penyusunan program 3 Fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama pemerintah daerah di 3 PKS dan pemantauan bidang promosi dan investasi penyelenggaraan 4 Fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya 35 PKS pembinaan pertanahan, 5 Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan lingkup subbag 67% pemerintahan umum, pemerintahan umum, penyelenggaraan PATEN dan koordinasi kerjasama luar dan permasalahan dalam negeri, evaluasi kerjasama serta penanganan masalah kerjasama serta penyelenggaraan otonomi daerah dalam mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik 2 Meningkatnya koordinasi 6 Persentase kebijakan sesuai lingkup tugas bagian Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan, dimonitor dan dievaluasi 7 Persentase fasilitasi kegiatan sesuai lingkup tugas Bagian pembinaan pendidikan, Kesejahteraan Rakyat keagamaan, sosial budaya dan olah raga dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri di bidang keagamaan, sosial budaya dan olah raga 3 Meningkatnya koordinasi 8 Persentase Raperda atas usul walikota yang tersusun dan disampaikan ke DPRD berdasarkan propem Perda di lingkungan (10 Raperda) Pemerintah Daerah 9 Persentase rancangan Perwali yang ditetapkan (30 Perwali) penyusunan program pembinaan hukum, penyusunan produk hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam mendukung terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum 10 Persentase permintaan bantuan hukum dari masyarakat yang mampu dilayani oleh pemerintah daerah 11 Persentase kajian implementasi peraturan daerah dan peraturan walikota (5 bantuan) (35 kajian) 12 Persentase Sosialisasi peraturan perundang-undangan (15 produk) 13 Persentase produk hukum daerah yang diundangkan (40 produk)

No. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2019 4 Meningkatnya koordinasi 14 Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran 70% Program Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) 15 Persentase deviden BUMD dalam PAD 90% dan petunjuk teknis 16 Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan OPD 75% pembinaan produksi, pengembangan usaha 17 Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintah 60% daerah dan lingkungan 18 Persentase ketersediaan tenaga kerja terlatih 55% hidup dalam mendukung terwujudnya peningkatan 19 Persentase peningkatan destinasi wisata 60% perekonomian daerah 20 Persentase pelaku usaha yang memiliki perijinan Lingkungan 75% berbasis pada potensi lokal yang berorientasi 21 Persentase kebijakan infrastruktur dan perhubungan 75% pada ekonomi kerakyatan 5 Terwujudnya koordinasi 22 Persentase peserta yang mengikuti bintek barang dan jasa 23 Persentase terdistribusinya juklak administrasi pembangunan administrasi 24 Persentase tercapainya realisasi keuangan sesuai dengan batas 85% pelaksanaan minimal yang ditetapkan pembangunan, 25 Persentase tersusunnya rencana kerja Sekretariat Daerah tepat 1 dokumen pengelolaan dan waktu 26 Persentase OPD di dalam menginput RUP pengadaan, serta pengendalian dan 27 Persentase fasilitasi pengadaan barang jasa melalui ULP pelaporan pembangunan dalam rangka terwujudnya aparatur yang kompeten/ profesional 6 Meningkatnya koordinasi 28 Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Jurnalistik 90% 29 Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Protokol - protokoler, analisa dan 30 Persentase jenis media penyebarluasan informasi yang kemitraan media serta dipergunakan dokumentasi, publikasi dan pengelolaan data elektronik untuk 31 Persentase analisis pemberitaan yang digunakan untuk pengambilan kebijakan dibandingkan dengan analisis pemberitaan yang dihasilkan 80% mendukung peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah 7 Meningkatnya koordinasi 32 Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat) 75 33 Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan kelembagaan, 34 Skor LKjIP 65 tatalaksana dan 35 Indeks Reformasi Birokrasi 62 pendayagunaan sumber daya aparatur dan 36 Cakupan koordinasi pejabat pemerintah daerah 75% kepegawaian dalam 37 Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik 38 Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda 97% yg responsif, efektif & efisien

No. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2019 8 Terwujudnya tertib 39 Persentase penanganan administrasi surat menyurat 90% pengelolaan surat menggunakan system IT menyurat, pengelolaan 40 Persentase pemenuhan kebutuhan sesuai RKBMD 88% barang milik daerah 41 Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD 87% sesuai peraturan yang berlaku dan kelancaran 42 Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian pimpinan dan aparatur 95% pelaksanaan urusan rumah tangga daerah 43 Indeks kepuasan terhadap pelayanan tamu pemerintah 84% dan pinpinan, serta terpenuhinya data kebutuhan barang dan sarana prasarana aparatur dan pimpinan sesuai standar 9 Meningkatnya koordinasi 44 Persentase terdistribusinya juklak APBD 45 Persentase terdistribusinya buku standarisasi harga administrasi keuangan Salatiga, Januari 2018 Pihak Pertama SEKRETARIS DAERAH Drs. FAKRUROJI NIP. 19610924 198903 1 004

PERJANJIAN KINERJA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767 Faks. (0298) 321398 Website www.salatigakota.go.id E-mail setda@salatigakota.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : ADHI ISNANTO.,S.Sos, M.Si : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Jabatan : Drs. FAKRUROJI : SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua SEKRETARIS DAERAH Salatiga, Januari 2018 Pihak Pertama ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA Drs. FAKRUROJI NIP. 19610924 198903 1 004 ADHI ISNANTO.,S.Sos, M.Si NIP. 19610125 198803 1 001

PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767 Faks. (0298) 321398 Website www.salatiga.go.id E-mail: setda@salatiga.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA No. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 1 Meningkatnya 1 Pencapaian skor LPPD 3,05 koordinasi penyiapan 2 Ketepatan waktu penyampaian LKPJ Tepat bahan perumusan kebijakan penyusunan 3 Persentase lembaga kemasyarakatan penerima 70% program dan stimulan program yang tepat sasaran pemantauan 4 Persentase kebijakan di lingkup bagian pemerintahan penyelenggaraan yang dievaluasi pembinaan pertanahan, 5 Fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama pemerintah 3 PKS pemerintahan umum, daerah di bidang promosi dan investasi kerjasama luar dan dalam negeri, evaluasi kerjasama serta penanganan masalah kerjasama serta penyelenggaraan otonomi daerah dalam mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik 2 Meningkatnya 6 Persentase kebijakan sesuai lingkup tugas bagian koordinasi penyiapan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan, dimonitor bahan perumusan dan dievaluasi kebijakan pembinaan 7 Persentase fasilitasi kegiatan sesuai lingkup tugas pendidikan, keagamaan, sosial budaya dan olah Bagian Kesejahteraan Rakyat raga dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri di bidang keagamaan, sosial budaya dan olah raga 3 Meningkatnya 8 Persentase Raperda atas usul walikota yang tersusun dan disampaikan ke DPRD berdasarkan propem Perda (10 Raperda) di lingkungan Pemerintah Daerah koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program pembinaan hukum, penyusunan produk hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam mendukung terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum 9 Persentase rancangan Perwali yang ditetapkan (25 Perwali) 10 Persentase permintaan bantuan hukum dari masyarakat yang mampu dilayani oleh pemerintah daerah (5 bantuan) 11 Persentase kajian implementasi peraturan daerah dan peraturan walikota (3 kajian) 12 Persentase Sosialisasi peraturan perundang -undangan (10 produk) 13 Persentase produk hukum daerah yang diundangkan (40 produk)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH Kegiatan Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengembangan Kebijakan Managemen Pelayanan Pendidikan PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Pentas Seni, Budaya, Festifal, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Silaturami Pemerintah Dengan Ormas dan Fungsional Dalam Mendukung Keutuhan NKRI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan BAZNAS Kota Salatiga PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya - Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Kebijakan - Kebijakan Pembangunan Kepemudaan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA Kegiatan Pengembangan Perencanaan Olah Raga Terpadu PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan Kegiatan Legislasi rancangan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Pengembangan Jaringan Penelitian Hukum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Cukai Hasil Tembakau ANGGARAN (Rp) 325.000.000 78.000.000 300.000.000 125.000.000 80.000.000 24.000.000 470.000.000 500.000.000 85.000.000 85.000.000 9.500.000 20.000.000 22.000.000 131.000.000 250.000.000 600.000.000 120.000.000 135.000.000 100.000.000 JUMLAH 3.459.500.000 Pihak Kedua SEKRETARIS DAERAH Drs. FAKRUROJI NIP. 19610924 198903 1 004 Salatiga, Januari 2018 Pihak Pertama ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA ADHI ISNANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19610125 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767 Faks. (0298) 321398 Website www.salatigakota.go.id E-mail setda@salatigakota.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : DARYADI, SH : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Jabatan : Drs. FAKRUROJI : SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua SEKRETARIS DAERAH Salatiga, Januari 2018 Pihak Pertama ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA Drs. FAKRUROJI NIP. 19610924 198903 1 004 DARYADI, SH NIP. 19590405 198603 1 019

PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767 Faks. (0298) 321398 Website www.salatiga.go.id E-mail: setda@salatiga.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA No. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 1 Meningkatnya koordinasi 1 Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran 60% Program Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) 2 Persentase deviden BUMD dalam PAD 86% dan petunjuk teknis 3 Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan 70% pembinaan produksi, OPD pengembangan usaha 4 Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintah 50% daerah dan lingkungan hidup dalam mendukung terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan 2 Terwujudnya koordinasi 5 Persentase peserta yang mengikuti bintek barang dan jasa 6 Persentase terdistribusinya juklak administrasi pembangunan administrasi 7 Persentase tercapainya realisasi keuangan sesuai dengan batas 80% pelaksanaan minimal yang ditetapkan pembangunan, 8 Persentase tersusunnya rencana kerja Sekretariat Daerah tepat 1 dokumen pengelolaan dan waktu pengadaan, serta 9 Persentase OPD di dalam menginput RUP pengendalian dan pelaporan pembangunan 10 Persentase fasilitasi pengadaan barang jasa melalui ULP dalam rangka terwujudnya aparatur yang kompeten/ profesional 3 Meningkatnya koordinasi 11 Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan - Jurnalistik 12 Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Protokol 90% protokoler, analisa dan 13 Persentase jenis media penyebarluasan informasi yang 80% kemitraan media serta dipergunakan dokumentasi, publikasi dan pengelolaan data 14 Persentase analisis pemberitaan yang digunakan untuk 60% elektronik untuk pengambilan kebijakan dibandingkan dengan analisis mendukung peningkatan pemberitaan yang dihasilkan profesionalisme aparatur pemerintah

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Kegiatan Penyusunan Petunjuk teknis Administrasi Pembangunan PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN Kegiatan Asistensi pelaksanaan kegiatan DBHCHT PROGRAM PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Kegiatan Koordinasi pengelolaan konservasi SDA PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Kegiatan Koordinasi tim pemantau inflasi daerah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan perhubungan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Kegiatan Sosialisasi Cukai melalui Media Massa PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang lebih Komprehensif Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi, informasi dan Media Massa Kegiatan Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Media PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. JUMLAH ANGGARAN (Rp) 22.000.000 90.500.000 200.000.000 10.000.000 16.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 275.000.000 500.000.000 795.000.000 900.000.000 75.000.000 122.000.000 230.000.000 110.000.000 136.300.000 310.000.000 75.000.000 25.000.000 3.926.800.000 Pihak Kedua SEKRETARIS DAERAH Drs. FAKRUROJI NIP. 19610924 198903 1 004 Salatiga, Januari 2018 Pihak Pertama ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA DARYADI, SH NIP. 19590405 198603 1 019

PERJANJIAN KINERJA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767 Faks. (0298) 321398 Website www.salatigakota.go.id E-mail setda@salatigakota.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : Drs. FAKRUROJI : SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Jabatan : Drs. FAKRUROJI : SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua SEKRETARIS DAERAH Salatiga, Januari 2018 Pihak Pertama SEKRETARIS DAERAH Drs. FAKRUROJI NIP. 19610924 198903 1 004 Drs. FAKRUROJI NIP. 19610924 198903 1 004

PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767 Faks. (0298) 321398 Website www.salatiga.go.id E-mail: setda@salatiga.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM No. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 1 Meningkatnya 1 Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat) 75 koordinasi penyiapan 2 Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan 75% bahan perumusan kebijakan kelembagaan, 3 Skor LKjIP 62,5 tatalaksana dan 4 Indeks Reformasi Birokrasi 60 pendayagunaan sumber 5 Cakupan koordinasi pejabat pemerintah daerah 75% daya aparatur dan kepegawaian dalam 6 Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian menunjang peningkatan dilingkungan Setda kinerja pelayanan publik 7 Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan 95% yg responsif, efektif & Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda efisien 2 Terwujudnya tertib 8 Persentase penanganan administrasi surat menyurat 80% pengelolaan surat menggunakan system IT menyurat, pengelolaan 9 Persentase pemenuhan kebutuhan sesuai RKBMD 86% barang milik daerah 10 Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sesuai peraturan yang BMD berlaku dan kelancaran 11 Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian pimpinan 95% pelaksanaan urusan dan aparatur rumah tangga daerah 12 Indeks kepuasan terhadap pelayanan tamu 82% dan pinpinan, serta pemerintah terpenuhinya data kebutuhan barang dan sarana prasarana aparatur dan pimpinan sesuai standar 3 Meningkatnya 13 Prosentase Kenaikan realisasi keuangan 10% koordinasi penyiapan 14 Meningkatnya Pemahaman Administrasi 80% bahan perumusan Perbendaharaan kebijakan administrasi keuangan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Kegiatan Koordinasi Reformasi Birokrasi Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penataan Ketatalaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Kegiatan Koordinasi Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pembangunan Rumah Dinas Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ANGGARAN (Rp) 285.000.000 140.000.000 15.000.000 90.000.000 155.000.000 117.000.000 250.000.000 150.000.000 250.000.000 30.000.000 970.000.000 250.000.000 110.000.000 65.000.000 460.610.000 150.000.000 100.000.000 70.000.000 250.000.000 50.000.000 80.000.000 20.000.000 1.000.000.000 1.700.000.000 376.910.000 100.000.000 200.000.000 480.000.000 600.000.000 1.027.500.000 300.000.000 1.030.000.000

No 9 10 PROGRAM Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Jabatan/Dinas PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga KegiatanPenyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ANGGARAN (Rp) 225.000.000 60.000.000 20.620.000 200.000.000 300.000.000 280.000.000 300.000.000 248.500.000 12.506.140.000 Pihak Kedua SEKRETARIS DAERAH Salatiga, Januari 2018 Pihak Pertama SEKRETARIS DAERAH Drs. FAKRUROJI NIP. 19610924 198903 1 004 Drs. FAKRUROJI NIP. 19610924 198903 1 004